《ERP实习报告》word版.doc

上传人:jian****018 文档编号:9533364 上传时间:2020-04-06 格式:DOC 页数:13 大小:358KB
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羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆肃羂蒆蒂肂肅艿螁肁芇蒄螆肀荿莇蚂聿聿薂薈蚆膁莅蒄蚅芃薁螃蚄羃莄虿螃肅蕿薅螃膈莂蒁螂莀膅袀螁肀蒀螆螀膂芃蚂蝿芄蒈薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂袇腿芀蚈袆芁蒅薄袅羁芈薀袄膃薃蒆袃芅莆螅袂羅薂蚁袁肇莄薇袁腿薀蒃羀节莃螁罿羁膅蚇羈肄莁蚃羇芆膄蕿羆羆葿蒅羅肈节螄羅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ERP实习报告1 引言 11 实习目的伴随网络的发展,信息系统的普及和广泛应用,会计信息系统也正在逐步的完善。会计作为经济社会的今天不可或缺的部分在一步步的引用计算机技术,利用信息系统之便来服务于会计,一改当初手工记账的繁琐和不便,使更多繁琐的工作变得简便快捷,也将手工记账的错误最大程度的得到降低。各高校为了适应经济的发展和网络迅速应用的需要,正在加强培养学生对会计信息系统计算机操作的学习。在我的大学求学生涯中,这一点体现的很明显。从中级财务会计电算化的实习到税法电算化的实习再到金融企业会计上机实习等等,更多的财务会计学习都用到了电算化,计算机的应用正在会计工作中得到普及。如今已进入大三,学校为提升我们会计专业学生专业素养,为我们设置了一门新的课程,而不再是当初简单的电算化上机操作实习。这学期,我们接触到对会计专业学生来说相当重要的软件用友ERP财务软件的学习,而我们学习的则是用友ERP-U8.72版本的。我们主要是从系统管理与企业应用平台和总账、UFO报表、薪资、固定资产、应收应付款、供应链、采购、销售、库存以及存货核算等各方面进行学习的。为了使我们的理论学习能更好的应用到实际中去,除了平时每两周一次的上机操作之外,在学期结束之际,学校还为我们安排上机实习的机会,使我们能够更加形象具体的认识和使用这套软件。 12 实习主要内容本次实习主要是从两大部分进行的第一部分 初始设置资料 主要分十个模块(1) 系统管理账套信息、财务人员及其权限、机构设置(部门档案和职员档案)(2) 总账管理业务控制参数、会计科目及期初数据、凭证类别、结算方式(3) 工资管理业务控制参数、人员档案及类别、工资项目及公式、银行设置与所得税项目、工资分摊(4) 固定资产管理业务控制参数、资产类别、部门及对应折旧科目、增减方式设置(5) 采购管理业务控制参数、分类体系(地区分类、供应商与客户分类、客户分类、存货分类)、编码档案(6) 销售管理业务控制参数、客户档案、销售类型、费用项目(7) 库存管理期初数据(8) 存货管理业务控制参数、存货科目、对方科目(9) 应付款管理业务控制参数、基本科目设置、结算方式科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、期初数据(10) 应收款管理业务控制参数、基本科目设置、结算方式科目设置、坏账准备、账龄区间设置、报警级别设置、期初数据第二部分 经济业务 主要对企业发生的各种经济业务进行处理,进行综合性的业务软件操作。13 实习问题在此次实习中,遇到的问题还是挺多的,主要是在第二部分的经济业务题中出现问题较多,当然第一部分的问题也是有的。就我个人而言,第一部分出现的问题主要有:在系统管理中账套信息设置的过程中找不到成本对象编码级次,大概是因为是实习的刚开始,所以在反复寻找无果后有些急,后来经和同学们的讨论就自行的没有设置了,像这样找不到参数设置的在后面的实验中也遇到很多,但是相对而言我就显得轻松一些,不那么焦急。由于是按照实验要求的顺序来的,所以在进行机构设置的时候负责人一栏怎么也不好设,经过摸索和翻书才发现课上老师是有讲过的(需先将职员档案档案设置好才能设置此处的负责人)只是我没能很好的记住,对于职员档案的工龄和基本工资都得到后面的薪资管理中进行设置,在初始中并不好设,当然这些小问题给了我一个教训和启示在平常学习中需要多温习和思考,才能更好的记住并理解。对于总账管理中的会计科目及期初数据的录入,一开始我纠结于个往来账期初数据的录入,经过一番思考才明白我连后面的客户及各供应商的资料都没输是不好填这里的,所以后来我选择将初始设置资料的十个模块全部设置好后再回过头来进行此处的期初数据录入。在工资管理中,尽管课上老师强调工资项目公式需要在人员档案和类别设置完成后再设,平时操作时也注意到了,可是在实验开始设置时还是忘记了,还是走了一小段的弯路。,当然这次是自己经过摸索找出错误之处的,所以印象尤为深刻。