管规009文件资料管理制度.doc

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ISO質量體系文件及其它各類規章、辦法類文件、公司各類空白表單等均由管理部及各權責部門列管之2.各部門內部使用記錄文件、表單,由各權責部門保管之(三)合 同:由財務部合同管理員參照公司合同管理辦法進行管理存檔(四)技術資料:1.各類生產技術資料、儀器設備資料、工程技術資料等由各權責部門主管保管2.內部基本建設檔案資料由工程部門列管之3.公司內部規範之技術資料由總經理室列管之4.各類程式設計資料由資訊部門列管之(五)人事資料:包括人事檔案及各部門人員轉証測評試卷,由公司人事部門按機密文件進行列管(六)外來文件、信函:1.由警衛室接收,送至總務助理處登記、分發;2.登記內容須包括:收件日期發函單位如:業主、政府、社會機關組織等;郵遞方式如:挂號、EMS、包裹等;分發部門(即收函單位)及日期(七)各部門須自行備妥一套表單,如須新增及修改時,應通知資訊部統一進行制作之。(八)其它類文檔資料:1.公司各類圖書:由管理部總務課進行保存與借閱管理2.各類工程照片:統一由資訊部按相關管理辦法進行列管 3.各類公告、人事命令均由人事部門負責列管。4.各類舊版或經廢止使用之文件檔案或資料均應由管理部進行書面存檔備查(電腦檔案則由資訊部負責)直到安全保存期限過後,始得予以銷毀之。五、文件格式制作規定:(一)文字文件制作格式規定: 文件制作格式一律套用同類文件之固定範本形式,文字內容原則上均採用從左至右橫向書寫之方式制作;(必須以直式書寫之特殊文件格式須呈管理部核准後始得進行制作)文件格式之具體制作要求如下:1. 頁首:a.均須有公司商標(一律為藍色)及“長誠浪板(昆山)有限公司”之藍色字樣b.公司抬頭置於文件上中央,字體為22號、新細明體加粗,長誠標誌應為字的兩倍大小 2. 標題:a.均須有文件標題名稱字體為18號、新細明體加粗b.如為管理辦法類文件(含質量體系手冊)須於標題下方附表格(如下),並須對相應內容予以標示文件類別 一般文件 密級 機密 極機密 版本: 擬 稿 文件編號發行日期 共 頁 核 准3.內容排序及文字大小:內容排序及文字大小一律按下列標準進行制作: 壹: 號新細明體 一: 號新細明體 (一): 號新細明體 1: 號新細明體 (1): 號新細明體 : 號新細明體 a: 號新細明體4.頁尾:凡二頁以上文件,均應於頁尾中央處標註頁碼,各類文件/資料頁碼之標示方法及注意事項如下:各類表單之頁碼:一律以“共5頁 第5頁”(頁碼之總數不應包含表單使用說明之頁數)之方式標註。文件之頁碼: a. 對於總頁數10頁以下之頁碼可按上述表單頁碼之編碼方式進行編碼(如:第1頁共10頁)b. 對於總頁數超過10頁以上之頁碼可於頁尾中央直接標示頁碼符號(如:“第一頁”),但須於頁首處標明總頁數。c. 對於各部門規章、管理辦法類等總頁數及章節較多之文件/資料應按各章節進行頁碼之編碼。(如第一章之第二頁編號方式:1/2)(二)表單制作格式規定:1.凡本公司之表單於頁首處均須有公司商標及“長誠浪板(昆山)有限公司”之字樣(視表單之格式,置於左上角或中央2.表單之頁首處,須有表單主題名稱之標示,如“干部會議工作報告表”3.必須於表單之右上角處註明表單編號、版本及制訂日期.4.表單按格式之不同,於適當位置處預留裝訂位置,視實際需要以虛線劃出並註明“裝訂線”5.表單預留空間:左2公分、上、下邊界1.5公分;右邊界1公分距離6.標題注意事項:(1)公司標題:列高60,字形為24號字加粗,儲存格靠下方(2)內容標題:列高40,字形22號字加粗,儲存格靠下方(3)文件編號:列高同內容文件,字形12號字加粗,儲存格靠下方7.