公司制度流程图

上传人:痛*** 文档编号:186388224 上传时间:2023-02-07 格式:DOC 页数:5 大小:80.50KB
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精选资料财务报销审批流程经办人开据发票并填写事由部门负责审核真实性 财务审核发票是否规范否 是分管领导审核主要领导签字出纳销账物资采购流程经办人提交采购申请部门负责审核财务部审核分管领导审查生产计划部组织采购 办公 业务综合管理部组织采购入库发货流程销售部发出发货通知开单员开单财务核实是否收款通知销售部联系客户是 否库管员核实并登记发货物流部组织发货并跟踪物流情况THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考可修改编辑
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