合集审计局2019年上半年工作总结及下半年计划六篇

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审计局 2019年上半年工作总结及下半年计划六篇审计局 2019 年上半年工作总结及下半年计划六篇,【篇一】*年上半年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,创新审计理念,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥审计职能作用;聚焦“党建领航、经济提质、民生改善”工作要点,围绕加快“五区”建设战略目标,在推动党风廉政建设、护航经济发展、保障和改善民生等方面持续发力。一、主要工作及成效(一)紧紧围绕新时代新任务新要求,全力抓好审计重点工作,更加有效发挥审计监督作用一是关注财政资金绩效,扎实开展财政审计。通过对政府预算编制和执行、财政支出绩效、存量资金整合、行政运行成本支出、贯彻落实中央八项规定精神和财务管理情况开展财政审计。以监督检查财政收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,“三公”经费、会议费、培训费支出情况等重点热点问题,提升财政资金使用效益。二是关注民生热点问题,扎实开展专项审计。加大对教育、计生等民生资金和项目的审计力度,促进保障和改善民生。密切关注教育专项资金分配管理使用、教育拨款“三增长”政策落实等情况;持续关注计生专项资金拨付使用情况,查找预算执行不规范、不合理的问题根源。对专项资金审计中发现的问题,客观分析、提出建议,促进完善制度。按照*年审计计划安排,我局正在按进度开展*年度教育资金使用情况专项审计和* 年度计生资金使用情况专项审计。三是关注权力规范运行,扎实开展经济责任审计。坚持“全面审计、突出重点”和“党政同责、同责同审”的方针,重点关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,单位部门发展规划和政策措施制定、执行情况,重大决策和内部控制制度的执行情况,领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。遵循“三个区分开来”的要求,不断丰富和深化审计内容,客观公正的反映问题,促进领导干部廉洁用权、干净干事。受区委组织部、区教育局委托,按照*年审计计划安排,我局正在按进度实施对 9 名党政机关、中小学校主要领导干部的经济责任审计。四是关注政府投资效益,扎实开展投资审计。认真贯彻落实审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见,稳步推进投资审计从数量规模向质量效益、从单一工程造价审计向全面投资审计、从传统投资审计向现代投资审计的“三个转变”,回归投资审计监督本位。坚持依法审计、突出重点、量力而行、确保质量,关注政府投资规范、安全和效益以及项目投资管理主体责任,进一步加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施及民生工程项目的审计监督,促进项目投资质量、效果和效益的提高。为提高投资审计业务质量,我局以做代训,派员到市审计局跟班学习、参与项目审核,有效汲取实践经验。(二)紧紧围绕提升审计效能,全面开展政务工作,助推审计工作纵深发展一是全面落实,深入推进法治政府建设工作。我局按照*区法治政府建设工作方案(*2020 年)的相关要求,将法治政府建设与依法审计紧密结合,充分履行审计监督职能。通过审计进点会等方式向领导干部发放审计法律法规宣传资料,积极开展法制宣传,打造法治审计机关,做法治政府建设的积极参与者;贯彻落实审计法律法规,对审计工作及时进行公示,强调审计纪律“八不准”等规定,规范审计行为,做法治政府建设的积极推动者。二是保质保量,按时完成政府交办的工作任务。我局牢固树立围绕中心、服务大局的意识,按时完成审计项目,按要求主动公开政务信息、积极参与新闻通讯员等政务培训,按时报送全年工作计划及重点工作完成进度,及时完成绩效考核评定等政务工作。我局作为*区接收白沙、里雍两镇行政划转工作领导小组成员单位,积极参与两镇接收工作中清产核资、财务审计等方面的调研及管理工作。三是聚焦本职,扎实开展政务信息报送工作。我局紧扣新时代审计工作目标,拓宽信息撰写新思路,及时反映审计业务、队伍建设、行政管理、深化改革等方面的做法和成效,为各级领导干部科学决策提供参考依据。上半年被采纳信息共计 33 条。其中,审计厅采纳 1 条,市审计局采纳 23 条,区政府采纳 11 条,区委办采纳2 条,区委宣传部采纳 26 条。