热门安全自查汇报六篇

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热门安全自查汇报六篇 在现实生活中,我们全部不可避免地要接触到汇报,我们在写汇报的时候要避免篇幅过长。在写之前,能够先参考范文,以下是xx整理的安全自查汇报六篇,供大家参考借鉴,期望能够帮助到有需要的好友。安全自查汇报 篇1为全方面落实落实卫生部、省政府召开卫生系统安全生产电视电话会议精神,确保安全生产各项工作任务落实,依据卫生部医疗卫生机构灾难事故防范和应急处理指导意见和医疗机构基础设施安全规范的要求,我院安全生产委员会认真组织学习,逐条领会,严格按要求认真排查,处理存在的问题,现将自查情况汇报以下。一、xx年7月19日20日我院安全生产委员会组织相关人员对医院关键安全要求范围进行自查,前后对供电供水设施,高压消毒锅等设施设备;放射科设施设备;检验科室;毒麻药品管理;内科、外科门诊、计划免疫等人员聚集科室进行检验,尤其是电工房供电系统保养,确保正常运转。二、医院安全委员会组织健全,人员和责任明确,抢救车辆情况良好,门诊、急诊等人员聚集场所安全,防火设施完好,疏散通道通畅,安排专员定时检验我院消防通道,尤其是夜间消防通道的安全通畅情况。组织全院职员参与“消防知识”专题讲座,提升职员的消防意识,增强了火灾抢救处理的能力,为杜绝消防安全隐患起到了主动的作用;向到我院就医的病人及陪护者发放控烟宣传材料,门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组,科室主任、病房护士长负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。三、结合检验活动,主动开展全院医疗安全教育,提升医疗安全意识,并进行自查,组织召开全院科室主任、各小区服务站责任人会议,对自查情况进行汇总,对存在的安全隐患进行整改,努力争取为人民群众提供友好、安全的就医环境。经过自查,提升了安全生产的意识,明确责任,确保“五到位” 责任到位、方法到位、医疗救援到位、抢救药品到位、应急物资到位 ,加强节假日、急诊、病房的值班力量,严格实施安全生产值班和领导干部带班制度。安全自查汇报 篇2为深入加强我乡财政资金的安全监督管理,确保财政资金的安全,财政帐户规范和财务制度的落实,依据泸州市龙马潭区财政局有关开展全区财政资金安全检验工作的紧急通知(泸龙财库20212号文件精神,结合我乡实际,对我乡财政资金进行了全方面的根本清查,现将自查情况汇报以下:一、 落实责任,摸排自查本局财政资金支付的关键步骤在预算科、国库科和国库支付中心,对照此次检验内容梳理以下:(一)制度建设及基础管理工作1、根据财政国库集中支付制度相关要求,制订出台了财政资金支付暂行措施、财政资金银行清算措施、国库制度改革会计核实暂行措施。2、根据财政总预算会计管理基础工作要求,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督。3、制订出台屯溪区财政局财政专户管理暂行措施,不停加强和规范财政专户管理,提升财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。(二)岗位人员管理和内控机制1、国库支付中心岗位设置根据国库支付中心工作职责和业务步骤,支付中心设主任、审核、资金、核实4个工作岗位。2、财政总预算会计岗位设置依据财政总预算会计管理基础工作要求,预算科设置总预算会计1名,设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限,科学设置了录入、代编计划和复核岗,由预算科科长兼任复核岗;3、国库财政专户统管资金会计岗位设置依据国库财政专户岗位要求,遵照财政专户资金拨付快捷高效及安全性的标准,设置财政专户统管资金会计1名,复核岗1名。(三)业务步骤控制和帐务管理1、国库集中支付一体化管理系统业务步骤根据国库集中支付制度要求,建立适合本局实际的资金支付业务步骤。2021年5月本局平台一体化系统全方面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗,进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标,业务科室审核、支付中心受理;2、国库支付中心国库集中支付业务步骤依据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划,审核预算单位的直接支付申请,立即办理单位财政直接支付业务。发送预算内资金用款额度。每日依据代理银行确定支付金额,立即导出用款额度发送区级金库,便于支付资金清算,定时和其查对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核实。