风险分级管控安全管理制度

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资源描述
风险分级管控平安管理制度1. 目的 标准和指导本公司开展风险分级管控工作,到达降低风险,杜绝或减少各 种事故隐患,预防生产平安事故的发生的目的。2. 适用范围 本标准规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、根本要求、工作程序 和内容、文件管理、分级管控效果和持续改良等内容。适用于指导本单位风险分级管控体系的建设。3. 引用文件 【关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知】鲁政办 字202136号【关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风 险管控工作的通知】鲁安发202116号【山东省生产经营单位平安生产主体责任规定】山东省政府令第303 号GBT13861-2021 【生产过程和危险有害因素分类与代码】GB6441-1986 【企业职工伤亡事故分类标准】DB37/T 2882-2021 平安生产风险分级管控体系通那么DB37/T 2974-2021 工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么【工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册2021版】4. 术语与定义4.1 风险:生产平安事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 可能性,是指事故事件发生的概率。严重性,是指事故事件一旦发生 后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。4.2 可接受风险:根据企业法律义务和职业健康平安方针已被企业降至可 容许程度的风险。4.3 重大风险:发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重 大的风险类型。4.4 危险源:可能导致人身伤害和或健康损害和或财产损失的根 源、状态或行为,或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素 时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理 因素四类。4.5 风险点:风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、 场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。4.6 危险源辨识:识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。4.7 风险评价:对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控 制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.8 风险分级:通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定 性或定量评价,根据评价结果划分等级。4.9 风险分级管控:按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管 控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。4.10 风险控制措施:企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险而 采取的相应控制方法和手段。4.11 风险信息:风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状 态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息 的综合。4.12 风险分级管控清单:企业各类风险信息的集合。5. 工作小组5.1 实施时间:由单位负责人担任组长,公司全体员工为成员,全员参与 风险评价。5.2 人员组成组长:主要负责人 组员:各部门负责人、员工5.3 工作小组职责5.3.1 组长职责: 1确保获得建立、实施、保持和持续改良风险分级管控体系所需要的 资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。2确定各部门、各车间、各岗位职责与责任,授予权限以促进有效的 风险管理。3确保体系变更时,维持体系完整性。 4组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行调度、 督导和考核。5确保企业全员参与风险分级管控体系,重点监督、指导领导小组、 推动小组其他人员履行其职责。5.3.2 成员职责: 1车间主任是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人, 负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理。负责 将体系建设工作纳入平安生产绩效考核、平安生产责任制考核,确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候的风险管控。2平安员负责起草体系建设工作方案和有关体系文件;负责指导和监 督检查各专业工作组分工开展情况;负责组织对全公司风险结果评审;负责对 重大风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。3平安员负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购,确保 采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。3岗位员工负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施确实 定;负责职责范围内风险管控措施落实。4车间主任负责车间的危险源辨识、风险评价和控制措施确实定、组 织、协调,并及时更新,对管辖范围所有直接作业、操作岗位、重要设备进行 风险评价及风险控制,同时监督、指导本车间人员积极参与风险识别与评价; 负责将体系建设工作纳入车间的平安生产责任制考核,确保实现“全员、全过 程、全方位、全天候的风险管控。5.4 常规活动每年开展危险及有害因素辨识和风险评价 1 次,非常规活 动在开始之前进行危险及有害因素辨识和风险评价。6. 工作程序和内容6.1 风险点确定6.1.1 风险点划分原那么1设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围 清晰的原那么,对车间设备设施、部位单独作为风险点进行划分。对于功能 用途单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域,可作 为风险点进行划分;2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖公司全过程所有常规和非常 规状态的作业活动,风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。常规的操作及作业活动主要包括设备使用作业等日常作业;非常规的操作 及作业主要指动火作业、高处作业等单独作为风险点进行分析。6.1.2风险点排查1风险点排查的内容 按照风险点划分原那么,在本单位生产活动区域内对全过程进行风险点排 查,确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内 容的根本信息,建立风险点统计表,参见附件1.7。2风险点排查的方法 风险点排查应通过查阅档案材料、现场观察调研、座谈询问等方法,由平 安、设备、工艺、电气等专业人员组织开展。设施、部位、场所、区域类风险 点的排查,应查阅的材料包括企业平面布置图、工艺流程、设备清单、设备操 作规程等;操作及作业活动类风险点的排查,应查阅的材料包括设备操作规程、 企业以往检维修作业清单、作业平安规程等。6.2危险源辨识6.2.1辨识方法1参考【生产过程危险和有害因素分类与代码】GB/T 13861-2021, 根据导致事故和职业危害的原因,危险源分为四类,包括:人的因素、物的因 素、环境因素、管理因素。在进行危险源辨识时,应对上述四类危险源进行全 面、系统的辨识。除上述辨识内容外,还应根据【工贸行业较大危险因素辨识 与防范指导手册2021版】中关于企业较大危险因素的辨识结果,充分识 别本企业的较大危险因素。