(三)紧紧围绕提升审计能力,加强干部队伍建设,促进干部素质提升一是狠抓思想政治理论的常态化学习。我局以开展基层党建工作、召开局务会等为契机,组织审计人员认真学习领会十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、丰富内涵和精神要义,把思想和行动统一到党的十九大提出的各项任务上来。牢固树立围绕中心、服务大局的意识,不断提升审计的政治站位,切实增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感。二是打造作风优良清正廉洁的干部队伍。进一步健全和落实局长负总责、分管领导分工负责、各级推进落实、领导干部“一岗双责”的党建工作责任制。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育,增强审计干部的理想信念,牢固树立,认真组织学习中国共产党纪律处分条例中国共产党廉洁自律准则及违法违纪典型案例,落实中央八项规定精神,党员同志率先垂范,教育引导审计干部自觉践行党的根本宗旨,树立正确的世界观、人生观、价值观,打造的审计铁军。三是增强依法审计防范风险的法治思维。依法审计是审计工作的“生命线”。我局领导高度重视审计规范化建设,以深入学习审计法审计法实施条例国家审计准则财政违法行为处罚处分条例等核心法律法规为抓手,要求审计人员依法依规不断完善审计操作程序,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、延伸审计、问题定性等行为,在法定职责权限范围内开展审计工作,注意防范审计风险。二、存在的问题及对策(一)存在的问题一是审计业务能力有待提升。随着审计全覆盖的全面推进,对综合业务能力的要求也进一步提高。本级审计部门编制较少、审计人员知识结构不合理、计算机审计能力薄弱等缺点成为制约审计工作的短板。二是审计文书质量有待提高。审计文书质量直接影响审计执法质量的高低,我局审计人员对国家审计准则学习不够全面,部分审计文书未达到规范标准。(二)解决对策一是加大业务学习力度,努力建设学习型审计机关。鼓励审计人员结合审计实践需要,积极参加各类业务培训,着重提升计算机审计能力,逐步推进审计信息化建设,不断提升审计队伍的专业素养、专业水平。二是规范审计文书管理,努力提高审计文书质量。打铁还需自身硬,审计机关作为监督者,更应对本职工作精益求精、抓紧抓好。我局将严格按照国家审计准则的规定和要求,组织全体审计人员进行系统培训,促进审计文书规范化。三、*年下半年主要工作安排继续学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻李克强总理对审计工作的重要指示和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。围绕新时代新要求,落实新发展理念,找准审计工作新定位。(一)围绕区委区政府工作中心,不断强化审计监督职能始终做到紧紧围绕区委区政府中心工作来确定审计工作的着力点;始终做到围绕“五区”建设战略目标,转变审计监督重点,更加注重促进政令畅通,促进提高发展质量,促进维护经济安全,促进保障改善民生,推动社会主义市场经济持续健康发展,不断提升审计成果的层次和质量。白沙、里雍两镇划转工作是关系*区乃至整个*城市发展方向、布局调整、功能定位和资源整合的系统工程,我局将按照*区接收白沙、里雍两镇划转工作方案要求,立足大局,认真履责,积极稳妥地推进行政区划接收工作。(二)围绕全面落实“两个责任”重点要求,切实加强党风廉政建设切实落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任,扎实抓好“一岗双责”的落实,把党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实、同检查。要认真贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上的重要指示精神,锲而不舍抓好作风建设。对照权力清单和责任清单切实做到严格依单履职、开展审计监督,坚持用制度管权、管人、管事。(三)围绕形成干事创业良好氛围,着力推动领导干部守法守纪尽责。我局下半年重点开展的领导干部经济责任审计,要紧紧围绕全面从严治党要求,加强对权力运行的制约和监督。同时全面客观地看待领导干部履行经济责任中存在的问题,让审计评价更准确。将习近平总书记提出的“三个区分开来”融入审计实践,敢于容错纠错,正确把握审计事项中出现的新情况新问题,客观审慎地作出结论和处理。