休闲体育公园项目策划案

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休闲体育公园项目策划案近年来,如何发展体育旅游经济已经成为很多城市的重要课 题,单纯的风光游对中老年旅游人群比较合适,但是中老年人群 的旅游习惯大多仅限于观光拍照,很难形成强大的额外消费支 撑,而活泼好动的青少年群体,特别是消费力最强的儿童家庭群 体,则需要更多体验式的旅游服务才能得以满足其旅游消费的需 求。如果仅以观光为卖点,很难在青少年群体中形成消费欲望, 而且也很难吸引游客二次甚至重复消费。因此,丰富的体验式休闲体育旅游项目,将是提升XXX旅游 知名度,扩大旅游受众群体,增加旅游消费的最佳手段。一、项目思路XXX市计划打造成能够体现xxx文化、独具xx特色的自然 观光区。在此基础上,XXX的体验式休闲体育旅游项目设计将以 群众娱乐性强、休闲运动相结合、需要进行的基础建设不多、对 原生态环境影响不大为主要宗旨。二、项目地点XXXX。三、项目开展时间主要项目时间安排在夏秋两季。但如果单以一个项目连续长 期举办,容易出现后续影响力不足的情况,而同时多项目展开又 会造成投资过于集中,热点被分散的局面。对此,可选择循序渐进、逐步扩大的方式进行整体的项目规 划,从今年到明年,不断推出新的主题,新旧项目相互补,到明 年的时候就可形成一个规模庞大,以陆上、水上充气运动项目为 主的休闲体育公园,以达到持续高点引爆的宣传效果。四、项目规划(一)充气跑(夏季)1、介绍顾名思义,充气跑的意思就是在充气器材上进行的跑步运 动。几乎所有小朋友看到充气城堡、充气滑梯等玩具器材的时候, 都会产生进去蹦跳一下的强烈欲望,其实成年人又何尝不想呢? 只不过限于年龄、身份等观念,这种欲望只能停留在思想上。充 气跑项目的出现,则能够使成年人完全放飞自我,抛开压力、重 拾童真,尤其是带着自家小朋友一起疯玩,更能加深亲子感情, 适用于市场促销、团队建设、亲子娱乐等领域。2、场地要求:草地均可作为活动布置的场地。3、投入预算:(1)一次性支出:器材采购、运输、搭建费90万元;(2)日常运营(每月):电费2万元(每天开放)、临时 工作人员劳务费5万元(节假日开放)一一15万元(每天开放) 不等(视客流量多少而调整),以及宣传费等。4、客流预估:(1)散客:非节假日每天200人,节假日每天1000人;(2)团体:每周一次1000人;(3)竞赛:每月一次5000人;每年310月份预计客流量16.8万人次。5、收入预估:平均每人消费30元,每年预计收入504万元。(二)城市滑道(夏季)1、介绍改进国内外流行的大型城市滑水项目,搭建一座高12米, 长400米的世界最大滑梯(冬天滑冰,夏天滑水)。2、场地要求:200米X50米(往返两段滑道)。3、投入预算:180万元/8个月(费用包括:器材采购、场 地搭建、水电、工作人员劳务)。4、客流预估:非节假日平均100人/天;节假日平均2000 人/天;每年5-10月共接待游客16.2万人次。5、收入预估:平均人均消费30元,每年预计收入486万元。(三)气泡酒店1、介绍引进国内罕见的气泡酒店项目,与水上嘉年华元素有机结 合,餐饮、娱乐、住宿融为一体,必将点燃青年人群体的消费热 情。2、场地要求:每个营位占地24平米,10个营位共300平米左右。3、投入预算:80万元。费用包括:10套气泡酒店及配套设 备采购(一次性投入50万元),工作人员劳务、水电等(日常 支出30万元)。4、客流预估:平均每天入住率80%5、收入预估:每年收入预计96万元。(四)水上运动场(夏季)1、介绍引进大型支架水池和充气水上运动场,使之成为XXX市儿童 和青年人最向往的水上乐园。2、场地要求:100米X60米,约6000血(器材摆放区+游 客通道)。3、投入预算:150万元。费用包括:器材采购(一次性投 入100万元),水电、工作人员劳务(50万元)。4、客流预估:非节假日平均300人/天,节假日平均2000 人/天。5、收入预估:平均人均消费40元,6-9月收入352万元。(五)水上音乐嘉年华(夏季)1、介绍城市水滑道和水上运动场项目的引进,必将形成一个以青年 人为主的消费群体,以此为基础,在七月暑假来临之际,邀请演 艺团体在每个周末晚上驻场演出,“滑水、音乐、啤酒”。夏季 的XXX将上演一场独一无二的水上音乐嘉年华。2、场地要求:60米X30米,约2000 m(舞台+观众区域)。3、投入预算:40万元/8场(费用包括:舞台搭建、灯光音 响租赁、演员和工作人员劳务)。4、客流预估:2000人/场,8场合共1.6万人。5、收入预估:人均消费50元,预计单项收入80万元。(六)亲水夏令营(夏季)1、介绍与青少年教育机构合作,组织别开生面的亲水夏令营,白天 接受培训,晚上嬉水露营,教育、娱乐相辅相成。2、场地要求:每个露营帐篷占地9平米,50个帐篷共占地 450平米。3、投入预算:10万元(费用包括:帐篷及寝具采购、营内 餐费、工作人员劳务)。4、客流预计:每营100人,4营共400人。5、收入预估:人均消费500元,预计单项收入20万元。五、收支比例项目预算总投资额为人民币600万元,其中一次性投入400 万元,日常运营200万元。预计收入为人民币1538万元。六、合作方式本方案由XXX单位与XXXX公司双方协商确定,出资与分配的方式如下:1、XXX单位负责免费提供场地及其他配套设施;2、XXXX公司负责项目的策划、执行,负责出资采购、建设 及日常运营费用,工作人员招募、管理;3、双方按实际收入的X:X比例分成;
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