预算产品讲解课件

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NC全面预算产品讲解全面预算产品讲解用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司产品支持部支持顾问产品支持部支持顾问 崔树成崔树成2008年年 11 月月 2 日日NC全面预算产品讲解用友软件股份有限公司提纲提纲一、一、NCNC全面预算管理总体介绍全面预算管理总体介绍二、二、NCNC全面预算解决方案及软件操作全面预算解决方案及软件操作提纲一、NC全面预算管理总体介绍一、一、NC预算管理总体预算管理总体1.全面预算的实质全面预算的实质2.全面预算的管理目标全面预算的管理目标3.NC全面预算的总体架构全面预算的总体架构一、NC预算管理总体全面预算的实质1.1 1.1 概念概念-全面预算管理的本质全面预算管理的本质观点1:由人控制成本的会计技术。观点2:预算有两类:一类为预测,另一类为标准。观点3:行动计划的数量表达。观点4:全面预算管理是帮助企业实现战略目标的一种管理手段。全面预算管理是帮助企业实现战略目标的一种管理手段。它将企业全部经营活动的计划、目标以数量形式具体而系统地反映出来,并以此为基础进行控制管理,不断调整改进经营策略。1.1 概念-全面预算管理的本质观点1:由人控制成本的会计技1.2 NC全面预算的应用目标全面预算的应用目标帮助企业管理者通过预算管理系统,实现企业的全面预算管理,优化企业资源分配帮助企业快速构建全面的预算体系提供从预算编制、预算执行过程监控、到预算分析的完整预算管理流程提供多种预算编制方法、支持各种预算编制流程,快速实现预算数据编制可以灵活的定义各种控制规则,实现预算执行过程的监控提供多角度的分析查询,快捷实现预算数据的分析展现1.2 NC全面预算的应用目标帮助企业管理者通过预算管理系统1.3 NC全面预算的总体架构全面预算的总体架构1.3 NC全面预算的总体架构2.全面预算解决方案全面预算解决方案2.1 2.1 全面预算体系构建全面预算体系构建2.2 2.2 预算编制、调整预算编制、调整2.3 2.3 预算控制、预警预算控制、预警2.4 2.4 预算分析预算分析2.全面预算解决方案2.1 全面预算体系构建全面预算解决方案全面预算解决方案根据企业预算管理的需求,根据企业预算管理的需求,NCNC全面预算管理系统提供了以下预算管理过全面预算管理系统提供了以下预算管理过程的解决方案程的解决方案全面预算体系构建全面预算体系构建预算的控制和预警预算的控制和预警预算预算分析分析预算的编制和调整预算的编制和调整目标对比目标对比控制控制过程过程基石基石全面预算解决方案根据企业预算管理的需求,NC全面预算管理系统NC预算产品的应用流程预算产品的应用流程NC预算产品的应用流程2.1 预算的系统设置和预算体系的搭建预算的系统设置和预算体系的搭建2.1.1 预算的系统的设置2.1.2 权限管理2.1.3 预算主体的搭建2.1.4 预算指标维度的搭建2.1.5 预算样表的搭建2.1.6 周期方案2.1.7 场景设置2.1 预算的系统设置和预算体系的搭建2.1.1 预算的系统 预算中的名词解释预算中的名词解释预算主体:预算的责任单位,一般来说,预算主体也是最基本的预算编制单位预算场景:预算编制的环境,可以简单理解为预算年度预算指标:是由相关关键值(周期、维度、单位等)确定的一组数据;每个预算指标都代表一项业务内容,或者具有一定的经济含义 预算维度:指标的属性描述预算目录:预算大纲,决定了预算编制的内容样表和计划表:基础场景中的样表在具体场景中分配后形成的表称为计划表 预算中的名词解释预算主体:预算的责任单位,一般来说,预算主2.1.1 预算的系统设置预算的系统设置系统设置完成全面预算系统登录权限设置,包括预算登录,登录设置、系统维护三个结点。预算登录预算登录指的是从NC 系统登录进入全面预算管理系统。预算登录是相对NC 系统来说的,用户登录NC 为一次登录,从NC 进入预算管理系统为预算登录。注意事项因不同的场景会有不同的预算主体,所以要求登录时首先选择预算场景,根据场景过滤出主体后,再选择主体登录。登录设置登录设置用于定义用户或用户组以何种身份登录哪个预算主体,即设置预算登录的条件注意事项1)系统管理员可以设置任意场景、任意主体的登录权限,普通用户只能设置当前登录场景主体的登录权限;2)除了系统管理员Tbadmin 外,NC 账套管理员也可以行使与系统管理员Tbadmin相同的功能;3)系统管理员Tbadmin 和NC 账套管理员设置登录权限时,只能登录“集团”主体。