中日友好医院审计办公室主要职责

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中日友好医院审计办公室主要职责审计办公室是负责监督和评价医院财务收支、经济活动的真实、合法和效益行为的职能部门。一、主要职责(一)根据中华人民共和国审计法、卫生系统内部审计工作规定等法律、法规,制定并组织落实医院内部审计、内部控制等相关管理制度及工作规范。(二)负责对医院财务预算的执行和决算情况进行审计。(三)负责对医院财务收入及有关经济活动的审计,并对医院经济管理和效益情况进行审计评价。(四)负责按照干部管理权限,对有关领导人员的任期经济责任进行审计。(五)负责对医院基本建设投资、修缮工程等项目的概算、(预)结算、决算审核及工程项目的全过程审计。(六)负责对科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用进行审计。(七)负责开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。(八)财政拨款资金项目的国库支付手续及付款情况进行审计。(九)负责医院对外投资的单位进行专项投资审计调研和审计评价。(十)负责对院属独立经济核算单位进行审计监督。(十一)负责医院各类经济合同审核及执行情况检查工作。(十二)负责对医院财务内部控制制度执行情况的监督检查工作。(十三)负责医院与院外经济组织兴办的合资合作经营企业以及合作项目等合同执行情况、资产经营状况及其它效益等审计监督工作。(十四)承办上级审计机关和医院交办的其他工作。二、附则 本规定由人事处负责解释,其调整由人事处按规定程序办理。1
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