部门支出绩效评价自评报告五篇

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部门支出绩效评价自评报告五篇(篇一)一、单位概况(一)单位基本概况政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是发扬民主的重要形式。云溪政协机关为行政机关,正处级单位,财政预算全额拨款单位,财务核算适用行政单位会计制度。(二)机构设置情况我单位内设机构六个,具体有:办公室;提案委员会;法制群团人力资源环境委员会;经济科技委员会;文史学习、文化教育体育卫计委员会;联络工作委员会。*年年末,我单位人员编制数 14 人,其中:行政编制 8 人,事业编制 2 人,工勤编制 4 人,实有人数 18 人,离退休人员 13 人。(三)单位主要职能人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。1、政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。3、参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。二、单位整体收支情况*年,区政协整体收入合计数为 363.99 万元,支出 363.99 万元。三、绩效评价工作情况(一)单位整体支出绩效评价依据1.云溪区 财 政局关于开展* 年度财政支出绩效自评工作的通知(岳云财函*3 号);2.云溪区 财 政局关于批复* 年市本级部门预算的通知;(二)单位整体支出绩效评价目的通过对*年云溪区政协的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。(三)单位整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法1、单位整体支出绩效评价原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。2、整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,主要参照财政部门制定的部门整体支出绩效评价指标体系的相关内容,根据单位具体情况对个性指标进行了调整细化。3、整体支出绩效评价方法:主要采用因素分析法、比较法等方法。(四)整体支出绩效评价过程按照绩效自评工作要求,我单位及时成立了区政协机关财政预算绩效管理工作领导小组,核查*年财政预算批复执行及单位整体支出情况,对内设机构,根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳,汇总分析,依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分,形成综合性书面报告。四、单位整体支出管理及使用情况(一)单位整体支出情况分析*年,区政政协整体支出 363.99 万元。其中:基本支出合计 327.19 万元,包括人员支出 263.34 万元,公用支出 63.85 万元;项目支出 36.8 万元。(二)单位整体支出管理情况分析1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员编制按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理” 的要求从严控制行政经费,压缩公务费支出,严格控制“三公经费” 资产的配置,严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,报账单位整体支出体现了规范化、制度化。2、财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、接待、会议等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。五、单位整体支出绩效情况分析*年度政协机关办公室及各专委会,按照年初政协主席会议的工作部署和要求,紧紧围绕中心、服务大局,强化管理、综合协调,积极履职,较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。 1、经济性评价本年预算配置控制较好,三公经费预算总额较上年有所减少,三公经费变动率小于 0。在预算执行方面,全年支出总额控制在预算总额以内,制度执行总体较为有效。2、产出效率性评价政协五届二次会议于*年 12 月 25 日开幕,12 月 28 日上午闭幕,会期四天,会期较往年有所缩短,出席会议的区政协委员 143 人。会议期间,共召开了四次全体会议,两次常委会议,政协委员通过提交提案和协商讨论的形式为我区的经济发展献计献策,积极履职,到达了会议的预期目标,充分发挥了政协民主监督的作用。3、影响有效性评价(1)、社会效益方面:本次会议就我区深化改革和经济建设中的重大问题,人民群众普遍关注的热点问题,实际工作中的难点问题,深入讨论交流,充分听取各界别委员意见,认真撰写了建议案及提案,积极反映社会民意,并对*年度提案和提案承办单位进行了考核评比,评选出优秀提案 6 篇、提案办理先进单位 8 个,在大会上进行表彰。征集大会发言材料 9 篇,内容涉及经济、社会、政治、文化和生态建设等多方面。(2)、服务满意度方面:服务对象的满意度,是绩效考核的根本尺度、最后标准。在会议宣传报道方面,大会秘书处宣传组会同区委宣传部及区直新闻单位进行了认真研究,制定了全面、详细的宣传报道计划;后勤保障方面,会务组就有关服务保障和信访、安全等工作进行了部署,并认真做好会场准备、食宿安排、车辆调度等工作。