财政局2018工作总结2019工作计划七篇

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财政局 2018 工作总结 2019 工作计划七篇【篇一】今年以来,在区委、区政府的正确领导下,梁溪区财政局牢牢把控稳中求进总基调,稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险等各项工作取得积极进展,促进了全区经济社会平稳健康发展。现将 2018 年 工作 总结汇报如下。一、多措并举,确保财政收入应收尽收。今年以来我区财税收入高质量发展态势显著,一般公共预算收入以及税收收入增速均保持两位数以上增长,税收占比高位运行,比去年提高近 4 个百分点,三项指标均居全市前列。1、强化税保平台建设,推进社会综合治税。我局积极督促各涉税部门及时完整上报信息,同时充分调动各成员单位、部门协税护税的主动性和积极性,按时按期完成市税保平台下发的各项任务,促进地方财政收入持续稳定增长。2、主动谋划提前对接,抢抓税制改革机遇。积极加强与两税部门对接协调,及时研判改革面临的问题,提早谋划,做好工作衔接,确保财税收入征管工作有序开展。3、财税分析注重研判,千方百计挖潜增收。通过深入分析,摸清底数,对症下药,排查重点,挖掘税收,从而对本地区的优势产业和发展短板做到心中有数。4、狠抓项目登记管理,发挥信息平台作用。我局高度重视项目登记工作,积极督促各街道协护税组织,加强项目登记管理,及时审核,提高效率以及项目登记质量。5、排查税源对症下药,紧盯落实应收尽收。一是继续做好重点纳税大户限售股减持税收入库的组织工作,落实大宗限售股减持税收入库工作。二是紧抓临时大宗涉税信息。三是继续开展月子会所、教育培训机构等专项整治行动,专项编查专项整治成效进一步显现。6、做好协护税队伍建设,规范代征点操作。进一步发挥街道协护税专职队伍的工作效能,与国地税、街道联合开展生活服务业“营改增” 专项治理,对特色行业、楼宇、综合体和专业市场等开展联合辅导。二、普惠民生,不断完善基本公共服务。1、做好民生资金保障。2、支持教育重点工作。依法加大教育经费投入,配合教育部门做好教育经费年报工作。3、加强政法经费管理。优化政法经费支出结构,充分发挥政法资金使用效益。三、改革创新,提升财政管理水平。1、理顺区街财政管理体制。为贯彻落实省、市深化财税体制改革意见,进一步规范区与街道(园区)财政收入分配关系,落实税收属地管理职责,调动各街道(园区)发展经济、培植税源的积极性。2、开展政府经济科目改革。通过支出经济分类科目改革,能更清晰明了、全面完整地反映预算支出,反映出谁在花钱、花到哪个领域、钱是怎么花的。3、积极推进政府采购工作。一是顺利承接政府采购监管职能。二是加强公务机票购买管理。三是切实做好政府采购信息公开。四是加强政府采购预审。4、推进国库集中支付业务电子化管理改革工作。实施支付电子化管理后,取消纸质单据,有助于建立起动态校验、电子验签、自动对账、全程跟踪等新型业务管理形式,增强安全防范能力,提升支付效率,提高业务管理水平。四、强化财务管理,提高资金使用效益。1、加强预算管理。一是科学编制部门预算。二是做好部门预算公开工作。三是做好财政预算执行分析。2、开展全区行政事业单位银行账户清理工作“回头看”检查。3、做好新政府财务会计制度基础工作。为配合 2019 年新政府财务会计制度落实,今年下半年对区属行政事业单位财务核算软件进行整合与升级,使之符合新财务会计制度。4、加强非税收入征缴管理。进一步完善财政票据管理系统查询统计、申印、缴验等业务功能,提高财政票据信息化管理水平。实施对区级非税收入征收程序和征收工作的监督和管理。5、组织全区财务人员业务培训。区财政局于 6 月底组织了二期全区行政事业单位财务人员财政业务综合培训,共有 700 人左右参会,提升了全区财务工作人员的业务素质能力,加强了财务人员职业操守和职业道德素养,提高自觉遵守财经法规和纪律的意识。6、开展作风建设自查自纠专项行动。为切实抓好中央巡视反馈意见的整改落实,贯彻市委十三届六次全会决策部署,在全区开展了通讯补贴会议费等作风建设自查自纠专项行动。7、做好全区行政事业单位资产清查核实工作。一是出具资产报告,提出处置意见。二是培训管理人员,实现资产信息化管理上线试运行。三是及时有效编制年度报表。8、做好全区会计管理工作。一是建立电子证照平台,完成电子证照采集,xx 年之前代理记账发证单位已全部录入平台。