企业所得税年度纳税申报表 (4)

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细心整理企业所得税年度纳税申报表申报年度:2013纳税人识别名: 纳税人名称: 税款所属时期:2013年01月01日至2013年12月31日细心整理中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A类纳税人名称:纳税人识别名: 金额单位:元列至角分类别行次项 目金 额利润总额计算1一、营业收入填附表一2减:营业本钱填附表二3营业税金及附加4销售费用填附表二5管理费用填附表二6财务费用填附表二7资产减值损失8加:公允变动收益9投资收益10二、营业利润1-2-3-4-5-6-7+8+911加:营业外收入填附表一12减 :营业外支出填附表二13三、利润总额10+11-12应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额填附表三15减 :纳税调整削减额填附表三16其中:不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税工程所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加:境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得13+14-15+2224减:弥补以前年度亏损填附表四25应纳税所得额23-24应纳额计算26税率25%27应纳所得税额252628减:减免所得税额填附表五29减:抵免所得税额填附表五30应纳税额27-28-2931加:境外所得应纳所得税额填附表六32减:境外所得抵免所得税额填附表六33实际应纳所得税额30+31-3234减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36汇总纳税的总机构财政调库预缴的预缴额37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税母子体制成员企业就地预缴比例39合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补退的所得部额33-34附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额总分机构43总机构应分摊所得税额40行总机构应分摊比例44财政集中支配所得税额40行总机构所在地支配比例45分支机构应分摊所得税40行分支机构应分摊比例46其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章:经办人: 经办人及执业证件号码: 受理人:申报日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日企业所得税年度纳税申报表附表一1收入明细表填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次项 目金 额1一、销售营业收入合计2+132一营业收入合计3+831、主营业务收入4+5+6+741销售货物52供应劳务63让渡资产运用权74建立合同82、其他业务收入9+10+11+1291材料销售收入102代购代销手续费收入113包装物出租收入124其他13二视同销售收入14+15+16141非货币性交易视同销售收入152货物、财产、劳务视同销售收入163其他视同销售收入17二、营业外收入18+19+20+21+22+23+24+25+26181、固定资产盘盈192、处置固定资产净收益203、非货币性资产交易收益214、出售无形资产收益225、罚款净收入236、债务重组收益247、政府补助收入258、捐赠收入269、其他 企业所得税年度纳税申报表附表二1本钱费用明细表填报时间:年月日 金额单位:元列至角分行次项 目金 额1一、销售营业本钱合计2+7+122一主营业务本钱3+4+5+631销售货物本钱42供应劳务本钱53让渡资产运用权本钱64建立合同本钱7二其他业务本钱8+9+10+1181材料销售本钱92代购供销费用103包装物出租本钱114其他12三视同销售椐13+14+15131非货币性交易视同销售本钱142货物、财产、劳务视同销售本钱153其他视同销售本钱16二、营业外支出17+18+24171、固定资产盘亏182、处置固定资产净损失193、出售无形资产损失204、债务重组损失215、罚款支出226、特殊损失237、捐赠支出248、其他25三、期间费用26+27+28261、销售营业费用272、管理费用283、财务费用经办人签章 法定代表人签章:企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整工程明细表填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次工程账载金额税收金额调增金额调减金额12341一、收入类调整工程*21视同销售收入填写附表一*32承受捐赠收入*43不符合税收规定的销售折扣和折让*54未按权责发生制原那么确认的收入65按权益法核算长期股权投资对初始投资本钱调整确认收益*76按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益*87特殊重组98一般重组109公允价值变动净收益填写附表七*1110确认为递延收益的政府补助1211境外应税所得填写附表六*1312不允许扣除的境外投资损失*1413不征税收入填附表一3*1514免税收入填附表五*1615减计收入填附表五*1716减、免税工程所得填附表五*1817抵扣应纳税所得额填附表五*1918其他20二、扣除类调整工程*211视同销售本钱填写附表二*222工资薪金支出233职工福利费支出244职工教化经费支出255工会经费支出266业务款待费支出*277广告费和业务传播费支出填写附表八*288捐赠支出*299利息支出3010住房公积金*3111罚金、罚款和被没收财物的损失*3212税收滞纳金*3313赞助支出*3414各类根本社会保障性缴款3515补充养老保险、补充医疗保险3616与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用3717与取得收入无关的支出*3818不征税收入用于支出所形成的费用*3919加计扣除填附表五*4020其他41三、资产类调整工程*421财产损失432固定资产折旧填写附表九*443生产性生物资产折旧填写附表九*454长期盼摊费用的摊销填写附表九*465无形资产摊销填写附表九*476投资转让、处置所得填写附表十一*48 7.油气勘探投资(填写附表九)49 8.油气开发投资(填写附表九)509其他51四、准备金调整工程填写附表十*52五、房地产企业预售收入计算的预料利润*53六、特殊纳税调整应税所得*54七、其他*55合计*注: 1、标有*的行次为执行新会计准那么的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准那么以外的企业填列。2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算方法,有差异就填报相应行次,填*号不行填列3、有二级附表的工程只填调增、调减金额,帐载金额、税收金额不再填写。