承接本次会议委员食宿任务的长炼宾馆通过会前精心准备,为委员提供了优质、满意的服务。六、存在的主要的问题1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。2、国有资产管理有待更严格执行。未设立完整的固定资产台账。3、“ 三公经费”有待更严格控制。七、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤 俭节约、保障运转” 的原 则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2、完善资产管理制度,设立固定资产台账,定期对固定资产清查盘点。3、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。4、进一步严控“三公经费”支出不放松,加强经费支出的审核,细化“ 三公经费”的管理,抓好公务接待管理工作,压缩“三公经费” 支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外,要加强资金的管理,注重支出的经济性、效益性,充分利用绩效评价结果,将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。(篇二)根据*市*区财政局关于做好*年度预算绩效自 评工作的通知(益赫财绩*98 号)文件精神,我局组织力量对*年部 门预算整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:一、基本情况(一)部门整体收支情况。*年区财政批复部门预算为 3286.42 万元,实际支出决算为 3286.42 万元,其中,工 资福利支出 252.13 万元,商品和服务支出 77.79 万元,对个人和家庭的补助支出 2956.49.77 万元。* 年“ 三公经费”公共预算财政拨款支出 214564 元, 其中:公务用 车购置及运行维护费支出32641 元,公务接待费支出 140800 元,会议费 41123 元 。(二)部门整体支出绩效目标执行情况。1、明确了*年度重点 工作 计划。一是全力实施好水稻生产全程机械化示范项目;二是全力实施好农机购置补贴项目;三是全力推进农业新型经营体建设;四是全力做好农机安全监理工作;五是全力做好农业机械新机具和新技术的推广工作;六是全力做好农机科教培训工作;七是全力抓好立项争资工作;八是全力助推农机产业发展。2、预决算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求,我局*年的预决算情况在中国*门户网站上按要求进行了公示。3、内部管理制度日臻完善。为进一步加强内部管理,我局先后完善了机关财务管理制度、公务接待制度、固定资产管理制度等 20 多项 规章制度,尤其是对固定资产管理、购入、保管、归档、销审等都作出了严格规定,明确了具体责任人员,确保单位国有资产不流失,补齐了国有资产管理上和短板。4.“三公经费 ”严格控制。 坚决贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求,厉行节约、反对浪费,严格费用审批程序,做到事前、事中、事后全程监督,取得了较好的效果,实现了*年度“三公经费”同比下降 %。(三)部门整体支出实施情况。*年,我局整体支出为 3286.42 万元,其中农机购置补贴 1850 万元,绩效运行良好。我们通过发放宣传资料、出动流动宣传车等形式,大力宣传农机购置补贴政策;通过对现代农机合作社、示范社的创建培建以及其他各项专项资金的及时拨付,极大的调动了农户购买使用现代农机具和实施农业全程机械化的积极性。从经济效益上来看,农民通过使用农业机具提高种植效益,实现农民增收近 20%。从社会效益上看,现代专业农机合作社的飞速发展以及机械化生产技术和安全生产知识的普及,为全面实现现代农业打下了坚实基础。二、绩效评价工作我局为了切实开展绩效评价工作,加强对单位整体支出自评工作的领导,成立了专门的绩效评价领导小组,由分管财务的副局长任组长,各相关股室长任组员。领导小组先后组织了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计纪录等自查自评工作,对*年整体支出进行了全面的梳理检查和自我评价。三、主要绩效及评价结论(一)主要绩效1、着力做实了农机项目,切实惠泽了农民群众。一是争取购机补贴资金 1850万元,全部补贴农民购置农机具。二是争取农业部水稻生产全程机械化示范项目资金 50 万元,在龙光桥街道、兰溪镇、八字哨镇的 2 万亩大田示范推广水稻生产全程机械化。三是争取基层农机推广补助项目资金 20 万元,培育了 4个机插秧示范基地。四是争取基层农机服务能力建设资金 20 万元,扶持建设1 家二级农机维修服务中心。2、着力推进了农业新型经营体建设,切实提高农机社会化服务水平。一是扶持、培建现代农机合作社 12 家,全区农机专业合作社总数达 55 家,其中有 9家还培育成为湖南省现代农机合作社,全区拥有百万农业机械的现代农机专业合作社达到 31 家。二是以合作社为载体,建设机插育秧中心 10 处,其中智能化育秧中心 2 处;建设机插大田 1000 亩以上的区级示范基地 10 个;建设日处理 50 吨以上的粮食烘干中心 10 个,日处理 50 吨以下的粮食烘干点 30 个;建设水稻高效植保机械病虫害统防组织 6 家,农机合作社作业覆盖率达58%,快速提升了我区农机社会化服务能力。3、着力推广了农机新机具、新技术,切实提高农作物耕种收机械化水平。举办各类培训班 5 期、现场观摩及经验交流 2 次,培训农机技术人员近 450 人次。