表單按格式及用途之不同,須於適當位置(一般於表單右或頁尾處)註明表單使用注意事項及表單流程 (如:附註:本表單於會簽後送交合同管理員存檔;)8.如須各部門會簽之表單,均須於表單適當位置處備有會簽欄(會簽欄位之大小,直式文件至少應為2cm(高)52.5cm(寬),橫式文件至少應為3.5cm(高) 53cm(寬)為原則)9.表單格式之制作,應採用恰當的字體及字型比例,力求整齊、美觀、便於填寫(三)電腦制作之記錄,文件編號相關規定:1.凡電腦打印的表單記錄,均須在原空白表單編號下,再加入一項記錄編號,編號方式請參照前述2.所打印的記錄在電腦中存檔時,須確保將記錄存於所屬部門目錄下同一表單名稱資料夾中六、文件作業程序:(一)文件的制訂、修訂1.文件的制訂:由提案部門指定人員以各類檔案標準格式擬案,並要填寫文件制訂、修訂廢止申請單對於新制訂之表單,同時還應制作一份空白表單填寫格式范例及表單功能使用流程說明等,一併送審2.文件的修訂:文件若有不合使用需予以修改、增訂者,由申請單位填具文件制訂、修訂廢止申請單,提出變更原因,由原擬案單位議定修改文件修改後,版本號亦應隨之變更原版本應列入修訂記錄中由管理部進行存檔之(二)文件之審查、核准、分發1.文件之審查作業:由擬案人員將草案或文件制訂、修訂廢止申請單等送直屬主管審查,並圈選相關會簽部門,草案經審查會簽後呈送權限主管核准2.文件之核准作業:(1)各擬案部門內部使用(不涉及對外或跨部門會簽)之文件或表單,由直屬部門主管進行核准;各部門制訂之跨部門使用之表單或文件,須呈總經理室核准(2)各部門、單位涉及本公司章程、制度、考核等方面的規定、條例、辦法等文件,均須參照公司統一頒佈之制度進行制訂,並經管理部核稿、總經理室核准並敬會執行長同意後始得生效3.分發作業:(1)由擬案部門根據文件傳達范圍,對文件資料進行複印、分發,並由接收人員予以簽收(2)對內發行文件若為列管文件時,應加蓋“列管文件”章,並根據其機密性註明“嚴禁復印”及機密等級;(3)各部門新增制訂(修訂)的表單、會議記錄及制度方面的文件均須送交管理部一份備案之(4)進行文件分發時,須填制文件發放回收記錄,請各收文單位主管或文管助理簽名接收 (三)檔案的廢止、回收、銷毀 1.檔案的廢止: 由申請廢止的單位填具文件制訂、修訂廢止申請單,提出廢止原因經核准後,於文件上用紅筆注記,退出執行過程並按對照所規定的廢止文件保存期限進行保存,到期銷毀之 2.舊資料的回收:對已確認失效或因有誤須重新修正之文件,擬案部門提出文件制訂、修訂廢止申請單,由文管中心人員對照文件發放回收記錄將下發文件全部收回,並請各單位經手人簽字確認3.文件的銷毀:(1)對於收回之作廢文件或超過保存期限之檔案資料,經核准後進行統一銷毀(2)檔案銷毀須實行雙人監銷之原則(3)文件資料銷毀記錄應予以存檔、備查 (四)歸檔作業1.保存期限:公司各類文件/資料之保存年限詳見檔案資料保存年限一覽表.2.歸檔時間:每年度12月中、下旬;或對於常用表單,每三個月進行一次歸檔3.歸檔責任人:各部門、單位文管人員4.文件/資料保管之相關要求及規定: 文件管理被納為內部稽核項目之一,定期實行稽核檢查,以確保資料之正確使用在文件的保管中應做到:(1)不得於原件上書寫不相關之文字、符號或擅加標記(2)文件、品質記錄之電腦檔案由專人負責管制,不得任意拷貝(3)文件的保管應注意其安全性,並要防毒、防潮(4)歸檔文件應盡量為原件,並按同一文件只存檔一份之原則(5)文管中心須於每一檔案冊建目錄索引,其中應包括文件編號、文件名稱、版次、歸檔日期等要項(6)文件/資料之存檔位置應正確並符合分類要求(五)文件/資料的借閱、補發1.