财务工作总结范文

上传人:大头 文档编号:10297233 上传时间:2020-04-11 格式:DOC 页数:2 大小:14KB
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财务工作总结范文 一 健全管理制度 强化制度管理 公司成立以来 为完善财务管理制度 根据会计基础规范的要 求 先后制订了 内部会计管理制度体系 会计人员岗位责任 制 内部牵制制度 稽核制度 成本核算制度 等十 二项内部管理制度 针对我公司在财务管理方面存在的问题 先后 制定了 关于工资发放的暂行规定 XX年财务核算及奖励办法 及 补充规定 关于ic卡使用规定 中心厨房核算程序 关于公寓收费办法的暂行规定 关于机关人员见习期工资标 准的规定 关于使用公司车辆的暂行规定 关于维修费用 收取的暂行规定 等具体管理办法 规定 按照iso2XX认证的要求 规范了固定资产购置 修理 报废程序 并印制了专用表格 从 资金 费用 生产 销售等各个环节 实行内部控制和监督 做到 制度上墙 岗位责任到人 既人人目标明确 又相互协作 从制度 上堵塞漏洞 取得较好的效果 电话费等日常开支 零星购置费用 降低明显 非生产性开支基本杜绝 毛利率水平比去年同期有了较 大提高 二 加强会计队伍建设 提高会计队伍素质 财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用 财务人员的 素质又是提高财务管理水平的关键 为此 针对各经营单位会计人 员业务基础薄弱的现状 我们把提高基层财务人员素质作为一项重 要工作 加强业务培训 提高基层单位会计人员业务素质 加强会计 职业道德培训 强化会计人员职业道德水平 加强会计人员法律培训 增强会计人员遵纪守法意识 每年举行大型财务培训4期 培训人 次达280 人次 通过培训 使广大会计人员的综合素质和整体水平得 到有效提高 为配合全省粮食系统会计知识大奖赛 我公司于7月日 举办了公司第二界会计知识大奖赛 并选出1名选手参加了省局组织 的比赛 荣获团体三等奖 三 加强内部审计监督 促进企业规范发展 为促进企业规范发展 今年以来我们加大内部审计监督力度 定期组织专门力量 对所属单位的经营情况 会计资料进行全面审 计 审计前 制定审计程序 明确审计目标 审计范围 审计中 根 据审计进度和存在的问题 及时调整审计程序 审计结束后 召开专 门会议 汇总审计情况 讨论审计意见 据以提出审计报告 在审 计过程中 坚持报送审计和就地审计相结合 一般审计和专题审计 相结合 注重内部管理制度的执行和落实情况 查找制度没有执行 和落实的原因 是制度本身制定缺陷 还是根本没有认真执行 注重 经济效益的审计 查找原因 推广经验 注重现场兼盘工作 特别是 现金的存放 保管 固定资产的使用 维修 原材物料的实存 质 量 对于发现的一般问题 当场提出整改意见 限期整改 对于突 出问题 帮助他们制定整改措施 按照会计基础工作规范化要求 提出建设性整改意见 并在规定时间内 要求单位回复整改情况 另外 我们十分注重审计档案的建立 对于审计结果建立电 子版审计档案 通过加强内部审计监督 使快餐店 招待所内部管 理制度得到落实 会计基础工作得到加强 财务管理更加规范 到 位
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