金蝶K3供应链课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,175,2024/9/13,2024/9/13,初始化,核算参数,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,核算参数,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,系统初始化流程,系统设置,系统参数,会计科目引入,对账,2024/9/13,系统初始化,(,核算参数设置,),2024/9/13,核算参数设置,),2024/9/13,系统设置,2024/9/13,系统设置,(,供应链整体选项,),2024/9/13,系统设置,(,采购系统选项,),2024/9/13,系统设置,(,销售系统选项,),2024/9/13,系统设置,(,仓存系统选项,),2024/9/13,系统设置,(,存货核算系统选项,),2024/9/13,暂估凭证冲回方式说明,月初一次冲回,即系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证。,单到冲回时,对于暂估入库单(未与发票钩稽的外购入库单)只是在发票到后,生成一次暂估冲回凭证。具体方式是,用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型,显示的是本月已钩稽的暂估入库单,选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。,2024/9/13,外购入库生成暂估冲回凭证说明,如果选择了此参数,“暂估凭证冲回方式”设置有效,并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”,不能使用“单到冲回”;相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。,如果不选择此参数,“暂估凭证冲回方式”设置无效,系统不自动冲回凭证,“暂估差额生成方式”可以选择,可以为“差额调整”,也可以为“单到冲回”。,2024/9/13,暂估差额生成方式说明,此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系,即如果选择了需要生成暂估凭证,则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”,不能使用“单到冲回” ,系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证,发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据,只能为入库成本调整单,与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系;,如果不选择需要生成暂估凭证,则暂估差额生成方式可以为“差额调整”,也可以为“单到冲回”,系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证,对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。,2024/9/13,K/3,主界面,2024/9/13,会计科目的引入,2024/9/13,币别的添加,2024/9/13,凭证字的添加,2024/9/13,计量单位组添加,2024/9/13,计量单位增加,点击“计量单位组”,再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”,在一个计量单位组中,只能有一个默认计量单位,首先增加的系统默认为默认计量单位系数为,1,。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。,2024/9/13,计量单位增加,某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量,并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如:布匹既要计量卷数又要计量米数,而且卷和米之间的换算关系是浮动的。,2024/9/13,客户上级的增加,单击“新增”,2024/9/13,具体客户的添加,2024/9/13,供应商的增加,其添加的方式与客户完全相同,黄色区域为必输入项,红色区域为自动生成项,白色区域为可编辑项,其中不带有省略号的手工录入项,带有省略号的为可选择项。,对于上级组的设置:当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组,否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。,2024/9/13,仓库的增加,实仓进行数量和金额核算,虚仓只进行数量核算,虚仓不处理仓位管理;也不宜处理物料批次管理、保质期管理。