费用报销管理制度

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.费用报销管理制度目录一 费用报销总则21.1 目的21.2 费用报销原则2二 费用报销单填写、报销时效及奖罚规定22.1 费用报销单填写要求22.2 费用报销时效与费用预提要求22.3 费用报销奖罚规定3三 费用报销附件要求33.1 费用报销票据33.2 单据粘贴要求33.3 各类费用附件报销要求33.4 费用附件报销的其他要求5四 费用报销流程的规定64.1 费用报销支付方式64.2 费用报销分类64.3 费用报销审批流程64.4 其他说明7一 费用报销总则1.1 目的为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际情况,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。1.2 费用报销原则1.2.1 预算原则:费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用。1.2.2 真实合法原则:费用报销必须真实、合法,金额准确,杜绝假虚报销。1.2.3 标准原则:费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行,超标准部分不得报销。1.2.4 节约原则:费用报销必须本着节约原则,充分发挥资金效益。该不该花,花多花少,应有计划,有成本测算。二 费用报销单填写、报销时效及奖罚规定2.1 费用报销单填写要求2.1.1 费用报销单禁止涂改,相关内容必须填写完整,如:报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等,字迹须清晰,金额小写和大写须规范且金额一致;2.1.2 填单日期为当前填写单据的日期;2.1.3 金额的填写要明确到“分”,合计栏的金额前需加“¥”,不同的费用类型分行填写;2.1.4 出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等;2.1.5 附件数的填写:附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数;2.1.6 所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的,按照实际发生的费用进行报销,以实际产生费用金额填写,发票的金额不能小于实际报销费用的金额。2.1.7 所有折让(如:月结折让、到付折让等)报销时摘要必须填写“支付劳务费”,并附上本次报销所支付折让工作流号。2.2 费用报销时效与费用预提要求2.2.1 当月费用必须当月报销完毕。在出差途中或培训的人员,回程后五日内报销完毕。2.2.2 报销部门须按财务部要求制作报销单据,因报销单据审核不合格,导致当月无法报销的,报销部门承担责任。报销单据审核合格,因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的,财务部承担责任。2.2.3 允许预提的费用包含:当月发生的通讯费、房租、水电费等,费用预提须两个月内全部冲销(如:预提7月费用9月冲销完毕),逾期未冲销完毕,按本制度奖罚规定处理。2.3 费用报销奖罚规定2.3.1 违反以上费用报销时效与预提相关规定,财务审核人员统一上报差错,罚责任人10元/单,直接领导10元/单,同时奖励审核人员20元/单;若审核人员审核错漏,罚审核人员20元/单,奖励发现人20元/单。 2.3.2 出现虚报、瞒报费用,统一上报综管部,按人品问题处理;对公司造成损失的,责任人承担全部损失;同时对直接领导罚款损失总额10%,最高不超过200元。三 费用报销附件要求3.1 费用报销票据费用报销必须取得正规发票发票相关要求如下:3.1.1 所取得的正式发票,必须是内容完整的(有公司名称、填写日期、金额,开票人、收款人签名等)发票填写不得有误,并加盖发票专用章;3.1.2 所附发票金额禁止涂改,若发票其他项目需修改,则需由发票出具人(单位)签名或盖章;机打发票不允许作任何修改。3.1.3 各部门根据财务部规定的发票抬头开具发票,不得接受抬头不规范的发票。3.1.4 因公司规划需要,新成立的公司,发票的抬头需要做相应的变更,具体要求咨询财务部,由财务部负责。3.2 单据粘贴要求所附的票据,需附白纸作为存单、靠左边进行粘贴,粘贴时不能遮挡发票抬头,金额等内容;不符合规定的粘贴,审核会计有权不予签字并退回。