县财政预决算报告.doc

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工作报告/工作报告 县财政预决算报告 各位代表、同志们:我受县人民政府委托,现报告*年全县财政收支预算执行情况和*年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。一、*年全县财政收支预算执行情况*年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速发展的基础上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康发展。*年全县财政总收入完成*万元,为预算*万元的96.85%,同比增长15.90%,增收*万元。分部门完成情况:国税*万元,为预算*万元的96.64%,同比增长9.98%,增收*万元;地税*万元,为预算*万元的93.67%,同比增长31.95%,增收*万元;财政*万元,为预算*万元的124.54%,同比增长6.44%,增收*万元。全年财政总收入完成*万元,比*年的*万元增收*万元,增长144.52%。地方财政收入完成*万元,为预算*万元的96.56%,同比增长19.26%,增收*万元。地方财政收入全年完成*万元,比*年的*万元增收*万元,增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税*万元因素后,比XX年增收*万元,增长103.86%。煤炭税费完成*万元,为全年计划*万元的89.80%,同比增长11.60%,增收*万元。全县财政总支出完成*万元,为预算*万元的91.93%,同比增长27.49%。*年地方财政收入分项完成情况:工商税收完成7845万元,为预算的93.19%,同比增长23.97%,增收1517万元;契税、耕地占用税完成*万元,为预算的101%,与上年持平;罚没和行政性收费收入完成*万元,为预算的114.54%,与上年持平;专项收入完成*万元,为预算的89.55%,同比增长9.78%,增收*万元;其它收入完成*万元,为预算的155%。XX年110月支出分项完成情况:农业部门事业费支出完成*万元(含上级专项,下同),为预算101.39%,同比下降0.42%;林业部门事业费支出完成*万元,为预算125.78%,同比增长8.52%;水利、气象部门事业费支出完成*万元,为预算126.37%,同比增长12.95%;工交部门事业费支出完成*万元,为预算83.05%,同比下降1.01%;文体广播事业费支出完成*万元,为预算的98.94%,同比增长37.61%;教育支出完成*万元,为预算的85.21%,同比增长20.44%;科学事业费支出完成*万元,为预算的78.95%,与上年持平;医疗卫生支出完成*万元,为预算的74.76%,同比增长22.45%;其它部门事业费支出完成*万元,为预算的101.22%,同比增长56.6%;抚恤和社会福利救济费支出完成*万元,为预算的194.92%,同比增长75.9%;行政管理费支出完成*万元,为预算的102.17%,同比增长59.21%;公、检、法、司支出完成*万元,为预算的84.3%,同比增长0.48%;
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