生产过程控制程序文件

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程序文献生产过程控制程序编号:S-QP-06版本/修改状态:A/0生效日期: 页码:第1页,共7页拟制: 审核: 批准: 1.目的为有效地控制生产过程,以保证产品质量达到规定的规定。2.合用范畴合用于公司产品生产过程。3.职责3.1业务部职责3.1.1对外代表公司解决一切与生产订单有关的业务。a. 按照合同管理制度的程序和规定与顾客洽谈并签订业务合同,记录客户的所有规定,涉及面、辅料、技术、质量、包装、交期等方面的细节及其变更;b. 按照采购控制程序的规定和客供物料的合同商定,及时准备合格的原辅材料入库;c. 负责组织外包厂的评审和选择,签订外包合同,并适时跟进,督导其生产过程,对外包产品的品质和交期负责。3.1.2对内代表公司解决生产过程控制有关要点问题。a. 向工厂部及时下达完整对的的生产指令,用规范的业务文献精确无误地表述产品质量规定和服务内容;b. 理解实际生产过程,汇总与评判工厂部报来的生产过程控制资料,对质量不符合点亲临生产现场理解状况,及时作出决定;c. 与顾客保持联系,适时记录顾客规定的变更,予以确认后,迅速传到工厂部执行,协调解决因规定变更而引起的各方面的问题。3.2工厂部职责编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第2页,共7页3.2.1工厂部是生产过程控制的主体,对所生产的产品质量、数量、交期以及成本负责。a. 起草或修订属于工厂部范畴的生产过程控制文献,经公司审核、批准后执行;b. 根据业务部下达的生产任务,进行生产过程设计,编制生产作业筹划,合理调配原辅材料、人员、设备等生产要素,保证进度和效率;c. 将质量目的和质量规定加以分解,领导工厂部各部门对生产过程实行全程控制,考核她们的工作绩效。3.2.2技术科、工艺科、前准备车间、缝制车间、后整车间在工厂部领导下认真执行生产过程控制的制度和指令,对本部门承当的职能负责。3.3质检科职责3.3.1在总经理或其授权部漳的直接领导下,执行生产过程检查程序,实行生产过程的品质检查。a. 对原辅材料的检查;b. 在生产过程中设立测检点,负责半成品的检查;c. 对出厂前成品进行检查。3.3.2接受业务部告知,派员对外包厂实行质量监控和产品品质检查(查货),在总经理有规定期,要督促和协助外包厂建立或完善检查制度。3.4设备部职责3.4.1按照设备管理程序规定,对生产骨干进行设备性能、使用、维护的培训,督促她们对一线员工进行岗位培训和设备维护,并适时考核。3.4.2编制设备检修筹划,易损件库存筹划,准时组织维修作业,保证设备达到规定的完好率;3.4.3对因设备管理不善导致质量和生产效率减少负责。3.5其她公司其她部门,负有优先解决与生产过程控制有关问题的责任,当生产必要时,均应无条件服从调度,而不应提出任何回绝执行的理由。编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第3页,共7页4.工作程序(附流程图)4.1顾客规定的确认4.1.1业务部遵循合同管理制度的规定与客人进行业务洽谈,签订合同,形成订单意向或订单。4.1.2将充足反映顾客规定的订单意向或订单资料,按照业务跟单工作程序规定填妥样板表格,下达给工厂部。4.1.3工厂部当面一一鉴收资料后,根据样办制作控制程序组织技术科和工艺科进行样办试制。4.1.4样办试制完毕后,连同“样办试制阐明”、“样办成本估算”、“单件用料表”、“求助项目单”送交业务部。4.2产前准备4.2.1业务部负责物料准备a. 根据订单的规定,具体填写“布辅料准备表”,按申购管理程序和采购控制程序规定组织采购,并于生产开货之前入库;b. 解决“求助项目单”中的问题。4.2.2工厂部负责技术准备、人员准备、工艺(设备)准备和作业环境准备,组织检查督促岗位、作业组、车间达到原则。a. 人员准备,工厂部根据交货期和质量级别的规定,编制生产调度表,下达“前准备告知单”、“缝制告知单”、“后整告知单”将“外协件到货排期表”送达业务部;b. 技术准备,技术科接受工厂部的工作指令,仔细审视大货生产告知单,按照技术科作业规程的规定,对起板时的纸样进行确认或修改,绘制唛架图向工厂部报告;c. 工艺准备:工艺科接受工厂部的工作指令,仔细阅读技术科传来的技术资料(样办及其批语、订单生产告知单、面/辅料样办卡、其她资料),按照工艺科作业规程的规定,针对工厂部拟定的作业组,绘制“工序工时分析图”,制定“工序工时定额表”, 编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第4页,共7页备妥与工艺相配套的设备与工具,向工厂部报告。