广州美莱报销流程

上传人:da****ge 文档编号:62214461 上传时间:2022-03-14 格式:DOC 页数:4 大小:33KB
返回 下载 相关 举报
广州美莱报销流程_第1页
第1页 / 共4页
广州美莱报销流程_第2页
第2页 / 共4页
广州美莱报销流程_第3页
第3页 / 共4页
点击查看更多>>
资源描述
广州美莱医院财务报销流程- .主要负责部门:财务部财务审核总经理审批部门主管审批填写报销单出纳报销总经理/管理委员会财物部报销部门报销人填单审核报销美莱医院报销流程-流程说明目标:规范财务报销程序,提升财务工作效率,确保财务制度的执行范围:- 本流程适用于各部门的财务报销程序- 本流程与借款/还款流程相衔接-职责:- 财务部: 负责制定各项财务报销规定(标准) 负责审核报销单据的使用目的及合理性 负责确认账实相符 负责支付报销钱款- 报销部门:- 负责报销前的相关工作安排- 负责核实报销所述情况的真实性- 负责初审报销单据- 报销人:- 负责按财务规定填写报销单,粘贴原始单据- 负责各项单据的真实性- 负责各项报销符合财务规定- 说明:- 填单:先按报销单上的栏目如实准确填写,再将相关原始单据整齐归类粘贴在次页的空白粘贴单上,原始单据边缘不得超出空白页的边缘,需要的话进行折叠。 审批:1、填写完毕的报销单必须先由部门主管审批(签名),再由财务进行审批,财务务必对报销单据的使用目的及合理性进行审核,指出不符合财务规定的部分,并要求报销人进行处理。另外对账实是否相符进行核算。财务审核签名后,还需要由总经理或副总进行审核签名。- 2、对特殊报销的情况,报销人及财务部必需按财务规定进行上报或核实,得到批准后再进行报销。- 报销:在审核完毕之后,报销人于每周的周二及周五持报销单到财务部的出纳处进行报销领款,紧急事项或突发事项可在周二周五之外的时间予以方便。出纳必须对报销单据的审核签字情况严格把关,对未完成审核签字手续的单据不予报销。对大金额的报销单据,报销人需提前告之出纳准备好现金。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业管理 > 营销创新


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!