资产评估复核记录表

上传人:xt****7 文档编号:3646916 上传时间:2019-12-20 格式:XLS 页数:1 大小:13KB
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资产评估复核记录表_第1页
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资 产 评 估 复 核 记 录 表 序号 内 容 是 否 不合适 备注 修改 结果 一、 项目负责人的审核 1 是否对企业的经营状况进行了了解,对评估风险 是否有了正确的评价; 2 评估的程序是否按要求进行,如未执行,是否有 充分理由; 3 评估原始资产是否已经经客户盖章,客户是否已 经出具承诺函; 4 评估过程是否启示在工作底稿中(包括现场勘察 记录); 5 是否取得充分的评估依据(询价记录、市场调查 记录); 6 评估表格勾稽关系是否正确; 7 对存货是否进行过抽查核对,是否对往来款进行 对函证; 8 评估说明与表格是否符合规定要求; 9 是否已就评估结果与委托单位交换过意见,结论 如何。 项目负责人签字: 日期: 二、 各部门经理的审核 是 否 不合适 备注 修改结果 1 评估计划是否经过核准,并按要求执行; 2 评估表格与报告勾稽关系是否正确; 3 涉及该专业部门的评估方法是否正确; 4 重大事项是否进行过披露; 5 各项内容是否完整,有无遗漏、缺陷事项; 6 对企业的期后事项或或有负债等重大事项,是否 加以披露; 7 整体报告的内容、格式是否符合国家的有关规定 ; 8 评估结果是否妥当。 部门经理签字: 日期: 三、 法人(总经理或首席评估师)的复核 是 否 不合适 备注 修改结果 1 复审评估计划是否已经过核准,重大问题请示报 告是否完备,并经逐级审批; 2 重大问题的处理结果是否恰当; 3 分析判断评估结果是否恰当; 4 是否有工作小结; 5 以应有的职业谨慎,考虑对重大事项的处理、评 估结论与评估说明文字表达是否符合国家的现行 规定,并最终签署报告。 法人(总经理或首席评估师)签字: 日期:
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