品质体系的一般架构

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品质体系的一般架构图中各缩写词含义如下:QC:Quality Control品质控制QA:Quality Assurance品质保证QE:Quality Engineering品质工程IQC:Incoming Quality Control来料品质控制LQC:Line Quality Control生产线品质控制IPQC:In Process Quality Control制程品质控制FQC:Final Quality Control最终品质控制SQA:Source (Supplier) Quality Assurance供应商品质控制DCC:Document Control Center文控中心PQA:Process Quality Assurance制程品质保证FQA:Final Quality Assurance最终品质保证DAS:Defects Analysis System缺陷分析系统FA:Failure Analysis坏品分析CPI:Continuous Process Improvement连续工序改善CS: Customer Service客户服务TRAINNING:培训供应商品质保证(SQA)1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证,识通过在供应商处设立专人进行抽样检验,并定期对供应商 进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。是以预防为主思想的体现。2. SQA 组织结构3. 主要职责1) 对从来料品质控制(IQC) /生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合,把 结果反馈给供应商,并要求改善。2) 耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。3) 定期对供应商进行审核,及时发现品质隐患。4) 根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段,推动其品质保 证能力的提升。5) 根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对投宿反应速度及态度对供应 商进行排序,为公司对供应商的取舍提供依据。4. 供应商品质管理的主要办法1 ) 派驻检验员把 IQC 移至供应商,使得及早发现问题,便于供应商及时返工,降低供应商的品质 成本,便于本公司快速反应,对本公司的品质保证有利。同时可以根据本公司的实际使 用情况及 IQC 的检验情况,专门严加检查问题项目,针对性强。2) 定期审核 通过组织各方面的专家对供应商进行审核,有利于全面把握供应商的综合能力,及时发 现薄弱环节并要求改善,从而从体系上保证供货品质定期排序,此结果亦为供应商进行 排序提供依据。一般审核项目包含以下几个方面A 品质。B. 生产支持。C. 技术能力及新产品导入。D 一般事务.具体内容请看“供应商调查确认表”.3)定期排序 排序的主要目的是评估供应商的品质及综合能力,以及为是否保留、更换供应商提供 决策依据.排序主要依据以下几个方面的内容:A. SQA 批通过率:一般要求不低于95%。B. IQC 批合格率:一般要求不低于95%。C. 来料投入生产后的品质问题(合格率):一般要求总的工序直通过合格率不低 于 90%(因产品的不同而不同)D. 回复纠正行动报告(CAR )的态度和速度。E. 交货期的履行情况。F. 审核结果:审核的分数至少在60 分以上。G. 与本公司人员的配合情况。4)帮助导入新的体系和方法.5. 附表1. 供应商排序表2. 供应商品质保证体系评价表3. 供应商调查确认表二、来料品质控制(IQC)1. 来料品质控制组织结构2. 主要职责1)根据来料检验标准,按规定的抽样及接受标准对来料检验和验证.2)对生产中发现的来料品质问题进行处理,组织相关部门人员召开物料评审会议,必要使 开除纠正行动报告要求客户改善。3)对供应商根据月批合格率进行排序,为公司决策提供依据。3.来料检验和验证1)为了保证来料品质,须对来料进行检验和验证。检验:对样品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、实验或量度并将结果与规定要 求进行对比以确定各项特性合格情况的活动。验证:通过检查和提供客观证据,表明已经满足的认可。二者的区别在于:(1)检验须按国际(国家)标准进行抽样、检查及判断。验证只需每 批抽取 1 个或若干个样品进行检查,或只是核对合格。(2)验证是依据企业实际需要, 由企业品质经理确定验证产品/物料的种类和项目。2)物料检验/验证的依据物料检验和验证的依据是物料检验/验证作业指导书、图纸或样板。物料检验/验证作业指导书由 IQC 部根据进料检验规则和物料检验标准负 责作成。应标明检测及相应的记录由品质经理批准颁发。物料检验标准由技术部门作成,应明确各类物料的检验/验证项目和质量要求,对需 检测的物料应明确检测参数及误差范围,由技术部经理批准颁发。进料检验规则由 ICQ 部负责编制,应明确各类物料的抽样方案、抽样方法及合格 判定。