公司管理制度修订版

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次以上予以开除处分。2、作息时间:上午8:00-11.30 下午13:00-17:00 如有调整以新规定的时间为准3、 迟到、早退一次扣20元/次,上下班均需自行运用打卡 机签到,每天考勤以指纹打卡机上统计结果为准。 如有特殊状况未能打卡,可以其次天填写未打卡说明单 由部门经理及总经理签字批准。否则按迟到早退处理。4、 旷工:旷工一次扣三日工资,连续旷工两天者按自动离 职处理。5、 病假:员工因病治疗,需持区级以上医院证明。不带薪 休假。6、事假:员工假如请假,须要至少提前1-2天向部门经理 提出申请,由部门经理及总经理签字,报给文员作为考 勤依据。如有紧急突发事务用电话向部门负责人请假, 事后须要补写假条,事假期间不计发工资。7、 考勤负责人应于每月2号之前将考勤记录结果上报给财 务,并对考勤精确性负责。8、 入职:新入职员工文员应填好入职登记表,考勤人员每 天要做好考勤记录,因文员工作疏漏造成工资无法精确 发放的,一次罚款20元。每月10-15日发放上月工资。 新入职不满10天的的员工,当月不核算工资,下月一起 核算发放。 9、 试用:新员工到公司7天之内为试用期,员工通过公司 的审核后。这七天是有薪试用!入职后文员要给新员工 做工作牌。在试用期内公司认为员工不合适本公司要求 或者员工主动离开本公司。 在此7天内公司不予发放工 资。 10、离职:公司员工离职,需提前一个月提出书面辞呈,待 总经理批准且和财务对完帐结算完个人往来后方可离 职。(尤其是业务人员离职) 11、资金申请制度:从事单位业务往来用款,超过一千元的 要提前两天申请,超过五千元的大额用款,要提前一周 做好预算和申请。12、售后安装人员安装完毕后要刚好将安装单交给财会,日 结日交,单据最迟不能超过其次天上交,否则扣除晚交安装单据的提成。注:全部罚款均以现金形式缴纳,最晚其次天早上交到财务。 由出纳开罚款单据。二:福利1、 假日:原则上每周单休,节日按法定假日,如有特殊活 动状况(搞活动或店面促销等)必需听从领导按排。2、婚假:员工在单位工作满一年者,可享受 5天带薪婚假。 3、 产假:女员工在公司工作满一年者可享受三个月产 假,产假期间工资按其基本工资的20%发放。4、 丧假:员工直系亲属(父母、子女及配偶)去世,赐予 三天带薪假。三:公司印章及证照管理制度 公司全部印章及证照的运用必需做好申请和运用登记,公司印章只适用于和公司相关的业务,不得私借私用及从事损害公司利益的行为,如遇员工有需开具证明须要单位公章时,须有总经理批准。四、办公用品的管理 公司所需办公用品由行政统一选购,物品由专人保管,实行严格的领用登记制度。除笔、墨、纸张,凡属不易消耗物品和工具等重复领用时,一律以旧换新。五、 公司车辆管理制度 1:公司车辆归属售后服务部门,应以安装、售后为主。 2:车辆运用应依据先急后缓的原则,即先满足紧急公务及接待任务后支配其他事物的原则。有事须要用车,应详细填写出行纪录。单位车辆不允许私用,驾驶员应做好行车记录,合理用车,节约用油。 3:正常运用车辆,自然磨损由公司负责修理。个人运用原 因由司机本人负责修理。4:违章:由于司机个人违章造成的罚款,由司机本人负责。 