新余市环境保护部门2017年度部门决算

上传人:灯火****19 文档编号:41419246 上传时间:2021-11-20 格式:DOCX 页数:17 大小:990.26KB
返回 下载 相关 举报
新余市环境保护部门2017年度部门决算_第1页
第1页 / 共17页
新余市环境保护部门2017年度部门决算_第2页
第2页 / 共17页
新余市环境保护部门2017年度部门决算_第3页
第3页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述
新余市环境保护部门2017 年度部门决算目录第一部分新余市环境保护部门部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明1 / 15六、机关运行经费支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、政府采购支出情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分新余市环境保护部门概况一、部门主要职能1 贯彻执行国家环境保护方针、 政策和法律、 法规,拟定并监督实施全市环境保护政策、法规和规章以及规范性文件;对全市环境保护工作实施监督管理。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。2受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价; 拟定并组织实施全市环境保护规划;组织拟定和监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划和污染物排放总量控制计划并组织实施。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。3. 贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章; 负责对全市大气、 水体、土壤等环境防治工作的监督管理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。4. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作; 监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作;向市政府提出新建各类市级自然保护区审批建议以及申报省级、国家级自然保护区的审批建议;监督管理市级自然保护区。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。5. 负责调查处理重大污染事故和生态破坏事件;受市政府委托协调处理涉及市外的环境污染纠纷; 协调市内跨行政区域的污染纠纷; 组织协调市重点流域水污染防治工作; 负责环境监理和环境保护行政稽查; 组织开展全市环境保护执法检查活动。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。6. 监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准;制定全市地方环境保护标准,并组织实施; 审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告;发布全市环境状况公报; 定期发布重点区域和流域环境质量状况;参与编写全市可持续发展纲要。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。7. 贯彻执行国家各项环境管理制度;按照国家规定审定开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导全市生态示范区和生态农业建设。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。8. 组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全市环境管理体系;负责全市环境标志的审查推荐工作; 负责环保产品认定的管理工作; 建立和组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。9. 负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作;制定或监督执行环境监测制度和技2 / 15术规范, 组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网;组织全市环境质量监测和污染源监督性监测; 组织或指导全市环境保护宣传教育;推动公众和社会各界参与环境保护。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。10. 负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作; 对电磁辐射、 放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。11. 组织实施全市环境保护国际交流合作;制定有关交流合作的计划;负责选派环境保护系统专业技术人员赴境外研修; 归口管理境外环境保护项目技术、 设备和资金的引进工作。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。12. 负责局机关和下属单位机构编制与人事管理工作;协助县(区)党委、政府对环境保护部门领导干部进行管理和监督;组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革;指导全市环境保护队伍建设。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共6 个。包括:新余市环境保护局、市环境监测站 (副处级)、市环境行政执法支队、市环境保护工程研究设计院、高新区环保分局、仙女湖区环保分局。机构、人员情况:新余市环境保护局内设6 个职能科(室):办公室、规划财务科 ( 政策法规科 )、污染防治科、行政审批服务科 (环境影响评价科 )、自然生态保护科、机关党委; 8 个直属单位:市环境监测站(副处级)、市环境行政执法支队、市环境保护工程研究设计院、 市污染物总量控制中心、市环境信息中心、大气与辐射污染防治中心、高新区环保分局、仙女湖区环保分局。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。现实有在职人数109 人,其中:行政17 人、事业92 人;离退休人数32 人,其中:行政离退休14 人 ,事业离退休18 人 。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。