二是会计专业技术中级资格考前审核 1382 人,初级发证 238 人,中级发证161 人。三是对全区代理记账机构进行 xx 年度备案审核。9、深化新增政府性投资项目准立工作制度。进一步深化新增政府性投资项目的审核机制。目前我区已登记新增政府性投资项目 17个,根据第三方审计公司对已完成的 9 个项目的概算审核报告。10、规范举债融资行为有效化解债务风险。认真做好风险防控化解自查工作,将全区全口径债务率控制在风险线以内。配合市债务办及苏州相城区审计局做好政府性债务的检查、审计工作。五、坚持提质增效,全面深化国资监管1、着力推进全面深化国有企业改革。一是坚持市场化、产业化方向,加快完善国有企业改革方案,形成与国有企业功能相适应的公司法人治理结构和现代企业制度,推动国有资本做强做优做大。二是积极推进国有企业混合所有制改革,加快培育上市公司,切实优化国有资本布局。三是排查测算,推进国有企业公务用车制度改革顺利完成。2、着力提升国资监管效能。一是摸底调研,全面掌握国有及集体企业现状。二是继续完成好经济业绩考核工作。三是做好 xx 市方圆实业总公司关停后续工作。四是加强企业产权审批管理。3、着力探索村级股份经济合作社改革。4、着力确保国有房产保值增值。一是抢抓机遇,推动区属不动产权证不断完善。二是积极协调,确保局管房产出租高效、规范。六、从严治党,机关作风效能取得提升。1、明确党风廉政责任。2 、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是坚持财政政治方向。二是坚持财政政治纪律。三是坚持财政政治担当。3、积极开展“阳光扶贫 ”走访活动。【篇二】2018 年我镇财政所在县财政局和镇党委、政府的正确领导和关心下,在全体财政人员的共同努力下,较好地完成了全年财政工作既定目标任务。一、改善了基础设施、完善了制度建设、配齐了队伍建设,提升了业务素质。xx 镇财政所在规范化建设达标的基础上,改善了硬件设施,配齐了办公设备。各项制度建设进一步规范,基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、干部廉政制度进一步完善。配备了 3 名财政干部,分工明确,责任落实。加强了财政人员政治理想信念的培养,努力学习了党的十九大精神。同时财政所全体人员积极参加了县财政局组织的会计培训,及财政专项业务学习,进一步提高了财政所人员的业务水平和工作能力,为搞好财政各项工作奠定了良好的基础。二、严格执行“八项”规定,加强了收支管理。2018 年我镇财政严格按照中央“八项”规定,一切开支按照年初财政预算执行,坚决做到拨款有预算,支出有计划,在县财政局领导下,我们压缩非生产性支出,确保人员经费,民政优抚等各项法定支出,确保正常的政府运转经费支出,严格限制“三公”经费开支。规范镇财务支出日常管理工作,加强原始支出凭证审核工作,对于票据不规范,手续不健全,内容不真实,开支不明确的票据一律拒绝报销,从而规范了财务支出管理。三、落实工作任务,关注民生。(一)惠农政策宣传落实到位,民生反映很好。1、我镇按照上级安排,组织各级干部层层召开会议认真宣传政策,做到人人明白、家喻户晓。完成了全镇农业地力保护补贴的信息采集、录入工作,各村张榜公示补贴面积和金额,并按县财政局要求的时间如数通过农户“一卡通”直接补贴到享受户手中,无上访事件。2.对其他惠民资金的发放进行监督管理,如城镇最低生活保障补助、离职村干部生活补助、农村老年人生活补助的发放监管,按时足额通过享受人“一折通”发放。(二)加强村级财务管理,村公益事业落实到位。1.完善了村财镇管制度,对全镇 7 个村进行了财经纪律培训,对村会计及出纳进行了一次业务知识及财政法规的培训,提高了其业务水平。2、完成了全镇 7 个村公共服务运行维护项目 54 个,资金总额35 万元,认真完善各项资料,做到大多数群众反映的需要整治的项目才能申请上报,每个项目施工前、中、后都要有图片说明和村理财小组、质量监督小组验收,镇组织施工方、村社干部现场验收,合格后付款。3、抓好了 3 个村的一事一议奖补工作,3 个村一事一议公路新建 3.5 公里,奖补资金 50 万,山平塘新建 4 个,奖补资金 17 万,群众自筹、以自劳筹资 45.95 万。完善好了资料,并全程进行了监督管理,完善了程序,现已全部完工,正等待上级验收。