酒店制度-007审批权限

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制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department :财务部提 交 人 Prepared by :财务总监制度编号 Policy No :FC/PP-007生效日期 Effective Date :2004年11月01日批 准 Approved By :副总经理日 期 Date :01/11/2004 分 送Distribution相关部门 : 各部门制度及操作程序题目 :审批权限定义: 是指将相关文件报送上级管理层审核批准。 目的: 提高、加强酒店的经营管理,严格执行并明确审批权限和报销制度。 规定及程序:1. 正如制定所有的规章制度,任何人不得审批自己的费用申请。例如:总经理本人的差旅费申请及报销,应事先得到管理公司集团行政总监审批方可执行。 金凯悦大酒店人员的审批权限如下所列: 职位 : 批准人: 总经理 管理公司行政总监 部门经理 总经理/财务总监 员工/领班/主管/副经理 部门经理/财务总监/总经理2. 上述审批的范围主要指: 差旅费支出 宴请费用 其它杂项费用3. 酒店所有签署的合同协议、采购申请单及付款申请单,必须经总经理及财务总监两人同时审批方可有效,如任何一方在休假期间,则由各方的助理代签执行。4. 所有酒店的资产采购申请经总经理及财务总监批准后需上报管理公司审批。
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