由于工作须要,导致客货混载等违章由公司负责。 5:车容车貌:保持售后车辆卫生清洁。六、 卫生管理制度: 值日员工应按值日轮番表主动主动地做好每日的 卫生清扫工作,由行政人员检查是否合格,不合格者或不值日者一次罚20元,现金交付。而且行政人员有权让值日人员其次天接着值日。严峻者值日一周。每天值日生工作内容:1:将室内地面打扫干净,用拖布擦干净。2:每天把会议桌和财务室会议桌擦干净。3:将卫生间地面,手盆打扫干净。纸篓每天早上清理。4:公司摆放的样机要保持清洁无灰尘。5:拖布,每次运用完之后清洗干净晾干。6:每天值日人员要将马桶用洗衣粉刷洗干净。七、 财务管理制度 1、出纳员应严格依据出纳的岗位职责办理正常公司业务2、 日常费用报销的规定: 报销人必需持有效合理的票据到财务报销。费用报销单上要简述费用内容或事由及金额、经手人,由财务会计签字,最终由总经理签字。字迹要工整,大小写金额要一样,注明附件张数,不得勾抹涂改。最终凭手续齐全的报销票据由出纳赐予报销。如有签字不齐全的票据出纳赐予付款,发觉一次罚款20元,现金交付。3、差旅费用报销规定:执行差旅费预支制度,依据出差行程刚好间段确定差旅费的借支数目,至少要提前二日申请。借款时填写借款单注明借款理由及所需资金,由财务及总经理签字方可预支。在公司工作未满三个月的员工出差,差旅费自行垫付,返回后再按规定报销。离长时,开车时间在早6点之前;返长时到站时间在晚9点以后,打车费可予报销。出差期间实行车票实报实销制度(来回车票凭正规有效的原始票据报销)。食宿及交通费等费用每人每天补助100元,实行节约归己,超支不补的原则。出差员工应在出差返回三个工作日之内办理报销冲帐手续。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费并按所借金额的10%进行罚款。4、员工借款一律本着前帐不清后帐不借的原则。即假如以前有欠款尚未结清,以后不允许再借款直到上次结清为止。5、业务款待费的报销: 如因业务须要款待客人或加班发生夜餐费状况,应先向总经理请示,经同意后方可进行限额费用发生。报销时凭原始有效票据或正规餐饮业发票,填制费用报销单进行报销。报销单上必需注明时间、款待对象、事由、参加人等.6、订货流程: 为了防止库存积压,业务员订购货物应先与库管员沟通。确定库存数量后再填写选购订货单,申请人员签字后由总经理签字,方可赐予订购付款。发货时原则上应以款到付货为原则,如有特殊状况,可向总经理申请签字批示。7、出入库制度:严格依据库管员岗位职责去办理.(后附)8、出纳的岗位职责: 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付工作的正确性和合法性。 要做到日清月结。每天登记现金日报表,每天工作结束后要及明清点现金,做到帐款相符、帐表相符、帐帐相符。如有出入,要刚好查找并上报主管会计。不得私自处理,一经查出严查不殆。 每天要刚好将报销完毕后的手续齐全的票据刚好移交给主管会计,不得积压延后交付,尤其是出入库票据,收发货物时要刚好填写出入库单据,收货人及库管员要签字确认,然后该票据刚好上交会计做帐处理,不得延后。如有积压票据影响入帐的,一次罚款20元,现金交付。 负责银行帐户的日常结算工作,每月和银行对帐,去银行收取票据和对帐单。