4、按县经济责任工作审计联席会议办公室的安排,今年镇财政所配合镇审计站对全镇 3 个村集体经济组织和村两委人员进行了任期经济责任审计,发现问题及时纠正、整改到位,进一步规范了村级财务管理。完善落实各项村社财务管理制度,坚持每季度对村做账一次,每月现金和银行存款对账一次,坚持各项审核制度。全面进行了对村级三资进行了清理核实。四、财政日常工作1、财政资金实行了日清月结,及时向领导汇报财政工作,搞好各项兑现。2、积极协调好财政所与各村各部门的联系,确保了各项代管资金的代收代支代缴到位。3、预算管理做到了进一步细化,一切经费预算细化到部门到人,定收定支。搞好年终决算工作,做到收支平衡。4、严格票据管理,实行专人管理,做到领用有记载,销号有登记。5、确保各项资金能及时如数发放。五、存在问题1.近年来财政所工作涉及的事多、要求一年比一年严格,加之人员的新增和财政人员兼职多,业务能力不够强。从事繁重的工作,压力加大,这很大程度上挫伤了财政人员工作积极性。2、依法理财的思想观念还有待进一步加强。在有些部门和同事中还不同程度地存在随意花钱、大手大脚的现象。还没有树立“依法财政、精打细算、节俭过紧日子”思想观念。【篇三】2018 年,全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督支持下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以新发展理念引领发展行动,主动适应经济发展新常态,依法加强征管,完善预算管理,努力提升财政工作科学化、精细化管理水平,财政改革发展各项工作取得了新成效。一、科学调度,着力抓好财政收支。围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析,建立健全国税、地税、海关、人行、财政部门间横向以及市级与县区上下级间纵向联动机制,切实做好财政收入预期管理工作。1-10 月份,全市财政收入完成 150.2 亿元,为年预算的 87.5%,超序时进度 4.2 个百分点,增长 5.4%。其中,税收收入完成 122.2 亿元,增长 6.9%,税收收入占财政收入的 81.4%。全市财政支出完成 200.6 亿元,增加 10.5 亿元,增长 5.5%。预计全年财政收入完成 173.6 亿元,增长 7%。预计全年财政支出完成242.6 亿元,增长 4 %。(1-9 月份,全市财政收入完成 135.1 亿元,为年预算的 78.7%,超序时进度 3.7 个百分点,增长 4.4%。其中,税收收入完成 110.5 亿元,增长 8.3%,税收收入占财政收入的 81.7%。全市财政支出完成 190.1 亿元,增加 10.4 亿元,增长 5.8%。预计全年财政收入完成 173.6 亿元,增长 7%。预计全年财政支出完成242.6 亿元,增长 4 %.)二、凝心聚力,着力强化民生保障。110 月份,全市教育、卫生、社保等 13 大类民生支出 158.8 亿元,增长 5%,占财政支出的 79.2%;一般公共服务等 8 项重点支出 147.8 亿元,增长 10.5%,占全市财政支出的 73.7%,重点支出得到有力保障。 (19 月份,全市教育、卫生、社保等 13 大类民生支出 159.9 亿元,增长 7.1%,占财政支出的 84.1%;一般公共服务等 8 项重点支出 150.5 亿元,增长13%,占全市财政支出的 79.2%,重点支出得到有力保障。注:10月份比 9 月份支出少是由于调整 )认真实施省级 33 项民生工程,召开全市民生工程动员会,印发关于 2018 年实施 33 项民生工程的通知,修订出台xx 市 2018 年民生工程工作考核办法,足额筹措资金,1-10 月份 33 项民生工程拨付资金 43.3 亿元,占全年计划43.5 亿元的 95.6%。(1-9 月份 33 项民生工程拨付资金 38.6 亿元,占全年计划 43.5 亿元的 88.7%。)三、发挥职能,着力支持三大攻坚。一是大力防范化解债务风险,出台了xx 市人民政府办公室关于进一步加强政府性债务管理的通知,进一步规范地方政府举债融资行为。2018 年置换存量政府债务 44.34 亿元,全面完成我市存量政府债务置换工作。结合地方全口径债务填报工作,建立健全全口径债务监测平台,为进一步健全规范政府举债融资机制提供有力的保障。二是协力推进脱贫攻坚,2018 年全市各级财政预算安排专项扶贫资金 37133.2 万元,预计支出进度达 98%以上。