本部门 2017 年年末编制人数112 人,其中行政编制17 人,全额补助事业编制85 人,差额拨款事业单位编制 10 人;年末实有人数 141 人,其中在职人员 109 人,退休人员 32 人。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。第二部分2017 年度部门决算表3 / 154 / 155 / 15支出决算表公开 03 表编制单位:2017 年度金额单位:万元项目支出功能分类科本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补科目名称助支出目编码类款项栏次123456合计财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位:2017 年度金额单位:万元收入支出决算数项目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计586 / 157 / 158 / 159 / 1510 / 15第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 7159.7万元,其中年初结转和结余2841.62 万元,较 2016年增加 1329.52 万元,增长87.9%;本年收入合计 4318.08 万元,较 2016 年增加540.33 万元,增长 14.3 %,主要原因是 :2016 年度拨入的项目资金在2017 年度支出,所以2017 年度的年初结转较 2016 年有所增加。本年度收入的增加主要是人员经费部分。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。本年收入的具体构成为:财政拨款收入4318.08 万元,占 100% 。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 7159.7万元,其中本年支出合计4259.84 万元,较 2016年增加 1811.64 万元,增长73.99 % ,主要原因是:项目资金支出的增加;年末结转和结余2899.85 万元,较 2016 年增加 58.23 万元,增长 2 %,基本持平。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。本年支出的具体构成为:基本支出2024.26 万元,占 47.52 % ;项目支出2235.57 万元,占 52.48 %。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为3977.69 万元,决算数为4259.84万元,完成年初预算的 107.09% 。其中:綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。(一)一般公共服务支出年初预算数为1247.73 万元,决算数为 1359.02 万元,完成年初预算的 108.91% ,主要原因是: 2017 年增人增资等原因。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.26 万元,其中:(一)工资福利支出1535.3 万元,较2016 年增加315.3 万元,增长25.84%,主要原因是:增人增资。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。(二)商品和服务支出228.33 万元,较2016 年减少199.28 万元,下降46.61% ,主要原因是: 市环科院的环境影响评价停止收费;市环境监测站停征环境监测服务费等是影响支11 / 15出的原因。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。(三)对个人和家庭补助支出120.56 万元,较 2016 年减少 83.44 万元,下降 40.91%,主要原因是:退休费用在社保发放,不在单位发放;抚恤金2017 年度没有开支。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。(四)其他资本性支出3.06 万元,较 2016 年减少 17.05 万元,下降84.79 % ,主要原因是: 2017 年度办公设备购置开支减少。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出年初预算数为76.29 万元,决算数为18.89 万元,完成预算的24.76%,决算数较2016 年减少 26.66 万元,下降 58.53%,其中:尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。(一)因公出国(境)支出年初预算数为8 万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2016 年增加 7.64 万元,下降100% 。主要原因是:出国计划取消。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。(二)公务接待费支出年初预算数为58.2 万元,决算数为16.24 万元,完成预算的27.9%,决算数较2016 年减少 11.02 万元,下降40.43%。主要原因是:严格公务接待管理,外地来往量的减少。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。(三)公务用车购置及运行维护费支出2.65 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数较 2016 年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.09 万元,决算数为 2.65 万元,完成预算的 24.31 %,决算数较 2016 年减少 7.99 万元,下降 75.1%。主要原因是:环科院的环境影响评价停止收费;市环境监测站停征环境监测服务费等。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出99.34 万元,较2016 年减少 43.11 万元,下降30.27 %,主要原因是:办公、印刷、培训、维护、水电等费用的减少,其中环科院的环境影响评价停止收费;市环境监测站停征环境监测服务费等是影响支出的原因。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。七、国有资产占用情况说明我局下属单位环科院属差额拨款单位,有公务用车2 辆。价值50 万以上设备9 套,主要为监测站的监测设备。八、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额3.06 万元,其中:政府采购货物支出3.06 万元。授予中小企业合同金额3.06 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 3.06 万元,占政府采购支出总额的100%。