系统维护系统维护用于解除异常操作或者并发操作时锁定的计划。2.1.1 预算的系统设置系统设置完成全面预算系统登录权限设2.1.2 权限管理权限管理-登录设置登录设置登录设置:以系统管理员的身份登录,设置用户拥有哪些预算场景、哪些预算主体的权限。预算登陆:用于实现不同预算场景、预算主体间的切换登录设置:用于设置用户登录某个场景下主体的权限2.1.2 权限管理-登录设置登录设置:以系统管理员的身份登2.1.3预算主体的概念预算主体的概念 集团集团 分分/子公司子公司 部门部门/责任中心责任中心支持多级预算责任主体的建立;可以是集团公司、可以是分子公司、可以是部门或者责任中心;按照该层级的预算分解和汇总;预算的查询与统计分析;预算主体:预算的责任单位,一般来说,预算主体也是最基本的预算编制单位。2.1.3预算主体的概念 集团 分/子公司 部门/责任中心支2.1.3 增设虚拟预算主体增设虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体合并汇总层面预算主体1)1)虚拟预算主体虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体合并汇总层面预算主体预算编制:不做具体的预算编制,主要是汇总合并其直属下级单位的预算;预算控制:可在合并汇总预算主体层面设置统一的控制方案控制各下级预算主体的预算执行情况;预算分析:可以做跨预算主体的分析。2)2)编制层面预算主体编制层面预算主体为具体预算主体,各预算主体在各自的帐套中进行各自的预算编制、预算控制、预算调整和分析等。2.1.3 增设虚拟预算主体/合并汇总层面预算主体虚拟预算主2.1.3 考虑并建立预算主体与核算主体之间的关系考虑并建立预算主体与核算主体之间的关系支持建立预算主体与核算主体之间的对应关系,为预算控制和预算分析奠定基础。2.1.3 考虑并建立预算主体与核算主体之间的关系支持建立预2.1.4 预算指标维度的搭建预算指标维度的搭建1)预算指标与维度的概念2)区分预算指标与维度的主要因素3)在系统中搭建预算指标与维度4)维度向量2.1.4 预算指标维度的搭建预算指标与维度的概念1)预算指标与维度的概念)预算指标与维度的概念a)预算指标从应用的角度讲,指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。b)预算维度对预算指标从不同角度进行更为细化的说明,例如客户维、周期维、组织维等系统预置重要维度:周期维、预算主体维。1)预算指标与维度的概念预算指标2)区分预算指标与维度的主要因素)区分预算指标与维度的主要因素指标不能作为样表的参数维、可变维,而维度没有限制新建样表时,样表上必须有指标只有该维度、维度成员未使用的情况下才可以删除。判断使用的标准是预算样表是否引用了该维度(维度成员)。2)区分预算指标与维度的主要因素指标不能作为样表的参数维、可3)在系统中搭建预算指标与维度)在系统中搭建预算指标与维度考虑预算指标与核算指标的对应关系:会计科目以及辅助核算项;部门档案;人员类别及人员档案;地区分类以及客商档案;存货类别以及存货档案;固定资产类别以及固定资产档案;收支项目等。3)在系统中搭建预算指标与维度考虑预算指标与核算指标的对应关4)维度向量维度向量维度向量:样表单元格的所有指标、维度的一个组合,是单元格的一个重要属性。如何查看样表单元格的维度向量?选中一个单元格-点属性-弹出属性窗口,选择纬度页签,该页签显示的所有的纬度组合称为该单元格的纬度向量。在样表工具栏上有个“DV”按钮,用于检查样表中是否有维度向量重复。对于固定表最好不要有重复1、纬度向量根据样表自动计算生成的属性、纬度向量根据样表自动计算生成的属性2、代表了数据在业务上的一个含义、代表了数据在业务上的一个含义3、公式取数依赖于纬度向量、公式取数依赖于纬度向量4)维度向量维度向量:样表单元格的所有指标、维度的一个组合2.1.5预算样表的搭建预算样表的搭建-预算样表预算样表针对用户预算编制的要求针对用户预算编制的要求,编制不同类型的预算样表编制不同类型的预算样表 固定表固定表:主要用于预算主体和预算项目固定的情况主要用于预算主体和预算项目固定的情况可变表可变表:主要用于在预算编制前预算项目不固定主要用于在预算编制前预算项目不固定,而且各个主体的而且各个主体的预算项目也是不一致的预算项目也是不一致的.