促进干部主动有效作为、守法守纪尽责。(四)围绕提高政府投资效益开展工作,稳步推进投资审计“三个转变”重点关注政府投资领域管理不规范、重复建设、损失浪费、不作为乱作为等问题,促进提高公共投资绩效。把握政府投资项目的重要环节、关键时点和重点事项,对重点项目的前期设计、工程招投标、项目管理、资金使用及竣工结算进行监督,进一步促进政府投资项目规范建设,提高资金使用效益。【篇二】*年上半年我局在区委、区政府和市局的正确领导下,紧紧围绕区委、区政府工作部署,以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,创新审计理念,突出重点领域和重点资金的审计监督,依法全面履行审计监督职责,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。现就我局上半年的工作情况总结如下:一、审计工作完成情况1、区本级预算执行审计工作正在进行。根据*年度审计工作计划,我局* 年度财政预算执行的审计工作以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全为目标,重点关注区本级预算收支的完整性、财政财务收支的真实合法效益、专项资金统筹整合、财政存量资金管理使用、中央八项规定精神的贯彻落实、“三公”经费和会议费管理使用情况等。并紧扣稳中求进、改革创新的核心要求,围绕稳增长、调结构、抓改革、惠民生,进一步深化预算执行审计,充分发挥国家利益捍卫者、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐败利剑和深化改革“催化剂”的作用。2、税收征管管理情况审计已经完成以落实税收征管政策,提高税收征管绩效,深化税收在促进经济发展中的职能作用为目标,对区地税局*年度税收征管情况进行了审计。此次审计工作,一是我们重点审查了*区地方税务局预算编制的合规性、完整性和科学性,预算执行的合法性和严肃性,收入预算执行情况、支出预算执行情况和经费结余情况;二是审查了*区地方税务局税收收入完成及征管情况;三是审查了*区地方税务局税收政策落实情况;四是审查了房地产开发企业税收及效益情况。此项工作现已完成。3、政府投资审计工作情况。在完成好预算执行审计工作的基础上有的放矢的进行政府投资项目的审计工作。*年上半年,我们对校安校建建设、农林水利建设、街巷美化等 20 多个政府投资项目的资金投入进行了审计。其中有 9 个项目已经完成,还有 10 多个项目正在进行中,在审计过程中我们针对发现的问题提出了多项规范性、建设性建议,尽最大可能规避风险,为全区政府重点投资项目当好“防火墙”。4、经济责任审计工作正在进行。*年度我局经济责任审计工作,以促进地方政府科学发展和领导干部守法守纪、守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注领导干部贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,推动本区、本部门、本单位科学发展,重大经济决策和重要事项管理,贯彻落实中央八项规定精神以及领导人员遵守有关廉洁从政规定等情况为重点,按照区委、区政府的安排,受区委组织部委托,对*年度班子调整涉及的 2 个单位的 2 名部门领导任期履行经济责任情况进行了审计。此项工作现正在进行。5、*年度贯彻落实稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施情况的跟踪审计工作。以促进中央和省、市、区重大决策部署贯彻落实为目标,根据审计署统一部署,*年继续对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。重点关注“三大攻坚战”相关政策落实、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革推进等国家重大战略实施等,严肃揭示“四风”问题,促进政令畅通,推动政策落地和发挥实效。此项工作按上级部署正在稳步进行中。6、*保障性安居工程跟踪审计。根据审计署统一安排,组织对全区*年度保障性安居工程进行了跟踪审计。重点关注保障性安居工程政策落实和资金筹集管理使用情况,揭示安居工程建设管理和住房分配管理中重大违纪违法、重大损失浪费和重大风险隐患等问题,揭示影响重大政策落实的体制机制问题,提出完善住房保障制度和加强管理的建议。此项工作已经完成。7、“电代煤、气代煤 ”政策措施落实情况跟踪审计。