汽车维修配件管理制度

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资源描述
配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量 合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化。岗位职责零件 部主管1贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定; 2组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理, 全面完成公司下达的各项任务; 3做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管 理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施; 4组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进;5协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题; 6掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好 服务工作; 7负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对; 8组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率; 9加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力。采 购员 1严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定; 2熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车 间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息; 3严格把质量关,不 以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价 格合理; 4不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣, 不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理; 5对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延; 6严格遵守公司财务制度,提高业务水平。零件管理员 1遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实; 2熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作; 3有效利用仓库空间,对零件实行 “全货位系统 ”(即所有的配件都 有仓位号),保持仓库配件摆放整齐,整洁;4严格执行物,料入库 验收制度,对采购入库的配件要核查包装, 质量,数量与购货发票进行核对确认; 5按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物 一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报;6零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持 “一盘底 , 二核对,三发料,四减数 ”的原则; 7每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财 务进行核销; 8确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘;未经批准,严禁非 仓库人员进入;9零部件出入库做到 “先进先出 ”原则 ;10 严守公司保密制度,不得泄露商业机密。计划员1根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及 采购计划;2定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态; 3及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况; 4制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因; 5做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销 零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理; 配件部工作管理制定配件计划1.1 根据前 6 个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值;1.2 根据维修业务季节性变化 等因素,调整库存上下限数值;1.3 配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货 计划;1.4 配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商; 配件采购管理1.1 对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流 程申请付款;1.2. 配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况;1.3 对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下 的大售后、 4S 店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间;1.4 对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也 可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购;1.5 市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档 保存;1.6 定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商 货比后采购;1.7 采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请 财务人员参加谈价;1.8 从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购 制度;1.9 从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员 应一周内办理报销手续;客户车辆配件订购制度1.1 配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分:正常来店 维修车辆订 单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类;1.2 日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务 顾问接到报价单经客户确认同意后将 配件订购申请单 提交给配件部, 由配件部负责向供应商下达采购清单;1.维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认 报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的 叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班 组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承 担;1.4 经保险公司核赔的零件项目, 保险 业务员将需更换的零件填写在 配 件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定 订货时间;1.5 保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自 确认签字订购;1.6 对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要 文件,像:发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商;1.7. 服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写(如车牌、车架 号、订购配件名称、数量、金额)并备注说明车辆是否在厂等件、作业 班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到 货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接 时间,防止推卸责任情况出现;1.8 零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1 件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专 人更新到货信息,通过 OA 系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主 来店更换, 并做好客户来店更换的接待工作, 如定货的服务顾问休假时, 则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进;1.9 需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金 (具体和财务,前台沟通定),减少客户订货后不到店更换的情况发生, 避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单, 如在半年内未能出库的,从第 7 个月开始为呆滞库存;1.10 零件部订购单统一使用一式四联,即:一联仓库、二联前台、三联 收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联 单上分别盖 “已收定金 ”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购;1.11 经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因 导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自 行解决;1.12 由于零件质量问题造成返工车辆, 车间技术小组评定出具检查报告, 将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔 付;1.13 配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、 未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6 个月内未能销售,配件部从第7 个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总 经理,请领导监督解决;配件验收入库管理1.1 供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品 种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确;1.2 发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍 照以备查验;1.3 发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管 负责与供货商沟通解决;1.4 初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配 件主管负责与供货商解决;1.5 零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、 型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告;1.6 零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可 疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库;1.7 确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通 处理,严重时终止与该供货商的业务往 来;1.8 货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续;1.9 不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续;1.10 月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并 将结算单据交财务部申请付款;1.11 货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内。 配件出库管理
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