全年推广高速插秧机 16 台,稻谷烘干机 73 台,推广遥控植保飞机 10 架,水稻机插面积达到 26 万亩,稻谷烘干总量达到 10 万吨。4、着力打造了农机监理品牌,确保全区农机生产安全。充分履行安全生产责任制,严格落实农机安全生产法规,12 次下乡检查排查农机安全生产,狠抓源头管理,全年已办理拖拉机上牌 113 台、联合收割机上牌 200 台、工程机械上牌 280 台,考发拖拉机 驾驶证 129 本、联合收割机操作 证 117 本、工程机械操作证 210 本,拖拉机安全技 术检测 1637 台,全区 连续 14 年未发生较大农机安全事故。5、积极开展灾后恢复建设。洪灾发生后,争取省农机局救灾资金 30 万元、排灌设备 25 台套、受灾水毁农机更新补贴资金 500 万元。更新泉交河镇农机购置补贴办公设施,调动 30 个农机维修网点的 50 多名专业维修技术人员抢修农机具上 1000 套,让水损机具迅速投入农业生产。7 月,统筹协调 2800 多台农机投入双抢作业,实现未淹早稻稻田全部抢收、抢耕、抢插和稻谷抢烘干。组织 13 家农机专业合作社 26 台旋耕机具进入重灾区抢耕退水田 5203 亩。指导、帮助泥江口镇太阳庵村开展灾后建设,并扶持建设资金 8 万元。对口联系帮扶泉交河镇泞湖桥村开展灾后恢复建设,投入灾后建设资金 3 万元。6、深入开展精准扶贫。根据区委、区政府的统一部署,稳步推进泥江口镇太阳庵村的精准扶贫。驻村帮扶工作队进村入户进行宣传发动,协助村支两委制定了脱贫规划,5 名帮扶干部与 5 户贫困户结对帮扶。走访、慰问贫困户、特困党员 30 多户次,发放慰问金 2 万多元。组织贫困人员 50 人开展农机技能培训。协助组织恢复灾毁山塘 4 口、水渠 600 米、公路塌方 4 处。投入 10 多万元资金修建学生上学道路 600 米。指导建好了村级便民服务中心建设。脱贫61 户 191 人。(二)评价结论。根据部门整体支出绩效自评指标计分表,本着实事求事的原则,我们对*年农机整体支出进行了客观的评价,自评为:96.8四、其它需要说明的事项绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。(篇三)一、单位概况*县人大常委会设有一办六委七个正科级工作机构(常委会办公室、财经预算工作委员会、选举任免联络工作委员会、农村和农业工作委员会、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡环境资源保护工作委员会)。机关目前共有工作人员 67 名,其中退休人员 31 名,退线人员 9 名,正式上班人员27 名。退休退线的 40 名干部中,副处以上干部 14 名。县人大常委会组成人员共 26 名,其中主任、副主任 6 名,委员 20 名。县十六届人大共有代表252 名,编组在我县的省十二届人大代表 6 名,市七届人大代表 55 名。根据宪法规定:人民代表大会制度是国家根本政治制度,人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是组织法确定的,其中县级人大常委会共有十四项职权,概括为四大类。一是监督权,监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权,讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。二、单位整体支出管理及使用情况*年县人大办基本支出共计 966.25 万元,主要用于人员支出 510.90 万元,公用支出 455.35 万元,其中“ 三公”经费合计 15.08 万元,包括公务接待费7.86 万元、公 务用车及维护费 7.22 万元。 三、单位业务组织实施情况 全年举行 8 次常委会会议、11 次主任会议,作出决议决定 15 项,听取和审议“一府两院” 专项工作报告 23 项,开展执法检查、调研 8 次,提出审议意见 38条,依法任免国家机关工作人员 75 人次。为推动全县经济社会快速健康发展作出了应有的贡献。(一)着力推动经济发展,服务全县大局加强审查监督。县人大常委会将项目计划和财政预算作为监督的重点,主动介入,把好审查关。听取并审议了*县* 年项目计划和财政预算编制情况报告,对计划和预算的执行情况进行跟踪监督,针对常委会调研中发现的问题提出有针对性的审议意见。加强审计监督,重点审计了非税收入征收使用情况,对教体局、扶贫办、环保局、卫计局进行了严格的预算执行审计。开展专项工作评议。组织对县司法局、科技局、安监局、畜牧局、移民局、审计局、烟草局、公路局 8 个部门进行工作评议,满意度测评结果向县委报告,在电视台公示。听取了县人社局、地税局、文旅广新局、民政局、交通运输局、农业局等 6 个*年被评议单 位落实人大评议意见整改情况和审计查出问题整改情况汇报,保障人大监督的延续性、权威性。督促政府工作报告落到实处。11 月上旬常委会就政府工作报告完成情况开展了分组视察,常委会议听取了县人民政府关于政府工作报告完成情况的报告,提出了加快推进项目建设进程、大力争取国家投入、加大招商引资力度、全力推进土地征拆和收储出让、抓好水毁公路桥梁灾后重建工作、加强对重点区域、重点项目、重点资金的审计监督等工作建议,督促县人民政府兑现在大会上作出的承诺。依法决定重大事项。认真审议县人民政府提出的议案,批准将麻塘垸堤防加固建设项目政府购买服务资金、铁山水库生态环境保护项目(二期工程)政府购买服务资金、“十三五”时期易地扶贫搬迁项目政府 购买服务资金等 8 个项目列入县财政预算,批准了关于县城总体规划(*-2020)局部修改的方案。(二)着力推动民生改善,回应群众关切回应群众关切。