财务工作自查汇报

上传人:卷*** 文档编号:134736389 上传时间:2022-08-13 格式:DOCX 页数:2 大小:15.46KB
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财务工作自查汇报 市政府办公室: 我委依据文件精神,从XX月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况汇报以下:一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格根据会计法的要求,依法设置会计账簿,并确保其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核实、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计汇报。严格实施国家相关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核实,依据国家统一的会计制度的要求进行会计核实,确保数据真实、有效,工作汇报 。在安排支出时,分轻重缓急,确保常规和关键支出需要,既表现实际工作需要,又考虑财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保关键,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和实施情况 依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制订了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,确保了会计工作的真实性、完整性和单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了多种漏洞的发生,达成了以下三点要求:1、明确了记账人员和审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,预防舞弊,各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提升了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取多种有效方法控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格根据政府采购程序进行采购,并依据相关要求,建立了账簿、款项和实物核查制度,经过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况立即进行统计、计算、反应、查对等。首先做到账簿上所反应的相关财物、款项的结存数同实存数一致;其次经过账簿统计和记账凭证,原始凭证的查对,确保账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其它违规问题。 四、存在问题 经过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在部分不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达成会计法所要求的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还未建立健全,以后要深入完善这方面的制度,实施更有力的方法,力争将这方面的工作做得更加好。
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