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。九、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个, 5个二级项目,共涉及资金1986.6万元,占一般公共预算项目支出总额的 80.82%。组织对 2017年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。我局 2017年度政府性基金预算项目支出012 / 15元。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。共组织对 “新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目 ”等 1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1450 万元,政府性基金预算支出0 万元。其中,对 “新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目”、 “市政府仙女湖综合整治方案项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目资金严格按照财务管理规定执行,大部分下拨及时,使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利开展和完成。项目资金主要用于优化工艺路线,降低颗粒物排放浓度,改善空气环境质量; 用于仙女湖水域的科学系统整治,确保全市用水安全。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目项目绩效自评结果。新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 1450万元,执行数为 1450 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是新钢公司7#高炉系统环境综合整治项目,2017年 2月底竣工, 7#高炉系统处理烟气量达到123万 m3/h,颗粒物出口浓度低于 25mg/Nm3 ,颗粒物减排量达到300吨 / 年,空气得到了净化处理,保护了一片蓝天,达到了经济效益与生态效益相统一的良好社会效果。发现的问题及原因: 一是资金到位的时间有待改进; 二是虽然企业的排放量在不断的降低,但是大众对环境的要求越来越高。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高预算安排的科学性和精细度,提高资金使用效益;二是完善管理机制, 项目实施完成移交后, 各级政府特别是项目业主要加紧制定各项目的运维保障长效制度, 构建一个职责分明、 科学规范、具有可操作性的管理长效机制。继续在环境治理的过程中努力,为大众创造青山绿水。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。新钢公司 7#高炉系统环境综合整治项目绩效自评综述:一、项目基本情况(一)项目概况,包括预算部门职能、事业发展规划、项目预决算、项目立项依据、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。为彻底改善 7#高炉区域环境,新钢公司决定实施了7#高炉区域环境整项目。为确保项目的有效实施, 新钢公司成立了课题组, 对项目方案的确定进行了深入的研究,多次去兄弟单位进行考察,最终确定了将现有的63万 m3/h的高炉电除尘改为电袋复合式除尘作为矿槽除尘,13 / 15并新建一套 60万 m3/h 风量的布袋除尘作为出铁场除尘。项目于2016年 10月 25日开工建设,项目总投资 4800余万元。于 2017年 2月 5日建成并投入运行,建成后颗粒物排放浓度 25mg/Nm3,7#高炉区域的环境也得到了有效的整治,每年可减少颗粒物排放300余吨。(二)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。及其设立依据和调整情况谚辞調担鈧谄动禪泻類。谚辞調担鈧谄动禪泻類。二、绩效评价工作概述1、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法:以炼铁工业大气污染物排放标准(GB28663-2012) 为指导。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。2、绩效评价组织实施过程:新钢公司成立了7#高炉区域环境整治项目课题组负责区域环境整治工艺路线的选择,二铁厂成立了 7#高炉区域环境整治项目部负责督促项目的实施,制定了详细的施工方案,将目标、任务落实到科室、车间和个人。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。三、项目具体使用单位绩效报告情况新钢公司 7#高炉区域环境整治项目由7#高炉区域环境整治项目部进行总的项目负责,项目由新钢公司建设公司承建。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。四、项目资金使用及管理情况经费已落实到位。五、项目组织实施情况新钢公司成立了7#高炉区域环境整治项目课题组负责环境整治工艺路线的选择二铁厂成立了 7#高炉区域环境整治项目部负责督促项目的实施,制定了详细的施工方案。 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。六、项目绩效情况分析7#高炉区域环境整治已于2017年 2月 5日建成并投入运行,建成后颗粒物排放浓度 25mg/Nm3,达到预期效果。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。七、综合评价情况及评价结论新钢公司7#高炉区域环境整治如期完成建设并达到效果。自评分 95分。项目支出绩效自评表:第四部分名词解释14 / 15“三公 ”经费支出主要是指因公出国经费、公务用车购置及运行维护费;公务接待费。机关运行经费主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、其他支出等。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。第四部分名词解释第四部分名词解释“三公 ”经费支出主要包括:出国经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。机关运行经费支出口径主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、其他支出。15 / 15
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业管理 > 销售管理


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!