库房入出库流程

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资源描述
本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!库房出入库流程一、入库管理1 、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单” ,对“入库单” 的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。2 、( 1 )如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、 采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定, 必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担( 2 )原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门( 3 )物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3 、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单” 或有关凭证, 核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。 退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!成品“入库单” ,质检员、 保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。7 、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1) 未经批准的采购;(2) 与采购审批表中不相符的采购物资;(3) 与使用要求不符合的采购物资;(4) 质量不符合要求的物资;(5) 因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填入库单。8 、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机二、出库管理1 、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资2 、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库, 并核签有关单据。 发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货3 、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新5 、对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。6 、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。7 、出库时间规定如下:每周二、四的上午10 :30 11 :00,下午 3:30 4:00 ;三、库存管理1 、仓库管理员应随时掌握库内物资情况,发现物资不足时,仓库管理员应及时通知财务部经理,并按要求填写采购审批表,经批准后交由物资管理部采购2 、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,由于工作更改而引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库, 但应办理退料入库或红字出库手续, 待下月月初重新开具 “出库单”,这样,便于财务如实核算成本。3 、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。4、保管员应设置各种存货保管明细账,每日根据出入库凭单及时登记核算,经常与财务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要及时呈报,按规定时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照仓库储位管理规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。四、其他1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质, 必须查明原因, 分清责任, 写出书面报告, 提出处理建议, 呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。4、仓库通道出入口要保持畅通,环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。5、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。6、做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻,提高警惕。7、做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。本流程与 库房管理制度及仓库储位管理并行附则本规定由行政部制定,报总经理批准实施。本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!本制度自年月日起执行
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