预付账款审计程序表

上传人:枕*** 文档编号:124791680 上传时间:2022-07-25 格式:DOC 页数:1 大小:13KB
返回 下载 相关 举报
预付账款审计程序表_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
索引号:(审计机关名称)预付账款审计程序表被审计公司: 页次:审计程序执行状况阐明工作底稿索引号1获得或编制预付账款明细表,复核加计数额与否对的,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2实行分析性复核。3抽取预付账款进行函证。4抽查明细账、记账凭证及原始凭证(1)抽查本年增长的预付账款,获得有关的银行支付凭证和购货合同等原始凭证,检查预付账款支付的真实、合法性,会计解决与否对的。(2)抽查本年减少的预付账款,追踪有关原始凭证,核算款项与否已经收回或抵顶货款,会计解决与否对的。(3)抽查入库记录和购货发票,查核有无反复付款或将同一笔已付清的账款在预付账款和应付账款这两个科目同步挂账的状况。(4)检查长期挂账的预付账款,追踪原始凭证,核算其真实、合法性。5核对关联方名单,检查与否存在与关联方有关的预付账款,核算交易与否真实,定价与否合理。6检查预付账款与否已在资产负债表上恰当披露。7完毕预付账款审定表。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!