三公经费及公务卡自查报告.docx

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三公经费及公务卡自查报告三公经费及公务卡自查报告根据区纪委等部门关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我中心对20*年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。二、狠抓落实,严控各种支出(一)“三公”经费支出情况1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。2.公车用车费。中心20*年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。(二)公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格三公支出管理,提出了几项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。
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