自查自纠工作总结3篇

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自查自纠工作总结3篇【导语】对一段时间的工作进行总结是为了肯定成绩, 找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进 一步做好工作。以下是为大家准备自查自纠工作总结3篇, 供您借鉴。根据县纪委新纪发2152号文件要求,我局在本 系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具 体情况汇报如下:一、加强组织,认真领导1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、 报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高 相关人员的认识。2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二 级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。二、认真自查自纠,建立监督机制根据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设“小金库” 的自查自纠工作,经过认真自查,发现我局不存在私设“小 金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经 过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长 效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物, 杜绝违反财经纪律事件的出现。根据财政部、发展改革委、农业部关于开展涉农资金 专项整治行动实施意见精神、财政部办公厅关于做好涉 农资金专项整治行动有关工作的通知要求和“全国涉农资 金专项整治行动电视 会议”的统一部署,我省高度重视, 从4月下旬开始,在全省范围内对20XX20XX年各级财政 预算安排用于农牧业、农牧区、农牧民的各项资金管理使用 情况,20XX年以来各级财政和审计部门对涉农资金检查中发 现的问题整改情况、专项整治行动期间群众举报的事项进行 了全面自查自纠,现就有关情况报告如下:一、工作开展情况及主要做法和成效自查自纠作为此次专项整治行动的关键环节,我省严格 按照“全面覆盖、突出重点、惩防并举”的原则,以维护广 阔农牧民切身利益为出发点,以提高涉农资金使用效益、更 好地促进农牧业发展和农牧民增收为着力点,以厘清底数、 查找涉农资金管理使用中存在的薄弱环节和农牧民群众反 映强烈的问题、纠正和查处违法违规违纪行为、保障资金管 理使用安全为重点,精心组织,狠抓落实,全面开展自查自 纠。(一)加强组织领导。省委、省政府高度重视专项整治工 作,成立了以副省长严金海为组长,省财政厅、发展改革委、 农牧厅主要负责同志为副组长,21个涉农厅(局、委)分管领 导为成员的涉农专项整治行动领导小组,领导小组办公室设 在省财政厅,负责专项整治行动的组织协调及日常工作。各 地也逐级成立了由政府分管领导为组长的领导小组,明确职 责,组建了专门办事机构。在工作推进过程中,省长郝鹏、 省委王建军副书记分别提出明确要求,副省长严金海召开专 题会议作出工作部署。各地各级涉农部门加强统筹协调、细 化目标任务和责任,抽调专人,强化力量,全面开展专项整 治行动,为专项整治行动顺利推进提供了强有力地组织保 障。(二)健全工作措施。为杜绝工作中形式主义和走过场现 象的发生,确保自查自纠实现全覆盖并取得实效。一是强化 责任落实。专项整治行动实行分级负责制,明确各级涉农部 门在做好本部门本行业自查自纠的前提下,采取分片包干负 责的形式对承担地区和部门开展指导、催促和重点检查。二 是强化协调配合。注重部门间的衔接沟通,遇到问题及时向 相关单位和部门通报,从而整合了资源,形成了上下联动、 密切配合、合力推进的良好格局。三是强化信息沟通。各地 主动收集、整理本地区专项整治工作的有关情况和信息,及 时报上级领导小组办公室,领导小组办公室定期向各成员单 位通报工作进展情况,了解、掌握、分析、解决问题。四是 强化工作纪律。要求各地对以前年度发现的违法违纪违规行 为和*问题,既要认真组织整改,又要严肃追究相关人员的 责任。同时,对在此次自查工作中发现的违法违纪案件,以 零容忍的态度实行追溯制,一查到底,决不姑息。五是强化 宣传报道。充分利用广播、电视、网络、报刊等媒介,多形 式、多角度对专项整治行动开展宣传报道,并公布的举 报 ,为专项整治行动展营造了良好的社会氛围。六是落 实保障经费。各级财政安排了必要的工作经费,为专项整治 行动顺利开展提供必要的经费保障。