经办人:签章: 法定代表人签章:细心整理企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次工程年度盈利额或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额当年可弥补的所得额以前年度亏损弥补额本年度实际弥补的以前年度亏损额可结转以后年度弥补的亏损额前四年度前三年度前二年度前一年度合计12345678910111第一年2其次年*3第三年*4第四年*5第五年*6本年*7可结转以后年度弥补的亏损额合计经办人签章: 法定代表人签章:细心整理企业所得税年度纳税申报表附表五税收实惠明细表填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次项 目金 额1一、免税收入23452 1、国债利息收入3 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益4 3、符合条件的非营利组织的收入5 4、其他6二、减计收入787 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入8 2、其他9三、加计扣除额合计1011121310 1、开发新技术、新产品、新工艺发生的探究开发费用11 2、安置残疾人员所支付的工资12 3、国家鼓舞安置的其他就业人员支付的工资13 4、其他14四、减免所得额合计15252930313215 一免税所得16172416 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植17 2、农作物新品种的选育18 3、中药材的种植19 4、林木的培育和种植20 5、牲畜、家禽的饲养21 6、林产品的采集22 7、浇灌、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和修理等农、林、牧、渔效劳业工程23 8、远洋捕捞24 9、其他25 二减税所得26272826 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植27 2、海水养殖、内陆养殖28 3、其他29 三从事国家重点扶持的公共根底设施工程投资经营的所得30 四从事符合条件的环境爱惜、节能节水工程的所得31 五符合条件的技术转让所得32 六其他33五、减免税合计343536373834 一符合条件的小型微利企业35 二国家须要重点扶持的高新技术企业36 三民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方共享的局部37 四过渡期税收实惠38 五其他39六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额40七、抵免所得税额合计4142434441 一企业购置用于环境爱惜专用设备的投资额抵免的税额42 二企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额43 三企业购置用于平安生产专用设备的投资额抵免的税额44 四其他45企业从业人数全年平均人数46资产总额全年平均数47所属行业工业企业 其他企业 经办人签章: 法定代表人签章:细心整理企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表境外所得已纳税款抵扣方法:分国不分项抵扣 填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分抵免方式国家或地区境外所得境外所得换算含税所得弥补以前年度亏损免税所得弥补亏损前境外应税所得额可弥补境内亏损境外应纳税所得额税率境外所得应纳税额境外所得可抵免税额境外所得税款抵免限额本年可抵免的境外所得税款未超过境外所得税款抵免限额的余额本年可抵免以前年度所得税额前五年境外所得已缴税款未抵免余额定率抵免123456345786791089111213141213151617干脆抵免间接抵免*合计经办人签章: 法定代表人签章:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表 填报日期: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次资 产 种 类期初金额期末金额纳税调整额纳税调减以“”表示账载金额公允价值计税根底账载金额公允价值计税根底123451一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2 1.交易性金融资产3 2.衍生金融工具4 3.其他以公允价值计量的金融资产5二、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6 1.交易性金融负债7 2.衍生金融工具8 3.其他以公允价值计量的金融负债9三、投资性房地产10合计经办人签章: 法定代表人签章:企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务传播费跨年度纳税调整表填报时间: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次项 目金 额1本年度广告费和业务传播费支出2 其中:不允许扣除的广告费和业务传播费支出3本年度符合条件的广告费和业务传播费支出124本年计算广告费和业务传播费扣除限额的销售营业收入5税收规定的扣除率6本年广告费和业务传播费扣除限额457本年广告费和业务传播费支出纳税调整额36,本行2行;36,本行168本年结转以后年度扣除额36,本行36;36,本行09加:以前年度累计结转扣除额10减:本年扣除的以前年度结转额11累计结转以后年度扣除额8910经办人签章: 法定代表人签章:企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元列至角分 行次资产类别资产原值折旧、摊销年限本期折旧、摊销额纳税调整额账载金额计税根底会计税收会计税收12345671一、固定资产*2 1.房屋建筑物3 2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 4 3、.与生产经营有关的器具工具家具5 4.飞机、火车、轮船以外的运输工具6 5.电子设备7二、生产性生物资产*8 1.林木类9 2.畜类10三、长期盼摊费用*11 1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出12 2.租入固定资产的的改建支出13 3.固定资产大修理支出14 4.