积极实施资产收益扶贫民生工程项目,截止 9 月底累计用于资产收益扶贫的财政资金 3451 万元,安排资产收益扶贫项目 122 个,项目完成率 92%。积极统筹整合使用财政涉农资金,寿县作为试点县 2018 年已整合各级财政涉农资金 62063.43万元,整合资金安排脱贫攻坚项目 1911 个,预计年底支出进度达92%以上。(暂无 10 月数据)三是助力打好污染防治攻坚战,制定出台市财政局牵头包保环保整改督导计划,认真履行畜禽养殖污染防治、工业园区集中供热两方面牵头包保责任,对各县区的养殖场及工业园区情况进行实地考核累计达 15 次。1 10 月份,全市节能环保支出达 54066 万元,增长 12.9%。( 19 月份,全市节能环保支出达 69718 万元,增长 52.9%。注:10 月份比 9 月份支出少是由于调整)四、做好服务,着力助推经济发展。在保运转、保民生的基础上,全年投入 9.9 亿元支持我市五大发展 47 项重点工程,较去年增长 51%。支持产业转型升级,安排科技创新专项资金 3000 万元。支持“供给侧”结构性改革,推进“三去一降一补”, 截至 9 月底淮矿集团去产能共管账户累计收入 26 亿元;推进“三供一业”分离移交,落实去产能企业职工分流安置,下达中央财政补助资金 8.9 亿元。支持城乡统筹发展,下达城市维护建设专项资金约 3.7 亿元,安排美丽乡村建设专项资金 8500 万元,市级以上财政共投入涉农资金 14.6亿元支持乡村振兴战略。继续推广政府多元资本合作(PPP)模式,我市进入财政部 PPP 综合信息平台系统的项目共计 18 个,总投资148.6 亿元。规范创业担保贴息资金管理,全年预计发放创业担保贷款 2.5 亿元,财政拨付创业担保贴息资金 2400 万元。缓解中小微企业融资困难,全市小微企业续贷周转资金预计达 50 亿元,开展续贷周转金企业 630 户。五、依法理财,着力细化财政管理。加强预算管理,认真执行预算法,严格审批、管理财政资金。推进预算公开,公开了 90家市级预算单位 2018 年政府、部门和“三公”经费预算。加强财政资金管理和财政专户管理,积极推进市直预算单位财务集中管理平台建设。严控“三公”经费,预计 2018 年全市行政事业单位“三公”经费支出 11500 万元,与去年同期基本持平。推进行政事业单位内部控制建设,实施会计代理记账管理。对全市 15 家单位开展了“小金库”及滥发津贴补贴专项整治“回头看”重点检查工作。实施预算支出项目绩效评价,完成 20 个重点项目的现场绩效评价工作,覆盖财政资金 4.3 亿元。加强行政事业单位国有资产管理,建立并认真执行向人大报告国有资产制度。不断深化财税体制改革,代拟出台了xx市人民政府办公室关于进一步加强政府性债务管理的通知、xx市人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见,积极推进划转部分国有资本充实社保基金以及落实省以下财政事权和支出责任划分改革。六、改进作风,着力推进机关建设。强化意识形态工作,着力推进“ 两学一做”常态化制度化,深入开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育。深化基层党建,打造“两共建三关爱”活动品牌,开展干部教育和财政业务培训。加强机关创建,开展部门会商,广泛听取意见。严格工作纪律,不折不扣完成市委、市政府工作部署。落实“ 两个责任”,强化反腐倡廉建设,严格执行反腐倡廉建设联络员机制和廉政风险防控制度,加强日常监督,完善内控机制,大力开展财政系统行风巡查,促进财政部门、财政工作、财政队伍、财政事业安全。肯定成绩的同时,也应正视财政工作中不容忽视的困难和问题,主要是受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响,新的增长点仍需探索;财政财务管理能力与巡视巡察和市委市政府要求尚有差距;民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大,财政支出压力进一步显现,等等这些,应引起高度重视,认真加以解决。