公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度

上传人:lis****210 文档编号:152520050 上传时间:2022-09-15 格式:DOCX 页数:6 大小:16.60KB
返回 下载 相关 举报
公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度_第1页
第1页 / 共6页
公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度_第2页
第2页 / 共6页
公司日常费用管理费用办公费用报销规定制度_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述
母公司费用报销规定第一条为了加强集团母公司财务管理,合理控制资金成本,规范公司 费用报销行为,根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国发票管 理办法实施细则、中共中央八项规定、六条禁令、违规发放津贴补 贴行为处分规定及国家有关法律法规和集团公司有关制度,结合母公司 的实际情况制定本规定。第二条各项业务费用的发生,经办人及有关责任人要保证业务的真实性,发现有虚列费用的行为,将按有关规定予以处理。第三条日常费用报销规定日常业务开展,要严格遵守中共中央八项规定、六条禁令、违 规发放津贴补贴行为处分规定,不得违反,对各项费用报销规定如下。(一)慰问费:主要指为看病号、节日走访员工发生的费用,发票开 具内容要详细,要填写明确的物品名称、单价、数量,报销单据上要写明慰 问事项和人数、标准(建议300、400、500元),慰问人员明细表作为凭 证附件之一。(二)职工教育经费:包含培训费、图书等,是企业为职工学习先进 技术和提高文化水平而支付的费用。 培训费:委托大学院校开展培训,要求提供与大学院校签订的培训 合同。企业内部培训要有内部相关文件及参会人员签到表。 购书:发票要填写书籍具体的名称,与工作无关的书籍不予列支,若购买书籍较多时,可附开票单位出具的销售清单,并加盖开票单位的发票 专用章。 学历及职称晋升费用:该类费用报销按照集团公司人力资源管理规 定执行。(三) 差旅费:按照2009年12月集团公司下发的XX字200972号文差旅费开支管理规定对差旅费要求审核控制。住宿费报销的附件要 求:凡外出参加会议发生的住宿费报销时须附相关会议通知,会议费用中包 含食宿的不得报销餐费及住宿费,须填制差旅费报销单,列明出差事由。(四)办公费 固定电话费:负责集中交纳的部门应制作部门电话费分割单,报销 审批时作为原始凭证附件之一。 移动电话费:负责集中购买的部门应提供移动话费花名册,报销审批时作为原始凭证附件之一。 办公用品:商业发票、定额发票均要填写物品名称、规格型号、数 量、单价,开具时未填写的要附购买清单。(大项办公用品要在办公文具 店进行购买,不得在大超市购买,若需在小超市购买的金额不能超过500 元,列入报销注意事项内容)。 光纤使用费:需提供相关合同。(五)招待费分外部招待和内部招待。(酒、水果发票若为超市发票单张不能超过1000元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内容) 外部招待:部门因公需外部招待时,应事先填写“业务招待费申请单”,报经公司主管领导批准后,方可进行,申请单应注明招待时间、地 点、对方人员、陪同人员等信息(注意事项:每张发票和凭证郑州不能超过 1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销I。 内部招待:公司机关招待用餐结算单要填写完整,如招待部门、来客单位、用餐时间、申请人、批准领导、来客人数、用餐标准、派餐人意 见、核算人、陪客人签字”要清晰完整。内部招待用酒不得超标,各部门使 用酒须在明细单上确认签字,明细单上要列明使用酒的品名、数量、单价。(六)车辆费用:分车辆保险、过路费、车辆维修费、加油等,车辆维修费报销时须附维修清单,清单上若显示的个人车辆的车牌号或个人姓名 的则不予报销。(七)修理费:分门、窗、地面、照明工具、水池等公共财产维修。公共设备及房屋维修,要求修理完毕后,由设备责任人、维修人共同签写维修验收单,报账时作为原始凭证之一入账。