2018年收支部门预算总表

上传人:缘*** 文档编号:24965064 上传时间:2021-07-18 格式:DOCX 页数:5 大小:73.53KB
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资源描述
单位:万元(一)2018年收支部门预算总表收 入支出项目预算数项目(按功能分类)预算 数财政拨款收入929.3一、基本支出792其中:一般公共预算拨款929.3其中:人员支出598.7政府性基金预算拨款0.0商品和服务支出193.3事业收入0.0二、项目支出137.3事业单位经营收入0.0三、单位往来支出0.0上级补助收入0.0四、其他支出0.0附属单位上缴收入0.00其他收入0.00本年收入合计929.3本年支出合计929.3上年结余(转)0.0结转卜年0.0动用事业基金0.0收入总计929.3支出总计929.3(二)2018年支由总表功能分类科目合计其中科目编 码科目名称基本 支出项目 支出事业 单位 经营 支出对附属 单位补 助支出上缴 上级 支出合计929.3792137. 32010301行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务822.9685. 6137.32080501归口管理的行政单位离 退休42.342.32210201住房公积金64.164.1(三)2018年一般公共预算支由表单位:万元功能分类科目合计其中科目编 码科目名称基本支出项目支出2010301行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务929.3685. 6137.32080501归口管理的行政单位离退休42.342.32210201住房公积金64.164.1(四)2018年一般公共预算基本支由表经济分类科目预算数其中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合计792598.7193.3301工资福利支出364.1364.101基本工资188.2188.202津贴补贴110.6110.6302商品和服务支出193.3193.301办公费74.674.602印刷费0.003差旅费15.015.004会议费333305招待费23.323.306工会会费12.612.607邮电费4.84.808其他资本庄支出30.030.0303对个人和家庭的补助234.6234.6离退休经费42.342.3住房公积金64.164.1社会保障缴费128.2128.2(五)2018年财政专项支由预算表项目金额合计137.3一、本级专项137.3(一)目标考核和乡镇综合目标考核工作经费14.0(二)专项工作文印经费46.6(三)总值班室工作经费16.0(四)党内法规工作经费5.0(五)网络维护经费30.7(六)汉孝一体化经费25.0(六)市直部门“三公”经费预决算表金额:万元项 目预算数决算数合 计一、公务接待费23.3二、因公出国(境)经费10.0因公出国(境)人数(人)因公出国(境)费用金额三、公车购置及运行经费0.0(一)公车购置费0.0公车购置数量(辆)0.0其中:新购车辆(辆)0.0更新车辆(辆)0.0公车购置金额0.0(二)公车运行维护费0注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用 车购置及运行费。1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务 用车指改革后保留公务车辆。
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