,2024/9/13,物料上级的增加,2024/9/13,物料明细的增加,2024/9/13,注意,对于没有使用供应链的单位可以新增 “产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上,做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。,对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算,只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组:即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。,2024/9/13,物料辅助属性的增加,2024/9/13,物料辅助属性(基本类)的增加,点击“新增”“自定义属性”,点击“基本类”“单击“新增”“辅助属性”,2024/9/13,基本类(颜色)的增加,右侧区域右键单击“新增”,2024/9/13,组合类添加,2024/9/13,组合设置,先点“属性”然后单击“详细信息”,2024/9/13,物料辅助属性,选中物料进入修改状态,点击物料的“辅助属性类别”选择类别,2024/9/13,物料辅助属性,单击“辅助属性”,2024/9/13,初始数据录入,如启用月份为,2-12,月初始数据按红色框中的内容录入数据;启用月份为,1,月份时只需录入期初数量、期初金额。,注意!,2024/9/13,初始数据录入,注意!,计价方法如采用:”先进先出、后进先出、分批认定法“,必须双击年批次,/,顺序号”输入。,2024/9/13,初始数据录入,初始化数据除了期初数量金额以外,还包括初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销销售出库单(即未开销售发票的销售出库单)、未核销委外加工出库单、暂估委外加工入库单。,2024/9/13,初始数据录入,(启用期前的暂估入库),点击“确定”,2024/9/13,初始数据录入,(启用期前的暂估入库),单据内容录入资料(物料名、供应商)可按“,F7”,获取,录入 完毕,单击“保存”然后单击“审核”,2024/9/13,初始数据录入(,启用期前的未核销销售出库),单据内容录入资料(物料名、购货单位)可按“,F7”,获取,录入 完毕,单击“保存”然后单击“审核”,2024/9/13,初始数据录入,(,对账、传递),点击“对账”,点击“对账”系统生成一张存货科目汇总表(初始数据对账表),可以将存货数据与总账中科目数据核对,;,点击”传递”可以将存货初始数据传递到总账相对应科目,.,2024/9/13,启用供应链系统(结束初始化),“,点击”“是”,2024/9/13,采购价格资料设置,2024/9/13,采购价格资料设置,点击“新增”,2024/9/13,供应商供货最高限价,点击“限价”,2024/9/13,采购日常业务处理流程图,1,、,采购订单,2,、,外购入库,3,、,(6),购货发票,4,、,钩稽,保存,审核,保存,审核,审核,保存,5,、,费用发票,保存,审核,6,、,补充钩稽,2024/9/13,业务处理,采购发票,采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票,是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种,它们的区别在于专用发票涉及增值税,而普通发票不涉及,具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种,即蓝字、红字发票,它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票,而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。,费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等,据以付款、记账、纳税的依据,多张入库单可对应一张开票,一张入库单也可拆单对应多张发票,如果是采购退货,则在采购发票单据中选择红字,2024/9/13,业务处理,钩稽,在企业的采购业务开展过程中,并不是一张发票严格地对应一张入库单,经常可能是一笔采购业务,企业分多次收货入库,而供应商汇总开出一张发票,为了正确核算出每一次采购的成本,需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。,或者运输途中发生的运费需要由企业承担,也需要将运费发票和入库单进行钩对。,钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对,是核算入库成本的依据。