听取和审议了环境保护、美丽乡村建设等专项工作报告,督促县人民政府加强生态建设和环境整治,我县城乡面貌和居民生活环境得到明显改善。补齐民生短板。组织开展“环保世纪行” 、“农产品质量安全行”、“农民健康行”活动,进一步提高了全民环保意识、质量意识、健康意识;就教师招聘及教师结构调整、食品药品风险排查治理等方面的工作开展监督,提出 8 项建议,有力地推动相关工作开展。推动实事建设。对荣湾湖建设开发、中心城区背街小巷改造、县城供水、排水及污水处理、环境卫生以及水毁公路、桥梁的恢复等群众要求和反映强烈的实事进行监督。县人民政府及相关部门高度重视,积极推进民生工程的实施,人大监督收到了应有的效果。(三)着力推动法律监督,促进依法治县认真落实宪法宣誓制度。组织新任命的 35 名国家工作人员向宪法宣誓,通过庄严的仪式化表达,激励大家做宪法的忠实信仰者、自觉实践者和坚定捍卫者。认真组织执法检查。对环保法、预算法、湖南省农村扶贫开发条例等法律法规的实施情况进行检查,配合省、市人大开展执法检查,有效促进了相关法律法规在我县的贯彻实施。扎实开展执法调研。听取了县人民法院基层法庭工作、县人民检察院侦查监督工作等方面的专项工作报告,对行政诉讼法、水法等法律法规执法检查审议意见落实情况进行调查,对村(居)民委员会换届选举、禁毒、社区矫正等方面工作进行执法调研,积极推进严格执法和公正司法。严格规范性文件备案审查。修订了规范性文件备案审查办法,从制度上维护法制统一,推动县政府及其相关部门规范性文件向常委会报送,备案审查工作走向规范化。重视人大信访工作。坚持把办理群众来信来访作为密切联系群众、拓宽监督渠道、促进社会和谐的重要任务。一年来共受理群众来信来访 63 件次,及时进行了交办、转办和督办,努力使群众反映的合理合法问题得到尽快解决。(四)着力推动制度创新,增强工作实效在争取县委重视出台关于进一步加强和改进人大工作和建设的意见的同时,立足人大建设实际,今年制定和修订完善了 6 项工作制度,常委会工作更加规范:制定*县人大常委会关于审计查出问题整改的监督办法,进一步加强了人大预决算审查监督工作力度,增强了审计监督实效。制定*县人大常委会关于预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的若干规定,保障了人大代表对政府预算的知情权、监督权,增强了预算审查监督的民主性和透明度。制定*县人大常委会专项工作评议办法,对专项工作进行满意度测评,测评结果向社会公开,评议意见向县委报告。制定*县乡镇人大工作目标管理考评办法,把召开代表大会、工作评议、代表小组活动、代表述职、调研视察等列为乡镇人大的基本工作任务,指导乡镇人大依法开展工作。 同时,还制定了*县人大常委会组成人员联系县人大代表及考核办法,为人大常委会依法履职行权提供了坚实的制度保障。(五)着力推动代表工作,激发履职热情高度重视代表能力提升。举办人大代表履职培训班,为代表依法履职、有效履职“ 充电加油”。通过人大信息网,向代表通报全县经济 社会发展和人大常委会、“一府两院” 工作情况,畅通代表知情知政渠道。在 县乡人大代表中广泛开展“我为脱贫攻坚争贡献”主题活 动,1227 位人大代表共对接各类扶贫项目 909 个。组织县乡人大代表积极参与“治陋习、树新风” 活动 ,充分发挥了代表的先锋模范作用。高度重视代表履职保障。全县 14 个乡镇的“ 人大代表工作室”全部实现了标准化建设,成为代表活动工作平台及代表履职的充电室。结合村级综合服务平台建设,全县 161 个行政村的代表工作室建 设正在有序推进。坚持邀请代表列席县人大常委会会议,组织代表参加视察、调研和执法检查等活动,通过多种形式实现代表参与国家和社会事务管理。高度重视意见建议办理。推动将代表建议办理纳入县委县政府绩效考核评估范畴。加大督办工作力度,承办单位办理建议情况在县政府门户网站公开。十七届人大一次会议共收到代表建议 127 件,解决或基本解决 36 件,正在解决或列入规划解决的 70 件,无法解决的 21 件。国网* 县供电公司积极向上争取项目、资金,代表建议办理全面落实。(六)着力推动自身建设,提升履职能力坚持围绕县委的部署谋思路。重大事项主动向县委请示报告,自觉将县委的领导贯穿于县人大及其常委会依法履职全过程。把县委的重大决策部署、人民群众关心的热点难点问题、“一府两院” 的工作重点列入常委会 议题,与县委在政治上同向、思想上同心、发展上同力。积极参与中心工作,用实际行动响应县委号召,落实县委部署。参与交通建设大会战,G240 项目、岳荣公路大修白改黑项目已经完成,湘北大道暨岳望高速公路连接线、蒙华铁路建设项目协调工作进展顺利;参与棚户区改造、亿丰广场项目协调和信用社改制工作,化解了许多矛盾;主任会议成员参与防汛抗灾、精准扶贫、企业帮扶、全国文明县城创建,全心全力办实事;常委会组成人员参与扶贫攻坚,为 6 个贫困村争取项目、解决问题 60 多个。坚持用有效的方法抓学习。完善集中学习制度,重点学习了党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想,学习了党章党规和习近平总书记系列重要讲话,学习了与人大业务相关的法律法规,并结合实际开展研讨交流,为常委会依法履职、廉洁履职夯实了理论基础。坚持以务实的作风搞调研。主任会议的议题都提交文字材料,常委会议的资料提前一周发放到人,常委会组成人员每次开展调研和视察,看亮点、听汇报,看难点、问困难,都能掌握第一手材料,形成内容翔实、建议具体的 调查报告,为常委会审议相关议题提供充分依据。坚持靠严格的制度带队伍。