用友通标准版101PLUS1年结

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,用友通10.1PLUS1年结,提纲,3,年结前的准备,年结流程图,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,2,1,年结流程图,开始,结束,建立年度账,固定资产结转,工资结转,老板通结转,供销链结转,应收应付结转,总账结转,供销链:,指业务通+核算,年结前的准备,1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,各模块结转状态检查,2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结,3、总账模块完成当年业务,等工资结转后再做总账12月份月结,Admin身份登录,1,年结前的准备,年结前,请首先备份数据!,2,3,4,5,年结具体操作过程(1)建立年度账,以账套主管的身份登录系统管理,以建立年度账,1,年结具体操作过程(1)建立年度账,操作:年度账,建立确认是,2,3,年结具体操作过程(1)建立年度账,成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),年结具体操作过程(2)结转数据,账套主管重新以新年度登录,新年度,年结具体操作过程(2)结转供销链,应收应付结转操作类同,1,2,3,4,5,6,操作:年度账,结转上年数据供销链结转确认开始确定,年结具体操作过程(2)结转固定资产,1,2,3,4,5,6,7,操作:年度账,结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,年结具体操作过程(2)结转工资,操作:年度账,结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注:结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结,年结具体操作过程(3)结转总账,操作:年度账,结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年,2.选择按明细方式:系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。,结转步骤完成后,会弹出结转报告。,确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转,年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:,总账,工资,固定资产,业务通和核算,年结后的对账总账,操作:总账,设置期初余额试算,进行试算平衡的检查,年结后的对账总账,试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,年结后的对账工资和固定资产,工资,:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产,:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,年结后的对账业务通和核算,采购,:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转,销售,:期初发货单、客户往来期初是否正常结转,库存,:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致,核算,:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致,年结常见问题(一),1、问:工资模块为何12月份不能月结?,答:工资模块12月份不需做月,末,处理,当工资结转后12月份自动完成月结,2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?,答:批量制单中把相应的业务号记录删除,3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?,答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?,答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统,未检测到加密狗,年结常见问题(二),5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?,答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年,结流程图执行,6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上,年结转!”不能结转,答:计算机时间必须新年度日期放可进行总账的结转,7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?,答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初,与上年期,末,的余额调节表不符,年结常见问题(三),8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他,信息全部转到下一年度,该如何处理?,答:使用年度账菜单中清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账 的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统 预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账,9、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?,答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调,整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础,档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误,提示,或年度结转后数据出现错误,
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