,2024/9/13,采购日常业务处理,例,1,、,2006,年,7,月,5,日采购部杨峥向苏州电子厂采购鼠标、键盘各,50,个,,12,号到货通知仓库人员王丹收货。,13,号收到苏州电子厂开来的增值税发票,1000,元,税额,170,元,同时还有代垫的运费发票,200,元。,2024/9/13,订单的录入,供应链,采购管理,订单处理,采购订单,录入,注意!:,单据录入完后“保存”并“审核”,2024/9/13,外购入库单录入,供应链,采购管理,入库,外购入库单,录入,源单类型:选择“采购订单”选单号:选定此订单,按住“,Shift”,键选中二种物料,然后点返回。并“审核”此单。,当有不同仓库物料入库存时可在此选择“收料仓库”,2024/9/13,采购发票录入,供应链,采购管理,结算,采购发票,录入,源单类型:选择“外购入库单”选单号:选定此外购入库单,按住“,Shift”,键选中二种物料,然后点返回。并“审核”。,2024/9/13,采购发票钩稽,点击“钩稽”,2024/9/13,费用发票录入,供应链,采购管理,费用发票,录入,选择“采购发票单号”,“,新增”费用名称“运费”,2024/9/13,采购发票钩稽,点击“编辑”菜单下”补充钩稽”,然后点击”返回“,供应链,采购管理,结算,采购发票,钩稽,/,补充钩稽,2024/9/13,采购重要概念区别,对等核销(,Parity Write-off,),特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。,钩稽(,Articulate,),有两种含义,一是指单据之间的紧密的关联关系,即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下,除了必要资料的补充外,不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联,称之为单据钩稽;二是指发票在审核的同时,直接与出库单执行核销的操作,是确定销售成本和销售收入实现的标志。,2024/9/13,采购日常业务处理(暂估入库),例,2,、,采购部杨峥于,2006-7-20,向西安电子购买音箱,100,个,单价,50,元(不含税);,7-25,货到,当日仓库人员入库。发票本月未到。,处理流程,:,采购订单,外购入库单,采购发票(下月做),注意:,暂估入库业务发票当月不处理,月底在存货核算系统中做暂估处理。,2024/9/13,采购日常业务处理(退货业务),例,3,、仓库人员发现,7,月,13,日向苏州电子购买入库的键盘,10,个有质量问题,于,7,月,13,日从材料库退货。,7,月,14,日开出红字增值税发票。,处理流程,:,红字外购入库单,注意!:,红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处理。退货业务处理时需“关闭”采购订单,回采购订单序时簿“编辑”菜单下,点击“关闭”即可;如果是换货业务时需做红蓝字的“对等核销”处理。,红字采购发票,钩 稽,2024/9/13,退货业务(红字外购入库单录入),供应链,采购管理,入库,外购入库单,录入,点击红字,“,源单类型”选择“外购入库”选单号“选择此外购入库单”中的“键盘”点“返回”并修改“实收数量”为,10,并“审核”。,2024/9/13,退货业务(红字采购发票录入),采购管理,供应链,结算,采购发票,录入,点击红字,先点“红字”,“源单类型”选择“此红字外购入库单”选择此单号“点击”返回“并“审核”此单。,2024/9/13,采购发票钩稽,点击“钩稽”,2024/9/13,采购日常业务处理(受托代销),例,4,、,2006-7-25,收到受托方广州省电力仪器制造有限公司发来的飞利浦显示器,200,台,单价,1000,元;,7-28,代销给江门电器公司,150,台,单价,1500,元;,7-30,把未销售完的显示器,50,台退回给受托方广州省电力仪器制造有限公司。,处理流程,:,退料通知单,收料通知单,外购入库单,采购发票,销售出库,销售发票,钩 稽,钩 稽,2024/9/13,受托代销,(,收料通知单录入),供应链,采购管理,收料通知单,录入,当收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时仓库应当是“,代管仓,”,代管仓只核算数量,不核算金额。,2024/9/13,受托代销(外购入库单录入),点击“生成”,点击“下推”生成“外购入库”,2024/9/13,受托代销(外购入库单录入),修改“实收数量”;当代销“”多少“商品时就入库”多少“。,2024/9/13,受托代销(采购发票录入),可直接选择”外购入库单“下推生成”采购发票“,2024/9/13,受托代销(采购发票钩稽),点击”钩稽“,2024/9/13,受托代销(销售出库单录入),“,源单类型”选择“外购入库”选择“单号”点击“返回”并审核,供应链,销售管理,销售出库,录 入,2024/9/13,受托代销(销售发票录入),供应链,销售管理,结算,录 入,“,源单类型”选择“销售出库”选择“单号”点击“返回”并审核,2024/9/13,受托代销(销售发票钩稽),点击“钩稽”,2024/9/13,受托代销(退料通知单录入),当有受托商品要退回给受托方时,需做退料通知单,“源单类型”选择“收料通知单”从“代管仓”退回给受托方。