对发生的资金收付业务进行核实,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每个月终了和代理银行、预算单位查对单位往来清算账户存款余额,做到账款相符。每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算。3、国库统管财政专户业务拨付步骤本局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式,由预算科下达专题指标,经过人行、代理银行系统清算到各财政专户,各业务科室依据业务实际进度需要,填制专题资金拨款凭证,经业务科长审核,分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计,经审核后严格根据屯溪区财政局财政专户管理暂行措施拨付各专题资金。(四)对帐及印鉴、票据管理严格根据财政总预算会计管理基础工作要求、屯溪区财政局财政专户管理暂行措施、国库制度改革会计核实暂行措施等相关要求,每个月和相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行查对资金帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格实施印鉴和票据管理制度,分人分印管理,同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专员保管,主要单据建立严格领用和核销制度。二、查找问题、主动整改1、岗位职能设置及人员配置有待深入优化本局高度重视国库财政专户清理整改工作,以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配置,国库管理工作愈加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多,存在一人多岗现象。2、制度建设有待深入完善伴随当代国库管理改革工作的不停推进,现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要,财政资金安全管理及内控制度需深入完善。3、国库集中支付改革应深入推进伴随国库集中支付改革工作的纵深推进,根据上级相关要求,我区区级单位已全部纳入国库集中支付,镇级资金调度、往来资金及专题资金仍为直拨及帐户管理模式,应结合国库集中支付改革主动探索镇级资金管理模式,以深入完善国库集中支付改革工作。4、财政专户管理工作仍需加强和完善伴随近两年来的财政专户清理整理及整改,本局已将财政专题资金帐户纳入国库统管,进行了有效精简撤并,并建立了专户管理制度。但财政专户包括资金量大,应不停加强财政专户管理,并严格控制新增帐户,完善专户管理制度,形成财政专户管理的长期有效机制。下一步,本局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机,主动落实整改:1、加强支付步骤人员配置,定时组织轮岗,建立“职责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制;2、根据国库集中支付制度要求,深入完善资金支付业务步骤管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核实和对帐管理步骤;3、加强和完善国库制度建设,深入推进国库集中支付改革,加大公务卡制度改革力度,确保年底前全方面推开。安全自查汇报 篇3为了深入加强和改进我园安全管理工作,切实保障我园师生生命和财产安全,维护学园正常的教育教学秩序,构建友好安全稳定的教学环境,依据教育部、省教育厅、澄迈县人民政府和澄迈县教科局的相关文件要求,在我园全体教职员齐心协力下,开展了一系列扎实有效的安全教育和防范工作。现将先关情况汇报以下:一、认真学习和落实相关法律法规,提升认识、依法做好安全管理工作。依据上级主管部门的要求,结合我园的实际工作需要,4月14日下午组织全体教职员认真学习了相关安全管理方面的法律法规,做得以法治校,依法管理,增强安全意识,提升安全防范管理潜力。我们学习的法律法规有2021年6月3日,由教育部、公安部、卫生部等10个部门联合颁发的中小学幼儿园安全管理措施,深入明确了安全管理职责,完善了校内安全管理制度,加强了日常的安全管理,开展有效的安全教育活动等。我们还学习了澄迈县教科局有关深入加强中小学、幼儿园学校全管理的要求(澄教科(2021)95号文件)的全部资料。认真落实了海南省教育厅有关加强中小学幼儿园学生校外群众活动安全管理工作的紧急通知(琼教(2021)22号文件)和海南省教育厅转发教育部有关做好春夏季中小学生和幼儿安全工作的通知,果断实施澄迈县人民政府办公室有关加强全县中小学幼儿园安全管理工作的紧急通知(澄府办(2021)81号文件)和澄迈县教育和科学技术局有关加强全县学大型集会和校外活动组织管理的通知。