安全生产监督检查制度 (2)

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安全生产监督检查制度安全生产监督检查制度第一章 总 则第一条 安全生产监督检查是企业安全管理体系有效实施的保证。它的主要任务是将企业各项安全生产工作纳入日常监督的范畴,通过系统地、有针对性的监督检查工作,及时排查整改事故隐患,落实安全生产的各项规章制度,防止各类事故发生,保障从业人员的安全与健康,依据中华人民共和国安全生产法、以及青岛市交通委关于强化道路运输安全监管的若干措施等法律法规,制定本制度。第二条 安全生产监督检查的目的是查隐患、堵漏洞、保安全。通过督促各项安全技术措施和管理制度的有效实施,及时发现在安全生产过程中的事故隐患,并及时采取措施消除这些事故隐患,确保安全生产工作顺利进行。第三条 各级安全生产监督管理部门对本单位安全生产工作实施综合监督管理,指导、协调、督促本单位其他有关部门依法履行安全生产监督管理职责。其他有关部门在各自职责范围内依法对有关的安全生产工作实施监督管理。第四条 必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针;必须坚持安全生产“谁主管谁负责”和“一岗双责”的工作原则;必须抓好安全事故“四不放过”( 原因未查明不放过,责任人未处理不放过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过)、“一票否决”和“责任追究”制度的落实。第五条 本规定适用于集团公司所属各级单位和部门。各级单位和部门应依据本制度要求但不限于本制度制定各自相应的监督检查制度。第二章 安全检查的形式及范围第六条 安全检查分日常检查、专项检查、季节性检查、综合性检查、节假日检查等。各级单位和部门应根据各自的实际情况制定相应检查制度。1、综合性检查主要包括由各级单位领导负责,组织各有关职能部门的专业人员,以五查(查思想,查制度,查管理,查隐患,查事故处理)为内容,进行认真细致全面地检查。2、日常检查主要是纠正违章、排查隐患、检查生产设施的完善和安全防护用品的使用及各类安全规章制度及规程的执行。是由各级安全人员每天都进行的贯穿于生产过程中的巡回检查。3、专项检查是对易发生事故的设备、场所或操作工序,主要包括车辆运行、车辆维修、基建作业等进行的安全检查。检查时应有方案,有明确的检查重点和具体的检查手段和方法。4、季节性检查主要包括冬季防冻、防火、防滑和夏季防中暑、防汛、防泥石流、防台风、防雷击、防食物中毒等季节性易发生事故的检查。5、节假日检查主要是在国家重大节日、重要活动前,为确保过节或活动期间的安全生产,创造安全的社会环境,由安全生产主管部门及时组织有针对性的安全生产工作布置、安全应急措施和安全值班布置等情况落实。第七条 安全检查具体范围包括:所属各单位及所有营运车辆、生产机械设备及驾乘从业人员、技工等。安全检查的内容包括:集团及公司规定的各项安全制度执行情况和安全责任的落实情况;安全会议制度及安全培训落实情况;各岗位安全操作规程及贯彻执行情况;安全防护、消防、报警器材是否齐全、有效;车辆GPS安全运行监控系统使用情况;是否存在安全生产事故隐患,是否对安全隐患进行及时有效的整改;对违章及发生事故人员的“四不放过”原则落实情况;安全计划措施是否落实和实施;以及其它要检查的内容。第三章 监督检查的组织和实施第八条 监督检查组织领导1、集团及直属单位相关负责人每月有固定的时间在基层、在一线、在现场监督检查安全生产工作,发现问题及时处理并做好记录备查,实现企业领导到基层、安全管理在现场、问题解决在一线。安全责任人在现场时间,行政一把手按照工作日的10%(每月2.5天)、分管安全领导按照工作日的50%(每月11天)、安全部门负责人按照工作日的70%(每月16天)执行。2、建立完善安全预防预控机制。集团及集团直属和各基层单位组织人员进行安全检查时,应根据“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则,明确检查职责。3、安全检查按照“分级负责”和“谁检查、谁签字、谁负责”原则,采取普查与抽查、明查与暗查、定点与巡回等方式进行。检查人员应认真履行职责,实事求是、公平公正;被检单位应积极配合各级安全检查,不得妨碍和干扰检查工作的正常进行。第九条 安全检查方案实施1、检查要有方案,具体规定检查的目的、对象、范围、项目、内容、时间和检查人员。2、综合性检查原则上集团每季度、各单位每月、基层每半月至少组织一次。集团及各单位可根据需要,随时调整检查的次数和范围。3、日常检查由安全人员负责,每天对所管辖区域进行检查。各级安全生产管理部门每周至少组织一次日常安全检查4、季节性、专项检查和节假日检查,由集团及职能部门、各单位、基层单位组织有关专业部门开展的有针对性的安全检查。第十条 对在检查中查出的各类安全隐患要做到“四定”,即定措施、定责任人、定整改期限,定复查时间。把整改过程和结果以书面形式记录并存档备查。对于检查所发现的安全隐患,能当场整改的,责任单位应及时预以消除。对不能当场改正的安全隐患,应及时下达整改通知书,限期整改,还要对整改进行跟踪检查,直到隐患消除。同时,在月度安全例会上予以通报。隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送安全负责人签字确认后存档备查。对于涉及不能自身解决的重大安全隐患,应当提出解决方案并及时向相关部门报告。对于拒不接受检查或者对检查中发现的问题拒不整改的,按有关规定对其责任人给予处罚。安全监督检查要做好记录,参加检查的人员要签字,实行“谁检查、谁签字、谁负责”制度。检查记录要列入安全工作台帐。第四章 附 则第十一条 本制度自即日起实施,违反本制度的按相关规定追责。第 5 页 共 5 页
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