按照省厅统一安排,*年继续对全区“电代煤、气代煤”政策执行情况进行跟踪审计,重点揭示专项资金拨付和使用、工程项目进度、工程建设质量管理、工程项目组织实施程序等方面的问题,查处违法违规违纪行为,反映典型事例,分析问题产生的原因,确保全区“电代煤”和“气代煤”工作保质保量按时完成。此项目每季度末向市审计局报送“电代煤、气代煤”政策执行情况审计结果报告,并及时报送发现问题的整改报告。全年进行中。8、地方政府债务审计以推动积极稳妥化解地方政府性债务风险为目标,重点关注地方政府违规举债、违法违规融资担保,以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等方式变相举债等问题,摸清隐形债务底数,提出化解风险的措施建议。此项目根据审计署及市局的部署要求正在实施中。9、参与了多项土地成本核算工作。10、*年上半年我局对 10 余项政府采购项目的招投标工作进行了审计监督。二、以“一问责八清理”专项行动整改“回头看”为契机,深入开展“微腐败”、“不作为、乱作为、慢作为”、“放管服”专项清理自查工作按照沧州市*区关于“一问责八清理”专项行动整改“回头看”实施方案要求,我局按照“一问责”、“八清理”的内容深入自查;一是组织局全体人员深入学习各级文件精神,吃透精神实质,真正领会开展此专项行动的意义。二是搞好宣传工作,利用局微信平台和各种标语积极进行宣传工作;三是在完成*年度问题整改的基础上,再深入自查,真正清查出各种影响我区改革发展和党的建设的突出问题,推进标本兼治,进一步优化政治生态环境、自然生态环境,确保各级重大决策部署贯彻落实,为加快建设创新驱动经济区强区、生态宜居美丽* 提供有力保证。三、特色工作、亮点工作1、完善审计工作“关口前移 ”。继续实行了 “关口前移”的工作方针,抽调业务骨干对全区财政资金如何安全使用情况进行了前期的专业指导,规范了资金运行,防患于未然。2、完善审计程序,继续推行“送达审计” 。继续推行了“送达审计”的审计方式来增强服务的质量意识和效率意识。在审计中我局大多数项目都采取了“送达审计”的方式。3、“以审代训”,规范被审计单位的财务管理工作一方面选派审计人员参加市局组织的“以审代训”,另一方面在审计实施过程中继续采取“以审代训”的培训服务方式,使各单位在资金使用方面不规范的情况逐渐得以解决,财务人员也得到很好的实践培训,更重要的是从根源上逐步规范了各单位的财务管理,并为今后我们审计工作的开展做了很好的铺垫。4、继续完善审计业务咨询服务平台。继续完善审计业务咨询服务平台制度,完善审计工作管理模式,使预防与监督并存,将风险和最大限度预防问题的发生率降至最低。四、审计工作面临的困难和问题(一)审计力量严重不足,审计任务重与审计人员少的矛盾更为突出。一是由于历史原因,及近年来行政机构改革的深化,基层审计机关人员编制非常少,很难满足工作基本要求。二是随着经济社会发展和社会各界对审计期望值的提高,上级审计机关、及本区安排的审计任务越来越多,同时还要承担上级机关抽调检查、地方安排的临时性事务等。诸多工作任务造成许多审计人员超负荷运转,同时也潜在着较大的审计风险,影响了审计质量、审计效率的进一步提高。(二)专业结构失衡,审计复合型人才紧缺随着经济社会的发展,党和国家对审计监督的定位与要求不断提高。县级基层审计机关在党和国家监督体系及国家治理中发挥着基层监督和促进完善基层社会治理的重要作用。因此对我们审计人员提出了一个更高的要求,但当前审计干部知识面相对较窄,所学专业大多数是会计、审计以及非对口专业,而金融、法律、计算机、工程造价、预决算等专业人员很少,现有的专业审计人才完全不能满足工作的需要,只能聘用社会中介机构。这种不合理的人员结构,不仅对现有审计监督难以到位,还将严重影响审计事业的可持续发展。(三)审计理念落后,业务水平有待于进一步提高审计工作要适应经济发展新常态和改革发展新要求,当前尤其要在“保发展、促反腐”上发挥积极主动作用。特别是国家政策措施落实跟踪审计、经济责任审计、自然资源环境审计以及绩效审计内容涉及广泛,要求对国家政策把握更深更透,在这方面,我们的知识结构和业务能力还有较大差距。(四)审计成果的利用程度不高目前审计人员存在注重审计项目的实施,忽视总结审计经验及审计成果的利用,审计报告发挥不出较好的效果,审计成果的利用程度不高。五、下半年审计工作打算经过我局全体人员的共同努力,今年上半年我局的工作已圆满完成,下半年我局将再接再励保证完成年初既定的目标,下面是我局下半年的工作计划:1、行政事业单位预算执行延伸审计下半年完成2、投资项目建设审计工作,下半年将继续进行。3、按照区委、区政府指示及区委组织部委托继续开展党政一把手任期经济责任的审计工作。