xx公司经济活动分析模板课件

上传人:29 文档编号:252528658 上传时间:2024-11-17 格式:PPT 页数:30 大小:461.25KB
返回 下载 相关 举报
xx公司经济活动分析模板课件_第1页
第1页 / 共30页
xx公司经济活动分析模板课件_第2页
第2页 / 共30页
xx公司经济活动分析模板课件_第3页
第3页 / 共30页
点击查看更多>>
资源描述
*公司经济活动分析,*公司,汇报材料,*公司经济活动分析*公司汇报材料,一、综合概述,主要经营指标完成情况简表,上一季度主要经营指标完成情况(如收入、利润、对外创收率、综合利用率,资产),同比情况、与预算进度差异对比。(二季度、三季度、四季度),累计主要经营指标完成情况(如收入、利润、对外创收率、综合利用率,资产),同比情况、与预算进度差异对比。(一季度除外),收入(万元),对外创收(万元),利润总额,(万元),资产总额,(万元),季度,累计,季度,累计,创收率%,季度,累计,年初,期末,一、综合概述收入(万元)对外创收(万元)利润总额资产总额,二、主要生产经营情况,1.,2.,3.,4.,5.,6.,二、主要生产经营情况1.,二、资产、效益情况,(一)收入、成本、利润总额分析,累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析,二、资产、效益情况,项 目,本年累计,上年同,期数,同比,增(减),同比增(减)%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,一、收入,主营业,务收入,二、,成本费用,营业费用,管理费用,财务费用,销售税金及附加,成本费,用合计,单位:万元,项 目 本年累计上年同同比同比增(减)%本期完成本年度完成,项 目,本年累计,上年同,期数,同比,增(减),同比增(减)%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,三、主营业务利润,四、其他业务利润,五、投资收益,六、营业外收支净额,七、所得税,八、利润总额,项 目 本年累计上年同同比同比增(减)%本期完成本年度完成,(二)收入,分析,单位:万元,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增(减),同比增(减)%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,内部收入,占总收入%,其中:,商品销售收入,修理收入,运输收入,装卸收入,(二)收入分析 单位:万元 项 目 本年上年同同比同比增(,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增(减),同比增(减)%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,工程收入,加工收入,外部收入,占总收入%,其中:,综合利用,项 目 本年上年同同比同比增(减)%本期完成本年,项 目,本年,累计,上年同,期完成,同比,增(减),同比增(减)%,本期,预算,完成本,期预算,年度,预算,完成年度预算%,商品销售收入,产品销售收入,修理收入,工程收入,服务收入,其它收入,合 计,项 目 本年上年同同比同比增(减)%本期完成本年度完成,累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析,(三)主营业务成本分析,单位:万元,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比,增(减),同比增,(减)%,年度预算,完成年度,预算%,综合利用成本,商品销售成本,修理成本,工程成本,运输成本,装卸成本,劳务成本,加工成本,合 计,(三)主营业务成本分析 单位:万元项 目 本年累计上年同,累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,(四)管理费用分析,单位:万元,项 目,本年累计,上年同期累计,同比增(减),年度预算,完成年度预算%,差旅费,办公费,业务招待费,折旧费,财产保险费用,低值易耗品摊销,劳动保护费,工资,各项工资附加,税金,其他,合 计,(四)管理费用分析 单位:万元 项 目 本年累计上年同期累,累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,(五)利润分析,利润同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,(五)利润分析利润同比情况、与预算进度差异对比分析,(六)资产负债情况分析,单位:万元,项 目,期末数,上年同期,期末数,同比增(减),同比增(减)%,年初数,同年初增(减少),总资产,货币资金,应收票据,应收账款,其他应收款,预付账款,总负债,应付账款,其他应付款,借 款,预收账款,净资产,资产负债率%,(六)资产负债情况分析,资产、负债同比情况,对同比差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,四、职工薪酬和税费,(一)职工薪酬分析,单位:万元,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比增(减),同比增,(减)%,年度预算,完成年度,预算%,期末职工平均人数,其中:全民职工(人),集体职工(人),长期合同工(人),其 它(人),工 资,四、职工薪酬和税费(一)职工薪酬分析,项 目,本年累计,上年同期,累计,同比增(减),同比增,(减)%,年度预算,完成年度,预算%,职工福利费,工会经费,职工教育经费,基本养老,保险费,提取住房,公积金,失业保险金,医疗保险费用,补充医疗保险,工伤保险费,生育保险,企业年金,合 计,项 目 本年累计上年同期同比增(减)同比增年度预算完成年度,职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析,对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析,xx公司经济活动分析模板课件,(二)税费上交情况,税费上交情况分析,(二)税费上交情况 税费上交情况分析,五、综合利用工作情况,(一)综合利用报表,单位:吨,综合利用,项目,季度,上年同期,同比增(减),本年累计,上年同期,同比增减,粉煤灰,产 量,利用量,利用率%,脱硫石膏,产 量,利用量,利用率%,五、综合利用工作情况(一)综合利用报表,xx公司经济活动分析模板课件,六、下期经营工作计划,时 间,收 入,成 本,人工,成本,利 润,对外创收率,下一季度,全 年,(一)下期经营情况预测,单位:万元 ,六、下期经营工作计划 时 间 收 入 成 本人工利 润对外创,(二)工作计划,1.,2.,3.,(二)工作计划1.,七、存在的问题及应对措施,(一)存在的问题,1.,2.,3.,七、存在的问题及应对措施(一)存在的问题,(二)应对措施,1.,2.,3.,(二)应对措施,谢谢大家!,谢谢大家!,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!