3.3 各类费用附件报销要求序号费用类型费用说明报销附件要求1办公费采购办公用品及饮用水发生的费用1、办公设备采购申请工作流号;2、发票快递费1、发票;2、快递原单证照年审费、办理证照政府事业单位专用收据或发票(发票优先)复印费发票人事代理费发票汇款手续费、银行卡年费银行卡开卡手续费回单、扣款明细单2通讯费固定话费及电话会议费1、发票;2、初装须附安装协议手机话费发票网络宽带费1、发票;2、初装须附合同或者安装协议3福利费部门活动费用发票工伤医疗费/生病住院费1、医疗费用发票和清单(复印件);2、工伤差错处理结果(生病住院费不需要此项)国家公积金、婚礼等发票公司活动、生日会、年会、中秋月饼等文化活动发票4业务宣传费公司内部印刷宣传资料,制作宣传横幅、车体广告等费用1、发票;2、合同或协议复印件5工资费用员工工资工资签收表离职人员工资离职清单、离职工资结算清单(扣除个人所得税、并签字的工资条)6交通费因业务产生的路桥费、停车费等1、发票;2、报销单申请中,需说明行程明细。逢节假日因公产生的路桥费、停车费等相关费用,另需注明证明人7外请人工费支付外请人工费用收据、协议8应酬费招待外部客户发生的费用发票9房租费租赁产生的房租、税金等须附发票,工作流须附房屋租赁合同的扫描版(首次报销须附房屋租赁合同复印件) 10水电费发票;11维修费维修办公设备、车辆等产生的费用1、办公设备/车辆维修申请工作流;2、发票;3、车辆维修须附清单12差旅费到异地(指跨地区)、洽谈业务、办理公务出差的一切费用1、出差申请工作流(须附出差行程费用明细表);2、发票;3、选择乘坐飞机的,需走飞机票申请工作流13赔款支付保险或事故等相关理赔的费用1、审批完的保险处理结果;2、理赔协议;3、收据(汇款类除外);4、身份证复印件;5、事故私了赔款:需对方签名的收据及综管处理结果14罚款车辆违规罚款、违约金等1、处理完的差错处理结果;2、处罚认定书;3、行政事业单位罚款单15外请车费临时外请车辆1、发票;2、临时租车收据; 16广告费公司在外部媒体发布广告产生的费用1、发票;2、合同或协议复印件17低值易耗品1、 低值易耗品申请工作流;2、 发票18税金完税凭证19招聘费招聘场地租金、报纸招聘广告等发票20诉讼费1、收据或银行汇款单;2、法院判决书21审计费1、发票;2、合同复印件22社保费公司为员工取得社会保险、社会福利等社会保障支付的费用发票23装修费1、工程结算单和发票;2、装修合同(须附已签章合同的扫描版)24劳保费1、低值易耗品申请工作流;2、发票25车辆使用税/费车辆使用费、养路、保险费、车船使用税等发票或政府事业单位专用收据,报销时必须注明车牌号。26采购类车辆采购1、购车合同;2、购车发票;3、车辆购置税发票;4、上牌费发票;5、按揭付款购车须附还款计划书固定资产采购1、采购工作流号;2、发票和采购下发清单;3、合同复印件;4、固定资产要附上固定资产编码3.4 费用附件报销的其他要求3.4.1 单据(含发票)丢失、不全或缺少的不予报销,特殊情况需要报销的,必须先上报综管部备案,同时必须书写业务发生“事实证明”描述原因(发票开具方是公司或单位的,必须加盖原费用发生公司和单位公章),并由部门负责人签字后作为附件方可报销。3.4.2 重开发票产生税金由责任人承担80%,直接上级承担5%,其余入部门费用。四 费用报销流程的规定4.1 费用报销支付方式银行存款,由出纳通过银行转账或开支票进行支付。现金,由出纳直接支付给报销人。4.2 费用报销分类“直接报销”和“冲付款/冲借款”报销单。2.1 直接报销:报销业务之前,没有做过对此次业务报销的借款或付款行为(借款单,付款单)。2.2 报销业务之前,如有过对此次业务报销的借款或付款行为(借款单,付款单),需先核对之前的借款、付款,实行多退少补。4.3 费用报销审批流程4.4 其他说明4.4.1 出差必须先走“出差申请”工作流,并附上按费用类型预算的出差行程费用明细表;如果需借支的,需在费用报销系统中打“借款单”申请,备注“出差申请”工作流编号,方可借支。出差完成后,通过“费用报销单”申请报销。4.4.2 因公出行必须合理选择交通工具,所产生费用由各部门负责人进行管控。市内交通工具,优先选择地铁、公交,对于地铁与公交不能到达的地方选择乘坐出租车。报销交通费时,报销人起草费用报销单必须注明办理业务内容、出行时间、路线、随行人员等行程明细。在出租车有机打发票的城市,打车必须凭机打发票报销。4.4.3 应酬费用报销:用于经理级以上因业务需求,招待外部客商发生费用的报销。4.4.4 10000元以上的大型支出,报销附件必须附有合同(附开头、价位和结尾部分),对于长期支付的项目,首次支付时,必须附合同复印件,审核会计审核后分类留存备案;所起草费用报销单附件,必须附上相应扫描的电子版合同。4.4.5 采购必须先打相关采购申请工作流,购买之后需再起草“费用报销单”进行报销,如部门自行采购低值易耗品,必须先走“低值易耗品申请工作流”。财务部对此制度有最终解释权和监督权,并负责对未尽事宜的补充和完善。此文件从发文之日起正式执行,同时撤销原财务制度中日常费用报销制度。在此之前所有与本制度相冲突的规定,均以本制度为准。 word 资料
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