4、完成区委、区政府交办的其他工作。【篇三】今年以来,按照上级审计机关安排部署,我们紧紧围绕县委、县政府中心工作,进一步强化审计监督职能,认真开展审计业务工作。现将上半年重点工作开展情况总结如下:一是财政预算执行和地税税收征管审计。上半年,按照上级的统一部署和年度审计计划,我局组织开展了对县本级财政*年度预算执行情况和地方税收征管情况的审计,并对河北益民五金制造股份有限公司、沧州科威电子有限责任公司进行了延伸审计。审计表明,我县*年度县级预算执行的情况良好,各预算执行单位都在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,国家财经法规的刚性约束进一步增强。 二是国家重大政策落实跟踪审计。按照审计署的统一部署,我们围绕重大建设项目、重大政策贯彻落实等方面,按照“以政策审计为中心,以项目实施为载体,以资金流向为主线”的审计思路,采取现场检查、查阅资料、核查资金流向等方式对国家重大政策落实情况进行跟踪审计。目前,这项审计还在持续开展中。三是领导干部经济责任审计。受县委组织部委托,对去年下半年离任的* 镇等 9 个乡镇、县人社局等 32 个县直部门主要负责人任期经济责任情况逐一进行审计。目前,共完成离任审计项目 28个,其余正在进行中。四是政府投资建设项目审计。按照市、县有关文件要求,积极推进并完成聘请 10 家具有甲级造价咨询资质的社会中介机构参与投资建设项目审计工作,既弥补了审计力量不足的状况,又降低了建设成本、节约了有效资金。各咨询单位按照审计有关要求,紧紧围绕县委、政府中心工作,重点关注市政工程、水利设施、路桥建设、校舍安全、扶贫开发等建设领域,着重对政府投资建设项目竣工决算、造价等方面进行审计监督。截止目前,共完成投资项目审计 34 项,送审金额 4989.3 万元,审减金额 676.1 万元,审减率13.6%。五是大气污染防治跟踪审计。重点对大气污染防治工作政策措施落实情况及相关专项资金的拨付、使用情况进行审计,重点关注专项资金的使用情况,有无闲置、截留、滞留资金等问题。此项工作正在持续审计中。六是保障性安居工程跟踪审计。根据审计署及省市统一安排,对我县*年度保障性安居工程(包括农村危房改造)进行了审计。目前,这项审计已经完成。对于在审计过程中发现的问题,县政府已责成有关单位和个人正在进行整改,其中 5 户违规农村危房改造户已移交县纪委、监察委处理。七是气、电代煤政策执行跟踪审计。根据沧州市电代煤和气代煤政策执行跟踪审计实施方案的相关要求,*县成立了由审计牵头,财政、发改和城管组成的联合跟踪审计组。重点对工程项目质量管理、专项资金拨付和使用、工程项目进度及组织实施程序等方面进行了跟踪审计。本次审计涉及到县发展改革、环境保护、财政、住房城乡建设、国土资源、农业、安全监管等经办管理机构,还有勘察、设计、施工、监理、质量监督等相关单位,并延伸抽查了 3 个村的 18 户农村“双代”改造家庭。截止目前,*县共铺设中低压管网长度为 522 公里,建成村外工程覆盖*县*镇 43 个村、村内户外工程覆盖(挂表)8015 户,采暖壁挂炉安装 5721 台;水暖连接 2982 户;已有 21 个村庄大约 3305 户具备点火通气条件,5 个村庄正在吹扫打压和部分安装工作,其余村庄自检、巡查和整改中;电采暖炉已完成安装 29 户,共 92 台。财政已支付施工单位工程款 1500 万元。八是临时交办的审计任务。一是选派 6 名审计业务骨干赴孟村县参与全省统一组织的政府隐性债务项目的审计项目;同时,协调青县驻*审计组对全县的政府隐性债务开展审计工作。二是按照全省统一安排,历时一个多月,组织开展了对*县自立服务社、中国扶贫基金会、中和农信项目管理有限公司有关情况的审计调查。三是受市局委托,对*年发改局、扶贫办、教育局等 11 个部门的冬季清洁取暖项目、扶贫资金、农村义务教育薄弱学校改造等专项资金进行调查。四是统计上报扶贫建档立卡人员信息、扶贫资金项目信息、财政供养人员信息、房屋产权登记信息和房屋合同备案信息。五是按照全省统一安排,组织开展了对*县符合政府安排工作条件退役士兵政策落实情况的专项审计调查。此项审计调查涉及民政、人社、财政等全县 77 个单位和部门,历时一个月,重点对解决符合政府安排工作条件退役士兵政策欠账问题涉及的国家政策落实情况、政府主管部门及具体经办部门、单位的审批审核程序以及用于解决符合政府安排工作条件退役士兵政策欠账问题资金的安排和使用等情况进行了调查。九是进一步加强机关党建工作。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大精神。