10年内审情况汇报.docx

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质量保证体系内部审核情况汇报依据TSG Z0004-2007质量保证体系标准的要求和公司内部“审核计 划”,公司质量保证体系内审小组于09年1月20日至21日共审核了与 覆盖产品质量活动有关的12个部门及相关人员,会见了 11人,共检查 了 75项,发现一般不符合项3个,无重要不符合项,不符合率为3.8%。 对内审中发现的不符合项,内审组要求责任部门立即整改,采取纠正措 施,于10年01月18日前完成,由办公室组织有关人员进行验证,现已 按要求完成整改任务。从内审情况来看,我公司自2009年3月1日起试运行TSGZ0004-2007 质量保证体系标准,我公司按过程方式建立的文件化质量管理体系,基 本符合标准要求;建立的符合标准要求和满足实际需要的质量方针和质 量目标,各级人员一般都能够理解贯彻。通过近五年多时间的IS09001 : 2000质量管理体系标准的贯标和二年多的TSG Z0004-2007质量保证体系 的运行,全公司员工的质量意识有所提高,过程监控得到了加强。质量 管理体系运行基本有效。在质量内外反应中和过程的监视考核中所暴露出来的主要问题:一 是对标准、质量手册和过程文件的理解,个别地方存在理解不够透彻、 正确的问题,导致个别要求出现不符合项;二是员工的质量意识和工作 责任心还要进一步加强;三是现场管理水平还有待进一步提高。今后各部门应进一步加强对质量保证体系、质量手册和过程文件的 学习和理解,加强工作责任心,认真严格地按标准、质量手册和过程文 件的要求执行各项程序,使我公司的TSG Z0004-2007质量保证体系保持 有效运行和不断持续改进提高,更好地满足顾客的要求。管理者代表:史水荣二O一一年一月二十二日
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