要讨教师提升职责意识,增强安全常识,切实认识到幼儿安全工作的主要性,确保把孩子教育好,管理好,保护好,并和全部的教职员签署安全职责状,让家长放心地将幼儿交到我们的手中。二、领导班子充足重视,提升思想意识4月14日早晨召开领导班子组员会议,明确职责和详细分工,成立以园长为首的幼儿园安全工作领导小组,针对各项详细安全工作每七天二开展全园性安全隐患排查,各班老师负责本班的安全隐患进行排查,并把排查情况汇报到王翔老师处。全园的水、电线电路、设备设施、户外场所、大型玩具等由安全领导小组每七天二下午进行排查。三、健全各项安全制度经幼儿园安全领导小组初稿,并由全体教职员讨论透过的相关安全制度有:幼儿园消防安全制度、幼儿人身安全方法、幼儿园安全制度、班级日常安全制度、幼儿园重大事故处理预案等。并严格根据制度落实实施。四、消防安全工作管理幼儿园群众对活动室、寝室、食堂等关键防火场所进行排查,对电源、电线进行改装处理,对教室内的插座进行“不用即封”处理,将墙面外漏的插座用胶带封住,将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用,消除一切不安全的隐患。检验各类消防设施、消防器材的使用情况。并对幼儿及老师进行应急预案知识教育,确保紧急情况下幼儿和教职员能够有秩序地安全撤离、疏散。五、接送、晨检、午睡值班工作情况管理老师严格实施幼儿园接送制度,认真清点幼儿,做好幼儿入园晨检、带药、不安全隐患统计工作,对于未到园的幼儿,老师要立即做好家园联络工作,并针对详细情况进行汇报,有异常情况应马上请示上级领导,以防多种大的传染病或其它特殊情况的蔓延。幼儿午睡值日老师应尽职尽责,依据季节改变和幼儿详细情况做好保育工作,让每个幼儿健康安全地午睡休。六、食品卫生管理情况幼儿园对食堂卫生情况进行了一次深入地检验,根本清除卫生死角,对于多种不卫生的隐患和习惯立即进行处理更新。厨房工作人员认真学习和严格实施食品卫生法等文件的要求,并签署食品饮食卫生职责状。学校加强对食品采购、供货、加工等关口的管理,确保所购食品和原料卫生安全,贴合国家食品卫生要求。存放食品和原料的场全部专员管理,非直接工作人员不得靠近;严格生熟分放和加工处理制度,并严格实施饭菜当日制作,当日食用制度,以防隔夜饭菜对幼儿身体健康造成危害。对幼儿园进行灭鼠除蟑,清除多种寄生虫,预防各类传染病的发生。七、幼儿学习活动玩具和运动器械情况管理结合此次自查活动,幼儿园对园舍、室内设施玩具,寝室用具,进行了一次根本地检验。将多种游乐设施进行加固处理,对教具和玩具进行消毒和检验,将不合格的.玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次维修,根本检验了班级的物品摆放,消除了隐患。八、幼儿安全常识教育情况幼儿老师结合课堂教学活动对幼儿进行安全知识教育,让幼儿具有简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识,并利用接送幼儿的时候和家长进行沟通,让家长配合幼儿园的教育工作。结合此次自查整改工作,我园在管理制度、校园设施、安全意识和安全方法等方面全部进行了深入的改进和完善。老师的安全意识也深入加强,对各项安全工作和应急处理措施有了更深入地了解,幼儿将会在一个安全的、活泼的环境内健康、愉快地成长。自检情况:1、幼儿园房屋、户外活动场地、玩教具等经检验贴合安全要求。2、幼儿在活动时,有专员负责看护。3、幼儿园周围无违章及坍毁的危险建筑。4、幼儿食品的采购根据标准严格实施。5、对突发流行病和传染病制订有针对性地防范和方法。6、定时组织教职职员学习,提升个人素质,无发生体罚及变相体罚幼儿的行为。7、制订幼儿食品卫生安全管理制度并严格根据制度实施。8、制订幼儿接送制度,对不认识的人接孩子,老师不放行并和家长联络确保每位幼儿的人身安全。9、办园条件贴合相关要求。10、中三班的天花板灯管处有漏水的现象,可能会造成漏电,已数次叫相关人员整改,但全部没措施修好,望局里给援助。安全自查汇报 篇4新学期马上开学,为全方面排查整改校园安全隐患,严防校园安全事故,确保秋季开学安全、顺利,我校组织专班对校园内进行了一次拉式安全大检验,经过开展专题行动,深入落实安全主体责任和安全监管主体责任,全方面排查治理事故隐患和关键部位,切实处理安全存在的突出问题、疑难问题,建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度,有效防范和遏制重特大事故的发生,创立平安友好校园。现将检验情况汇报以下:一、学校安全防范工作学校建立了关键责任人、分管责任人、安全管理机构或校园安全管理人员、岗位安全责任制,层层签署安全责任书。