(三)全面摸清底数。做好全面清理是自查自纠工作的前 提和基础,各地按照“横向到边、纵向到底、不重不漏”的 要求,对20XX20XX年各级财政预算安排用于农牧业、农 牧区、农牧民的各项资金,从资金拨付情况、资金额度、使 用情况、账务情况、档案资料等方面进行进行了全面清理核 实,并逐项逐笔例出明细,做到了资金清楚,去向明晰。据 统计,全省两年用于农牧业、农牧区、农牧民的涉农资金总 量为亿元。其中:中央财政安排亿元,省本级安排亿元,市 (州)级安排亿元,县级安排亿元。其构成是:农牧民补贴、 补偿类亿元,占资金总量的;农牧业生产发展类资金亿元, 占%;农牧业生态修复和治理类亿元,占;农村社会事业及公 共服务类亿元,占;扶贫开发类亿元,占;其他类资金(库 区移民后扶资金)亿元,占。通过全面清理核实,为提高自查自纠工作质量、全面完成专项整治行动奠定了坚实基础。(四)扎实开展自查自纠。在全面清理的基础上,各地各 级涉农相关部门按照此次专项整治行动明确的检查范围和 内容,从资金分配到项目受益主体整个管理使用环节进行全 面自查自纠。在此基础上,又突出重点,有针对性的对农牧 民群众反映问题多、涉及农牧民切身利益的、政策性强、关 注度高的涉农资金和项目作为突破口进行了重点整治,确保 了自查自纠内容全面、工作扎实、不走过场。据统计,20XX 年以来对涉农资金的各种检查发现的问题共计223起,涉及 金额亿元。其中:违法违纪35起,涉及金额万元,违规188 起,涉及金额亿元。此次自查自纠发现问题603起,占项目 总数10222个的;涉及金额亿元,占涉农资金总额的,其 中:违法违纪6起,涉及金额万元,占资金总额的;违规597 起,涉及金额亿元,分别占项目总数和资金总额的和。目前,通过全省上下的共同努力,涉农资金专项整治自 查自纠阶段工作已全面完成,取得了阶段性成效。一是摸清 了近年来涉农资金性质、规模和资金流向。二是对各级涉农 单位资金分配使用管理敲响了警钟,到达了威慑效应,对加 强资金管理,严肃财经纪律起到了推动作用。三是以问题为 导向,找准了问题产生的根结,对进一步从体制机制上改良 和加强涉农资金管理使用起到了积极促进作用。二、存在的问题及整改情况和原因分析通过自查自纠发现,近年来,中央和省委、省政府制定 实施了一系列强农惠农富农政策,各级政府涉农资金投入持 续大幅度增加,有力促进了农牧区农牧业发展和农牧民增 收。但在资金管理使用中也暴露出一些不容无视的问题和制 度及管理上存在的漏洞,不同程度影响了涉农资金使用效益 和政策执行效果。(一)20XX年以来各级财政和审计部门在对涉农资金检 查中发现的问题整改情况。经清理排查20XX年以各种检查 发现的223起问题中,涉及涉农农牧民补贴、补偿类2起, 占问题总数的;农牧业生产发展类98起,占问题总数的; 农业生态修复和治理类43起,占问题总数的%;农村社会事 业及公共服务类34起,占问题总数的%;扶贫开发类50起, 占问题总数的。通过逐项对照检查,已整改落实220起, 整治前已归还资金万元,处理处罚人员42人,其中行政处 罚2人,党纪政纪处分27人,移交司法机关处理19人,整 治以来已归还资金万元,通过调帐处理资金万元。截至目前 尚未整改落实3起,涉及资金万元,主要是黄南州农牧局挤 占涉农专项资金用于办公楼维修和车辆运行费用,我们已责 成黄南州加快整改并追究相关单位和人员责任。(二)此次自查自纠发现的问题及整改情况。经清理排 查,此次自查自纠发现的603起问题中,涉农农牧民补贴、 补偿类9起,占问题总数的%;农牧业生产发展类204起,占 问题总数的%;农业生态修复和治理类156起,占问题总数的; 农村社会事业及公共服务类147起,占问题总数的%;扶贫开 发类76起,占问题总数的%;其他11起,占问题总数的。 具体是:1、从资金层级看,中央资金安排使用中发现违规问题 73起,占问题总数的,涉及资金万元,占问题资金总额的; 省级资金安排使用中发现违法违纪违规问题440起,占问题 总数的,其中违法违纪3起,涉及资金1308万元,违规437 起,涉及资金万元;地(市)级资金安排使用中发现违规问题 29起,占问题总数的%,涉及资金2442万元,占问题资金总 额的;县级资金安排使用中发现违规问题61起,占问题总 数的,涉及资金万元,占问题资金总额的。2、从存在的问题类别看,项目申报弄虚作假、套取和 骗取财政资金3起,涉及资金万元,占问题总数的;截留、 挪用财政资金3起,涉及资金1308万元,分别占问题总数 及资金总额的%和%;违*采购及招投标管理规定67起,涉及 资金万元,分别占问题总数及资金总额的和%;资金拨付不 足额、不及时、滞留、延压项目资金46起,涉及资金万元, 分别占问题总数及资金总额的和%;未按规定时间启动项 目、未按期完成项目建设任务359起,涉及资金万元,分别 占问题总数及资金总额的和;项目实施过程中,未经批准 擅自变更项目实施内容、地点24起,涉及资金4120万元, 分别占问题总数及资金总额的%和;其他问题101起,涉及 资金万元,分别占问题总数及资金总额的和。