努力推进“两学一做” 常 态化制度化,始终在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致;认真落实中央“八项规定” 和领导班子成员“ 一岗双责”,时刻把党的政治纪律和政治规矩挺在前面; 坚持按常委会议、党组会议、主任会议议事规则开展工作,完善机关各项管理制度,带动和营造廉洁高效、风清气正的人大机关工作环境。四、存在的主要问题(一)监督管理机制还有待加强。(二)财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。(三)会计基础工作还需要不断完善,报表数据与实际情况存在小误差。五、改进措施(一) 加强 监 管,做到监管机制 环环相扣,不出现断层、漏洞,坚决把权力关进制度的笼子。(二)进一步完善财务制度,规范财经纪律,实行会计、出纳和报帐员一人一岗,钱、帐分离。(三)财务工作人员的业务能力要与时俱进,不断加强学习,县财政局多组织业务方面的培训,包括“走出去 ”,多学习外地的账务经验 。(篇四)一、主要职能(一)贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作战略、政策;拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。(二)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。(三)研究拟定全县流通领域市场运行、规范流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。(四)执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,负责进出口计划申报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。(五)推动全县科技兴贸战略,进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策,推进进出口贸易标准化体系建设,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和旨进技术的出口与再出口工作,依法申请与防扩散机关的出口许可证。(六)贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策,拟定和执行全县机电产品中长期发展规划、年度指导性计划,制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。(七)负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织全县产业损害调查,指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。(八)贯彻执行国家、省对外贸易法律、法规、规章,指导协调全县商品进出口工作,上报进出口商品配额年度计划并组织实施,负责进出口商品配额年度计划并组织实施,指导进出口许可证的批复工作,负责进出口经营权的申报,指导境内外业务对口交易会、洽谈会等贸易促进活动,拟定相关管理办法,拟定并实施全县外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资工作,负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、限制投资和涉及配额、经省、市商务部门核准的特殊行业外商投资企业设立及其他变更事项,负责国家、省、市规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其他变更事项的审核上报工作,依法审核上报全县大型外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项,监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程情况,指导和管理全县及外商投资企业的审批和进出口工作,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。(九)负责全县招商引资和对外经济合作工作,拟定并执行对外经济合作政策、审批、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理,拟定并组织实施我县境外投资管理办法和具体政策。(十)依法审核或核准境内外贸进出口企业和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。(十一)组织、申报并指导以新宁县名义在境外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。(十二)负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理,指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。(十三)负责全县盐业、成品油市场、再生资源回收等行业的监管工作,规范全县流通市场秩序。(十四)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。承办县政府交办的其他事项。二、单位基本情况 县商务局行政编制人数 9 人,工勤编制人数 1 人,参照公务员法管理人员 7人;商务局下属全额拨款预算单位 38 人。退休人员 17 人。公务车辆核定编制 1 辆,实有公务车辆 1 辆。三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况1. 