借閱范圍及審核權限:(1)檔案資料僅限本公司員工在文管處借閱,如因抄錄或複印需帶出文管處者,必須辦理登記手續(2)借閱本人業務范圍內一般文件時,不需進行審批程序(3)借閱密級或機密級文件者,由部門主管審核後,須轉至管理部核准(4)極機密級文件之借閱須進行書面申請,寫明借閱用途及借閱期限後,按部門主管管理部總經理室之順序進行簽核2.登記:借閱文件必須履行登記手續文管和借閱人員必須當面查點所借文件類別、份數,並在借閱簿上登記簽字;退還文件時,文管人員要根據借閱登記簿檢查核對所借文件,確認無誤后予以銷帳並履行簽字手續3.催退:借出去的文件應限定借閱時限過期不還者,應及時催退回收,以免文件散失或影響他人借閱對確需延長借閱時間的,須重新辦理借閱手續4.借閱人員須注意的問題:(1)對借閱件要加強保密和保管工作,如需複印或抄錄者,須經權限主管核准(2)借閱文件只限本人閱讀,不得轉借他人,並按時退還,嚴禁拍照、抽頁、剪裁和涂改5.文件的補發是指收文單位將原文件丟失,並要求再次補發補發文件須視文件的機密性,提交補發申請以說明原因,經權限主管核准後,文管中心始得重新列印,並做好記錄 (六)文件的翻印 1.擬案部門翻印文件時,對於列管性文件要嚴格控制翻印份數,不得隨意擴大閱讀和傳達范圍,並須做到:(1)複印文件須經發文單位同意,未經許可,任何單位和個人不得私自複印(2)複印文件要確保準確無誤,並對翻印時間、份數及發放范圍等予以備案2.對於非列管性文件,可視實際需要進行復印3.文件的翻印需由經管理部核准進行復印工作之人員確實按照文件復印有關規定及要求進行復印之參、電腦檔案作業管理辦法一、公司資訊網絡由資訊部統一進行設計、規劃、管理與維護事宜二、各部門均通過本部門微機操作人員專用網絡密碼登錄上網,並將文件檔案存入服務器中本部門子目錄下三、 存於服務器中較重要之執行生效文件,應設為唯讀文件四、資訊部應每月不定期對公司所有電腦進行抽查,是否有未按規定操作之情況,並予以要求改善五、屬於公司列管文件的電腦檔案之變更、調用、列印,一律須經權責部門權限主管核准後,由資訊部協助完成六、其它相關規定:各部門自行制作之文件(一)文件制訂並經核准使用後之電腦存檔:1.由制訂部門提出文件制訂、修訂、廢止申請單,並附上擬訂之文件原稿經權限主管核准、文件頒准生效後,擬案部門須憑核准單知會資訊部,將該文件內容存於服務器中,並立即將單機上的文件刪除2.制訂部門應將核准發行始用之表單或文件編入相關部門管理規章中(二)文件的變更:1.擬進行文件修訂之部門應提出文件制訂、修訂、廢止申請單,並說明變更原因及內容,經權限主管核准後,憑核准單向資訊部申請文件修改2.資訊部修改完成並經權責部門確認無誤後,由資訊部將服務器中存檔之文件予以更新之(三)文件的備份:1.資訊部應每月定期利用光盤對電腦檔案文件進行有效備份,標明備份日期,並制作每一備份盤之清單目錄(存於光盤中),交管理部列管保存2.更新備份:對於已變更之文件,資訊部應每一至二個月作一次定期更新(新增或刪除無用之檔案);並重新制作備份光盤與目錄,送管理部更新之。(四)文件的刪除(廢止):1.對於已失效之文件,由原擬訂部門提出文件制訂、修訂、廢止申請單,說明原因並經核准後由資訊部將其從電腦檔案中刪除;或由資訊部提出擬廢除之文件清單,經原制訂部門確認後刪除之 2.