目前,各地各级涉农相关部门对发现的绝大部分问题按 照边查边改的要求进行了整改,部分纠正有困难的问题,都 制定了详细的整改方案、措施及计划和时限。(三)问题产生的原因分析。针对自查自纠中发现的问 题,我们通过认真梳理和分析后,认为产生问题的原因主要 是:一是资金安排渠道分散,不同渠道资金之间使用界限不 明晰,导致资金分散使用和项目交叉重复安排问题并存,在 一定程度上影响了涉农资金使用效益。二是涉农部门之间管 理职能交叉重叠,支持政策和管理制度碎片化,管理方式不 统一,管理信息不共享,在一定程度上加大了涉农资金管理 难度。三是资金安排和项目审批制度、方式不统一,层级之 间管理权责界限不明晰,致使管理中越位与缺位问题并存, 重争取,轻管理,重分配,轻监管的问题依然存在,监督管 理责任难以真正落实。四是涉农专项设置过细、使用方式五 花八门,支持政策政出多门、调整变化频繁,涉农资金管理 制度建设难以实现全方位覆盖。五是项目前期工作不扎实、 审核批复环节多,加之受施工期短等诸多因素制约,项目不 能按期完成建设任务,资金结转量大,影响资金使用效益充 分发挥,这也是此次发现的最突出问题,占问题资金总量的 76%。六是相关部门在涉农资金监管方面缺乏统一协调,难 以形成监管合力。涉农资金和项目管理信息不透明,受益主 体、社会组织和新闻媒体等社会监督力量参与度不够。七是 部分基层领导干部标准涉农资金管理的意识和能力不强,财 经纪律意识淡薄,资金安排使用随意性大;部分基层业务干 部和财会人员业务水平不高,政策理解和执行能力不足,责 任意识和原则性不强,在很大程度上导致了涉农项目和资金 管理使用不标准。三、下一步打算通过自查自纠,暴露出我省涉农资金管理使用等还需亟 待加强,我们将正视问题,在催促各地限期整改的基础上, 再进行一次整改落实“回头看”,切实稳固专项整治成果。 同时,对这次专项整治中发现的所有问题建立台帐,逐项进 行分析研究,归纳整理,全面对照现有管理制度,认真查找 问题产生的根源,通过建立健全涉农资金的管理使用的有效 机制,确保涉农资金标准、安全、高效运行。(一)狠抓检查发现问题整改落实。对各地在自查中发 现、尚未整改落实问题的,催促有关地区和部门制定整改计 划明确责任单位和责任人,按计划实施整改。对不按时间节 点完成整改或整改不彻底的单位,追究相关责任人的责任。 对问题根源在上面,需调整完善相关政策的,及时提出政策 建议。(二)健全完善涉农资金管理制度。对专项整治中发现各 类问题,我们将认真分析研究,查找问题产生的根源。对制 度不健全、不标准、有漏洞等原因造成的,催促相关涉农部 门,按照各自职责,尽快制定、调整、完善管理制度;对有 章不循、有令不行、有禁不止等原因造成的,催促相关地区 和涉农部门研究行之有效措施,加大责任追究力度,确保资 金安全标准运行。(三)推进涉农资金管理方式改革。继续推进支农资金切 块到县和支农项目审批权下放改革,总结经验,完善制度, 加强指导,增强支农项目安排的针对性和实效性。继续推进 支农资金整合,在进一步拓宽省级支农资金整合渠道,扩大 资金整合规模,增强资金安排的科学性的同时,催促指导县 级建立完善支农资金整合安排机制。(四)调整完善涉农资金分配方式。根据各类涉农专项资 金的特点,分类构建涉农资金绩效考评制度体系,全面实施 绩效考评,将考评结果与支农资金分配挂钩。建立项目竞争 立项和资金竞争性分配机制,把项目安排和资金分配置于阳 光之下,防止暗箱操作和人为干预。(五)建立涉农资金综合监管机制。构建政府监督、群众 参与、社会协助、法治保障的涉农资金综合监管格局。加强 部门协调,开展联合行动,强化监督检查,形成监管合力。 从项目选项到验收全过程提高农牧民参与程度,接受群众监 督。全面公开涉农政策、项目、资金等信息,主动邀请*政 协机关、纪检监察机关、新闻媒体、社会组织和各界人士参 与监督。从严查处涉农领域违法违纪问题,发挥警示教育作 用。为认真贯彻落实县纪委、监察局、财政局、审计局关 于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作 的实施方法的通知文件精神,我镇开展了“小金库”专项 治理自查自纠工作,现总结如下。一、我镇自查自纠的范围和内容专项治理范围。我镇此次专项治理范围是镇机关和部门 单位,部门单位中以财政全额拨款事业单位为重点。专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入 而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产, 均纳入治理范围。