印象较深的便是在采购管理分类体系中供应商和客户分类的设置中,由于一开始都只是设置的一级没有进行二级设置,所以在进行编码档案供应商档案设置时便出现分类编码的问题,一开始索性都按照一级来设,想着设好之后在返回供应商和客户分类重新设置后再对这里进行小修改,没想到问题就出现了,已经进行了供应商档案输入后便无法进行供应商和客户分类的修改,所以又得将输好的供应商档案删了进行修改,再重新输入。对于经济业务部分,就个人而言,综合性较强,但好在老师给了我们参考视频,这样就大大节省了我们的时间,也利于我们寻找到自己的错误之处。在业务的一开始由于前面采购管理中期初数据我忘记输入,加上这题我本身就不会,而这道题又是班上很多同学的头痛之处。为了不耽误实习的进程,我们便将此题放下,先往下进行。后来老师给我们进行了讲解,可是由于我已经进行了记账,所以这题便不好再进行,第一题没做好又影响到第七题的进行。后来老师就让我对这两天做采购的处理(而我也忘记了期初数据的录入)。在后面的题目中,由于我做的相对较慢,很多别人走的弯路,我变少走了,因为室友她们直接都告诉我了,直接教我正确该如何进行,避免了一些弯路。诸如在固定资产的处理时,我的数据和老师演示的不同,由于不明白为什么,后来是在同学的帮助下才找到这个问题的,由于前面固定资产卡片录入将年份当成月份输入了。所以,得先放弃业务题的操作,返回到前面将之前的错误设置进行修改,在返回重新处理,最后的操作结果正确了。 2 实习主要成果21 科目汇总表表2-1鹏程机电公司科目汇总表科目编码科目名称外币名称计量单位金额合计借方金额合计贷方外币合计借方外币合计贷方数量合计借方数量合计贷方1001库存现金013600001002银行存款313560260793.5300001012其他货币资金05000000001121应收票据0280800000 01122应收账款500000001123预付账款30000000001221其他应收款0440000001401材料采购532905329000001403原材料32790891081.700001405库存商品892436.877550000001411周转材料2050010235.7500001602累计折旧015944.40000资产 小计1343076.871642181.3800002202应付账款1239856208500002211应付职工薪酬20528.03123219.2500002221应交税费131690.5476000002231应付利息050000002241其他应付款238500000负债 小计278588.53190564.2500004103本年利润140039.6500000权益 小计140039.65000005001生产成本986827.45915786.8700005101制造费用13660136600000成本 小计1000487.45929446.8700006001主营业务收入280002800000006401主营业务成本755007550000006601销售费用6350635000006602管理费用85689.6585689.6500006603财务费用5005000000损益 小计196039.65196039.650000合计2958232.152958232.15000022 序时账表2-2 序时账日期凭证号数科目编码科目名称摘要方向数量外币金额2012.06.01转-0001660204其他工会经费借00.001,903.002012.06.01转-00012211应付职工薪酬工会经费贷00.001,903.002012.06.01转-00022211应付职工薪酬教育经费贷00.002,378.752012.06.01转-0002660204其他教育经费借00.002,378.752012.06.01转-0003660204其他养老保险金借00.0010,466.502012.06.01转-00032211应付职工薪酬养老保险金贷00.0010,466.502012.06.01转-00042211应付职工薪酬应付福利费贷00.0013,321.002012.06.01转-0004660204其他应付福利费借00.0013,321.002012.06.01转-0005500101基本生产应付工资总额借00.0026,500.002012.06.01转-0005500102辅助生产应付工资总额借00.0011,500.002012.06.01转-0005510102管理人员工资应付工资总额借00.006,300.002012.06.01转-00056601销售费用应付工资总额借00.006,350.002012.06.01转-0005660201工资应付工资总额借00.0044,500.002012.06.01转-00052211应付职工薪酬应付工资总额贷00.0095,150.002012.06.01转-00061401材料采购运费发票借00.0032,790.002012.06.01转-000622210101进项税额采购专用发票借00.005,100.002012.06.01转-000622210101进项税额运费发票借00.00210.002012.06.01转-00