【篇四】一、2018 年 工作总结2018 年以来,面对严峻复杂的经济形势,我县财政部门深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县第十二次党代会确立的“小康新晃、美丽新晃、幸福新晃、活力新晃、法治新晃”目标,按照“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”的总体要求,全力稳增长提质量、调结构惠民生、深改革增绩效、谋发展控风险,推动县域经济平稳较快发展,加快湖南向西开放桥头堡前沿阵地建设,全力打赢脱贫攻坚战,为全面建成小康新晃提供坚实的财力保障。1-10 月累计完成一般公共预算收入 40883 万元,同比增加 5325万元,增长 14.98%。其中:地方收入完成 26615 万元,同比增加3210 万元,增长 13.72%。上划中央收入完成 11368 万元,同比增加1706 万元,增长 17.66%。上划省级收入完成 2900 万元,同比增加409 万元,增长 16.42%。1-10 月累计完成政府性基金收入 36207 万元,同比增加 17639万元。其中国有土地使用权出让收入完成 35956 万元,同比增加17999 万元 。1-10 月累计完成财政支出 267398 万元,同比增加 27014 万元,增长 11.24%。其中:一般公共预算支出累计完成 236329 万元,同比增加 39900 万元,增长 20.31%。其中十三项民生支出 196367 万元,占一般公共预算支出比重达 83.09%。1-10 月累计完成政府性基金预算支出 14961 万元,同比增加 5686万元,增长 61.30%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成14008 万元,同比增加 6794 万元,增长 94.18。1-10 月累计完成债务还本支出 16108 万元,同比减少 18572 万元。其中地方政府一般债券还本支出 4121 万元,比上年同期增加2221 万元;其他债务还本支出 11987 万元,比上年同期减少 20793万元。(一)积极开源节流,财税收入健康发展取得新进展一是积极协调,努力完成财政收入任务。合理分解年初议定的税收目标任务,进一步完善税收征收考核办法,确保目标任务保质保量完成;认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况,积极研究增收节支措施,协助有关部门组织财政收入,从严控制财政支出;定期与税务、国库部门沟通联系,认真分析财政收入完成情况,努力做到税收收入及时、均衡入库。二是优化支出结构,加强财政支出管理。加强财政收支管理,重点加大民生资金投入,改善民生福祉。三是规范支出管理。日常支出严格按照下达的预算指标和收入的进度安排;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到没有安排预算不拨款,没有领导签批意见不拨款,程序不合规定不拨款。(二)调整支出结构,重点保障民生支出取得新成就一是全力支持脱贫攻坚工作。2018 年计划整合财政涉农资金资金 32276.61 万元,对统筹整合的所有资金进行统一规范管理,涵盖了资金分配、使用、管理、监督的全过程,明确了部门分工、操作程序、资金用途、监管措施、绩效评价等方面的具体内容。截至 10月 20 日,已整合了中央、省、市下达的各项涉农资金以及县财政预算的扶贫资金共 27733 万元用于精准扶贫,完成了支出 20194 万元。二是保障教育文化事业发展。为使建档贫困学生享受政策全覆盖,县本级投入 390 万元、上级资金 597 万元,共整合资金 987 万元用于学生资助。其中 1742 人次幼儿享受困难幼儿入园补助金 87 万元;共 6498 人次享受贫困寄宿生生活补助 420 万元;共 6220 人次享受“两补齐 ”资金 328 万元;共 1496 人次享受困难高中生入学补助金152 万元。为加大教育扶贫力度,2018 年起,向建档立卡普通中小学生、普通高中学生免费发放教辅资料、所需资金全部由县财政承担,投入 108 万元。筹集和安排资金,投入 135 万元县乡“三馆”免费开放资金,新增图书 8000 册,全年借阅量 16.04 万人次,指导群众文化活动 612 场次。三是落实各项惠民政策。实行惠农补贴事项实现联网就地就近办理,群众可不受区域或户籍限制在我县任意一个乡镇财政所或县乡财局办理“惠农补贴”一卡通“相关业务。同时,惠农补贴发放情况实现到村查询打印,群众可以足不出村就能到村部查询补贴发放情况和打印 xx 年至今的补贴发放明白条,彻底打通了信息传递“最后一公里”。