在设计预算样表时,经常会遇到这样的情况,1)一些预算项目不是特别重要,项目的明细特别多;2)审批、批复时经常不用关心这些具体项目,只是关注这些项目的汇总数值;3)不同的编制人会填写不同的费用项目;4)这些项目的具体数值及名称由预算编制人在编制时随需要确认多频表多频表:预算编制周期非年,周期方案选择N月/季的预算样表,分配后会生成多张计划表(思考:如何确定编制周期)参数维表参数维表:主要用于预算项目不固定且各个预算项目的预算编制可主要用于预算项目不固定且各个预算项目的预算编制可能不是同时进行的能不是同时进行的在编制预算时,会遇到这样的情况:同样的样表格式及内容,需要根据不同的编制目的编制多套数据。说明:参数维度成员在体系分配时指定;周期方案不能作为样表的参数维度2.1.5预算样表的搭建-预算样表针对用户预算编制的要求,编2.1.5 预算样表的搭建预算样表的搭建预算样表的搭建步骤:1)对客户提供的所有预算样表进行整体分析,并从业务角度去理解。2)抽象预算指标与维度。3)根据客户提供的表样,在EXCEL文档中模拟画出未来在产品中的展现形式。4)在系统中搭建预算指标与维度。5)在产品中搭建预算样表。2.1.5 预算样表的搭建预算样表的搭建步骤:2.1.5 预算样表预算样表-公式公式支持多种公式类型的公式定义支持多公式方案定义支持公式的导入2.1.5 预算样表-公式支持多种公式类型的公式定义2.1.5 预算样表预算样表-公式类型公式类型样表设置界面,主要页签的涵义填表说明;预算数公式:计算公式、汇总公式、审核公式;执行数公式:计算公式、汇总公式、审核公式。计算公式:在预算编制或预算分析的时候,点公式计算公式:在预算编制或预算分析的时候,点公式预算执行计算公式预算执行计算公式审核公式:在预算编制的时候审核的时候执行审核公式:在预算编制的时候审核的时候执行汇总公式:数据汇总的时候执行汇总公式:数据汇总的时候执行2.1.5 预算样表-公式类型样表设置界面,主要页签的涵2.1.5 预算样表预算样表-公式取数规则公式取数规则基于单元格坐标公式:取数的时候先找到目标计划表,然后根据公式中的坐标,取出该坐标中的数据基于单元格纬度向量的公式:取数的时候先找到目标计划表,然后根据表中单元格维度向量来取数,返回满足维度向量匹配条件的单元格数据2.1.5 预算样表-公式取数规则基于单元格坐标公式:2.1.5 预算样表预算样表-公式的实际取数公式的实际取数公式模板取数:IUFO函数取数在预算中设置IUFO函数时,必须先将Tbadmin用户关联到相应的公司角色2.1.5 预算样表-公式的实际取数公式模板取数:在预算2.1.5 预算样表预算样表-多公式方案多公式方案多公式方案应用场景:集团的下级两分公司,采用的是同一张样表,但是样表上各项目的取数规则是不同的,这就要求不同的公司设置不同的公式2.1.5 预算样表-多公式方案2.1.5 预算样表预算样表-固定表固定表固定表2.1.5 预算样表-固定表固定表2.1.5 预算样表预算样表-行浮动表行浮动表行浮动表2.1.5 预算样表-行浮动表行浮动表2.1.6 周期方案周期方案 周期方案节点用于定义预算中使用的周期,预算中的期间使用的是自然期间,取执行数和控制都按照自然期间进行,和会计期间无关,预算中的周期方案,除了用于标识期间外,还用户区别预算编制的频度,如样表中使用N年,表示按年编制预算,如果使用N月,表示按月编制预算在周期方案中的N是一个参数,在具体场景中会被实例化,如在2006年的预算场景中,N年会被实例化为2006年2.1.6 周期方案 周期方案节点用于定义预算中使用的周期2.1.7 场景设置场景设置场景设置用于进行各预算年度个性化信息的设置,将基础场景设计的样表关联到具体场景场景设置和基础设置的区别在于场景设置的信息是和预算年度有关的,而基础设置的信息是和场景无关,可以在各个场景中使用的场景设置提示:场景设置节点的所有功能操作,必须先二次登录到具体场景2.1.7 场景设置场景设置用于进行各预算年度个性化信息的2.1.7 场景设置场景设置场景设置包含以下功能节点(红色部分表示必须的操作)场景设置包含以下功能节点(红色部分表示必须的操作)预算日历:实现周期方案的实例化功能预算日历:实现周期方案的实例化功能假设设置:假设设置:预算假设数据的录入预算假设数据的录入预算目录:当前预算场景需要编制的预算表数量,通预算目录:当前预算场景需要编制的预算表数量,通过该节点把过该节点把 