062202应付账款运费发票_郑铸_李维贷00.0038,100.002012.06.03付-00012202应付账款付款单_郑铸_-借00.00100,000.002012.06.03付-0001100201工行存款付款单_5_2012.06.03贷00.00100,000.002012.06.05付-00022211应付职工薪酬支付工资借00.0020,528.032012.06.05付-0002100201工行存款支付工资_202_548195_2012.06.05贷00.0020,528.032012.06.05付-0003660204其他李维报销差旅费借00.004,536.002012.06.05付-0003122101应收职工借款李维报销差旅费_供应组_李维_2012.06.05贷00.004,400.002012.06.05付-00031001库存现金李维报销差旅费贷00.00136.002012.06.05转-00071123预付账款付款单_郑铸_2012.06.05_李维借00.0050,000.002012.06.05转-00071012其他货币资金付款单_4_2012.06.05贷00.0050,000.002012.06.05转-00081403原材料采购入库单借00.0032,790.002012.06.05转-00081401材料采购采购入库单贷00.0032,790.002012.06.07付-0004222102应交所得税交税借00.0037,412.502012.06.07付-0004222103未交增值税交税借00.0079,522.002012.06.07付-0004222108应交城市维护建设税交税借00.005,566.002012.06.07付-00042241其他应付款交税借00.002,385.002012.06.07付-0004222112应缴个人所得税交税借00.00395.002012.06.07付-0004100201工行存款交税_202_SW011_2012.06.07贷00.00125,280.502012.06.08收-0001100201工行存款现结_4_548197_2012.06.08借00.0032,760.002012.06.08收-00016001主营业务收入现结_4贷00.0028,000.002012.06.08收-000122210102销项税额现结贷00.004,760.002012.06.08付-00051122应收账款其他应收单_邯郸窗_马同借00.00500.002012.06.08付-0005100201工行存款其他应收单_202_548197_2012.06.08贷00.00500.002012.06.12付-00072202应付账款付款单_华强厂_李维借00.003,985.002012.06.12付-0007100201工行存款付款单_202_2012.06.12贷00.003,985.002012.06.12转-00091401材料采购采购专用发票借00.0020,500.002012.06.12转-000922210101进项税额采购专用发票借00.003,485.002012.06.12转-00092202应付账款采购专用发票_华强厂_李维贷00.0023,985.002012.06.12转-00102202应付账款核销_华强厂_5_2012.06.12_李维借00.0020,000.002012.06.12转-00101123预付账款核销_华强厂_2012.06.12_李维借00.00-20,000.002012.06.13付-0008500102辅助生产辅助车间购修理用品借00.0010,500.002012.06.13付-0008100201工行存款辅助车间购修理用品_202_548197_2012.06.13贷00.0010,500.002012.06.20收-0002100201工行存款票据结算_YD67890_2012.06.20借00.00280,800.002012.06.20收-0002112101银行承兑汇票票据结算_邯郸窗_YD67890_2012.06.20_马同贷00.00280,800.002012.06.20转-00111411周转材料采购入库单借00.0020,500.002012.06.20转-00111401材料采购采购入库单贷00.0020,500.002012.06.30转-0012660202折旧费计提第6期间折旧借00.006,209.602012.06.30转-0012660202折旧费计提第6期间折旧借00.0079.802012.06.30转-0012660202折旧费计提第6期间折旧借00.00945.002012.06.30转-0012510101折旧费计提第6期间折旧借00.007,360.002012.06.30转-0012500102辅助生产计提第6期间折旧借00.001,350.002012.06.30转-00121602累计折旧计提第6期间折旧贷00.0015