出差管理制度

上传人:xgs****56 文档编号:9947730 上传时间:2020-04-09 格式:DOC 页数:11 大小:31.84KB
返回 下载 相关 举报
出差管理制度_第1页
第1页 / 共11页
出差管理制度_第2页
第2页 / 共11页
出差管理制度_第3页
第3页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述
制度 流程审批单 起草日期 2018 年 3 月 1 日 起草部门 制度 流程名称 出差管理制度 起草人 审核部门 审核意见 审核人签名 管理部复核 批准 备注 1 本单适用于新制度 流程的制定 以及原有制度的修改 2 制定或修改制度 流程 须在制度流程前附此单 管理部凭此单方可对制度 流程 下发 受控状态 受控 生效日期 年 月 日 出差管理制度 批准 复核 审核 编制 出差管理制度 1 目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序 为加强出差人员 的管理 本着 必要 合理 经济 的原则 确定出差费用的标准 确保出差工作的正常进行 2 范围 本规定适用于 所有员工 3 术语 3 1 国内出差 指员工因工作需要 离开其被指定的日常工作区域 在本国范围内出差 3 2 海外出差 指员工因工作需要 离开其被指定的日常工作区域 在本国以外的国家和地区 包括港澳台地区 出差 3 3 短程出差 正常情况下 单趟车程在二小时以内 能在当天往 返的出差 一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出 差 3 4 出差地区分类 一类地区 北京 上海 广州 深圳 二类地区 合肥 福州 兰州 南宁 贵阳 海口 石家庄 郑州 哈尔滨 武汉 长沙 长春 南京 南昌 沈阳 呼和浩特 银川 西宁 济南 太原 西安 成都 拉萨 乌鲁木齐 昆明 杭州 重庆 天津 珠海 汕头 三亚 烟台 青岛 桂林 厦门 济南 苏州 无锡 宁波 大连 三类地区 上述以外城市 3 5 出差费用 指公司员工因公出差而发生的交通费 住宿费等 3 6 误餐补贴 指员工出差时 每天的用餐补贴 4 职责 4 1 公司总经理负责本制度的批准 4 2 公司管理部负责本办法的制定 修改和解释 4 3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算 4 4 公司内所有员工负责本办法的实施 5 出差的申请与审批 5 1 员工因公出差 应该事先填写 公出 出差申请单 对于因故未 能事先申请者 出差应先以电话或邮件获直接主管批准 事后补办 手续 未经批准的出差 其费用不得报销 5 2 出差审批权限 总监级以上人员出差 需报总经理审批 部门 经理出差需报所属系统总 副 经理审批 主管及员工出差需报部门 经理核审 副总 总监 审批 短程出差由部门经理级批准 下文 简称 权限主管 5 3 出差培训的申请根据 公司员工培训政策 规定事先申请 并 根据培训审批权限规定实施批准 5 4 团队同时出差时 可以由 团队主管 一人填写 公出 出差申 请单 并注明随行人员 5 5 出差人员因特殊原因 中途需变更出差路线或延长出差时间或者 改变差旅路线计划 需事前请示决策领导同意方可实行 并在出差 返回后五个工作日内 重新填写 公出 出差申请单 写明实际出 差日期及实际出差路线 提交上级领导审批 公出 出差申请单 是差旅费核销的依据 必须备附贴入 公出差旅费报销单 报销 6 费用预支与报销 6 1 出差员工有预支差旅费需要的 员工可以凭批准过的 公出 出 差申请单 向财务部提前一天申请借款 如员工预借出差培训费用 须同时附上批准过的培训申请单 国内出差预借费用根据出差预定 天数和标准费用预估上下浮动 10 预支金额不得超过申请人工资 的 2 倍 特殊情况需经权限主管批准 6 2 出差员工返回后 必须于次月 5 日前内凭 公出差旅费报销单 及 公出 出差申请单 进行管理部初审 财务部审核 总经理最终 批复 审批通过后到出纳报销出差费用 如有特殊情况 员工需要 书面说明延迟报销的原因 经权限主管审批确认 否则财务部可以 在告知该员工并通报其上级主管后 直接从该员工薪资中以最少次 数扣回 6 3 低阶员工和高阶员工出差 交通 住宿可适当参照高阶员工标 准 6 4 低阶员工和高阶员工出差 共同费用由高阶员工报销 若低阶 员工报销高阶员工费用 应由高阶的上级主管来审核批准 6 5 员工出差期间需招待客户 赠送礼品等发生业务招待费的 须 在 公出 出差申请单 中事先申请 经权限主管批准后方可报销 如遇特殊情况 员工应口头或邮件获权限主管批准 否则发生的业 务招待费不得报销 6 6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后 报权限主 管批准 7 差旅费标准 单位 人民币元 7 1 往返路费 往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票 火车票 船票 长途客车票以及上述票据的附加费用 按所到达地区现行票 价实报实销 7 1 1 往返交通工具的使用标准上限及各费用 见附件 一 7 1 2 酒店费用标准明细 见附件 二 7 1 3 特殊情况 下可乘飞机 但要在出差申请单中特别注明 并 由副总或总经理审批 经理级别以下岗位 连续乘坐火车时间超过 8 小时的 可购硬卧票 7 1 4 特殊情况的规定 7 1 4 1 至目的地无直达列车 或虽有直达列车 但超过 18 小时车 程 7 1 4 2 处理紧急公务 7 1 4 3 与副总 总监 含 以上人员一同出差 7 1 4 4 飞机票与火车票同等价值 7 2 往返路费附加费用包括 7 2 1 机票附加费用 机场巴士 的士 费用 机场建设费 改 退 票费 保险费 行李托运费 7 2 2 火车 轮船 长途客车附加费用 订票费 改 退 票费 8 出差费用计算方式 8 1 交通费用的规定 8 1 1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行 如确因 工作原因需选择超标准交通工具出行的 需事先在 公出 出差申请 单 上注明原因 提出申请 并经权限主管批准 否则按就低标准 报销 超出部分自理 8 1 2 副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购买商务舱 票 并需在购买前报总经理 8 1 3 