预算场景和样表关联,并将样表体系分配预算场景和样表关联,并将样表体系分配给各级主体给各级主体样表定制:样表定制:对本级主体的计划表进行定制,可以修改分配对本级主体的计划表进行定制,可以修改分配到本级到本级 主体的样表格式和公式主体的样表格式和公式样表权限:样表权限:设定用户对计划表的操作权限设定用户对计划表的操作权限启动编制:启动计划,在数据库中生成单元格,编制启动编制:启动计划,在数据库中生成单元格,编制 开始开始的标志的标志2.1.7 场景设置场景设置包含以下功能节点(红色部分表示2.1.7 场景设置场景设置-预算日历预算日历主要功能:将基础设置节点的周期方案在预算场中中实例化,如在预算场景中的N年,在具体场景(2006年的场景)中,实例化后会变为 2006年;修改实例化后预算日历的名称注意:第一次登陆到具体场景中时,必须先进行预算日历实例化2.1.7 场景设置-预算日历主要功能:2.1.7 场景设置场景设置-预算目录预算目录主要功能:创建预算目录:确定当前年度预算编制的内容,将预算样表分配到各个创建预算目录:确定当前年度预算编制的内容,将预算样表分配到各个编制主体设置预算的编制方式:自上而下、自下而上、混合指定下级是编制主体设置预算的编制方式:自上而下、自下而上、混合指定下级是否需要进行样表定制否需要进行样表定制预算样表下发:在选定的预算场景下,将默认管理场景下设置的预算样预算样表下发:在选定的预算场景下,将默认管理场景下设置的预算样表下发给预算主体。表下发给预算主体。可区分不同的预算主体下发不同的预算样表。可区分不同的预算主体下发不同的预算样表。2.1.7 场景设置-预算目录主要功能:2.全面预算解决方案全面预算解决方案2.1 2.1 全面预算体系构建全面预算体系构建2.2 2.2 预算编制、调整预算编制、调整2.3 2.3 预算控制、预警预算控制、预警2.4 2.4 预算分析预算分析2.全面预算解决方案2.1 全面预算体系构建2.2 预算编制的解决方案预算编制的解决方案 NC NC全面预算系统提供了全面的预算编制解决方案,全面预算系统提供了全面的预算编制解决方案,主要包括:主要包括:提供多种预算编制方式和完整的审批流程支持;提供多种预算编制方式和完整的审批流程支持;快捷的实现预算数据的填制汇总以及数据填制过程的监快捷的实现预算数据的填制汇总以及数据填制过程的监控,保证预算编制的准确性;控,保证预算编制的准确性;支持多版本预算数据的管理;支持多版本预算数据的管理;支持预算的滚动编制;支持预算的滚动编制;预算数据联动计算预算数据联动计算2.2 预算编制的解决方案 NC全面预算系统提供了全面的预2.2 预算编制预算编制-编制的主要功能编制的主要功能主要功能:用户实现预算编制的各种工作,如预算数据的主要功能:用户实现预算编制的各种工作,如预算数据的录入、预算审批、预算上报和预算批复等工作录入、预算审批、预算上报和预算批复等工作预算编制:完成预算数据的编制工作预算编制:完成预算数据的编制工作预算审批:实现对本级预算数据的审核预算审批:实现对本级预算数据的审核预算上报:将本级数据上报给上一级主体预算上报:将本级数据上报给上一级主体预算批复:上级主体完成对下级上报预算数据的批复预算批复:上级主体完成对下级上报预算数据的批复预算调整:实现预算数据的调整功能预算调整:实现预算数据的调整功能预算编制及所有下级节点的操作必须登陆到具体场景2.2 预算编制-编制的主要功能主要功能:用户实现预算编制2.2 预算编制预算编制2.2.1预算编制应用流程2.2.2滚动预算应用模型注:预算样表启动后就生成了计划表,进入预算的编制注:预算样表启动后就生成了计划表,进入预算的编制阶段,在这个阶段里面主要是对预算数据(计划数)的阶段,在这个阶段里面主要是对预算数据(计划数)的编制。编制。2.2 预算编制2.2.1预算编制应用流程2.2 预算编制预算编制-预算流程预算流程编制流程-自上而下2.2 预算编制-预算流程编制流程-自上而下2.2 预算编制预算编制-预算流程预算流程编制流程-自下而上2.2 预算编制-预算流程编制流程-自下而上2.2 预算编制预算编制-样表定制样表定制主要功能:实现各级主体的样表格式定制和公式定制,用于实现下级主体和上级主体预算样表格式或取数公式不一致的问题,不建议用户使用样表格式定制功能什么情况下下级才可以定制计划:上级在给下级分配样表的时候,在体系分配界面,把“允许下级定制”选上,下级主体才可以进行定制,对于定制的计划,定制完确认后才可以启动2.2 预算编制-样表定制主要功能:2.2.1 预算编制流程预算编制流程-填报计划(预算编制)填报计划(预算编制)填报的方式有两种:第一种:登录预算管理系统填报预算。