质量考核与奖惩管理制度

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资源描述
1 质量考核与奖惩制度 一 目的 为了提升产品质量水平 满足客户的品质要求 健全品质管理体系 强化 品质管理及调动员工的积极性 主动性和创造性 维护正常的生产秩序和工 作秩序 提高工作效能 防止和减少工作失误 充分发挥奖惩管理的激励与 约束作用 特制定本办法 二 范围 生产制造全部过程中涉及到影响质量因素的各部门 车间和个人 以及在 生产组织上难以划分的其它外包单位 出现产品质量事故 由公司质量管理领导小组进行质量事故责任认定后 由品质部按本办法相关处罚条例出具书面处罚报告 经总经理同意后送交公司 人事部门以及处罚人 三 质量管理的范畴 适用于公司相关职能管理部门 生产单位和供应 销售等相关部门及相 关责任人 产品在销售合同签订 生产技术准备 原材料采购与入库 生产制造 产 品检验 交付使用等环节中因管理原因造成产品不合格 损伤 丢失 损坏等 事件均属质量管理问题 具体条款如下 1 销售管理 1 产品订货合同不符合本企业生产技术水平 设备制造能力造成质量事 故的处罚 50 200 元 2 产品订货合同签订对技术 质量要求不明确造成客户退货或返修的按 照损失金额的 30 进行处罚 3 产品在与客户交接过程中无交接记录 发生丢失 损坏的 交予客户 的产品与产品合同不符的 发货地点不正确的处罚 100 元 4 未按体系要求对顾客财产进行登记管理 造成顾客财产丢失 损坏的 按照损失金额的 30 进行处罚 2 生产技术准备 1 图纸文件 相关技术工艺为加工 检验的唯一参照依据 图纸 工艺的 2 制订人 审核人必须对文件的正确性负责 如因图纸不完整 工艺制定 审核而 导致产品品质事故 客户原因 样品除外 被其它部门及时发现 造成经济损 失 100 元以下的处罚责任工程师 20 元 审核人员 10 元 100 元以上到 1000 元 以下 责任工程师赔偿成本损失 20 审核人员承担 10 1000 元以上由品质部 调查原因报总经理核准后 据情处理 2 对客户要求和本厂技术数据 图纸的更改 必须有技术部局面的设计 变更通知单或经技术人员签字确认 技术部门应与使用部门进行新旧文件的交 换 如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品 对相关责任 人处罚 50 元 造成重大损失的由品质部调查原因报上级主管处理 3 对生产检验过程中发现的图纸 工艺问题 工程师应以局面方式 最 迟在一个工作日内解决给予明确答复 超过时限未予回复的 对技术部相关工 程师处罚 20 元 4 客户相关产品的设计临时更改的 相关工程师接收后要及时通知文控 或生产 品质部因延迟或没传递到相关部门造成品质问题 引起客户重大投诉 处罚责任工程师 200 元 3 原材料供应 1 物资采购未按作业计划 技术文件要求造成损失的 采购人员处罚 50 元一次 2 外购件 含委外表面处理 进厂 未通知相关质检员进行质量验收致 使外委外购件流入生产环节造成质量事故的处罚 50 元 3 物资管理防护不当锈蚀严重造成损失的按损失成本价值的 20 处罚 4 生产制造 1 多次送检不合格 连续三次 每次 3 个轻微不合格点以上者 生产 人员应负有不自检或自检不到位责任 处罚 20 元 2 批量品质异常 每次按损失成本 30 价值处罚 由具体责任人按责任 划分分摊 3 未接到生产计划通知擅自加工生产的 或者不严格按照生产计划单及 图纸要求生产的 罚款 50 元 造成批量不良由加工者负责 80 责任 班组长负 20 责任 每批次按损失成本价值的 30 处罚 4 产成品管理防护不当锈蚀严重造成损失的 产品标识 铭牌不清 不 3 齐的 外观质量不佳 包装不合理的按损失成本价值的 20 处罚 5 品质人员在正常工作中作出的正确判定 如不被及时执行 或遭到辱 骂 殴打等人身攻击的 视情况给予肇事者罚款 50 100 元不等 情况特别严重 的经品质部报总经理审批给予肇事者开除处分 并赔偿受害人医疗费用及其他 损失 6 对故意将不良品混入良品中的行为者 一次性处罚 100 元 情节严重 的辞退处理 7 在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准 折合材 料价格 100 元以上 由车间主管折合计算并提交报千 按所有己产生的成 本价格 50 赔偿 私自藏匿 销毁报废品 一经查实 除按所有己产生的成 本价格赔偿外 另处罚 50 元 8 装配完成报报告检验 QC 判定批量不合格时 对作业员不自检行为处 罚 10 元 批次 班组长处以 20 元 批次 9 生产部无权对任何产品特别放行 特急产品需有特采评审小组确认放 行 小组至少有技术 品质部门人员参加 否则对擅自决定特采放行责任人 处罚 100 元 10 生产部未按技术部设计 工艺加工 造成品质事故 由生产部相关责 任人负责 并处罚金 100 元 5 质量检验 1 因来料检验失识 无法检验的项目除外 造成批量材料不合格而生产 出不合格品 品管处罚 50 元 2 首件判定失误 造成产品不合格时 品管处罚 30 元 3 产品品质引起客户市场局面投诉 但未退货及返修的每单品管处罚 