2运用工作危害分析法JHA对操作及作业活动类风险点中的危险 源进行辨识。首先明确操作及作业活动的具体作业步骤内容、岗位地点 以及活动频率,建立作业活动或作业任务清单,参见附件1;然后对作业步骤 内容中存在的危险源进行逐一辨识,编制工作危害分析评价记录表,参见 附件 3。3运用平安检查表法SCL对场所、区域、设备或设施等进行危险 源辨识。首先建立设备设施清单,参见附件 2;然后对设备设施、部位、场所、 区域中存在的危险源进行逐一辨识,编制平安检查分析记录表,参见附件 4。6.2.2 辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:1规划、设计重点是新、改、扩建工程和建设、投产、运行等阶 段;2常规和非常规作业活动;3事故及潜在的紧急情况;4所有进入作业场所人员的活动;5原材料、产品的运输和使用过程;6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品; 7工艺、设备、管理、人员等变更; 8丢弃、废弃、撤除与处置;9气候、地质及环境影响等。6.2.3 危险源辨识 企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训,按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据 GB/T13861 的规定充分考虑四种不平安因素:人的因素、 物的因素、环境因素、管理因素,应充分考虑国家安监总局组织编写的【工贸 行业较大危险因素辨识与防范指导手册2021版】中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法JHA对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业 活动划分为作业步骤或作业内容的根底上,系统地辨识危险源。在作业活动划 分时,应以生产工艺、工作流程的阶段划分为主,也可以采取按地理区域 划分、按作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在 功能或性质上相对独立,既不能太复杂如包括多达几十个作业步骤或作业内 容,也不能太简单如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。运用平安检查表法SCL对场所、设备或设施等进行危险源辨识,应将 设备设施按功能或结构划分为假设干检查工程,针对每一检查工程,列出检查 标准,对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。6.3 风险评价6.3.1 风险评价方法本方案选择风险矩阵分析法LS,参见附件9方法对风险进行定性、 定量评价,根据评价结果按从严从高的原那么判定评价级别。6.3.2 风险评价准那么本单位根据自身可接受风险实际,制定事故事件发生的可能性、严重 性、频次、风险值的取值标准参见附件9和评价级别,进行风险评价。风 险判定准那么的制定应充分考虑以下要求:1有关平安生产法律、法规;2设计标准、技术标准;3本单位的平安管理、技术标准;4本单位的平安生产方针和目标等;5相关方的投诉。6.3.3 风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准那么进行风险评价,判定风险等级。风 险等级判定应遵循从严从高的原那么,将各评价级别划分为重大风险、较大风 险、一般风险和低风险等风险级别,分别用“红橙黄蓝四种颜色表示:1E 级5 级蓝色可接受危险:班组、岗位管控。2D 级4级蓝色轻度危险:属于低风险,班组、岗位管控。3C 级3级黄色显著危险:属于一般风险,车间级、班组、岗位管 控,需要控制整改。4B 级2级橙色高度危险:属于较大风险,公司级、车间级、班 组、岗位管控,应制定建议改良措施进行控制管理。5A 级1 级红色极其危险:属于重大风险,公司级、车间级、班 组、岗位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产整改的, 只有当风险降至可接受后,才能开始或继续工作。6.3.4 确定重大风险以下情形为重大风险:1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;2发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般 财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;3具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,且作业人员在10 人及以上 的;4经风险评价确定为最高级别风险的。6.3.5 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。6.4 风险控制措施的制定与实施6.4.1 制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。6.4.2 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、平安性、经 济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和效劳。6.4.3 设备设施类危险源通常采用以下控制措施:平安屏护、报警、急停、 限位等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。6.4.4 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑:制度、操作规 程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人 员技术能力等方面。6.4.5 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制,对于评 价出的不可接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。6.4.6 风险控制措施应在实施前针对以下内容评审: 1措施的可行性和有效性; 2是否使风险降低到可以接受的程度;3是否产生新的风险; 4是否已选定了最正确的解决方案; 5是否会被应用于实际工作中。6.5 风险分级管控6.5.1 风险分级管控的要求 1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么,上一级负责 管控的风险,下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。对于操作难度 大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2根据风险分级管控的根本原那么和本单位组织机构设置情况,合理 确定各级风险的管控层级,一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。6.5.2 编制风险分级管控清单在危险源辨识和风险评价后,编制包括全部风险点各类风险信息的风险分 级管控清单(参见附件 5、6),并按规定及时更新。6.5.3 风险告知1建立平安风险公告制度,在醒目位置和重点区域分别设置平安风险 公告栏,标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、 应急措施及报告方式等内容。对存在重大平安风险的工作场所和岗位,要设置 明显警示标志,并强化危险源监测和预警。2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存 在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方,使其掌握躲 避风险的措施并落实到位。7 文件管理平安员负责完整保存表达风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。 应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录,以及 风险分级管控清单、危险源统计表参见附件 7、8等内容的文件化成果; 涉及重大、较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改 良记录等,应单独建档管理。8.