1)填报界面2)填报步骤3)关键功能点第二种:离线编制。2.2.1 预算编制流程-填报计划(预算编制)填报的方式有第一种:登录系统填报预算第一种:登录系统填报预算-填报步骤填报步骤1)录入预算数据;2)运算:对样表内所设置公式进行运算;3)审核:依据样表内所设置的审核公司进行校验;4)确认。确认的涵义如下:表明此表的预算数据已经填写完毕,可以进行审批操作;从此表取数的表,可以取数。注:系统提供了以下功能,来帮助用户完成预算的编制工作注:系统提供了以下功能,来帮助用户完成预算的编制工作公式运算全算:执行运算公式公式审核:执行审核公式,进行表间关系的校验,保证数据的准确性,在确认的时候会自动执行审核公式数据汇总:实现上级对下级数据的汇总,浮动表表汇总提供了罗列汇总和分类汇总数据追踪:追踪数据的来源,目前提供汇总数据和公式运算数据的追踪数据过滤:对浮动表数据进行分类第一种:登录系统填报预算-填报步骤录入预算数据;第二种:离线编制第二种:离线编制1)离线编制方式应用离线工具编制;在EXCEL文档中填报预算2)将预算系统中的预算样表,不论是导出到离线工具中还是导出为EXCEL格式,表内表间公式均无法导出。使用离线工具,需要现在服务器端进行配置,打开.resourcesntbconfigntb.conf 文件,配置 accountDataSource=所使用的系统数据源第二种:离线编制离线编制方式使用离线工具,需要现在服务器端进2.2.1 预算编制预算编制-审批与上报审批与上报预算审批预算审批a)涵义:在一个预算主体内部,上级对下级的审批。b)方式:可以对整表审批,也可对单元格进行审批;可以填写审批意见。预算上报预算上报a)表示本级预算主体的预算已经编制完成,上报上级批复;b)上级预算主体可以汇总,进行整体平衡。2.2.1 预算编制-审批与上报预算审批2.2.1 预算编制预算编制-汇总下级计划预算并整体平衡汇总下级计划预算并整体平衡a)汇总的一般原则:自下而上逐级汇总。b)汇总方式:固定表汇总浮动表汇总:分类汇总、罗列汇总例如:采购预算,采购项目上万种,采购预算,采购项目上万种,c1单位采购了笔记本,单位采购了笔记本,c2单位采购了单位采购了同样的笔记本。同样的笔记本。分类汇总,即将分类汇总,即将c1与与c2的合并列示;的合并列示;罗列汇总即将罗列汇总即将c1与与c2的分别列示。的分别列示。2.2.1 预算编制-汇总下级计划预算并整体平衡汇总的一般原2.2.1 预算编制预算编制-预算批复预算批复a)涵义上级预算主体对下级预算主体上报预算数据的批复;b)关键功能点可以针对整表批复,可以选择指标进行批复;可以填写批复意见;批复分为:通过、不通过、过程批复。2.2.1 预算编制-预算批复涵义2.2.2 滚动预算应用模型滚动预算应用模型1 1)编制数据到月,按季滚动;)编制数据到月,按季滚动;2 2)编制数据到月,按月滚动;)编制数据到月,按月滚动;3 3)编制数据到季,按季滚动。)编制数据到季,按季滚动。采用滚动编制,需要先确定滚动方式(按什么期间滚动),如果按季度采用滚动编制,需要先确定滚动方式(按什么期间滚动),如果按季度滚动,设计样表时,其间必须选择滚动,设计样表时,其间必须选择N N季或季或N N季下面的月份,而不能选择季下面的月份,而不能选择N N年下的月份;在预算目录节点,设置目录属性为年下的月份;在预算目录节点,设置目录属性为“滚动计划滚动计划”;如果需;如果需要采用公式滚动,需要在样表中设置滚动公式,要采用公式滚动,需要在样表中设置滚动公式,滚动公式在预算滚动滚动公式在预算滚动的时候执行的时候执行2.2.2 滚动预算应用模型1)编制数据到月,按季滚动;编制数据到月,按季滚动(一)编制数据到月,按季滚动(一)产品实现关键点:1)样表设计:编制频度为季度,一年编制4次预算。2)对于滚动后的第2、3、4季度重新赋值的方法:余额分摊到下一期间、余额分摊到各个期间、余额不分摊、滚动公式编制数据到月,按季滚动(一)产品实现关键点:编制数据到月,按季滚动(二)编制数据到月,按季滚动(二)产品实现关键点:1)样表设计:编制频度为季度,一年编制4次预算。2)对于滚动后的第2、3、4季度重新赋值的方法:余额分摊到下一期间、余额分摊到各个期间、余额不分摊、滚动公式编制数据到月,按季滚动(二)产品实现关键点:编制数据到月,按月滚动编制数据到月,按月滚动产品实现关键点:1)样表设计:编制频度为月,一年编制12次预算。