,供应链,采购管理,退料通知单,录入,2024/9/13,采购日常业务处理(委外加工处理),例,5,、,2006-7-5,王丹从原料仓领镀锌钢板,100,公斤,发送到西安电子厂进行加工。,2006-7-15,将加工好的物料框架外壳,NEW90,个送回半成品仓。同日加工单位开来加工发票金额,1800,元,以用发生运费,400,元(可抵扣税金,40,元)。,处理流程,:,委外加工发出,委外加工入库,采购发票(加工费),费用发票(运输费),钩稽,委外加工入库核算(核销、,分配、核算),2024/9/13,委外加工处理(委外加工物料的发出),供应链,采购管理,委外加工管理,委外加工发出,2024/9/13,委外加工处理,(委外加工入后物料的入库),供应链,采购管理,委外加工管理,委外加工入库,2024/9/13,委外加工处理(委外加工发票),供应链,采购管理,结 算,采购发票录入,2024/9/13,委外加工处理(委外加工发票钩稽),点击“钩稽”,2024/9/13,委外加工费用发票,供应链,采购管理,费用发票,录入,选择“采购发票单号”点击“返回”通过,“,F7”,按钮弹出“费用名称”录入“金额”即可。,2024/9/13,委外加工费用发票补充钩稽,点击“返回”,点击“编辑”菜单下”补充钩稽”,供应链,采购管理,结算,钩稽,/,补充钩稽,2024/9/13,委外加工入库核算,供应链,采购管理,委外加工管理,委外加工入库核算,点击“核销”,选择“委外加工入库”对应的“委外加工发出单”然后录入“本次核销数量“,再点”核销“。,2024/9/13,委外加工入库核算,选择“分配方式”“,按金额分配,”,点“,分配,”,将委外加工发生的运输费用计入委外加工入库的半成品中,然后点“,核算,”,综合计算委外加工入库的半成品的成本。,2024/9/13,销售资料设置,2024/9/13,价格参数设置,2024/9/13,销售价格资料设置,单击”新增“,供应链,销售管理,价格资料,价格政策,2024/9/13,销售价格资料设置,在价格方案中录入价格政策编号、名称、优先级,单击“保存”。如果所有客户都是一个价格。可“右键单击”批量新增“。,2024/9/13,销售价格资料设置,选择客户中的华北电子公司,单击新增,针对华北电子公司的销货量,进行销售报价的录入。然后保存。,2024/9/13,销售价格资料设置,单击”价控“对所有客户进行最低销售限价,然后保存。,2024/9/13,信用管理,案例,华北电子公司的信用等级是,A,级,信用额度是人民币,100000,元,同时也进行信用数量为,10,台,信用期限为,30,天无折扣;,20,天为现金折扣,2%,;,10,天为现金折扣为,5%,。如果超过,30,天为欠款,需要发出预警。,2024/9/13,信用管理,单击“属性”打开基础资料标签页;在此处打“,”,系统设置,基础资料,公共资料,客 户,2024/9/13,信用管理,点击此处设置信用额度,供应链,销售管理,信用管理,信用管理维护,注意!,:,首先必须完成应收系统的初始化操作。然后在此启用信用管理。,2024/9/13,信用额度预警设置,2024/9/13,销售日常业务处理流程图,销售订单,保存,审核,销售发票,销售出库单,保存,审核,钩 稽,保存,审核,案例,1,、,成都电器有限公司于,2006-7-8,向销售人员葛放订购绿色牌中端电脑,10,台,销售价,6000,元(不含税);,7-10,仓库发货,当日并开出销售增值税发票。,2024/9/13,销售业务(销售订单录入),供应链,销售管理,销售订单,录 入,2024/9/13,销售订单锁库处理及说明,点击“锁库”,选择“锁库”,点击“锁库”,供应链,销售管理,销售订单,锁 库,2024/9/13,销售订单锁库处理及说明,锁库:锁定此销售订单的库存数量,只为此销售订单服务。当有其他销售出库业务时,系统会提示库存不足有锁库。,2024/9/13,销售业务处理(销售出库),供应链,销售管理,销售出库,录 入,2024/9/13,销售业务处理,(,销售发票),供应链,销售管理,结算,销售发票录入,2024/9/13,销售发票钩稽,供应链,销售管理,结算,销售发票钩稽,2024/9/13,分期收款销售业务,例,2,、,2006-7-12,销售人员李丹以分期收款方式向西安华夏公司销售绿色牌电脑(中端),30,台,销售价,6000,元(不含税);约定,2006-7-30,向西安华夏公司收取第一期电脑,10,台的货款,并开具相应的销售发票。,处理流程:,销售订单,销售出库单,(分期收款方式),销售出库单,(拆分单据),销售发票,(分期收款方式,),钩 稽,(删单),2024/9/13,分期收款销售业务,(销售订单录入),供应链,销售管理,销售订单,录入,2024/9/13,分期收款销售业务,(销售出库录入),供应链,销售管理,销售出库,录入,2024/9/13,分期收款销售业务,(拆分销售出库),供应链,销售管理,销售出库查询,编辑菜单,拆分单据,2024/9/13,分期收款销售业务,(拆分销售出库),录入本次收款的数量,,“,10”,也就是本次拆分数量。