员工市内交通应优先选择公共汽车 地铁等公共交通工具 如 确因工作需要乘坐出租车的 员工在报销时需说明原因及出发地和 到达地 且只能用当日出租车发票 并需权限主管批准后可报销 8 1 4 员工短程出差 确因公务需要派车的 需经权限主管批准 可 向车辆调度部门申请派车 如车辆调度部门无法派车的 则在 派 车单 中予以说明并签名 由此发生的出租车费可附此 派车单 报权限主管批准后报销 8 1 5 员工市内公出如需单独用车 由本人提出派车申请 需经权限 主管进行审批 如批准派车而车辆调度部门无法派车 需用车人可 开私家车出差 按 1 2 元 公里报销油费及车辆损耗等费用 过路费 可如实报销 如未被批准派车的 员工自己开车出差而发生的费用 可参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销 此条 8 1 5 不适用于业务部门 8 2 住宿费用的规定 8 2 1 员工住宿费按实际住宿天数计算 凭票报销 住宿发票必须是 注明住宿天数 住宿日期 且为增值税专用发票 8 2 2 住宿费按实报销 对于实际费用高于标准费用的 按标准额度 予以报销 如特殊情况高于标准 须由权限主管签字审批确认 8 2 3 同性别两人或夫妇共同出差的 其住宿费用按标准的 60 执 行 如特殊情况须由权限主管签字审批确认 8 2 4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员 规定如下 如对方机构提供优惠住宿价格 低于公司标准 则凭票据实报销 如 高于公司标准 须经权限主管签字审批确认 8 2 5 出差酒店请优先选择如家 汉庭 速 8 七天 8 3 误餐补贴的规定 8 3 1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐 在出差途中实际自费 发生就餐则可申请误餐补贴 每发生一餐可按标准的 50 申请误餐 补贴 8 3 2 若中晚餐均符合以下情况之一 则不享受当天的误餐补贴 若 仅一餐符合以下情况 可申请一餐的误餐补贴 8 3 2 1 员工出差期间如培训机构 业务单位或跟随高层主管出差已 提供就餐的 8 3 2 2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的 8 3 2 3 员工出差期间 所搭乘的交通工具有提供餐点的 8 3 3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算 8 3 4 员工在出差期间 在交通工具上过夜时 指 21 00 点至次晨 7 00 点 并且实际发生了就餐 公司将按如下标准给夜宵误餐补贴 8 3 4 1 夜间在途时间 4 小时以上的 夜宵误餐补贴以 2 类地区餐 饮费标准的 50 计发 8 3 4 2 夜间在途时间在 4 小时以下的不计 8 3 5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发 误餐时间分别为 11 30 13 00 16 30 17 30 22 00 次日 07 00 并且涵盖 2 小时以上 8 3 6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算 8 4 员工出差期间通讯费规定 员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的 没有手机话费补贴 的员工可在出差归来后一个月内 查询话费清单并依据公务话费部 分 据实由部门主管审核后经权限主管批准报销 公司按月提供手 机话费补贴的员工 不再另行报销通讯费用 8 5 特殊情况下的出差 如陪同客人出差等 出差费用超出标准的 应事先在 出差申请单 上进行说明和申请 由权限主管批准 可 按实报销出差费用 8 6 员工在出差过程中 如有特殊情况需要发生超出标准的费用 出差员工需事前报请权限主管批准 同时在出差后费用报销时由权 限主管签字批准确认 8 7 员工趁出差之便 事先请假并经部门经理批准探亲或回家 可 按出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销 其因绕道而多 支出的费用 不予报销 员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能 报销 9 出差管理 9 1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程 9 2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交 出差总 结报告 9 3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时 需征得权限主管 批准 才由公司负担交通费 否则不予以报销费用 9 4 员工在出差过程中 如有生病或发生意外事故 应及时与公司 取得联系 附件一 往返交通工具的使用标准上限及各费用 岗位等级 项目 类别 总经理 副总 部长级 部长级以下 人员 飞机 经济舱 商 务舱 经济舱 紧急情况事 先申请 火车 硬卧 高铁 硬卧 高铁 二等座 硬卧 高铁 动车二等座 交通工具 车船 2 等舱 1 等舱 经济舱 4 等舱 经济舱 1 类地区 50 元 天 40 元 天 30 元 天 2 类地区 30 元 天 25 元 天 20 元 天交通费 3 类地区 20 元 天 15 元 天 10 元 天 1 类地区 400 元 天 320 元 天 200 元 天 2 类地区 300 元 天 200 元 天 160 元 天住宿费 3 类地区 200 元 天 150 元 天 120 元 天 1 类地区 30 50 50 天 20 30 30 天 10 25 25 天 2 类地区 20 45 45 天 10 25 25 天 10 20 20 天餐饮费 3 类地区 据 实 报 销 15 40 40 天 10 20 20 天 10 15 15 天 附件二 酒店费用标准明细 以 2 类城市沈阳为例 标 准酒 店如 家 酒 店 280 30 160 20 汉 庭 酒 店 280 30 160 20速 8酒 店 280 30 160 20大 床 房 元 天 双 标 间 元 天 备注 员工出差尽量选择以上 3 家酒店居住
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!