2)对于滚动后的后续月份重新赋值的方法:余额分摊到下一期间、余额分摊到各个期间、余额不分摊、滚动公式编制数据到月,按月滚动产品实现关键点:编制数据到季,按季滚动编制数据到季,按季滚动产品实现关键点:1)样表设计:编制频度为季度,一年编制4次预算。2)对于滚动后的第2、3、4季度重新赋值的方法:余额分摊到下一期间、余额分摊到各个期间、余额不分摊、滚动公式编制数据到季,按季滚动产品实现关键点:2.2 预算调整预算调整主要功能:用户数据编制生效后,在预算执行过程中,预算数和实际执行情况发生很大的偏差,可以通过该功能点进行预算调整。目前系统提供了直接调整和调整单调整两种方式区别:本节点提供的调整是指预算生效后进行的调整,而不是指预算编制过程中数据的调整预算调整流程预算调整流程2.2 预算调整主要功能:区别:本节点提供的调整是指预算生2.2 预算调整的注意事项预算调整的注意事项1 1)如果有相应的调整单据在审批过程中,不能执行)如果有相应的调整单据在审批过程中,不能执行直接调整,调整单调整和调剂单调整;直接调整,调整单调整和调剂单调整;2 2)进行调整单调整后,点击)进行调整单调整后,点击“保存保存”,系统形成预,系统形成预算调整单。此时不更新调整数据和计划的状态,等算调整单。此时不更新调整数据和计划的状态,等调整单最后审核通过时,才更新调整数据。此时的调整单最后审核通过时,才更新调整数据。此时的计划状态为计划状态为“调整中调整中”。3 3)计划状态为调整中后,继续在预算调整节点执行)计划状态为调整中后,继续在预算调整节点执行其他的调整操作,或者可以直接进行确认审核等操其他的调整操作,或者可以直接进行确认审核等操作,具体的操作过程与直接调整一致;作,具体的操作过程与直接调整一致;4 4)在执行审批流的过程中,如果有审核人审核不通)在执行审批流的过程中,如果有审核人审核不通过,需要执行单据过,需要执行单据“作废作废”的操作后,才能重新进的操作后,才能重新进行数据的调整。行数据的调整。2.2 预算调整的注意事项1)如果有相应的调整单据在审批过2.2预算编制预算编制-预算查阅预算查阅涵义:对于非预算操作人员(编制、审批、批复人员),提供对预算数据进行查看并进行批注的功能。2.2预算编制-预算查阅涵义:对于非预算操作人员(编制、审批2.2 全面预算解决方案全面预算解决方案2.1 2.1 全面预算体系构建全面预算体系构建2.2 2.2 预算编制、调整预算编制、调整2.3 2.3 预算控制、预警预算控制、预警2.4 2.4 预算分析预算分析2.2 全面预算解决方案2.1 全面预算体系构建2.3 预算控制与预警预算控制与预警2.3.1 涵义与方式2.3.2 与财务业务系统的对接2.3.3 复杂控制方案的设置2.3.4 关键功能点2.3.5 预算的预警方案2.3.6 预算的控制、预警的关键点2.3 预算控制与预警2.3.1 涵义与方式2.3.1 预算控制预警预算控制预警-涵义与方式涵义与方式用于完成控制和预警规则的设置,目前能够实现对用于完成控制和预警规则的设置,目前能够实现对总帐和收付报系统控制;总帐和收付报系统控制;控制预警下包含两节点:控制预警下包含两节点:控制方案:用于设置预算数据的控制规则控制方案:用于设置预算数据的控制规则预警方案:用于设置预算数据的预警规则预警方案:用于设置预算数据的预警规则控制和预警的区别:控制和预警的区别:控制是实时的,在填写凭证或单据的时候就会起作用;控制是实时的,在填写凭证或单据的时候就会起作用;预警是非实时的,需要将执行数据取到预算中的日常执行,预警是非实时的,需要将执行数据取到预算中的日常执行,满足预警平台设置的预警条件后才会预警满足预警平台设置的预警条件后才会预警2.3.1 预算控制预警-涵义与方式用于完成控制和预警规则的2.3.1 预算控制预警预算控制预警-涵义与方式涵义与方式涵义:经过批准并发布的预算,进入预算执行的流程。在预算执行中,预算不仅起到指导和协调作用,而且还起到控制作用,尤其是对费用和资金的控制。