高度重 视预 算绩效管理工作,成立了以陈国栋为组长,胡众粮为副组长的部门整体支出绩效管理领导小组,下发了关于做好*年度财政资金绩效评价工作的通知,明确职能评价责任,进一步强化商务局对财政预算支出管理意识。2. 加强 对国家、省 级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力。及时组织干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。3. 建立了本单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。4. 严格制度执行,特别是“ 三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公” 经费较好地控制在 预算范围之内。四、部门整体支出规模及使用方向、内容收入支出总收支情况 单位:万元项目 *年度 *年度 增减情况财政拨款收入 612.39 653.31 增加 40.02其他收入 2.55 3 增加 0.45收入合计 614.94 656.31 增加 41.37基本支出 342.97 509.94 增加 166.97项目支出 271.97 146.37 减少 125.6支出合计 614.94 656.31 增加 41.37本年收入为 656.31 万元,其他收入 3 万元。本年支出预算为 656.31 万元,其中,基本支出 509.94 万元,占总支出 77.7%,是保障本单位正常运转、完成日常工作的支出。项目支出 146.37 万元,占总支出 22.3%。五、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我单位按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并将评价结果报财政局;第三阶段为定性终评,并出具评价报告。六、整体支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下:1. 本年基本支出( 单位:万元)项 目 *年度 *年度 增减情况工资福利支出 156.76 234.38增加 77.62商品和服务支出 101.13 198.01 增加 96.88对个人和家庭补助 84.37 96.77 增加 12.39对企事业单位的补助 271.97 116.9 减少 155.07其他资本性支出 0.7 10.25 增加 9.55合 计 614.93 656.31 增加 41.382“ 三公”经费与上年对比情况(单位:万元)费用项目 *年决算数 *年决算数 增减情况公务接待费 38.72 27.32 减少 11.4公车运行维护费 7.13 9.66 增加 2.53因公出国费用 0 0 0公务车购置费 0 0 0合计 45.85 36.98 减少 8.87从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金 额为 8.87 万元,控制较好。七、部门整体支出绩效评价*年,根据年初 工作计划和重点性工作安排,围绕县委、县政府的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据*年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:(一)经济效益评价1. 本年 财政供养人 员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“ 三公”经费预算总额较上年减少 8.87 万元,特别是招待费较上年减少11.4 万元。2. 本年支出总额 656.31 万元:基本支出 509.94 万元;项目支出 146.37 万元,“ 三公” 经费总体控制较好,比上年减少 8.87 万元。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。(二)效率性评价和有效性评价我单位年度基本支出基本保障了正常的工作运转,体现了县委县政府对单位管理工作的关心和重视,我单位在各项支出上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是严格按照规定的。八、改进措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:1. 加强 财务 管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。2持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公 ”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他 预算资金行为;进一步细化“ 三公” 经费的管理,合理压缩“三公” 经费支出。九、评价结论该单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,整体支出绩效综合评分为优良。(篇五)根据有关要求,我委对*年度部门支出整体绩效进行了自评。现将有关情况报告如下:一、 部门概况(一)部门基本情况:1、机构设置情况 :市国资委成立于*年底,为市人民政府直属特设机构,设 5 个职能科室和 1 个二级机构,(内设科室为:办公室,(政策法规科加挂在办公室,)组织人事科 ,党建科,产权管理科,企业发展科,考评预算科。) 现有在职人员 29人(其中委机关 21 人,国有资产经营管理中心 8 人)。 