内部控制审计方案

内部控制审计审计方案 存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司XX公司审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日期工作底稿索引1分析流程目标和流程风险并根据经营环境和或经营战略的重大变化进行修订。2根据经营环,

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1、内部控制审计审计方案 存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司XX公司审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日期工作底稿索引1分析流程目标和流程风险并根据经营环境和或经营战略的重大变化进行修订。2根据经营环。

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