3)公司的来料检验流程物料检验一般流程图A. 抽样应采用随机抽样方法B. 抽样的不良样品做好标识,检验结束后放回原处C. 不合格物料的评审由技术部门、品质部门、生产部门及物料控制部门主管人员以上 参与。4.相关表格记录1. 物料验收单2. 物料验证单3. 不合格物料报告4. 供应商不良问题分析及改善要求书5. 进料检验日报表三、制程/半制品/出货品质保证(IPQC/PQA/FQA)(一)1. IPQC 组织结构2. IPQC 主要职责1)首件样品的确认/流程确认/作业方法确认。2)从关键工序定时抽查。3)巡视生产线并反馈发现的品质问题。4)SPC (统计过程控制图的制作)。(二)1.PQA 组织结构2.PQA 的主要职责依据特定的产品标准,对在制品进行抽样检验,以确定本批在制品是否放行制下一工序(三)1.QA/FQA 组织结构2.QA /FQA 主要职责1)依据特定产品标准和抽样标准,对成品进行检验和测试,以确定产品是否放行至客户处。2)对检验合格率及抽检不良率进行统计观察,与目标之间进行比较,以确定是否需要采取 适当的纠正预防行动。3)组织相关部门人员对生产线进行评审,使之按正常流程运作,主持召开品质会议,通报 品质情况,安排采取纠正行动。3. 半制品、在制品和成品的检验1)目的 半制品/在制品/成品检验的目的是保证其交付品质符号要求。2)责任划分 生产部负责对在制品,品质部负责对生产部交验的产品批(半成品和成品)进行检验。3)依据生产部对在制品进行检验时依据标准“工序控制指引(IPC)”,此标准由技术部门根据 产品的技术标准或同客户协商确定。品质部对产品批进行检验时依据“品质控制计划(PCP)”。品质控制计划标准由品质部 根据客户提议制定,经品质经理审批后生效。“品质控制计划”应包括:检验和实验项目、规格、检验类别(全检、抽检和抽样方 案);检验细则;特定检测程序;接受判据和合格质量水平;适用产品合同及检验阶段要求 应记录的信息。4)处理 检验合格批交付下一工序(成品入仓);不合格批须进行适当处置。 不合格半成品批和成品批,一般情况均须生产部全数返工处理不合格品,如遇特殊情况 如客户急需,并由品质部评价缺陷不影响产品特性,确认为客户能够接受时,须以让步 接收方式由品质经理以上人员批准后放行,可开出TA (Temporary Authorization,临时 授权书),必须时送客户批准。不合格品评审处置结果可能为:A 特许回用,挑选使用;B. 返工/返修;C. 让步接受;D 报废。5)附图A. 半成品 /成品检验流程B. 不合格品处理流程6)附表A. 半成品/成品检查报告B. 次品发现通知书半成品/成品检验流程不合格品处理流程图有无No.有异议吗No是否追溯NoNo有无特殊情况原判定正确吗可否让步接 受是否良有两个类不是否OK同YesYesYesYes 填写报验单在检查批上作“不合格”标识生产管理知会技术人员分析确认 生产管理人员确认 品质工程人员确认品质经理以上人员 确认报请生产部 及品质部高 层判定确认PQA &QA发现不合格品追溯所需批号用标贴纸注明 不良原因不良品置不良 盛放区LQC发现不合 格品正常生产采取纠正/预防措施接受重新报验继续观察返工四 品质工程和缺陷分析系统1、工程部组织结构2、品质工程部主要职责职责担当1.全员培训培训组2.制程/来料/出货/返还品缺陷分析FA3.连续过程改善CPI4.客户投诉处理CS5.工序能力评价DAS6.可靠性实验DAS7.仪器设备校正CPI8.对外联络CS3、DAS 主要职责1)过完善控制体系来达到预防目的2)过SPC (Statistical Process Control,统计过程控制)监控工序状况3) 过DOE (Design of Experiment,实验设计)提升工序能力4、客户投诉的处理1)妥善处理客户投诉 及时对客户反馈的问题予以纠正及预防,可增加客户的满意度。2)客户投诉的处理部门统筹一般为品质工程部(QE部),或客户服务部(CS部),参与与部门为技术部、 生产部、品质部。3)客户投诉处理原则 快速反应;弄清事实;精确分析;纠正结合。4)客户投诉处理的一般流程货仓PMC技术部品质部生产部品质部货仓5、纠正预防措施的实施1)目的实施纠正预防措施的目的是为消除实际或潜在的不合格原因,防止不合格再发 生。2)纠正预防措施的来源(1)、纠正措施的来源:A IQC/QC/PQA/QA检查、实验报告、SPC等品质记录。B 客户投诉。C 内/外部质量体系审核。(2)、防措施的来源: 预防措施的来源于客户投诉分析及其质量分析活动(针对潜在因素而言)。3)纠正预防措施的实施及验证(1)、实施 各责任部门(对物料问题由供应商)负责不合格原因分析,指定纠正/预防 措施计划。(2)、验证A 负责对来料不合格的纠正预防进行跟踪验证。B 品质部负责对质量体系不合格的纠正预防进行验证。C品质工程部(QE)负责对产品不合格的纠正预防进行验证。4)纠正预防措施实施注意点(1)所采取的任何纠正/预防措施,应与问题的需要及所承受的风险程度相适 应。(2)对经经验确认为有效的纠正预防措施应纳入相应的质量体系文件,如 PCP、IPC 等文件作永久性更改及实施.六、附图1.2.纠正预防处理流程客户投诉处理流程1.2.3.七、相关表格/记录零缺陷预防问题处理卡 客户投诉改善报告 缺陷分析与纠正处理
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