2、市国资委主要职能: (1)根据市人民政府授权,依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。(2)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。根据有关规定,负责党组织联系在国资委党委的企业省企,市企的党建组织建设以及党员教育工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。(3)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企 业、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。(4)通过法定程序,对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。(5)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。(6)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。(7)负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产监督管理的办法和 规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。(8)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。(9)指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。(10)承办市人民政府交办的其他事项。(二)部门整体支出管理及使用情况为加强财务管理,规范财务行为,根据中央、省、市有关财经纪律要求,我委制定了内部财务管理制度,加强和规范部门支出管理及使用,并严格按照中央八项规定执行。单位整体支出主要是用于本委日常开支及企业改制、企业党建和招商引资。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出。自实行会计集中核算后,我委除在市财政支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外,不再开设其他任何账户。*年本单位全年经费 495.26 万元,其中(1)工资福利支出 414.26 万元(含对个人和家庭补助支出 94.51 万元),主要是用于机关和中心在职和提前退休人员的工资,按规定发放的奖金及医保工伤等费用。(2)商品服务支出81.万元,主要是用于机关日常开支及企 业改制、企业党建和招商引资工作的费用。本单位针对“三公”经费的支出管理,制定了专门的管理 办法,严格按照中央八项规定执行,将“三公”经费严格控制在指标之内,其中 ;业务招待费控制指标为30.4 万元, 实际支出 2.66 万元;车辆运行经费控制指 标数 12 万元,实际支出 6.96 万元;会 议费控制指 标为 4 万元,实际支出 1.42 万元。(二)专项支出。我委无项目支出。三、部门专项组织实施情况我委无专项支出。四、资产管理情况我委严格执行资产管理制度,对单位确需购置的固定资产,由使用部门提出申请,分管领导签署“拟同意 购买” 的意见后,报分管 财务领导和主要领导审批决定。对属于政府采购的项目必须实行政府采购,采购与验收实行专人负责,对大宗、贵重物品,委领导亲自参与验收。固定资产的处置、报废由物品使用人申报,经分管领导审批,报上级财政部门审批后方可处置,办公室负责做好资产核销。加强对固定资产的日常管理,单位每年进行一次财产物资的清查盘点工作,并建立账册,做到账实相符。对公务用车等重要财产实行保险制度,统一由财政部门实行政府采购集中保险。五、部门整体支出绩效情况2107 年,市国资委整体支出情况较好,预算编制比较科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显,资金投入取得了较好的效益,为国资监管工作顺利开展提供了有效保障。(一 )是 经济性 较高。* 年,市国资委严格遵守中央“八项规定” 、省委“九条规定”和有关财经纪律,“三公”经费节约十分明显。全年, 业务招待费控制指标为 30.4万元,实际支出 2.66 万元, 节约 91%;车辆运行 经费控制指标数 12 万元,实际支出 6.96 万元,节约 42%;会议费控制指标为 4 万元,实际支出 1.42万元,节约 65 %。(二 )是使用效益较好。各司其 职,狠抓落实,绩效考核目 标任务圆满完成。*年,市国资委紧紧围绕市委、市政府年初下达的绩效考核指标,认真贯彻落实*年怀化市绩效评估实施方案,团结协作,锐意进取,强化工作责任,创新工作方法,狠抓工作落实,全面完成了各项目标任务,为实现市委、市政府战略部署和规划,做出了积极努力和贡献。1、统一思想,明确目标,确保绩效工作有序开展市政府绩效考核任务下达后,委领导高度重视,及时召开党委会议进行学习传达和安排部署,成立了以党委书记、主任为组长,分管领导为副组长、相关科室负责人为成员的领导小组,明确了相关科室具体负责抓督办落实。同时,将市政府下达的绩效任务进行层层分解,将目标任务明确到了分管领导及各责任科室,统一了思想,提高了认识,明确了责任。党委书记、主任翟波同志,非常重视绩效工作,多次召开专题会议推进落实,多次深入项目工地现场督查。在委党委班子成员的带领下,全委干部职工围绕绩效目标任务,充分发挥工作主动性和积极性,全力以赴抓好落实,确保了绩效工作的有序开展,取得了较好的效果。2、各司其职,狠抓落实,绩效目标任务圆满完成业务工作。