坚持围绕中心、服务大局、突出特色、全员覆盖,认真学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神,通过读原著、学原文、悟原理,使全体审计干部充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大意义,教育引导党员干部切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项目标任务上来,进一步统一思想、振奋精神、明确方向、奋发有为,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑、奠定坚实基础。二是按照中共审计署党组的统一部署,组织开展纪律作风专项整治月活动。专项整治范围包括全体审计干部职工,覆盖审计管理各方面和审计工作全过程。认真贯彻落实全面从严治党的要求,认真学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,通过全面排查纪律作风方面存在的突出问题,统一思想认识,强化问题导向,深入剖析原因,制定整改措施,建立长效机制,切实打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质、专业化审计干部队伍。三是按照县委有关要求,组织开展“一问责八清理”、“扶贫领域腐败和作风问题”、“基层微腐败”专项行动整改及巡视整改“回头看”工作,成立整改“回头看”工作专班,认真开展自查自纠,认真抓好整改落实,举一反三,防微杜渐,确保各项问题整改到位。下半年,我们将继续坚持“规范审计行为,提高审计水平”的工作方针,加大对重大政策措施落实情况、政府投资建设项目、财政预决算、经济责任审计等项目的审计力度,全面履行审计监督职责,充分发挥审计的“免疫系统”功能,为全县经济又好又快发展服务。主要工作包括:一是按照审计署统一部署,继续组织开展对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。二按照全省统一安排,组织开展对营商环境改善情况进行审计调查。三是按照全省统一安排,组织对公立*县人民医院综合改革情况进行跟踪审计。四是按照全省统一安排,组织开展对 2015 年至*年城乡居民最低生活保障资金和城乡特困人员救助供养资金管理使用情况进行审计。五是按照审计署统一安排,组织对全县*年度保障性安居工程进行跟踪审计。六是继续对全县气代煤和电代煤政策执行情况进行跟踪审计。七是组织各咨询单位对全县基建投资项目进行竣工决算审计。八是组织开展对精准扶贫、精准脱贫政策落实情况的审计。九是受县委组织部委托,继续组织开展对*年度领导干部的经济责任审计。十是完成县委、县政府临时交办和上级审计机关交办的审计任务。【篇四】今年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的业务指导下,全面贯彻落实中、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委政府中心工作,充分发挥了审计监督职能,为维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展发挥了积极作用。1-6月份,共开展审计项目 212 个,在审 131 个,已审结 81 个,查出主要问题金额 63317 万元,其中管理不规范资金 63317 万元。上缴财政 12360 元,审计核减投资额 5654 万元,审计提出意见 139 条,被采纳的审计建议 139 条,较好的完成了半年审计工作任务。一、审计业务工作开展情况(一) 扎实开展重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计。今年上半年,我局抽调 13 人组成审计组,完成了我县第一季度、第二季度国家重大政策措施落实情况暨追赶超越目标任务完成情况审计。一季度共抽查了 19 个部门 (单位)、23 个项目,涉及财政资金 40748.93 万元。审计三大方面共发现 12 个问题,提出审计建议 12 条。二季度抽查了 30 个部门(单位)、50 个项目,涉及财政资金 31881.45 万元。审计三大方面共发现 8 个问题,提出审计建议 8 条。通过审计,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。(二) 同级财政审计不断深化。以落实执行预算法为龙头,不断拓展预算执行的深度和广度,审查财政预算执行的真实性、合法性和效益性。