学校制订了相关的安全管理制度和突发事件应急预案,每学期全部进行安全演练。新学期学校配置了专职保安,大门口安排有值班领导和四名以上的值班老师,门卫室配置了防剌服、橡胶警棍、安全头盔、钢叉等物防设备,学生在校活动关键场所全部安装有摄像头,技防落实到位。二、校园建筑安全情况学校现有供师生使用的校舍合计七栋,2021年秋,在上级领导的关心下,学校进行了整改,全部师生使用的校舍全部整修一新,无安全隐患。现在学校无维修项目和在建工地。三、交通安全情况学校无校车,同时学校配合公安、机关大力整改校门口黑车,并经过致家长一封信的形式提醒家长和校方共同加强对学生的交通安全教育。四、学校食堂、教学楼、学生宿舍等地按要求配置了灭火器,停电应急灯等设施完好。学校于去年秋刚进行了教学区域改造,电器设施、设备及用电线路安全可靠。教学楼、宿舍楼等地设置有疏散通道,学生宿舍防护开启有逃生出口,各类消防隐患整改到位。五、学校食品卫生安全情况学校根据学校卫生工作条例要求,关键对食堂的布局、防蝇防鼠和消毒等设施设备、食堂人员的健康证、操作规范和物品采购步骤等进行了检验,一切符合要求。六、校园周围环境综合治理情况学校大门口两侧正在进行305省道改造工程,出于安全考虑,学校在大门口和改造工程围栏上张贴了安全警示口号。校门口两侧设有减速带,下一步准备联络路政、交通等部门在大门口设置斑马线。校园周围无出售食品的无证游散摊点,学校200米内无吧、电子游戏厅点等场所,学校常常联络当地派出所来校门口值勤并设置了二十六中警务室,不存在人良人员勒索、敲诈学生情况。七、安全隐患整改情况学校下水道,路面、校门口放课时段的安全问题、夜晚照明等上半年安全隐患全部已整改到位。八、涉校矛盾排查化解工作学校专门设置了由总务室和综合室负责的调解室,建立了矛盾纠纷排查调处机制,方便于立即发觉、处理矛盾纠纷,对于被解聘民师等关键上访人员由学校支部书记龚兴道同志包保。九、开学准备情况现在学校各项开学准备工作正担心有序地进行,校园环境已初步打扫洁净,学生报到工作也已安排到位,各班主任正在准备各自开学第一节安全课,全校教职员全部在为新的学期进行着各项培训和准备工作。襄阳市二十六中2021825安全自查汇报 篇5档案安全是档案工作的重中之重,确保档案安全是档案工作者的天职。我单位十分重视档案安全工作,实施安全领导责任制,加强了对档案安全、保密工作的领导,建立完善了档案管理负责制,明确各项职责,将档案工作落实到位,保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣,牢靠树立“安全第一,预防为主”的思想,果断预防松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失。依据市档案局转发国家档案局有关开展档案安全专题检验的紧急通知(档电202119号)文件精神。结合检验内容和相关要求,我单位内部针对档案室及档案归档工作的相关人员开展一次全方面的档案安全专题检验和自查活动,现将自查情况总结汇报以下:1、对档案保管情况进行了自查。经过自查,档按检索工具齐全,目录登记和档案实体相符,无缺件,缺页情况,档案装具符合档案安全要求。2、对档案库房情况进行了自查。库房温湿度符合档案保护要求,制订了库房安全制度。为了搞好档案工作,单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实,新增加整理健全了档案库房“十防”及消防安全“八不准”制度。继续实施档案专员保管,专员查阅,集中归档,认真实施档案库房管理制度、档案保管保密制度、档案判定销毁制度、档案查阅利用制度、档案管理人员岗位职责等相关制度。并根据各项规章制度的要求认真落实整改。3、对档案安全管理进行了自查。严格根据档案工作突发事件应急管理措施和档案防治灾难工作指南等要求。加强了工作人员的岗位责任的建设,落实实施档案法和上级部门相关档案工作的方针政策,定时做好档案工作的法规、制度、要求的宣传工作,增强单位各工作人员的档案意识。根据法规,切实加强对文件材料搜集和判定销毁工作的监督、检验和管理,使我单位档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制订并实施了较有效的方法:首先,加强对归档文件材料的保管和保密力度,由档案人员统一集中管理,任何人不得私自挪用,凡包括保密的文件资料,认真做好传阅和保留工作;其次,做到以人为本,努力提升档案管理人员的业务素质,主动参与档案专业技术和业务知识培训。经过这次自查,我单位对档案工作安全工作进行了深入的明确,同是,也发觉了部分存在的微弱步骤,档案室面积小,设施简陋,存在较多的安全隐患,保密观念还有待深入强化等等。针对以上问题,我民制订了整改计划:(1)深入组织学习档案管理基础知识,充足认识档案工作的主要性。