会计师事务所自查报告.doc

上传人:xiao****1972 文档编号:3575019 上传时间:2019-12-18 格式:DOC 页数:2 大小:25KB
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会计师事务所自查报告北京市财政局:根据北京市财政局关于开展20*年会计监督检查工作的通知的要求,我们于20*年月日至月日进行了自查。现将自查情况汇报如下:一、事务所基本情况1.主要包括事务所成立时间及其沿革,内部组织架构,人员规模及其构成,业务规模及其构成,有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例.2.20*xx以及20*年15月业务收入(按业务类型披露收入及各类型业务出具的报告份数。包括:年报审计业务、验资业务、其他专项审计业务等)。3.事务所质量控制制度的建立等基本情况。二、自查工作开展情况主要包括自查时间,自查人员,自查范围,自查内容,抽查业务的类型、数量,主要检查方法等。三、自查发现的问题主要是自查发现的问题总括说明及对产生问题的原因分析。四、整改措施主要是结合自查存在的问题,有针对性的提出整改措施。五、其他方面主要包括事务所执业中的先进经验和好的做法,以及对注册会计师行业发展和行政监管方面的意见及建议等。附表:会计师事务所自查情况统计表会计师事务所(盖章):主任会计师(签名):年月日附件:4-2会计师事务所自查情况评价表注栏中注明(或另附纸说明)。根据山西省注册会计师协会关于开展20*年会计师事务所执业质量检查工作的通知(晋会协20*41号)要求,本所特组织有关人员,对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下:一、自查概况包括自查时间、自查范围、自查内容、自查人员及分工(组)、自查结果等。质量控制体系检查概况,以及业务报告检查概况等。二、事务所概况包括事务所成立时间及历史沿革、事务所组织架构、人员规模及其构成等内容。三、对事务所执业质量的整体评价四、事务所质量控制体系自查情况包括:事务所质量控制体系的整体框架与制度构成(结合质量控制体系检查9要素:质量控制环境、对业务质量承担的领导责任、合伙人机制、客户关系和具体业务的接受、人力资源、业务执行、监控、总分所一体化、职业道德);与质量控制相关的各项制度是否得到执行,实际执行的效果如何;与事务所质量控制的目标相比,质量控制体系在设计(尤其是有关业务承接与保持、项目组内部复核以及项目质量控制复核的制度设计)和运行方面存在哪些问题、缺陷与不足。五、事务所业务项目质量自查情况六、其他需要说明的情况(比如,针对存在的问题,事务所进一步提升执业质量的举措或整改措施)。第 2 页 共 2 页
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