今年安排了 5 个单位的预算执行审计和 2 个单位的决算审计。预算执行审计方面,皇甫川工业园区、妇联、统计局、科技局和三道沟镇政府的审计已基本结束。同级财政审计工作正在进行。同时配合市局完成铜川、*政府债务审计。(三) 加强固定资产投资审计。今年以来,我局认真贯彻落实审计署关于完善和规范投资审计的意见,严格程序、全程监督,堵塞漏洞,使投资审计扎实有效。重点项目坚持进行跟踪审计,确保资金安全高效的运行。除常规项目实行随送随审外,强化对新府山保障性住房和新区三大民生工程等重点民生工程跟踪审计,1-6 月份开展 160 个,在审 106 个,审结项目 54 个,审结金额 10.3 亿元,核减工程造价 5654 万元,平均核减率为 5.5%,成为政府减少财政资金损失浪费不可或缺的环节。(四) 进一步深化民生专项资金审计。从群众普遍关注的热点难点问题入手,抓好重点民生项目审计。采取查看账目、实地调研、跟踪审计相结合的方式,保证了重点民生项目审计的实施。一是按照市局安排,完成了*县* 年保障性安居工程审计,审计结果已于 3月底上报市局。二是完成了*年扶贫资金等政府性资金跟踪审计工作。该项目时间紧,政策性强,涉及范围广,工作任务繁重,我局抽调 8 名业务骨干,对 14 个县级部门和 9 个镇和便民服务中心进行审计,利用一周时间入户走访调查了解项目建设运营情况。按期、高效完成了审计任务,现已将审计报告上报市局。通过审计促进我县在扶贫政策落实、资金使用、项目管理三个方面更加完善。(五) 经济责任审计稳步推进。开展经济责任审计是加强干部监督和管理的重要环节,促进领导干部勤政廉政、预防腐败的重要举措。今年的经济责任审计工作,一是加大了对领导干部任中审计,由原来的事后监督向事中、事前转变,将监督关口前移。年初安排了对发改局、林业局、安监局、武家庄镇政府、庙沟门镇政府等 5 名领导干部的任中审计。二是转变审计方式,由原来的送达审计转变为就地审计。目前开展经责审计项目 41 个,已审结 22 个,在审 19个,提高了对干部履行经济责任的刚性约束。已完成项目共查出问题金额 28130.16 万元,其中管理不规范金额 28130.16 万元,提出审计建议 45 条,审计决定处罚 12360 元,移送问题 1 个。(六) 国有企业经济效益审计取得新成效。以维护国有企业资产安全、促进可持续发展为目标,在“摸家底、揭隐患、促发展”的基础上,积极探索企业绩效审计的新路子。注重揭示效益方面存在的问题,重点关注企业生产经营绩效、资产负债、技术改造、投资收益、成本核算、税收征缴、工资薪酬、企业债务等方面的情况。开展对交建集团、郭家湾煤矿、水务公司、古城集运公司等国有企业审计,确保国有资产的保值增值,目前古城集运公司和郭家湾煤矿的审计已完成,正在开展交建集团的审计。(七) 开展了全县行政事业单位贯彻落实中央八项规定精神及中央八项规定实施细则情况专项审计调查。我局派出审计组,利用半个月的时间,共抽查了 35 个部门(单位) 、乡镇。审计发现部分单位在公务接待费、公车购置及运行维护费、因公出国(境)费、会议费、培训费、办公费、差旅费等费用支出方面存在问题,针对问题提出了建议。目前,正在开展全县行政事业单位工资津贴补贴发放情况专项监督检查工作。二、机关建设和业务管理情况(一) 领导班子和干部队伍思想政治建设情况。一是抓学习教育。结合“两学一做”将学习教育常态化,以十九大精神为重点,坚持集中学习和自学相结合,学习原文与讨论相结合,撰写读书笔记与学习心得相结合,真正使十九大报告入脑入心,成为指导新时期审计改革创新的纲领。撰写“三项机制”心得体会署名文章,参加党校培训,观看专题教育片、文艺演出、参观红色教育基地,开展纪念建党 97 周年系列活动,慰问了 6 名老党员,表彰 7 名优秀共产党员,重温入党誓词,强化了干部的思想政治教育。二是抓制度建设。结合实际,修订完善了学习、考勤、廉政、业务工作、质量控制、投资审计现场查勘办法和流程等制度,汇编成册,用制度管人。实行审计公开,投资审计中心进驻政务大厅,方便服务群众。三是抓考核奖惩。落实三项机制,针对干部作风中存在进取心不强、工作拖沓松散等现象,强化考核,坚持实行干部交流轮岗、竞争上岗、上下班四签到制度,每月公布一次考勤结果,将干部考勤结果与津贴发放、年终考核、评优树模、干部选拔使用挂钩,奖勤罚懒,调动了干部工作积极性,形成了干事创业浓厚氛围。坚持运用“三项机制”选用干部,今年有 1 名优秀干部被提拔为办公室主任,1 名干部被提拔为局工会主席, 1 名干部被提拔为股长。(二) 党风廉政建设情况。审计部门属于党风廉政建设的前沿,局班子切实履行党风廉政一岗双责,将党风廉政建设与审计工作同部署、同落实、同考核,促进了廉政建设工作的落实。