销售部内审检查表

上传人:MM****y 文档编号:46452971 上传时间:2021-12-13 格式:DOC 页数:6 大小:219KB
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内审检查表受审核部门:序号标准条款61销售部陪同接待人:审核的项目、证据及方法是否对标书、合同或订单进行评审,以确保所有要求已被理解并能够满足,任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决?审核日期:年审核月日记录NO.:评价62 ;对于合同中顾客的具体要求,包括 QS-9000第部分的内容,有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足?63是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门?64; 4.16是否保存了合同评审的记录?65 4.7 ;4.16是否有证据证明对产品丢失,损坏或不适用的情况进行了记录并向顾客报告?664.7.1顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识,以便清楚确定其所有者?674.19是否有书面证据证明服务满足规定要求?684.19.1是否建立了报告和验证系统,使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通?序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价162是否建立了确保产和服务要求?100%按期发货的管理系统,以满足顾客生1634.15.6.1如果未按照计划100%交付,组织是否有采取纠正措施的证据,并且与顾客就交付问题的信息进行沟通?164是否按订单制定生产计划?165除非顾客放弃此要求,供方是否具有接收顾客计划通知和装运计划的计算机系统?166除非顾客放弃此要求,供方是否具有装运前通知顾客的计算机系统?167一旦在线系统发生故障,供方是否有备用方法?1684.15.6.4是否验证了所有装运提前通知(ASNs) 符合装运文件及标签的要求?本文可以自由编辑【最新资料Word 版可自由编辑!】
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