釆购管理制度及操作流程

上传人:痛*** 文档编号:105625343 上传时间:2022-06-12 格式:DOC 页数:5 大小:60.04KB
返回 下载 相关 举报
釆购管理制度及操作流程_第1页
第1页 / 共5页
釆购管理制度及操作流程_第2页
第2页 / 共5页
釆购管理制度及操作流程_第3页
第3页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述
上海代理记账网 釆购管理制度及操作流程一、 目的为了提高公司釆购效率,明确岗位职责,有效降低釆购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范釆购流程,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,加强与各部门间的配合,保证采购工作正常化、规范化,特制定本制度。二、工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度重视。2。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格的竞争,择优选取。3。所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购; (二)采购申请1。 釆购之前,部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期及注意事项,由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时,由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购字样,以便及时处理。3。若撤销采购,应立即通知经办人员或采购人 ,以免造成不必要的损失。(三)釆购流程1. 采购经办人在“请购单上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 (四)采购经办人职责1。 建立供应商资料与价格记录。2。 做好采购市场行情的经常性调查.3。 询价、比价、议价及定购作业。4。 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制.5。 做好平时的采购记录及工作。(五)采购方式 。 集中计划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。 . 长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。 . 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录.(六)采购实施1。“请购单由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续.2。采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期 。3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。(七)采购 1。物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。 (八)采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细。2。 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。三、 附则1。各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部门将拒绝付款。 本制度经总经理核准后实施。 XXXX公司2012年5月20日一、请购单包括以下内容:1、 请购部门名称2、 请购物品所属项目3、 请购用途4、 请购物品的名称、数量、规格5、 请购物品的需求时间6、 请购物品如有特殊需求请备注7、 请购单填写人8、 请购部门主管9、 请购单审核人10、 釆购部门负责人审核11、 财务审核12、 公司总经理二、 请购单及其提报规定1、 请购单应按照要素填写完整、清晰,由本公司领导审核后报釆购部门.2、 如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时,需经董事长批准后才予以釆购。3、4、5、 上海代理记账网
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 成人自考


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!