控制方式:两种类型的控制方案:常用方案和特殊方案当期控制和累进控制、严格控制和提示控制、总额控制和分项控制、科目余额控制和单预算项目对多科目的控制控制方案能够起作用,必须保证当前场景是控制场景控制方案启用规则:控制方案谁启用谁停用,上级主体可以停用下级主体的控制方案2.3.1 预算控制预警-涵义与方式涵义:经过批准并发布的预2.3.1 预算控制预警预算控制预警-涵义与方式涵义与方式控制方案控制方案-特殊方案特殊方案特殊方案的主要应用场景:特殊方案的主要应用场景:单预算项目控制多科目单预算项目控制多科目/收支项目收支项目预算数据的跨公司控制(如在集团统一编制预算控制各下预算数据的跨公司控制(如在集团统一编制预算控制各下级公司的执行)级公司的执行)特殊方案和常用方案的不同在于:特殊方案可以自特殊方案和常用方案的不同在于:特殊方案可以自定义控制的基础档案、设置控制取数规则定义控制的基础档案、设置控制取数规则2.3.1 预算控制预警-涵义与方式控制方案-特殊方案2.3.2 与财务业务系统的对接与财务业务系统的对接1)NC预算系统与NC总账、收付报系统无缝链接,通过设置控制方案,可以对总账的凭证以及收付报的业务单据进行实施的控制。2)如果财务业务系统非NC系统,则需要将预算系统的控制方案通过接口传递到财务业务系统。2.3.2 与财务业务系统的对接NC预算系统与NC总账、收付2.3.3 复杂控制方案的设置复杂控制方案的设置复杂控制方案举例如下:复杂控制方案举例如下:预算指标预算指标A A,对应核算指标,对应核算指标B+CB+C;预算指标预算指标A A,对应公司,对应公司1 1的多项核算指标的多项核算指标+公司公司2 2的多项核的多项核算指标;算指标;预算指标预算指标A A,对应核算指标,对应核算指标B B(B B存在下级存在下级B1B1与与B2B2););预算指标预算指标B+CB+C,对应核算指标,对应核算指标A A(不支持)。(不支持)。小结:在建立预算体系时,要考虑预算指标与核算指标的小结:在建立预算体系时,要考虑预算指标与核算指标的对应关系。对应关系。2.3.3 复杂控制方案的设置复杂控制方案举例如下:2.3.4 关键功能点关键功能点1)支持控制方案的复制:举例说明:如果预算编制频度为季,自动会自动生成一季、二季、三季、四季四张样表,如果一季样表的控制方案已设置完成,可将一季的控制方案复制到二季、三季、四季的样表。2)支持控制方案的下发,加强集团对下属单位的监控;3)支持定时获取执行数;4)在执行数获取节点,可联查总账凭证和收付报系统的业务单据。5)5)零预算规则:这主要是为了防止下级单位为了不受预算所控制而不编制预算设置的一种控制规则。如果设置了零预算规则后就完全冻结了其所控制的项目。2.3.4 关键功能点支持控制方案的复制:举例说明:2.3.5预算的预警方案预算的预警方案预算预警所需要的操作:预算预警所需要的操作:在预警方案节点设置预警方案在预警方案节点设置预警方案在在UAPUAP预警平台设置预警条目,预警类型为预警平台设置预警条目,预警类型为“计划预警控制计划预警控制”系统在日常执行结点通过选中样表点系统在日常执行结点通过选中样表点“切换切换”“”“保存保存”生成生成执行数单元格,在没有执行数单元格前,系统没有办法存储执行数单元格,在没有执行数单元格前,系统没有办法存储执行数据,不能设置对实际执行数据的预警方案了执行数据,不能设置对实际执行数据的预警方案了预警是非实时的,预警的实际数来源于日常执行节点,所以在预警前需要先进行日常执行的取数(可以设置定时取数)2.3.5预算的预警方案预算预警所需要的操作:预警是非实时的2.3.6预算控制、预警时的注意事项预算控制、预警时的注意事项控制的注意事项:控制的注意事项:1)只有计划状态为“正式生效”“审核生效”才能启用控制方案;2)固定表在计划为“已启用”后的其他状态都可以设置控制方案;3)可变维度计划为“批复生效”“审核生效”才能设置控制方案;4)控制场景进行切换时,同时停用前一个控制场景的控制方案;5)本级单位的计划审核生效后,取消审核的同时停用控制方案;6)组控制方案和累进控制不允许同时进行设置;7)当预算体系分配时选择了允许下级定制或挂接样表为浮动表的预算体系时,不可以进行控制方案下发。预警的注意事项:预警的注意事项:1)只有计划状态为“正式生效”“审核生效”的计划才能设置预警方案;2)在预警方案中需要设置预警的百分比。这个百分比是指执行数据达到计划数据的什么样的比重进行预警;3)只有控制场景的预警方案才参与预警;4)本单位的计划审核生效后,取消审核的同时删除预警方案;5)删除计划(一般通过取消体系分配、删除样表来删除计划)的同时删除预警方案。2.3.6预算控制、预警时的注意事项控制的注意事项:2.全面预算解决方案全面预算解决方案2.1 2.1 全面预算体系构建全面预算体系构建2.2 2.2 预算编制、调整预算编制、调整2.3 2.3 预算控制、预警预算控制、预警2.4 2.4 预算分析预算分析2.