220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表(2014版)

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附件8附件8.1220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理17分1.1工程项目合法性文件4工程项目可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程项目可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件4环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。映1项扣2分,重要文件为复印件扣1分检查相关文件1.3组建业主项目部3按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划3按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片米集与管理24分2.1数码照片主题5数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量5数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%人上全扣,数量每少5%(不足5%按5%十)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理5按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理300分-1-序号检查项目分值评分标准检查要求扣分2.4数码照片符合性5照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用24分3.1标准工艺应用策划8工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施8业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结8业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表4工程招标管理12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合检查中标通知书、合同序号检查项目分值评分标准检查要求扣分向不规范扣1分。4.3监理招标3按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标3按规定进行主要设备(主变、图抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理6分5.1工程概算控制3工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算3按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理22分6.1工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底记录6.4设计变更管理3按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求3设计文件应明确质量通病防治的设计措施和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸序号检查项目分值评分标准检查要求扣分6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣1分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件2按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理38分7.1组建施工项目部3按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审3工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录7.5施工方案6施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录-4序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。7.6工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8按图施工2按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及现场7.9工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.10施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理50分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划4按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则4工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录一5一序号检查项目分值评分标准检查要求扣分8.4工程建设强制性条文执行4按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录4按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规氾扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施)3施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具31主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核工程材料/构配件/设备进场3工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质3主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;检查报审表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。8.13工程竣工质量评估报告3按要求编制竣工质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查竣工质量评估报告8.14质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.15工程质量验评划分2工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.16工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9工程工期管理4分9.1项目进度实施计划4各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理36分10.1事故考核14分10.1.1人身伤害事故4施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故6施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件4施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案22分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案序号检查项目分值评分标准检查要求扣分策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。1023安全制度及安全管理网络3健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分检查参建单位安全管理制度及安全管理网络1024危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理4规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理6分11.1设备监造3按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)11.2材料设备检查及缺陷处理3材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表12验收及总结评价34分12.1中间验收141按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规检查施工自检、监理初序号检查项目分值评分标准检查要求扣分范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收6工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收5按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书12.4系统调试方案及报告4系统调试方案及报告齐全。调试过程中发生设备严重损坏全扣;无方案或报告全扣;调试项目不齐全1项扣0.5分。检查系统调试记录、方案12.5工程总结(业主、设计、施工、监理单位)4业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.6质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价结论与实际不符1份扣2分;评价人员未签字、无评价结论、1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.7质量监督报告4规阶段的质量监督报告齐全。缺少1份扣1分;报告中问题未闭环1项扣0.5分。检查各阶段质量监督报告12.8消防专项验收3消防专项验收报告或相关备案证明材料齐全。跌少扣完。检查消防专项验收报告或相关备案证明材料13生产准备及运行管理17分13.1运行编号、标牌、警示牌4运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警小牌序号检查项目分值评分标准检查要求扣分13.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号4构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具编号13.3安全工器具管理4安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.4消防器具管理3消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查消防器具管理记录、检查消防器具13.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理10分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文档的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣1分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工佟13处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保检查移交记录序号检查项目分值评分标准检查要求扣分管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。14.6案卷目录1案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附件8.2:220千伏及以卜新建期由站i大标投产和优质T程标准评分表-工程后最管理及丁芳6D0分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分115分)1.0主要材料出厂资料及试验资料32分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3试件(块)相关试验报告6混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。检查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告6土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无类桩,n类桩不得超过20%试验报告齐全。存在类桩,n类桩超过20%全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验5重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验3结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90旷上,检验记录齐全。缺少1部位扣0.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录25分1.1.1地基验槽5勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2钢筋工程5钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3地下混凝土工程5地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录1.1.4防水、防腐5防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材拾接、变形缝细部处理等记录1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙5门窗、粉刷、吊顶、饰面破、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关隐蔽工程验收记录1.2工程质量验评记录10分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表5对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录5分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分1.3.1屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录3屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录3地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3水池满水试验记录3消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查水池满水试验记录1.3.4建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录3建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告3外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关检测报告1.3.6建(构)筑物沉降观测记录3设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录1.3.7室内环境检测报告3室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告1.3.8给水、采暖系统水压试验记录3给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录3卫生器具满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;检查卫生器具满水试验序号检查项目分值评分标准检查要求1-Li八记录填写不规范1份扣0.5分。