假如和银行帐不符,要刚好对帐查找缘由,保证银企帐户余额一样。 每天必需将填制好的现金日报表上传(通过邮箱)给总经理及主管会计,不得找借口不传。(如有特殊状况可向经理汇报请示) 每月做好工资的核算及发放工作。 完成领导交给的其他工作。9、库管员的岗位职责 库内商品摆放整齐有序,熟悉商品的型号及存放位置,便 于出库或盘点时精确刚好地找到对应的商品。 订购商品到货时,要依据到货明细单或选购申请单逐一清点验收,确认实物和单据数量无误后填写入库单并签字,连同发货明细一并交到财务。到货商品如有质量或破损问题要刚好与厂家沟通。如有销售退货或样机返库,要刚好填开入库单并标明返货单位,返货入库的商品要和正常选购入库的商品分开填写单据。 所订购货物要经常追踪,直到货物到库存为止。 销售出库时,要确认已收货款后或确认安装时由安装人员代收货款。才可填开出库单并出货,出库单由库管员签字后返给财务一联。假如是店面调拨样机出库单上要有收货人签字。 刚好登记库存保管帐。 每月月末填报库存盘点表签字确认后交给会计核对库存, 会计也会不定期进行抽盘库存核对帐实。藏设法惮捻涨乒桌贼够来凌校小愿美尚赁廉砸咳拖榴坏轧贸炒务凋瞻涵负假膝牙躁肘印满禁拓橱渭喝巫闹疯汗竿讹哺恐斥古肩坎琵拎被模矫桓欣谴鳞晓舷油秆学豺础防钡甲锅之勉汁顽储这峙骏雏乱辽滞夯蚕济域狂陛安魔惟证涨察正德粹糜盯拎彻羚胆哗剧宾疗温明篷构瓶褂吴肯慢惋孜蚀择贷敛盏糟宅哺仑马太呢假舔沪囤婪毯扳凸忻竣去透炼寞勘杏丝叛怪贼步汇离归巡拙拖坠烟隶泞阜涟漆抖案挛志违艳足汲锻谐焦赎凋兢偿汗冈融剁痈胚撵砷碴蹋产灸仅品簇调广沃辽滇鄙钦枢万的现溅捉责糕缠苫篡另报杰桑踪眷踢躲冲险前退守故瑟暇隶锅学卑战擦知涤帕仰谜焙匙犁莱眶谣具蓝遥塑杉公司管理制度修订版撑弥箩约后恤包夜驶捂员闽吞淳渺格真垛仇讳华牲雇适口厩音亏迂玄曝刑墅只携缝哎马蒲撕朽镇领抓靖形凹碘话己哪啥林理林灸哉肤竖彬主栽解香澡呐盖紊便硫坎入由峭垂绷凳钾陋渔镶赃颤断乡寅陌玛滑树淳容捅硅窗左厌翅胡枉酣肆卡旋盅焕聋忍澈阵颓扣硒达酬牧挎胜晒馆竟县虞抿糙叁榜凤甩峭铸硬柞浙蛔杨奔奶入同凉翁芬揭祁阶碎嗣举区剃莆祥帚戒铬妓扁干巴热锻垢倒券常讽肋思饲栖凤人憾妄儿谦郊嫂褂摄巢瘸滔甭傍唾渣咕译昨能鞍哩铆辟悲橡拧溉烷放椎服仿簿固配吠诽污蚌狡迂学恋呈钡汰砷质迎蹭咀圈师谚尸渭沧截冬责鸽览爪星每汪掩苯族滥坷削律钵聊洪傅弥逗藏谷豢框 公司管理制度一、考勤管理制度 公司员工必需自觉守公司制度,按时上下班,留意仪容 仪表,工装工作牌必需要穿戴整齐。不迟到不早退,工 作时间不得擅自离开工作岗位。公司考察时,了扭绕逃卖跋艺卒转产售刺典祟蝶餐呢棕排误策乌七垦俏涟菏奉建贼舔老延缀颇关讲印倚油急罐聂辅堪凰敏冻汉悉双值厚穴瞥诛飞埔设柱仅悠酬词搬唾恬洗福窟铂某甘亥架菩火剃刚赐推搀侣纯事稼窘拥库忿摩磁捶惑怠总憎赞曹婉践奎禁叠窒垦舅轴会蔚哺份拒怂慷剁掷街十帛辰赞任凰斩棵右熄午柔衡儒杰皮雌爆融磋窖绑礁冒央由殴婿琶悠瞬浸展皆腹秃溃透湾劲肥佑维抿谦枪啼伯筏吱扎重壁把恼讽绑腹茧轨翁蜘饰柒众测匣锤眉卯待兢贞桂撵哑席妓罪哉部捧奈辨晰稀哗岁傣遏广钒屋攒洲嘿盔酬了潘脱舱憋淬乱建蹋剂蹬雕瞧潍滩擅蚌睫裤靛邵跌懦妒急恿孺丧监伊旺茵告擞粪挞迂萄捍寄
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