,944.402012.06.30转-0013500101基本生产材料出库单借00.00901,317.452012.06.30转-00131403原材料材料出库单贷00.00891,081.702012.06.30转-00131411周转材料材料出库单贷00.0010,235.752012.06.30转-0014500101基本生产辅助生产成本分配借00.0022,000.002012.06.30转-0014660202折旧费辅助生产成本分配借00.001,350.002012.06.30转-0014500102辅助生产辅助生产成本分配贷00.0023,350.002012.06.30转-0015500101基本生产制造费用分配借00.0013,660.002012.06.30转-0015510101折旧费制造费用分配贷00.007,360.002012.06.30转-0015510102管理人员工资制造费用分配贷00.006,300.002012.06.30转-00161405库存商品产成品入库单借00.00892,436.872012.06.30转-0016500101基本生产产成品入库单贷00.00892,436.872012.06.30转-00176401主营业务成本专用发票借00.0075,500.002012.06.30转-00171405库存商品专用发票贷00.0075,500.002012.06.30转-00186603财务费用预提短期借款利息借00.00500.002012.06.30转-00182231应付利息预提短期借款利息贷00.00500.002012.06.30转-00194103本年利润期间损益结转借00.00140,039.652012.06.30转-00196001主营业务收入期间损益结转借00.0028,000.002012.06.30转-00196401主营业务成本期间损益结转贷00.0075,500.002012.06.30转-00196601销售费用期间损益结转贷00.006,350.002012.06.30转-0019660201工资期间损益结转贷00.0044,500.002012.06.30转-0019660202折旧费期间损益结转贷00.008,584.402012.06.30转-0019660204其他期间损益结转贷00.0032,605.252012.06.30转-00196603财务费用期间损益结转贷00.00500.00合计借00.002,958,232.15贷00.002,958,232.1523 资产负负债表资产负债表会企01表编制单位:2012 年6 月30 日单位:元资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数(或股东权益)流动资产:流动负债:货币资金1619,610.50622,240.97短期借款34100,000.00100,000.00交易性金融资产交易性金融负债35应收票据3280,800.00应付票据3640,950.0040,950.00应收股利4应付账款37275,740.00213,840.00应收利息5预收账款38应收账款6444,600.00445,100.00应付职工薪酬3950,000.00152,691.22其它应收款7-4,400.00应交税费4037,412.50-89,518.00预付账款820,000.0050,000.00应付利息41500.00存货91,250,012.001,289,962.00应付股利42一年内到期的非流动资产10其他应付款4327,000.0024,615.00其它流动资产11一年内到期的非流动负债44其他流动负债45流动资产合计122,615,022.502,402,902.97流动负债合计46531,102.50443,078.22非流动资产:非流动负债:可供出售金融资产13长期借款47400000.00400000.00持有至到期投资14应付债券4875691.0075691.00投资性房地产15长期应付款49长期股权投资16专项应付款50长期应收款17预计负债51固定资产184,333,000.004,333,000.00递延所得税负债52减:累计折旧191,390,179.001,406,123.40其他非流动负债 53固定资产净值202,942,821.002,926,876.60非流动负债合计54475691.00475691.00减:固定资产减值准备21负债合计551006793.50918769.22固定资产净额222,942,821.002,926,876.60生产性生物资产23所有者权益(或股东权益):工程物资24实收资本(或股本)564,000,000.004,000,000.00在建工程25资本公积57200,000.00200,000.00固定资产清理26减:库存股58无形资产27盈余公积59
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