记录1.3.10消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全、规范。映少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录1.3.11排水干管通球试验记录3排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查排水干管通球试验记录1.3.12照明全负荷试验记录3照明全负荷试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查照明全负荷试验记录1.3.13建筑防雷接地装置检测记录3建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.14线路、插座、开关检验记录3线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.15通风与空调系统试运行记录3通风与空调系统试运行记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查通风与空调系统试运行记录1.3.16给水管道通水试验及冲洗消毒记录3给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料100分)2.0主要原材料合格证明文件12分2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证3硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。映1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证3支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件3构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告18分2.1.1主变压器出厂试验报告31主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术检查变压器、油浸高抗序号检查项目分值评分标准检查要求八-1参数不满足技术合问要求1处扣0.5分。出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞记录报告及签证4大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.1.3主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告2.1.4SF6气体出厂试验报告3SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合问要求1处扣0.5分。检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告48分2.2.1管形母线筑弧焊接试验报告4管形母线氮弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线氧弧焊接试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告4耐张线夹液压试验报告齐全、规范。玦1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查耐张线夹液压试验报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.4变压器局放试验报告和绕组变形试验报生4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查)2.2.5电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告序号检查项目分值评分标准检查要求扣分226保护调试报告4保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查调试报告2.2.7通信、自动化调试报告4通信、自动化调试报告齐全、规范。玦1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查通信、自动化调试报告2.2.8测量盘表校验报告4测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查盘表校验报告2.2.9变压器、电抗器相关签证4变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器、电抗器相关签证2.2.10充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查瓦斯继电器校验报告2.2.11绕组温度计、油温度计校验报告4绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分检查绕组温度计、油温度计校验报告2.2.12SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告4SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录12分2.3.1主接地网工程3主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查主接地网工程隐敝验收记录2.3.2专用接地装置3独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录2.3.3直埋电缆3直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.3.4封闭母线3封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少检查相关资料序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。2.4工程质量验评记录10分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料242分部、分项工程质量验评记录5分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场头物质量(土建部分195分)3.0土建部分通用条款40分3.0.1主要建筑墙体裂缝12裂缝1处扣6分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水6有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4站区场地排水3场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.0.5建(构)筑物之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.0.6成品修饰6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工全扣;局部修饰或返工1处扣1分。现场实物检查3.0.7主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm粒径为50s80mm1项不符合扣2分。现场实物检查3.0.8沉降观测4按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.1混凝土:程分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分3.1.1混凝土面层4混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础3混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.3保护帽3保护帽符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.4大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确,采用热镀锌处理,变形缝符合要求,平整度、标图符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程15分3.2.1钢结构厂房2钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于Hi/1000mm,且小于15mm多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H/2500mm+10.0mm且小于40mm(Hl为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.2钢结构焊接2焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.3钢结构横梁或桁架3钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高W1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。现场实物检查3.2.4钢构架螺栓3螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.5构支架3表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分。现场实物检查序号检查项目分值评分标准检查要求扣分326钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于H2/1000mm且不大于25nlm支架垂直度偏差小于H/1000mm且不大于10mm(H为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3砌筑工程12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.2围墙平整度1围墙表面平整度偏差W2mm1处不符合扣0.5分。用2nl靠尺和塞尺,现场检-查不少于2处3.3.3围墙垂直度1围墙垂直度偏差W3mm1处不符合扣0.5分。用21n垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处3.3.4围墙的伸缩缝2围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.5挡土墙2沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定;块石挡土墙勾缝美观,伸缩缝与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.6防洪墙1止水带设置合理,位置与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板10分3.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差2电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差W20mm1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.2电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,现场实物检查序号检查项目分值评分标准检查要求扣分变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。343电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查344电缆沟压顶2电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查345电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5道路6分3.5.1混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道2混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.2道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.3道路表面平整度1道路表面平整度偏差W5mm1处不符合扣0.5分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.5.4道路宽度1道路宽度偏差土20mm1处不符合扣0.5分。用钢卷尺现场实物检查3.5.5混凝土散水1表面平整无裂缝、无沉陷,分隔缝设置合理。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6抹灰工程10分3.6.1抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂现场实物检查序号检查项目分值评分标准检查要求扣分缝。1处不符合扣0.5分。362分格缝(条)3分格缝(条)设置合理,宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查363滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.4抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程18分3.7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.2框、扇安装1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3窗框4窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m“吏用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.8门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门现场实物检查序号检查项目分值评分标准检查要求扣分套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。3.8吊顶工程4分3.8.1饰面、压条安装4饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.9饰面板(砖)工程3分3.9.1饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程6分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10.2装饰线、分色线3装饰线、分色线直线度允许偏差W1mm1处不符合扣0.5分。重要部位用2nl靠尺和塞尺现场检查3.11防水工程8分3.11.1屋面防水工程4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标现场实物检查序
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