4.3生产组织4.3.1前准备车间:a. 接受工厂部的“前准备告知单”,遵循前准备车间作业规程的规定进行生产任务的分解,做好布料、裁片、辅料的准备工作;b. 接受技术科下达的唛架图纸,进行开裁前的例行审定;c. 进行布料裁剪、验、换片作业;d. 按照“前准备生产告知单”的规定分包、搭配,精确传递;e. 主管及其助手对操作质量进行监控,并接受质检科派驻的QA、QC的质量检查。4.3.2缝制车间a. 接受工厂部下达的“缝制告知单”,按照缝制车间作业规程召集有关作业组召开产前会议,消化工艺科下达的工艺指令文献,拟定重点难点工序,彻底弄懂每道工序的质量规定和技术手法,填制岗位作业指令;b. 遇到新款、难款时,运用废布组织产前技术练习,考核确认达到原则才容许进入大货生产;c. 对首件、首三件加以标记,进行开产质量评审:缝制车间自查,质检科复查,依次填制“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d. 按缝制车间作业规程、生产过程检查程序中的缝制检查条款的规定,实行生产全过程质量监控。4.3.3后整车间a. 接受工厂部下达的“后整告知单”、工艺科转达的后整技术规定及工艺科下达的工艺规定、工艺实样资料、样办,按照后整车间作业规程的规定,填写岗位作业卡,并分别召集作业组产前会议进行布置;b. 遇到新款、难款、特种布料产品时,可运用废料组织产前技术练习, 编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第5页,共7页经考核达标后投入生产;c.对缝制车间传递下来的首件、首三件进行开产前质量评审,后整车间自查,质检科负责人复查,送业务部核准;续填“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d.按照后整车间作业规程对包装物料实行定置管理、标记管理,责任贯彻到人;e.过程查验中要揀出废次品,并实行标记和登记;f.按照后整车间作业规程及生产过程检查程序中的后整条款,实行生产过程质量监控。4.3.4生产各部门之间、工厂部指定的核心工序完毕之后,外发加工的半成品,交接时应做品质、数量的检查和验收,交接双方需签字确认,质检员应在交接前验收并签字,无质检员签字,该批半成品不得交接。4.3.5后整车间生产的成品经检查合格后,应及时办理入库手续。4.3.6生产筹划有变更时,工厂部以“联系单”及时告知各生产部门,各部门应妥善安排上报筹划调节表,并如实上报变更损失。4.4生产设备的控制各部门按照设备管理程序的规定执行。4.5安全生产的控制各部门按照安全生产程序的规定执行。4.6其她规定4.6.1生产过程中使用的量规仪器,应按量规仪器校正及管理规则的规定对其进行相应的确认,并按规定的措施对产品实行测量监控。4.6.2质检员依生产过程检查程序对各工序的制品和最后产品进行检查,验收合格的原辅料才干投入生产,验收合格的工序制品方可流入下道工序,检查合格的成品才干包装入库。4.5.3检查中发现的不合格品,按不合格品控制程序处置。编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第6页,共7页5.有关文献5.1合同管理制度5.2采购控制程序5.3申购管理程序5.4生产过程检查程序5.5设备管理程序5.6样办制作控制程序5.7技术科作业规程5.8工艺科作业规程5.9质检科作业规程5.10前准备车间作业规程5.11缝制车间作业规程5.12后整车间作业规程5.13安全生产规程5.14量规仪器校正及管理规则5.15产品标记与可追溯性管理规则5.16不合格品控制程序6.登记表单6.1试制告知单6.2大货生产告知单6.3布辅料准备表6.4生产调度表6.5生产求助项目单6.6前准备车间生产告知单6.7缝制生产告知单6.8外协件到货排期表编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第7页,共7页6.9裁剪工艺单6.10粘朴工艺单6.11车缝工艺单6.12后整工艺单6.13半成品外发加工表6.14工序工时分析图6.15_款工序工时定额表6.16开产首件质量评审表6.17开产首三件质量评审表6.18裁剪登记表6.19缝制车间落货日报表6.20后道日产量报表
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