分级管控效果通过风险分级管控体系建设,各单位在以下方面有所改良:1危险源辨识和风险评价后,应使原有管控措施得到改良,或者通过 增加新的管控措施提高平安可靠性;2重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善;3涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;4员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,平安技能和应急处置能 力进一步提高;5保证风险控制措施持续有效的制度得到改良和完善,风险管控能力 得到加强;6根据改良的风险控制措施,完善隐患排查工程清单,使隐患排查工 作更有针对性。9.持续改良9.1 评审 每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行公示和 公布。9.2 更新 平安员主动根据以下情况变化对风险管控的影响,组织相关人员及时针对 变化范围开展风险分析,更新风险信息:1法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变; 2发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源 的再评价;3组织机构发生重大调整;4风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整;5根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更 情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9.3 沟通 平安员建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管 控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管 控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附件1 作业活动清单部门:Nx序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注2 设备设施清单部门:N:序号设备名称类别型号所在部位是否特种 设备备注注:1.按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最后列出。3工作危害分析JHA评价记录工作危害分析JHA+评价记录风险点:岗位:作业活动:N:序 号作业步骤危险源或潜在 事件人、物、 作业环境、管 理可能发生的 事故类型及后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改良新增 措施备 注工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施可 能 性严 重 性风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:注:1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2 现有管控措施结合实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。3可能发生的事故类型应依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、 灼烫、火灾、高处坠落、坍塌以及其它伤害等;4评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。4平安检查表分析SCL评价记录平安检查表分析SCL+评价记录风险点:岗位:设备设施:血:序号检查工程标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改良新增 措施备注工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施可 能 性严 重 性风 险 值评价 级别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:注:1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。3可能发生的事故类型应依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、 灼烫、火灾、高处坠落以及其它伤害等;4评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。6管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。5 作业活动风险分级管控清单部门:风险点作业步骤危险源 或潜在 事件评 价 级 别风 险 分 级可能发 生的事 故类型 及后果管控措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注编 号类型名 称序号名称工 程 技 术措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1操 作1及 作 业 活 动23注:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有平安控制措施和“建议改良新增措施,内容 必须详细和具体。6 设备设施风险分级管控清单部门:必须详细和具体。7 风险点统计表序号名称类型区域 位置可能发生的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控 层级责任 单位责任人备注8 危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红1级橙2级黄3级蓝4级、5级合计9风险矩阵分析法LS风险矩阵分析法简称LS,R=LXS,其中R是风险值,事故发生的可能性与事件后果的结合, L是事故发生的可能性;S是事故后果严重性;R值越大,说明该系统危险性大、风险大。表2.1-1事故发生的可能性L判定准那么等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现没有监测系统, 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施, 但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等,或未严格按操作程序执行,或危害 的发生容易被发现现场有监测系统,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去 偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。表2.1-2事件后果严重性S判定准那么等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标 准死亡50万元以上局部装置2套 或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能 力10万元以上2套装置停工、或设 备停工行业内、省内影 响3不符合上级公司或行 业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、 听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设 备地区影响2不符合企业的平安操 作程序、规定轻微受伤、 间歇不舒服1万元以下受影响不大,几乎 不停工公司及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表 2.1-4风险矩阵表风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对 改良措施进行评估立刻15-16B/2 级高度危险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序, 定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3 级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训 及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检查有条件、有经费时治理1-3E/5 级稍有危险无需采用控制措施需保存记录轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险5432
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