重点是2xx年以来各项“小金库”资金的 收支数额,以及2xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的 资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到 以前年度。“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派 设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”; 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小 金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚 列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取 资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小 金库”。二、我镇自查自纠的方法和步骤发动部署。我镇成立了领导小组和工作机构,制定了工 作方案,召开了相关会议进行发动部署。把专项治理工作摆 上了重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好了思想 发动、政策宣传、计划制定和安排部署等工作。并且支持群 众监督,鼓励群众举报。自查自纠。按照通知要求,认真组织了自查。自查自纠 工作结束后,各部门单位将自查自纠总结报告和单位“小 金库”自查自纠情况报告表报送镇治理“小金库”工作领 导小组办公室。三、我镇自查自纠的做法加强组织领导。镇成立了治理“小金库”工作领导小组, 由党委书记陈卫东任组长,徐忠乐、严定维任副组长,领导 小组负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治 理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责 “小金库”治理的日常组织协调工作。做好宣传发动。充分利用了各种渠道,多形式、多层次、 多角度地宣传了治理工作的重要意义、工作内容和政策规 定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设 立并公布了举报 、举报信箱。认真做好了举报的受理工 作,建立了举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到 件件有交待、事事有着落。认真执行了信访工作保密制度, 切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依 纪从严惩办。四、自查自纠的结果按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我真财务管 理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单 位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收 入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执 行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存*等违反 财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性 和有效性。单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由 财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制 度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核 销工作,并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按 照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按 照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出, 没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回忆,我镇认真执行财务管理制度的 有关规定,没有小金库。
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