审计局开展非涉密网络保密管理专项检查的报告

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审计局开展非涉密网络保密管理专项检查的报告 按照市委保密委员会办公室关于组织开展非涉密网络保密管理专项检查的通知(筑保办通字20XX7号)有关要求,对照“检查目录”,结合本单位实际情况,我局认真开展了非涉密网络保密管理自查工作,现将自查情况汇报如下:一、非涉密网络基本情况我局现有非涉密网络为:审计管理系统,主要功能是进行公文处理、审计项目安排、邮件收发等,整个系统工作于我局内部局域网上,连接终端非涉密计算机71台,网络使用部门为我局14个处室,涉及应用系统3个,分别为:OA审计管理系统、社保审计系统、公积金审计系统。二、非涉密网络保密管理情况一是对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”和上网信息领导审批制度,审计管理系统所有公文必须履行保密审批程序,防止审计泄密事件发生。二是制定了非涉密网络安全保密管理制度,要求对相关信息严格审查、严格控制、严格把关,从制度上杜绝泄密隐患。三是定期对非涉密网络开展保密检查,主要对非涉密网络终端计算机管理制度的落实情况、非涉密网络的管理和使用情况、防范措施的落实情况进行检查,实施有效监控,切实做好非涉密网络安全监督工作。三、非涉密网络保密制度落实情况一是我局非涉密网络未与涉密网络连接。二是我局非涉密网络未接入涉密计算机及移动存储介质。三是我局未在OA审计管理系统、社保审计系统、公积金审计系统3个非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。四是我局未在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理任何涉密文件信息资料。
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