加大宣传力度,让大家了解档案工作,加强安全观念。(2)档案管理工作要建立在平时认真、仔细、立即的基础上,在日常工作中,要随时进行整理、分类、归档,做到规范化管理。(3)加强监督工作。保密监管人员要认真推行职责,定时对单位的文件保密检验,尤其是节前的检验,要形成一个制度,发觉问题及纠正,把保密隐患消亡在萌芽时期,确保文件的安全。(4)继续建立健全档案管理工作制度,并严格根据制度实施。以后,我单位将继续根据此次检验的要求,把档案安全表现在实际工作中,落在实处,认真的坚持下去,时刻确保档案的安全和完整。安全自查汇报 篇6一、本单位及所属机构资金管理现实状况为了加强我工区资金管理,提升资金使用效率,确保资金的安全和完整,依据国家电企业深化财务集约化管理工作方案,结合我工区实际制订了相关制度,首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目标登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保留现金,保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对和货币资金支付相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人 借款人或报销人 需根据企业相关要求,填制相关表单。会计人员对同意后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的同意范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方法、支付单位是否妥当,复核无误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,经办人 借款人或报销人 在相关单据上签字确定后,出纳要立即登记相关账簿。二、自查工作开展情况1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为组员的资金安全管理自查领导小组,确保检验工作不走过场,收到实效。2、自查内容一 内部控制制度1 建立健全单位内部控制制度:财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度差旅费报销管理措施财务印章管理财务档案管理等各项制度。2 财务票据专员管理,建立台账。3 财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位和岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。4 监督检验机制健全。二 财务管理1 严格根据国家电会计制度进行核实和管理。2现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每个月对账制度落实有效。三、自查工作中发觉的问题1制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面,存在不合规票据的问题,有收据和第三方发票。四、截至汇报期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对协议收入的管理,设置了专员专岗催收应收等未达账项,确保协议资金立即入账。五下一步整改计划和方法1、下一步整改计划对于票据管理方面存在的问题,针对不合规票据,我工区将要求对方企业立即开具发票和换票2、深入加强资金安全健全规范管理的提议:一 提升财务人员专业素质,扎实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要,不停更新和丰富财经知识,立即了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。二是立即分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方法,促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识,严格根据财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。二 抓住工作关键,控制资金管理步骤一是控制决议过程,强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程,强化关键步骤管理。三是制约资金的流转过程,强化全封闭管理。单位: 签章单位责任人: 签字年月日
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