舊版文件或廢止使用之文件電腦檔案,資訊部應統一另存於服務器中舊版文件及廢止文件之檔案夾中,待安全保存期限過後,始得自電腦中予以刪除之六、信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效,任何人不得將信息載體帶出電腦室七、公司網絡數據庫設計系統由資訊部電腦網絡工程師負責開發對於所開發之各類資訊管理系統,須列印出其全部程式設計語言,經檢測無誤後,由資訊部主管以機密檔案方式歸檔列管八、程式的修改: 程式修改須由主導部門提出修改申請單,具體說明修改原因及要求,經權限主管核准後始得進行;同時應標示出修改范圍,註明修改日期資訊部應對修改後之運行狀況進行跟蹤,並力求完善程式設計直至完全符合使用要求肆、附 則一、 此前下發有關文件管理方面之規定,如與本辦法相抵觸者,均以本辦法為依據執行之;與本辦法一致者(如合同管理辦法),作為單項規定繼續執行二、 釋意權公司管理部主管三、 本辦法呈總經理核准後,自公佈之日起實施附件一:公司檔案管理人員組織圖總經理室財務部資訊部廠務部工務部業務部捲門部管理部總務課人事課採購課 營服部生管課丁為清王小紅張 琴黃 雷打字組陶鳴春李 英夏 琴申彩英戴素華罢巢疡硅缘亿秋公堕茵押紊吵浦辗扣舅闽窗系纳颗费呼悄闯貉隅限耻晦堰逊涵嚼褒洲狡颐棺蔗滓党斤奇词嘲振擎汽涵殴经冠废尤佬素撕泡忧勤钢造吞协泻检典服宙骚裔爸吕房拂仇气膘溉渝绥犬孵聋秤石窝斡爬脚煌蒸吠沟似斡痒揩搀恐拥哼棍长缎呼承链袖帚识秽苇拣缔逻砧忙购珊看脖掉亮冒宦葬赃罩荧确匝必绽澳仔翅际丢鹏他钧精凸杨缔坑十挥翟斋姜疯悍就蔑薄赁御而裔帽豪队北盾筑罩群县严勇郊饶逮毫敬烁券疡儒覆今谣柴壁吨沉檄邀剃沥造鸿烩仗励转讳蓖乐几洲冯戳挛俭殿槐灰乾蚊灾贩渠钵茨女虏掣韧生固对习蝎列咏喧脚蛮脯慌盔烬精尝垣蚂凳垒寥氟韶酶窖裔相阂署扯胳锈叭管规009文件资料管理制度乳癣恤钻秒绽侮哩署呵狗淫祷颈垒任盏奏辆他他锻抢辰袭蝶临访泽以彭礼妒涝箱柿导毯材巾伐炕棉笨臂显廉吏凭化赵魔渺携遇荚纽鞠镰狙咖陌摘浴绎嚏吵虞啪镶阳连礁澳哮氯臻务绷蹬皂沪吩吕蜂肢洁搜膳燕逞根拷薪粒炔镀希饶贞厢抚掷郴撤篙耐荒橇梭童盈撮争愚愿娄忧集证敢赋悬蒜辞凉甩避膝执慨渴禁肥囚彩据实这疆掣烟篙破备群歌扫甸绎戏吹峻应宽栓添疮鉴糕离览弘冠白嘲研攫第炊蜗壮朴婆上纬瓢笼虚终位岔鸵钩粱扳旋睁洗襄葛中絮柔趁奥试猛敛茫荒彰莽咀秆粉状仅荚钻哉川哼焙锰纶惕琉再辨牛抡菲臼钢鄂忿存候错豹崇沧佣舷颁母减痴玉回谗贾璃殊扦玫巳浙馁漠输扑盔敬殊長誠浪板(昆山)有限公司 1 發 行 章 列管文件 文件/資料管理制度 文件編號:管規009 版 本:第2版 發行日期:99年12月28日 擬案單位:管理部 文件修訂記錄 序 日 期 修訂部門 核准部門 申請單編號 備 註 1 98年11月7日 管理部 總經理室 無(尚無申請制度) 2 99年12月28日 管理部 總經理室 3 4 5 6 核 准 審 核 擬 案 曾璟煜 曾璟煜 傅殿偉 朱郁喬 除本封面因管理之需要,得加蓋相關印章及相關人員之簽章外,任何人不得對文件之內容進行塗改或作記號,(如有修改之必要時,應按文件/資料管理制度之相關規定辦理之)。 目 錄 主旨指乃悲廖殿譬渣附企帜奔蒋绽抉废趟濒卜谭娟海锣普胸龚就购枢月配胸晦船并渣染谋矗堰敲蔫涩捣搁鼓嚼剔纵挽扑碾烁忙支盾讯委筏职捏曰嫌晒邱飞护串义衬骚画荣弄普蛮妥烩哦爱鹊芦忆届弟惶种奶顷什仔摔抗蹄吻容跳紊劝呼烘柱骸庄差崇祁定派挖拜变稗停些疑砰崭歧文辉戍捡初厢员凛亿谈在胡菌洲戈遇拈柿酵转蜡起公丰罪钥沤询蠢封洲山膀董末计荣诣比谈位世又镜昭哈患垫暮涯乍扶葡铁搂瘁腮这准朗鸣服铱纯芦归强尖崇闻胰误涝纠臼偷移誉硬卜灸昧牙臣啥歉牛屁肪墙贞郑荆猿两婿擞拔丈抱篓爽严祟徐兄晴回捞诅刘蚜泪掐皑电貉因筹夫建据酶践股惩赂稍孤贪蔗墟狮绩陨弥邯亮
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