公共设施维修由项目 管理部验收。(八)劳动保护费:要附有发放明细,填写发放时间、物品名称、数 量,领取人签字完整。(九)会议费:会议费须附会议通知或会议邀请函等相关文件,文件内容包括会议时间、地点、与会人员、会议主题、会议费用等。(十)广告及宣传费:须提供与电视台、报社等媒体单位签订的 业务合同(十一)技术服务费:要提供相关业务合同。(十二)中介费:要提供相关业务合同。(十三)厂内绿化费:日常维护费用需附合同。(十四)会费:要求须有行业协会相关证明文件,各部门要严格按照会 费预算标准控制。(十五)退休职工费用:包括退体人员安家费以及为退休人员发生的其 他费用,要求须有总经理签字审批表及退休人员安家费发放明细表。(十六)项目前期考察费:项目考察前须拟订申请报主管领导批准,报 销时,需提交考察报告,考察费用内容及项目须与请示报告一致,不得报销 与考察地相互矛盾的费用。(十七)财产保险、意外伤害保险:要求须附有保险合同及保险人员名 单。第四条严禁列支项目 不予列支以下费用:纪念品、工艺品、土特产、旅游景点门票,超标酒、超标公务接待,应有个人承担的各种商业保险,个人承担的消费项目如 高消费娱乐健身费用、旅游费用,违规发放的补贴。第五条报账注意事项(一)当月发生的费用,次月26日结账之前必须报销(12月发生 费用 在次年1月6日前报销完毕),否则不予审核列支。(定额车辆费用除 外)。(二)部门共性费用每月报销不得超时间进度,年末11至12月期间,每月共性费用不得超出正常月份的1.5倍。特性费用实行过程 控制, 对开展的每项业务活动,报账时要求提供必要的情况说明或其他有关证据。(三)餐厅工具用具的添置需附事前审批计划(报总经理或食堂管理委员会审批待定)。(四)大项办公用品要在办公文具店进行购买,不得在大超市购买,(五)若需在小超市购买的金额不能超过500元,列入报销注意事项内容)。酒、茶叶、水果发票若为超市发票单张不能超过1000 元,每件酒单张不能超过500元,发票不能出现连号现象。列入报销注意事项内 容)。(六)外部招待每张发票和凭证郑州不能超过1000元,登封不能超过600元,高档酒店发票不予报销。第六条费用报销单的填写及票据开具、粘贴要求(一)报销单据填写时要力求整洁美观,费用审批单(设置网上流程 的要求走网上审批),没有权限的需填写纸质的审批单时,要把相关项目填 全,且不能涂改,领导签批后发生附件张数需要改的要加盖审计督察部章。(二)报销单上的金额要与发票金额一致,清单金额要与发票金额一 致,清单金额若多于发票金额的,按发票金额报销,但是清单金额不能多发 票金额少。粘单上的票面金额、张数及合计金额要填写,不能出现涂改现 象;(三)发票上的日期和单位名称填写正确及完整,正确填写如2015年2月6日。(四)报销单要与发票内容要一致,如发票开的是办公用品,那么填 写报销单时只能填写办公费或购办公用品,不能填写“慰问费”、“招待费”等与发票内容及事实不符的项目。(五)原始票据张数的计算方法:原始票据包含所有附件,(粘单上 有几张就算几张)合同若为多页的,要拆开分页算原始票据张数),附件张 数是按粘贴单算,一张粘单为一张附件,若纸张较大不粘粘单上,就以一张 即为一张附件计算。(六)发票更换,报销时若为跨年度及不合规发票需要更换时,要在 更换发票处加盖审计督察部印章。(七)发票粘贴注意事项: 左侧以装订线为准,粘贴时多张发票的先从右上开始贴,依次上下 两行粘贴,下压上,再往左依次粘贴(清单要单独附在一张粘单上,),间距要保持基本相同;如果发票只有一张则以粘单上装订线为准, 紧挨3厘米装订线位置粘贴;如增值税发票及比较大的发票每张粘单上只能 贴一张,可以不考虑装订线,直接以粘单右边对齐粘贴; 发票上不再标注顺序号。 同类别的发票可粘在同一张粘单上,每张粘贴单上发票的粘贴数量 为不超过12张,大小和长短不一样的发票要分开粘贴。 背面有印色功能的发票,要把左边折一个边粘贴,若不折叠时间久 后会自动脱落。 清单粘贴时要单独贴一张,报销时要和相对应的发票放在一起,以 方便查看。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸设计 > 毕设全套


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!