区审计局工作总结

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区审计局2021年工作总结 2021年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局认真落实三个代表主要思想,以科学发展观为指导,严格根据审计署,省厅,市局工作会议精神,严格实施中国审计法及中国审计法实施条例,继续落实落实审计,加强管理,不停创新的工作方针,依法推行审计职责.深入提升审计结果的质量和水平,全方面推进各项审计工作,集中力量加大对关键领域,关键部门和关键资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了显著的成效.现将工作情况汇报以下:2021年工作回顾 2021年的关键工作本年度审计工作关键为财政同级审, 经济责任审计,征地拆迁赔偿资金审计,专题资金使用效益审计等.1,抓住关键,突出财政预算实施情况审计 2,加大经济责任审计的力度本年度共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,本局继续坚持主动稳妥,量力而行,提升质量,防范风险十六字方针,将审计关键放在:落实实施上级政府相关部门制订的方针政策情况;检验专题资金的使用情况财政,财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政要求及财经纪律情况.发觉的关键问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专题资金使用的管理不够到位;对财务长久挂账的清理力度不够;会计科目标归类划分管理不够明确,科学等.3,转变思绪,加大征地拆迁赔偿资金的审计力度.今年本局第一次开展对征地拆迁及其赔偿资金项目标审计,关键对资金流转程序,资金安全问题等进行审计调查.抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁赔偿资金的使用,管理情况.在审计过程中善于发觉蛛丝马迹,勇于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实汇报,并按要求程序移交相关部门.做到审计有统计,过程可监控,结果可核查,绩效可考评.4,关注民生,完成区政府交办的审计任务围绕新一轮跨跃式发展,为处理人民群众最关心,最直接,最现实的问题,本局认真完成倪超区长部署的审计任务,很好地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政府医改决议提供依据.继续加强对医保,社保和涉农资金的审计,帮促依法管理使用专题资金,充足发挥审计监督职能作用.在内部经营管理,专题资金使用,固定资产管理,资金使用效益等方面提出了提议和意见.确保了十七大提出的关注国计民生的主要决议布署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.5,好字当先,做好专题资金使用效益审计在对财政专题资金和政府投资项目标审计中,严厉查处损失浪费行为,做到促进节省资金,降低损失浪费,提升资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,预防,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专题资金审计中,促进资源节省和环境保护.经过审计提出合理性提议,推进完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,确保经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全方面的,协调的,可连续的发展观.6,加强党建,提升干部队伍素质经区机关党工委的同意,本局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每个月组织一次学习,召开一次支委会,每个月第一周指定一个党员活动日,每三个月召开一次支部大会.开展了慈善一日捐,万人献爱心活动,帮助非公企业企业成立党支部.7,创新组织方法,处理审计资源不足问题本局着手处理任务重,人员少的矛盾.在区编委高度重视下,同意成立了审计事务中心,事业编制为2人.经过向社会公开招聘,事业人员已于11月上旬到岗,从而处理了公务员无法满编人员长久不足的问题,为审计局注入了新鲜的血液.为更加好发挥审计干部工作主动性,本局主动向区委组织部推荐审计干部,得到区委的肯定,并于今年9月提拔及任命一名科级干部,二名副科级干部,克服了干好干坏一个样的消极心理,调动了大家的工作热情.存在的问题今年审计工作即使取得一定的成绩,但也存在着部分问题.关键是:利用计算机辅助审计还不够到位,现场审计效率还不高;审计人员的专业素质需要深入提升,创新意识需要深入加强,以提升审计人员的业务能力.二,2021年工作目标和思绪2021年审计工作目标初步安排明年审计工作项目为:财政同级审,任期经济责任审计6个,财务收支审计2个,专题审计调查2个,举报件落实处理情况反馈,和区委,区政府,审计署,审计厅,市审计局下达的审计任务.审计工作思绪1,领会十七大精神,严格推行审计职责.把学习十七大精神,中纪委工作汇报,作为目前和以后一个时期的主要任务.深入学习,思索,全方面掌握精神实质,深入增强使命感和责任感,脚扎实地,科学安排,确保各项工作保质保量完成,当好经济运行的啄木鸟,用最低的成本,最短的时间取得最好的审计工作成效.提倡谦虚谨慎,文明审计的作风,以理服人,用事实说话,求真务实,严谨细致.2,遵照审计署八不准要求严格实施审计法及审计署6号令,严格遵照审计准则,审计程序,行政复议制度等制度,规范审计汇报,审计日志和工作底稿,深究细查,揭露问题,提升审计人员的案件意识;健全和完善审计复核制度,深入完善审计汇报审核,审理程序,完善审计风险防范机制和审计内控制度.坚持有所为有所不为,坚持尽力而为.3,依法审计讲文明,为建设法治型,责任型,廉洁型政府作贡献.廉洁从审,秉公执法.十七大指出,要关键加强对领导干部,人财物管理使用,关键岗位的监督,健全质询,问责,经济责任审计,引咎辞职,撤职等制度,扎实推进惩治和预防腐败体系建设.所以,应深入加强业务能力和综合能力的培训,依靠经济责任审计联席会的协力,加强和组织部门,纪检,监察机关的协调,联络,帮助制订科学合理的领导干部经济责任审计工作计划,并建立审计档案平台.完善审计公告制度,坚持政务公开,自觉接收社会和群众监督,塑造审计良好形象.确保人民给予的权力用来为人民谋利益,确保权力的正确行使.4,主动探索跟踪审计,大胆尝试效益审计和传统审计相比,跟踪审计只是审计方法的改变,并为改变国家审计的本质.这需要我们抓住审计的关键点,让审计参加全过程.在坚持主动稳妥,量力而行,提升质量,防范风险基础上,将审计工作前移.这么有利于提升审计质量,在问题还处于萌芽状态时就能及早地遏止.5,继续抓早抓好同级审工作,深入加大对征地拆迁赔偿资金的审计力度要深入加大对关键单位,关键资金的审计力度,把同级预算实施情况审计作为审计工作永恒的专题,切实抓紧抓好.2021年将扩大对征地拆迁赔偿资金的审查范围.6,深入利用信息化手段,提升审计效率本局一直把信息化建设摆在主要位置,坚持软,硬件建设一起抓,一是保障审计人员人手一台计算机,确保审计工作的顺利开展;二是建立和金宏网,数字福建和市审计局的连接;三是主动开展现场审计实施系统培训,提升审计工作效率.7,重视审计队伍的素质建设,实现干部素质的新塑造加紧对新进人员业务能力的培训,让她们立即熟悉工作,同时选送审计业务人员参与审计署,审计厅,市审计局的各项审计业务培训,增强审计干部综合能力,教育全体审计人员做到廉洁从审,秉公执法.坚持以人为本,走内部挖掘潜力的路子,着力培养复合型人才,优化队伍结构,充足发挥每个审计干部的主观能动性.
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