(1)深化改革国企改制扫尾工作年初计划完成 4 家,市国企改革办积极协助企业主管部门进行所属国有企业改制及扫尾工作,为改制提供政策指导。全年按时完成了市建筑工程公司、怀化汽修厂、市冶金机械电子经贸开发部、怀化市文联广告装潢公司等 4 家公司关闭费用审核意见。按照中央、省委有关文件要求,我们积极协助驻怀央企、省企进行分离办社会职能移交工作,即“三供一 业” (供水、供电、供气及物 业)分离移交工作。我们协调住建、人社、电力、供水等单位,深入企业现场摸底调查,分期分批开展工作。全年已完成中铁五局集团电务工程有限责任公司、中铁五局集团第六工程有限责任公司、中铁五局集团建筑工程有限责任公司、中国电信股份有限公司怀化分公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南省电力公司凤滩水力发电厂、湖南去箭集团有限公司、国网湖南省电力公司怀化供电公司等 8 家中央、省属在怀国企“三供一业”分离移交工作。(2)企业业绩考核委托评估考核。按照市委、市政府关于印发*年怀化市绩效评估实施方案的通知(怀办发*12 号文件要求,市国资委负责市投融资平台(市城建投、市交建投、市水务投、市经建投)的绩效评估工作。为认真做好此项工作,我们成立了以党委主要负责人为组长的领导小组,对相关工作进行了研究安排和布置,制定了*年怀化市投融资平台公司绩效评估实施方案,明确了四家公司的考核指标及计分细则,经市绩效办审定后,印发至四家公司。为了确保四家公司能及时完成各项工作任务。我们进行了日常调度,采取季度报表的形式,对指标完成情况进行了调度。*年 1 月 4 日,我们制定下发了投融资平台公司绩效评估考核工作方案。将按计划要求在 1 月 20 日前完成考核汇总,并将考核结果报市绩效办。经营业绩考核。根据*年与城建投、交建投、水务投、湘运集团签订的经营业绩责任书,市国资委按照要求对四家公司经营业绩进行了考核,并于*年 7月草拟了四家公司*年度经营业绩考核意见书,及关于下达四家公司*年度企业负责人薪酬的通知。由于人社局牵头的深化市管国有企业负责人薪酬制度改革的意见的文件还未出台(市委常委会已通过,省厅也已批复,正在走行文程序),因此只能等深化市管国有企业负责人薪酬制度改革的意见正式出台后,才能完成最后的*年度企业负责人经营业绩考核及薪酬分配工作。同时,市国资委于*年 10 月出台了怀化市国资委监管企业负责人综合绩效考核办法。(3)项目建设 强力推进首钢怀化综合农场安置房建设。积极沟通协调,签订农场项目主体未完成工程施工协议,强力推进主体工程完工;加强工作对接。积极与市招投标办协调,及时完成首钢怀化综合农场安置配电工程、附属工程招投标工作,推动项目工程建设。积极推进华峰电子集团棚户区改造项目。完成项目业主和投资额待续报批工作。*年 3 月 23 日,报经市发改委批准,项目业主单位调整为怀化市国湘投资开发有限公司,投资额调整为 5176 万元;修改建筑设计方案,通过技术评审。因原设计方案不合理,受到小区居民反对阻工,45 月根据小区居民的意见与设计院联系就建筑设计方案进行了优化修改,并报市规划局通过技术评审;完成岩土工程详细勘察。于 5 月 24 日进场勘察,6 月底湖南省勘测设计院根据现场勘测情况出具岩土工程详细勘察报告;开工前完成入户摸底调查及资格确定。10 月至 11 月份,项目根据造价预算和棚改户摸底情况制定了华峰小区棚户区改造项目职工集资建房分配方案及认购办法和职工集资建房协议书,在公示、抽签后,于 12 月份完成对 210 户名单资格确定工作,全面完成了开工前的各项手续。华峰留守机构和社会事务移交。*年 4 月 11 日,在市国资委的指导下,华峰电子集团有限公司清算工作组与怀化市鹤城区迎丰街道办事处签订了湖南华峰电子集团有限公司留守机构和社会事务移交具体事项,将华峰电子机构和社会事务全部移交给鹤城区迎丰街道办事处。(4)产权管理理顺了市属国有企业的监管体制。市人民政府关于市国资委履行出资人职责有关问题的通知(怀政发*5 号)授权我委对市城建投等 18 家市属国有企业履行出资人职责。*年共办理市经开区投资公司等企业产权登记 4 宗,注册资本总额达 33189 万元, 办理市城建投、市交建投等企业产权变更登记7 宗。严格按照国有资产评估管理办法和企业国有资产评估管理暂行办法的要求,做好市属国有企业资产评估项目的核准及备案工作,严把国有资产评估质量关。建立了资产评估专家评审制度,最大限度地保证评估结果的真实、合理和完整。全年共完成市城建投公司、市冶金机械电子经贸开发部等企业国有资产评估项目备案 27 宗,总评估值合计 7783.4 万元。依法依规对企业国有资产处置事项进行审核,严把审批关。截至 12 月底,全年共审核下发市城建投公司、怀化公路运输集团公司等企业资产处置批复 11宗,未出现企业不报批、自行处置和未依法依规按程序审批的现象。规范国有资产交易行为,坚持进场交易制度。规定企业国有产权转让一律进场公开交易,规范运作;严格进场交易制度,加大对企业国有产权交易的监管力度,增强产权交易的透明度。截至 12 月底,全年审批的 11 宗市属企业国有资产处置事项全部移交市公共资源交易中心公开交易,移交率达到了 100%,未发现擅自处置、暗箱操作等违法违规行为。*年共成交 11 宗(含去年批复的 5 宗),总成交额 6129.68 万元,总评估值 2913.27 万元,增值 3216.41万元,增值率达 110.4 %。其中,市公交集团油料公司 5 个加油站 5 年经营权转让,*年 3 月 15 日在市公共资源交易中心通过公开拍卖方式,以 4950万元成交,该宗资产评估值 1779 万元,增值 3171 万元,增值率高达
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