年初与分管领导签订责任书,在审计“八不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施,提出了“十不让”制度。强化廉政教育,加强审前警示教育、审中提醒教育、审后讲评教育和半年通报教育,增强了审计人员的责任意识和廉洁从政意识。向被审单位作出公开承诺,公开举报监督电话,接受社会监督。由于制度健全,管理严格,今年我局没有发现一例违纪事件,保持了“零投诉、零举报、零案件”的记录。推行领导干部一线审计,深入被审计单位、项目一线实地查勘,翻阅财务资料,获取第一手资料。(三) 审计业务管理情况。一是狠抓教育培训。采取“走出去”的办法,选送 1 名干部到省厅挂职锻炼一年,选送 1 名干部参加省厅举办的中级计算机培训班,选送 2 名干部到浙江大学进行为期一周的党务工作培训班。鼓励审计人员参加审计及相关专业职称、计算机审计中级认证、工程造价执业资格等方面学习考试,报销培训学习费用。二是加大审计成果转化利用。强化审计揭露问题的广度和深度,提升审计报告质量,注重提出切实可行的意见和建议,为领导宏观决策提供重要参考依据。加强与有关部门的联动合作,促进审计成果转化。实行审计结果公告制度和报告送达制度,对群众社会关注的财政预算执行、政府投资建设等审计结果实行公告,增强透明度,接受社会监督。三是推进审计方式创新。以“金审工程”建设为契机,把计算机辅助审计作为提升审计工作质量的重点,多措并举不断提高审计信息化建设水平。加快推进 OA 办公软件的应用,实现公文的网上传阅、审批,切实提高了审计工作效率。将审计信息化建设和应用列入年度目标考核,要求凡是具备计算机审计条件的项目必须开展计算机审计,充分发挥考核对计算机审计的正向激励作用。三、工作中存在的主要问题一是审计队伍素质有待提高。审计人员的宏观意识、创新意识还不够强,审计队伍中复合型人才缺乏。二是现代审计技术方法运用不够,计算机整体应用还不够深化,信息系统审计还未步入规范化。三是审计管理相对滞后,审计质量控制还不高,服务经济社会的功能还不够强。四是审计整改落实差,审计执法强制性体现不够明显。四、今年下半年的工作安排一是及时有效的完成下半年重大政策措施落实情况跟踪审计暨追赶超越审计任务,促进政策落实。二是完成财政预算执行审计和决算审计,规范预算执行行为。进一步强化对国有企业的审计监督,完成交建集团、水务公司的审计工作。三是继续抓好重点专项资金审计和民生项目审计。四是扎实开展经济责任审计,强化任中审计,全面开展领导干部自然资源资产离任审计。五是进一步加强固定资产投资审计,对新府山保障性住房和新区三大民生工程等重大民生项目实行跟踪审计,实现审计监督的全覆盖。六是加快信息化建设步伐。加大计算机审计应用,争创 2-3 个省市 AO 审计优秀项目,提升审计能力和水平。七是完成县委、人大、县政府以及上级审计部门安排的其他工作任务。【篇五】*年上半年,* 县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点开展审计工作。一、*年上半年工作开展情况(一)积极谋划年度审计工作*年,*县审计局紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点谋划审计工作,全年计划安排 5 大类 15 项审计任务,重点关注重大政策措施落实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资金使用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源安全等内容。(二)稳步推进各项审计工作今年上半年,共完成审计项目 23 个,正在实施 6 个项目,重点开展了以下审计工作。1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署统一部署,今年以来对稳增长等政策措施落实情况,按季度开展跟踪审计。一季度审计了*年扶贫政策落实情况及精准脱贫任务完成情况、深化农业供给侧结构性改革政策落实情况。抽查了 1 个政府部门、2个乡镇政府、5 个村委会、 7 个项目,涉及财政资金 150 万元。审计对发现的问题提出审计建议,促使重大政策措施落到实处。同时根据省厅统一部署实施了重点事项上下联动项目(深化简政放权和规范涉企收费、支持小微企业发展、小微企业续贷过桥资金、城乡居民养老保险、普惠性学前教育情况)。
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