固定资产报废流程

上传人:gp****x 文档编号:243368500 上传时间:2024-09-21 格式:PPT 页数:6 大小:56.50KB
返回 下载 相关 举报
固定资产报废流程_第1页
第1页 / 共6页
固定资产报废流程_第2页
第2页 / 共6页
固定资产报废流程_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,固定资产报废流程,1、目的,明确固定资产报废必须符合国家有关规定和报废条件,以提高资产利用率和完好率。,2、适用范围,机关各部室资产报废工作操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共2页,资产报废条件:(1)资产使用年限己到,设备没有使用价值。(2)资产到使用年限,但因技术进步等原因淘汰的。上报时间:每年4月、9月。,由资产管理员提交报废申请表给专业主管部门进行技术鉴定。,主管专业部门技术鉴定后,在“格式四”签署意见,转财务部门核查。,机关财务科根据卡片资料和报废条件审查格式四。,根据格式四填制机关固定资产报废申请表提交计财部审批。,计财部在机关财务科上报报废申请表30个工作日内进行批复,并退机关财务科。,资产使用部门,1、提出报废申请,填制固定资产报废申请表,(格式四),(1) (2),主管专业部门,1、对申请报废资产进行技术鉴定,2、不符合资产报废条件,申请退回使用部门,3、符合资产报废条件,在“固定资产报废申请表”,(格式四)签署意见,并转机关财务部核查,抄,送综合办备查;,(3) (2),机关财务部门,1、核查:资产报废是否符合有关制度、规定,手,续是否齐全,内容是否真实,2、不符合资产报废规定的“固定资产报废申请表”,(格式四)退回申请;,3、符合资产报废规定的“固定资产报废申请表”,(格式四)转计财部资产管理部门审批;,(3) (2),1、资产管理部门审批,2、对不符合资产报废规定、手续不全的申请退回,3、符合资产报废规定的“固定资产报废申请表”,编号、登记,提出处理意见,3、审批后退机关财务部门;,1,固定资产报废流程,1、目的,明确固定资产报废必须符合国家有关规定和报废条件,以提高资产利用率和完好率。,2、适用范围,机关各部室资产报废工作操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第2页/共2页,根据计财部批复会同专业部门组织资产清理,清理后会同专业部门填制清理报告。,根据批复和清理报告删除报废资产卡片,进行帐务处理。,收到报废资产变价收入列帐。,主管专业部门负责组织对报废资产的清理,会同财务部门填制资产清理报告单。,根据注销报废资产卡片,按使用部门作资产减少的记录。,办公自动化设备由信息中心提供各使用部门报废资产清单给综合办、财务部门备查。,参照办法笫四章第十五条。,办公自动化设备由信息中心提供各使用部门报废资产清单给综合办、财务,机关财务,1、根据批复会同专业部门组织资产清理。,2、会同专业部门填制资产清理报告(格式五),3、根据批复和清理报告作帐务处理。,4、收到资产变价收入列帐处理。,主管专业部门,1、负责组织资产清理。,2、会同财务部门填制资产清理报告 。,3、做减少使用部门资产的登记记录。,使用部门,1、根据审批报废申请表对资产进行清理。,2、资产清理后,将报废资产移交综合办作具体,处理。,综合办,1、对各使用部门报废资产作具体处理。,2、变价收入转机关财务科入帐。,(1),(2),(1),(2),结束,2,固定资产购置 流程,1、目的,规范固定资产购置、领用、保管的管理过程,以明确责任,保证固定资产册、卡、物相符。,2、适用范围,机关各部室固定资产购置的操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共1页,资产使用部门,1.以书面形式提出资产使用需求。,2.经部门领导审核,提交专业部门。,主管专业部门,1.审核资产使用需求申请,2.根据申请编制“零星固定资产购置项目”计划提交计财,部。,产入帐。,3.编制固定资产卡片一式三份,副份分送专业主管部门,使用部门。,资产使用部门,1.办理资产领用手续,资产贴上标签。,2.按使用人做好资产使用保管的记录,填制“格式八”。,机关财务科,1.收到批复文件和下拨资金,通知专业部门办理购置。,2.根据固定资产收入(付出)凭证和原始凭证进行资,主管专业部门,1.收到购置通知,办理资产购置手续。,2.资产验收后,填制“格式二”提交财务部。,3.根据卡片(副份)填制“格式一”。,(1),(2),(1)、(2),(1)、(3),(2),(1),(3),计财部门,1.审批零星固定资产购置计划立项。,2.安排下拨购置资金。,使用部门资产管理员,根据部门资产使用需求,编制需求计划,经部门领导批准,提交主管专业部门审核。,上报时间为:每年5月、10月。(特殊情况另案处理)。,主管专业部门按规定权限审核使用部门需求计划。,按规定权限编制“零星固定资产购置项目”计划,附上各使用部门资产购置需求申请,上报计财部审批。,计财部计划投资科根据上报零星固定资产购置计划立项。,经计财部总经理审批。,计财部综合财务科根据审批报告安排下拨资金。,机关财务科根据批复和下拨资金,进行帐务处理。,新增资产及时建卡入册,及时提折旧。,每年至少与专业部门、使用部门的资产记录核对一次,保证帐、卡、物相符。,专业部门资产购置验收后填制“固定资产收入(付出)凭证。