,2024/9/13,分期收款销售业务(,销售发票的生成),直接可由销售出库单”拆分“生成的子单下推生成销售发票。,2024/9/13,分期收款销售业务(,销售发票的生成),2024/9/13,分期收款销售业务(,销售发票钩稽,),点击“删单”,发票钩稽时,必须先删单;出库单的本次钩稽数量,为开票的数量,与实发数量并不一致。,注意!,1,2,2024/9/13,仓存管理(批次号管理),供应链,仓存管理,批号管理,批号管理维护,只有“计价方法”采用批号管理的需做批号管理。,2024/9/13,仓存日常业务处理(验收入库),仓存管理:物料的入库按不同的来源渠道分为:外购入库、,产品入库、委外加工入库、盘盈入库、其他入库。,2024/9/13,仓存管理(产品入库),产品入库,:,是指企业经过生加工完成的半成品和产成品入库的一种供应链活动。,例,1,、,2006-7-20,收到总装车间送来的绿色牌电脑中、高端各,50,台,当日入成品库。,2024/9/13,仓存管理(产品入库录入),供应链,仓存管理,验收入库,产品入库录入,批号可按“,F3,”,获取,2024/9/13,仓存管理(其他入库),其他入库,:,指接受产品捐赠或赠送入库。,例,2,、,2006-7-30,收到广州彩管厂送来最新样品光驱,50,个,入原料仓。,2024/9/13,仓存管理(其他入库录入),供应链,仓存管理,验收入库,其他入库录入,2024/9/13,仓存日常业务处理(领料发货),物料的出库按不同的去向分为:销售出库、生产领料、盘亏毁损,其他出库、委外加工发出。,2024/9/13,仓存管理(生产领料),生产领料:,企业生产产品领用原材料和自制半成品业务处理的过程。物料需要退回到仓库时,可以通过“,红字”,生产领料单处理。,例,3,、,剪板车间小王于,2006-7-11,从原材料仓领用镀锌钢板,60,公斤。,操作步骤:,供应链,录入,生产领料,领料发货,仓存管理,2024/9/13,仓存管理(其他出库),其他出库:,企业中有一些不开销售发票的产品出库,又要核算成本,如赠品。,例,4,、,7-23,海外市场部赠送,HOLLY,高端电脑一台做样品。,操作步骤,:,供应链,仓存管理,录入,其他出库,领料发货,2024/9/13,盘点处理流程,新建盘点方案,打印盘点表,生成盘亏、盘盈单,录入盘点数据,编制盘点报告,备份账存数据,2024/9/13,盘点处理,案例,企业于,2006-7-31,进行盘点,发现实际库存硬盘比账面多,30,个,,128M,内存条比账面少,10,个,盘点过程中仍有业务发生:,2006-7-30,生产车间领用主板,10,个。,31,号盘点主板实存数为,92,个。,2024/9/13,盘点处理(新建盘点方案),供应链,仓存管理,盘点作业,盘点方案,-,新建,点此处新建盘点方案,2024/9/13,盘点处理,(,打印盘点表),供应链,仓存管理,盘点作业,打印盘点表,2024/9/13,盘点期间的生产领料,供应链,仓存管理,领料发货,生产领料录入,2024/9/13,盘点选择单据,在此录入盘点数,在此选择盘点期间发生的出入库单据,鼠标点此处,供应链,仓存管理,盘点作业,录入盘点数据,2024/9/13,盘点选择单据,点击“计算”系统自动计算实存数量,2024/9/13,物料盘点报告单,(盘亏单的生成),2024/9/13,盘亏单的生成,审核盘亏单,2024/9/13,物料盘点报告单,(盘亏单的生成),2024/9/13,盘盈单的生成,审核盘盈单,2024/9/13,受托加工业务的处理,案例,2006-7-1,接受江门电器公司镀锌钢板,100,公斤,,7-20,生产届框架外壳,90,个,,7-23,把货发给委托方江门电器公司,同日开出发票,5000,元。,处理流程,:,受托加工入库,受托加工领料单,产品入库,钩稽,销售出库单,销售发票,2024/9/13,受托加工材料入库单,供应链,仓存管理,受托加工,受托加工材料入库录入,收料仓库应选择”代管仓“,2024/9/13,受托加工领料,供应链,仓存管理,受托加工,受托加工领料单录入,“,源单类型”选择“受托加工材料入库;然后选择此单号,2024/9/13,产品入库,供应链,仓存管理,验收入库,产品入库,2024/9/13,销售出库,供应链,领料发货,销售出库,仓存管理,录入,”,源单类型“选择”产品入库“选择此单号即可,2024/9/13,销售发票,供应链,销售管理,结算,销售发票录入,”,源单类型“选择销售出库”选择此单号即可,2024/9/13,销售发票钩稽,点击“钩稽”,2024/9/13,组装作业,案例,新增物料,03.003 