50 元 4 产品品质引起客户重大投诉或退货 每单品管处罚 100 元 5 质检员检验合格后被其他人发现 举报并证实不合格的 品管处罚 30 元 6 其它部门责任 1 公司其它部门人员造成的品质问题 对应上述部门条款进行处理 如 未能对应 则按总损失成本的 20 处罚进行处理 批量性问题按总成本 30 处罚 4 2 无法计算损失或无相应条款 由品质部调查原因 书面报告给总经理 公司酌情处理 四 产品质量事故的分类 按造成经济损失严重程度划分为 4 个档次 1 轻微质量事故 发生在产品次要部位 稍加整改即能使用 造成的经 济损失在 200 1000 元的 2 一般质量事故 发生在产品重要部位 对产品质量有一定的影响 经 返工或返修可达到图纸要求和标准规定的 造成的经济损失在 1000 元 5000 元的 3 严重质量事故 发生在产品重要部位 对产品质量有较严重的影响或 给企业信誉造成一定影响的 返修后基本能够正常使用 造成的经济损失在 5000 元 20000 元的 4 重大质量事故 发生在产品关键部位或造成产品报废 产生的经济损 失在 20000 元以上 造成企业声誉受损的 五 对质量事故责任人的处罚规则 产品在生产技术准备 材料采购 生产制造 质量检验 销售等各环节 过程中出现的质量管理问题与质量事故 按造成经济损失的多少进行质量事 故分类给予处罚 1 造成经济损失总价值在 200 至 1000 元 含 200 的 属轻微质量事故 对责任者按经济损失总值的 12 进行处罚 同时追究部门第一责任者的连带责 任 2 造成经济损失总价值在 1000 至 5000 元 不含 1000 的 属一般质量 事故 按经济损失总值的 10 进行处罚 同时追究部门第一责任者的连带责任 3 造成经济损失总价值在 5000 至 20000 元 不含 5000 的 属严重质 量事故 按经济损失总值的 8 进行处罚 同时追究部门第一责任者的连带责 任 4 造成经济损失总价值在 20000 以上造成企业声誉受损的 属重大事故 按经济损失总值的 6 进行处罚 同时 追究部门第一责任者的连带责任 5 5 造成经济损失总价值在 500 元以下的 原则上不作处罚 但要求部门 责任人及直接责任人及时整改处理 6 鉴于员工收入有限 造成相对较高档次的质量事故时的罚款金额占经 济损失金额的比例反而相对较小 但当较高档次质量事故的处罚金额低于较低 档次的处罚金额时 服从较低档次处罚规则的上限 另外单项责任事故对责任 人的经济处罚原则上不超过 2000 元 7 对于以上质量事故造成经济损失的 品质部有权要求直接责任人及部 门责任人及时处理 尽量挽回或减少损失 对于态度不好 意识不强的除以上 罚款外还应额外追加处罚 并予以全厂通报 六 公司内部质量奖励 公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析 并根据质量状况进 行奖励 1 对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔 离 从而避免本工序不合格品产生的 每次给予奖励 10 100 元 2 员工发现对品质有重大影响 或潜在影响的工艺流程错误 并提出有效 的改善方案 执行后避免重大品质事故的 经核实后一次性奖励 100 500 元 3 员工如发现上道工序漏检 误检或重大品质缺陷 并及时制止并汇报者 经核实后视情节奖励 10 50 元 如挽救损失金额巨大 品管部上报上级主管部 门另行奖励 4 每季度评选 3 名 在产品实现过程中无任何品质异常 并具有很强品质 意识和品质责任心 并主动带领其他员工提高品质意识 由各部门提出 品管 部核实后报上级主管部门批准 奖励 200 元 5 向品质人员或车间主管举报他人不安工程或质量要求进行作业 经确认 核实的一次奖励 30 元 6 积极向公司提出合理化建立 经过采纳 在产品质量提高和材料消耗降 低方面有成效的 经确认核实一次奖励 100 500 元 7 对在质量方面做出突出成绩 但不能直接计算其经济效益的 可视其影 响程度大小给予奖励 100 2000 元 七 附加说明 6 1 奖罚金额最低为 10 元 2 如处罚条例相互有冲突 按严重的条例处理 3 品质部保留 品质管理奖惩制度 的解释权 4 公司授权品质部开具 品质处罚单 和 品质奖励申请单 八 附件 1 品质处罚单 2 品质奖励申请单 注 品质管理奖惩制度 由各部门同意后 报生产办批准 批准日期为生 效日 执行中如有争议 由生产办裁决 如需修改 报生产管理部批准后由品 质部执行修改 品质处罚单 注 此处罚单一式四份签名盖章后 一联 被检查部门存根 二联 上报生产办 三联 签 单部 四联 财务部 受罚单位 人员 惩罚原因 处罚意见 罚款金额 大写 罚款单签发部门 年 月 日 受罚部门 人员 年 月 日 收款部门 年 月 日 7 品质奖励申请单 奖励项目 申请部门 发现时间 发现场所 部门 发现者 发现问题 提出改善对策 被发现 改善部门主管 意见 品质部意见 总经理意见 结论 注 此处罚单一式四份签名盖章后 一联 被检查部门存根 二联 上报生产办 三联 签 单部 四联 财务部
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