其他长期盼摊费用15四、无形资产16五、油气勘探投资17六、油气开发投资18合计* 经办人签章:法定代表人签章细心整理企业所得税年度纳税申报表附表十资产差值准备工程调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次准备金类别期初余额本期转回额本期计提额期末余额纳税调整额123451坏呆账准备2存货跌价准备3* 其中:消耗性生物资产减值准备4* 持有至到期投资减值准备5* 可供出售金融资产减值6# 短期投资跌价准备7长期股权投资减值准备8* 投资性房地产减值准备9固定资产减值准备10在建工程工程物资减值准备11* 生产性生物资产减值准备12无形资产减值准备13商誉减值准备14贷款损失准备15矿区权益减值16其他17合计经办人签章: 法定代表人签章:细心整理企业所得税年度纳税申报表附表十一长期股权投资所得损失明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元列至角分行次被投资企业期初投资额本年度增减投资额投资本钱股息红利投资转让所得损失初始投资本钱权益法核算对初始投资本钱调整产生的收益会计核算投资收益会计投资损益税收确认的股息红利会计与税收的差异投资转让净收入投资转让的会计本钱投资转让的税收本钱会计上确认的转让所得或损失按税收计算的投资转让所得或损失会计与税收的差异免税收入全额征税收入1234567147891078911121314111215111316141512345678合计投资损失补充资料行次工程年度当年度结转金额已弥补金额本年度弥补金额结转以后年度待弥补金额备注:1第一年2其次年3第三年4第四年5第五年以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失经办人签章: 法定代表人签章:细心整理会企01表资产负债表纳税人识别名: 填表日期: 所属期:编制单位: 单位:元列至角分资 产行次期末余额年初余额负债和全部者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流淌资产:1流淌负债:34 货币资金2 短期借款35 交易性金融资产3 交易性金融负债36 应收票据4 应付票据37 应收账款5 应付账款38 预付款项6 预收款项39 应收利息7 应付职工薪酬40 应收股利8 应交税费41 其他应收款9 应付利息42 存货10 应付股利43 一年内到期的非流淌资产11 其他应付款44 其他流淌资产12 一年内到期的非流淌负债45 流淌资产合计13其他流淌负债46非流淌资产:14 流淌负债合计47可供出售金融资产15非流淌负债:48持有至到期投资16 长期借款49长期应收账17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20预料负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流淌负债55固定资产清理23非流淌负债合计56生产性生物资产24 负债合计57油气资产25全部者权益(或股东权益):58无形资产26实收资本(或股本)59开发支出27资本公积60商誉28 减:库存股61长期盼摊费用29专项贮存62递延所得税资产30盈余公积63其他非流淌资产31未支配利润64非流淌资产合计32全部者权益(或股东权益)合计65资产总计33负债和全部者权益(或股东权益)总计66企业负责人: 财会负责人: 制表:会企02表利 润 表纳税人识别名: 填报日期: 年 月 日 所属期:编制单位: 单位:元列至角分项 目行次本期金额上期金额一、营业收入1 减:营业本钱2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用 5 财务费用6 资产减值损失7 加:公允价值变动收益(损失以“一”填列)8 投资收益(损失以“一”号填列)9 其中:对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润(亏损以“。”号填列)11 加:营业外收入12 减:营业外支出13 其中:非流淌资产处置损失14三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)15 减:所得税费用16四、净利润(净亏损以“一”号填列)17五、每股收益18 (一)根本每股收益19 (二)稀释每股收益20细心整理会企03表现金流量表纳税人识别名: 填报日期: 年 月 日 所属期:编制单位: 单位:元列至角分项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:1 销售商品、供应劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购置商品、承受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量:12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19 投资支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量:25 吸取投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 归还债务支付的现金30 支配股利、利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 筹资活动产生的现金流量净额34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35 五、现金及现金等价物净增加额36 加:期初现金及现金等价物余额37,六、期末现金及现金等价物余额38补 充 资 料行次 本期金额 上期金额 1将净利润调整为经营活动现金流量:39 净利润 40 加:资产减值准备41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42 无形资产摊销43 长期盼摊费用摊销44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) 45 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)46 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)47 财务费用(收益以“一”号填列)48 投资损失(收益以,“一”号填列)49 递延所得税资产削减(蚴tlV2“一”号填列)50 递延所得税负债增加(削减以“一”号填列)51 存货的削减(增加以“一”号填列)52 经营性应收工程的削减(增加以“一”号填列)53 经营性应付工程的增加(削减以“一”号填列)54 其他55 经营活动产生的现金流量净额56 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:57 债务转为资本58 一年内到期的可转换公司债券59 融资租人固定资产 60 3现金及现金等价物净变动状况:61 现金的期末余额62 减:现金的期初余额63 加:现金等价物的期末余额64 诚:现金等价物的期初余额65 现金及现金等价物净增加额66细心整理会企04表全部者权益股东权益变动表纳税人识别名: 填报日期: 年 月 日 所属期:编制单位: 单位:元列至角分 项 目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未支配利润全部者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未支配利润全部者权益合计一、上年年末余额1加:会计政策变更2 前期过失更正3二、本年年初金额 4三、本年增减变动金额(削减以“-”号填列)5(一)净利润 6(二)干脆计入全部者权益的利得和损失71可供出售金融资产公允价值变动净额 82权益法下被投资单位其他全部者 权益变动的影响93与计入全部者权益工程相关的所 得税影响104其他11上述(一)和(二)小计12三全部者投入和削减资本131全部者投入资本142.股份交忖汁入全部者投益的金额153其他16(四)利润支配171提取盈余公积182对全部者(或股东)的支配193其他 20(五)全部者权益内部结转211资本公积转增资本(或股本)222.盈余公积转增资本(或股本)233.盈余公积弥补亏损244.其他 25四、本年年末余额26
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