xx年三公经费及小金库自查自纠报告.doc

上传人:xiao****1972 文档编号:3558008 上传时间:2019-12-17 格式:DOC 页数:4 大小:26KB
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资源描述
xx年三公经费及小金库自查自纠报告为深入贯彻落实 深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和 小金库 专项治理工作方案,粮食局成立了 小金库 专项治理工作小组和 三公 经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长,相关科室负责人任小组成员,具体工作由财务部门牵头,会同办公室认真扎实开展 小金库 专项治理工作和 三公 经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。一、小金库方面。经查我单位没有单独账户,没有设账外账和任何形式的 小金库 的行为,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行。二、因公出国方面。部门预算中我局未安排因公出国经费,不存在出国考察或者培训,无超预算或者无预算出国考察或培训,无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为,无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据,不存在用公款报销违反规定持因私证件出国的费用。三、公务用车购置及运行费用方面。我局有公务用车编制1辆,但实际没有配备公务用车,运行费用xx年年预算4万元,实际开支95万元;xx年年预算3万元,6月止实际开支0.43万元。车辆来源主要是借用下属单位车辆和租用社会车辆,不存在公务用车超编现象。四、公务接待经费方面。我局xx年年公务接待经费预算15 万元实际开支9.57万元;xx年年预算10万元,至6月止实际支出为0.55万元。正常公用经费中的公务接待费没有超标准列支,我局没有以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待费。经查发现违规现象有:xx年年8月份以前发生超标准列支公务招待费 3.9万元,xx年年12月现金支付超标准招待费1130元,系考察硒米地理标志县外就就餐,其他相关费用未超标准列支。我局未向下属单位转移、摊派支付 三公 经费。小金库 和 三公 经费自查是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。通过 小金库 和 三公 经费自查工作开展,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步建立健全有效控制 三公 经费增长的长效机制,积极落实中央和省委、省政府、县政府要求,压缩公用经费支出,严格执行各项费用支出审批制度,做到自查工作不留死角,提高财务管理工作水平。根据靖纪发xx年11号文件要求,铺口乡对 小金库 和xx年年至xx年年1至9月的 三公 经费支出情况进行自查,现将具体情况汇报如下:1、公务接待费用。我乡xx年年公务接待费为25.62万元,xx年年公务接待费为17.65万元,xx年年1至9月公务接待费为132万元。经查,我乡公务接待费用逐年递减,不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。2、公车购置及运行费用。我乡共有公车三辆,xx年年车辆购置及运行费用为14.67万元;xx年年没有购置公车,公车运行费用11.67 万元;xx年年1至9月公车运行费用为11.58万元;受物价上涨因素影响,我乡公车修理费用、油价随之上涨,但我乡采取了严格公车管理措施。经查,在公车管理及专项治理中,如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油。3、公费考察学习费用。经查,我乡不存在公费出国考察学习情况;国内公费考察学习费用严格执行上级纪委的相关规定,严格控制,xx年年1至9月无公费考察学习费用。4、 小金库 自查自纠。经查,我乡不存在 小金库 。根据自查结果,我乡从严控制 三公 经费,认真遵照执行中央、省、市县的有关要求,制订了以下十项措施:一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数,不安排公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。搞好 廉政食堂 ,严格 三单 制度,控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范办公用品管理。办公用品采购实行定点采购。十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行 一支笔 审批和财务公开制度。第 4 页 共 4 页
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