MP3,物料属性为外购,新增物料,03.004,绿叶电脑,+MP3,物料属性为组装件,.,计价方法都为加权平均,存货科目,:1243;,销售收入科目,:5101;,销售成本科目,:5401.,2006-7-20,向西安电子采购,10,个,MP3;7-20,号到货,;,华北电子于,2006-7-25,向销售人员订购组装商品”绿叶电脑,+MP3”10,个,销售单价,5000,元,(,含税,);,7-27,总装车间组装完成,发生组装费用,400,元,.,7-30,向华北电子发货组合商品”绿叶电脑,+MP3”10,个,并开出发票,.,2024/9/13,物料的新增,2024/9/13,组装物料的新增,注意!,系统设置,基础资料,公共资料,物 料,2024/9/13,外购入库,供应链,仓存管理,验收入库,外购入库录入,2024/9/13,组装单据的录入,供应链,仓存管理,组装作业,组装单录入,2024/9/13,其他出、入库单查询,2024/9/13,组合商品销售出库,供应链,仓存管理,领料发货,销售出库录入,2024/9/13,组合商品销售发票,供应链,销售管理,结算,销售发票录入,2024/9/13,组合商品销售发票的钩稽,点击“钩稽”,2024/9/13,编制交叉统计分析表,供应链,仓存管理,查询分析,查询分析工具,2024/9/13,选择取数单据,2024/9/13,定义行标题,2024/9/13,定义列标题,2024/9/13,定义交叉汇总点,2024/9/13,自定报表的命名,2024/9/13,自定报表的打开,2024/9/13,自定义的查询分析报表,2024/9/13,存货核算系统,(期初余额的调整),案例,:,2006-7-31,日发现财务账中键盘的金额比实际少了,100,元,而数量正确。,供应链,存货核算,期初调整,录入调整金额,出单,2024/9/13,存货核算系统,(期初余额的调整),注意!,当用户发现总账中物料的结存和供应链中不符,才可以通过期初余额功能进行调整,2024/9/13,期初余额调整(成本调整),2024/9/13,期初余额生成的成本调整,供应链,存货核算,期初调整,成本调整查询、录入,成本调整单分为:入库成本调整和出库成本调整。,2024/9/13,存货核算(外购入库核算),如有运输费用产生的,先点击“分配”再点“核算”,2024/9/13,存货核算(外购入库核算),核算完后购货发票上,物料“键盘”的金额,+,应计成本费用(本位币),=,入库单的“金额”,2024/9/13,存货核算(外购入库核算),核算完入库单的”单价”也由原来的,10,元变成,11.86,元,2024/9/13,存货估价入账,供应链,存货核算,存货估价入账,确定暂估入库物料成本,暂估方式核算:一种是手工在单据上录入单价;另一种是在”无单价交易所维护“模块中进行单价更新。,2024/9/13,其他入库核算,供应链,存货核算,其他入库核,(非组装核算),1,、手工在单据上录入单价,2,、无单价单据序时簿更新单价,2024/9/13,材料出库核算,供应链,存货核算,出库核算,材料出库核算,当出现有没有单价的单据时“点击”“是”,2024/9/13,材料出库核算查看报告,当查看报告结转失败时,把哪些没有单价。再回“无单价单据序时簿”更新单价。最后再次进行材料出库核算即可,2024/9/13,材料出库核算,供应链,存货核算,无单价单据的维护,无单价单据序时簿的更新,2024/9/13,材料出库核算,供应链,存货核算,出库存核算,重新做材料出库核算,成功结转即可,2024/9/13,自制入库核算,供应链,存货核算,入库核算,自制入库核算,填入单价再点核算,2024/9/13,其他入库核算(组装核算),供应链,存货核算,入库核算,其他入库核算(组装核算),点击“核算”,2024/9/13,产成品出库核算,供应链,存货核算,出库核算,产成品出库核算,2024/9/13,产成品出库核算查看报告,2024/9/13,凭证模板,供应链,存货核算,凭证管理,凭证模板(修改),正常外购入库,2024/9/13,凭证模板,供应链,存货核算,凭证管理,凭证模板(新增),暂估外购入库,2024/9/13,凭证生成,供应链,存货核算,凭证管理,凭证生成,2024/9/13,外购入库凭证生成,首先将外购入库凭证模板设为默认模板;,再选择单据点击“重设”选择”已钩稽“单据,然后选择生成凭证的方式“按单生成凭证;,最后点击”生成凭证“。,2024/9/13,凭证查询,供应链,存货核算,凭证管理,凭证查询,2024/9/13,暂估入库凭证生成,首先将暂估外购入库凭证模板设为,默认模板;选择单据再点击,“重设”选择”未记账“单据然后选择,生成凭证的方式“按单生成凭证;,最后点击”生成凭证“。,2024/9/13,凭证查询,2024/9/13,期末结账(关账),关账,:,关账后,当前期间不改变,但不允许录入当期间的所有单据。期末结账时,并不判断是否已关账,若已关账,系统会在结账成功期间下置后,自动反关账。,2024/9/13,期末结账(结账),供应链,存货核算,期末处理,期末结账,期末结账会更改会计期间。并把数据转到下一期。,
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