全面预算解决方案2.1 全面预算体系构建2.4 日常执行数日常执行数在日常执行结点,第一次使用时,选中相应样表点在日常执行结点,第一次使用时,选中相应样表点“切换切换”菜单并菜单并“保保存存”才生成实际执行数单元格,生成实际执行数单元格是分析表取到执才生成实际执行数单元格,生成实际执行数单元格是分析表取到执行数的前提条件;也可以由操作者人为控制哪些样表需要取执行数,哪行数的前提条件;也可以由操作者人为控制哪些样表需要取执行数,哪些样表不需要取执行数。些样表不需要取执行数。1 1)对总账客商、客户、供应商三种类型档案的辅助核算取数时,要求)对总账客商、客户、供应商三种类型档案的辅助核算取数时,要求三种档案的类型需对应。举例说明如下:总账辅助核算为客商的三种档案的类型需对应。举例说明如下:总账辅助核算为客商的A A 成员,成员,取数设置时也需设置成取客商的取数设置时也需设置成取客商的A A,不能设置成取供应商或客户的,不能设置成取供应商或客户的A A;2 2)在进行取数时,支持收支项目、部门、科目是否包含下级。在设置)在进行取数时,支持收支项目、部门、科目是否包含下级。在设置公式模版时,通过选项进行选择;公式模版时,通过选项进行选择;3 3)定制取数的设置为登录)定制取数的设置为登录UAP UAP 平台的集团时,选择客户化平台的集团时,选择客户化参数设参数设置置全面预算。可以设置定时取数的时间。全面预算。可以设置定时取数的时间。注意:此节点才是对执行数(实际数)的读取,此时在比表中生成了执行数的单元格,为预算分析提供了数据2.4 日常执行数在日常执行结点,第一次使用时,选中相应样表2.5 预算分析预算分析2.6.1 业务涵义2.6.2 分析方法与取数原理2.6.3 关键功能点2.5 预算分析2.6.1 业务涵义2.6 预算分析预算分析前提前提)分析表如需自动匹配取预算数据,前提是该场景已经存在相应的预算指标维度组合(预算单元格);2)分析表如需取执行数,前提是执行数指标维度组合(执行单元格)已经至少执行过一次取执行数据的操作(在日常执行结点,可以取不到数据)。2.6 预算分析前提)分析表如需自动匹配取预算数据,前提2.6.1 业务涵义业务涵义 预算差异分析:将预算数与实际执行数的差异,按照不同的维度进行分析;从企业总体来看,应该将预算差异分析与整个企业的生产经营目标乃至发展 战略联系起来;从各部门来看,应该和各部门的生产或业务目标相结合。2.6.1 业务涵义 预算差异分析:将预算数与实际执行数的2.6.2 分析方法与取数原理分析方法与取数原理分析方法1)本产品支持对比分析、结构分析、非预置的比率分析;2)对于预置的比率分析、趋势分析、因素分析、多维在线分析、数据挖掘,通过与其他产品的集成或数据流的打通实现。分析取数原理1)根据预算分析所选择的指标与维度,自动匹配预算样表中相应指标与维度交叉而形成的预算数以及实际执行数;2)设置公式计算而得,例如差异率、资产负债率等。2.6.2 分析方法与取数原理分析方法2.6.3 关键功能点关键功能点预算联动:主要功能是实现当预算基础表的数据修改后,进行联动计算,预算联动:主要功能是实现当预算基础表的数据修改后,进行联动计算,找出基础表数据的修改对哪些计划的数据产生了影响。找出基础表数据的修改对哪些计划的数据产生了影响。预算联动只是可以查看到当修改某个单元格的数据后对所影响的计预算联动只是可以查看到当修改某个单元格的数据后对所影响的计划(划(查看功能查看功能)数据追踪:数据追踪:数据追踪主要的作用是针对源数据进行公式追踪和汇总追踪。数据追踪主要的作用是针对源数据进行公式追踪和汇总追踪。数据追踪主要是对预算数据即计划数据的来源进行分析和查看,数据追踪主要是对预算数据即计划数据的来源进行分析和查看,数据是采用汇总上来就用汇总追踪,数据是采用公式运算得来的就数据是采用汇总上来就用汇总追踪,数据是采用公式运算得来的就用公式追踪;用公式追踪;在全部展开功能中,如果该数据即是公式运算的结果,在全部展开功能中,如果该数据即是公式运算的结果,也是汇总的结果,则公式的结果优先也是汇总的结果,则公式的结果优先。预算查询:提供自定义查询分析功能,根据用户选择的指标、维度组合预算查询:提供自定义查询分析功能,根据用户选择的指标、维度组合来实现查询分析来实现查询分析 此查询功能只能查看当前登陆预算主体编制的样表此查询功能只能查看当前登陆预算主体编制的样表2.6.3 关键功能点预算联动:主要功能是实现当预算基础表的预算产品讲解课件
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