根据副卡按部门填制“固定资产卡片登记簿”,每年至少与使用部门核对一次。,办公自动化设备由信息中心提供分配清单分送综合办、财务部门。,使用部门资产领用后,按设备单位贴上标签。(办公自动化设备由信息中心贴标签)并填制“资产使用登记薄”(格式八)。,3,固定资产盘盈/盘亏、毁损流程,1、目的,明确固定资产管理必须要按制度执行,以控制因管理不善造成资产盘盈盘亏等现象的存在。,2、适用范围,机关各部室资产清理工作操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共1页,专业部门:每年第三季度负责布置资产清查工作,根据财务部门打印的资产清册,按规定权限对资产进行清查盘点;对盘盈、盘亏的资产,查明原因,将处理意见交综合办财务部门审核。,使用部门:根据固定资产清册对实物进行清点,核实卡物,是否相符;通过实物清点发现有物无帐(盘盈)、有帐无物(盘亏)、设备严重毁损,应查明原因后,填制格式六提交专业部门审查。,机关财务科:会同专业部门布置资产清查工作,审核格式六,签署意见提交计财部,根据批复进行帐务处理。,计财部:在机关财务科上报盘盈、盘亏报告申请单30个工作日内进行批复,并退机关财务科。,主管专业部门,1.负责组织固定资产清理。,2.审查上报盘盈盘亏(毁损)报告单。,3.提出审查意见分送综合办、机关财务,科审核。,资产使用部门,1.根据固定资产清册对实物进行清点。,2.清点后,发现盘盈盘亏资产,填制盘盈,盘亏报告单(格式六)。,3.提交报告单(格式六)。,机关财务科,1.会同专业部门组织资产清理。,2.审核盘盈盘亏报告单。,3.对不符合规定手续不全的申请退回。,4.对符合规定的在“格式六”签署意见,提,交。,5.根据计财部批复进行帐务处理。,计财部,1.审查上报“格式六”。,2.对不符合规定、手续不全的申请表退回,3.对机关财务科上报的“固定资产盘盈盘,亏(毁损)报告单在30个工作日内进行批复,(3),(1、3),(1),(2),结束,(3),(4),(2、3),4,机关内部固定资产调拨流程,1、目的,规范机关部门之间的固定资产调拨,以确保机关固定资产安全、完整。,2、适用范围,适用机关各部室内固定资产调拨工作的操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共1页,资产使用人因辞职、调离外单位,应办理设备移交手续,填制设备移交清单,经部门资产管理员验收,部门领导签字和专业部门资产管理员签字,才能办理调离手续。,资产使用人因工作调动到其他部门,如果物随人走,调出部门资产管理员要向主管专业部门提出申请,经批准,才能调动设备。,资产使用人因工作调动到其他部门,如果人走物不走,原则可不作资产变动记录,但如果因其资产闲置,为了发挥其作用可由调出部门资产管理员,向主管专业部门提出资产调拨申请。,根据主管专业部门的审核批复,调出、调入部门同时作资产增、减记录。,主管专业部门审核调出部门资产调拨申请单。,按规定权限可统筹调拨使用部门的闲置固定资产,以提高资产的利用率,办公自动化设备由信息中心提供各使用部门调拨清单送财务科备查。,作使用部门资产增、减的记录。,财务部门根据批复后的固定资产调拨单修改资产卡片记录,结 束,机关财务部门,1、根据“固定资产调拨单”(格式七)修改资产卡片记录,使用部门,1、提出调拨资产申请,填制“部门内固定资产调拨单(格式七)提交。2、调拨申请批复后,填制“固定资产使用登记簿”。(格式八),主管专业部门,1、审查调拨资产申请(格式七)。2、批复“固定资产调拨单”(格式七), 抄送财务部门。,3、填制固定资产卡片登记簿,作资产变动修改。,5,省内之间固定资产调拨流程,1、目的,规范省内之间固定资产的调拨,按规定主业内部资产实行无偿调拨;主业与外部之间(含,农话)均实行有偿转让。,2、适用范围,适用于各地市分公司、省直属单位与机关资产调拨工作的操作和管理。,3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共1页,根据上级文件办理资产调拨手续。,调出、调入专业部门根据资产调拨单,办理资产转出、转入的手续。,格式二报财务部门审核。,做好资产增减变动的登记。,调出、调入局财务部门办理资产转移手续。,收到固定资产转移单签退联 同时进行帐务处理。调出、调入局的列帐月份应当一致。,签退一联给省公司计财部备案。,结 束,调入单位财务部门,1,、核对“固定资产转移单”和“固定资产收入凭证。”2、在“固定资产转移单”注明列账月份,并入帐。3、“固定资产转移单”签退联退回调出单位财务部门。,主管专业部门,填制:“固定资产调拨单”,(格式五),调出单位专业部门,填制,“,固定资产付,出凭证,”,(格式二,)送财务部门审查,调入单位专业部门,1,、收到“固定资产调拨单”,收到资产后。,2,、填制“固定资产收,入凭证”(格式二)送交财务部,调出单位财务部门,1,、审查:“固定资产付出凭证(格式二),2,、填制“固定资产转移单”(格式六)寄调入单位,3,、收到“固定资产转移单”签退联后,据以进行资产减少的帐务处理。,4,、“固定资产转移单”上报省公司计财部资产管理部门,主管单位财务部门,省公司计财部资产管理部门,6,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 大学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!