截至 10 月,在惠农补贴折(卡)发放的补贴共 66 项;在扶贫补贴折(卡)发放的补贴共 19 项,共计22271.3 万元。四是完善社会保障制度。截至 10 月,累计拨付社保及医疗卫生支出 46,241 万元。其中,城乡居民养老金 4300 万元;城乡最低生活保障资 2160 万元。特困供养补助 744 万元;高龄补贴222 万元,孤儿生活补贴 73 万元;残疾人两项补贴 204 万元;基本公共卫生项目、基本药物制度、村医补助和医改补贴资金 4811 万元,为全县建档立卡贫困人口 46490 人,城乡医疗参保补助 836.82 万元,贫困人员住院报销 8818 人次 2318.45 万元,其中提高 10%部分报销267.71 万元,大病报销 55.46 万元;门诊报销 55392 人次 264.75 万元(其中特殊门诊报销 458 人次 87.07 万元)。截至 10 月 20 日,全县住院报销 44487 人次 10311.52 万元,大病保险支出 1063.87 万元;门诊报销 265888 人次 1208.7 万元(其中特殊门诊报销 1963 人次 333.75 万元)。切实缓解城乡居民“看病难、看病贵”的问题;为方便群众,8 月份起实行全县城乡医保参保对象县内住院“一站式”结算。建立了风险基金,对全县建档立卡贫困户住院实现了先诊疗后付费,避免因病返贫现象发生。五是支持生态文明建设。截至 10 月共投入生态环保资金 1718.89 万元,其中:农村环境综合治理资金282.75 万元,饮用水源保护及河道治理资金 97.2 万元,林业项目资金 443.9 万元,重金属固废堆渣场建设项目资金 100.04 万元,光扶电站项目资金 670 万元。(三)深化财政改革,提高服务和保障能力取得新突破一是全面推进综合预算管理。按照“人员经费按政策,公用经费按标准,项目经费视财力”的原则,全县 193 个集中核算单位全面实施部门预算管理,全部推行全口径预算管理。二是规范政府购买服务行为。深化政府购买服务改革,完善制度体系,以节减政府财政支出、提高财政资金使用效益为目的,在全县范围内大力推行政府采购制度,截至 10 月,采购计划金额 7795.27 万元,实际采购金额7425.13 万元,节约资金 370.14 万元,节约率 4.75%。三是深化国库集中支付改革。提高财政直接支付比重,进一步推进公务卡强制结算工作。四是依法公开财政预算。按照中央、省、市的统一部署,按时在县政府门户网站公开财政预决算、部门预决算、三公经费预决算等信息,主动接受社会监督。(四)强化资金监管,提高财政管理水平取得新成绩一是加强财政结余结转资金管理。全面清理县财政结余结转资金,甄别清收结转结余资金。二是切实强化财政监督。对局内外开展了会计监督检查,配合县纪委、县巡察办开展了对“三公经费”、“四风问题”、扶贫领域作风问题等专项检查。三是加强财政投资评审。优化评审程序,提高评审效能,截至 10 月共完成预算评审项目255 个,送审金额为 96664.07 万元,审减金额为 15786.70 万元,平均审减率为 16.33%。四是严控“三公经费”支出。认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“ 九条规定”,采取核定支出预算数、规范支出标准、完善报账手续、加强督促检查等积极措施,严控“三公经费”支出,截至 9 月,我县“ 三公”经费实际支出 597.0 万元,占年预算数4119.0 万元的 49.59%,较上年同期减少 759.5 万元,下降 56%。五是切实加强队伍建设。扎实开展理论学习,形成逢会必先学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的良好氛围;扎实开展业务培训,组织本局及县相关单位进行了预算法、扶贫工作、政府会计制度改革等培训十余次;扎实开展作风建设,强化党章党纪和各项规定的教育,对机关考勤、请休假、三公支出等制度进行了修订完善,不断提高工作执行力、优化工作绩效、改进机关作风。二、2019 年 工作计划(一)谋划财源建设,确保财政收入增长一是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势,加大招商引资力度,大力推广政府与社会资本合作新模式,全力支持工业集中区建设、重大民生项目建设,培植新的税收增长点;二是强化重点税源征管力度。从税收执法监督检查入手,对重点工程建设领域的税收强化控管,严禁偷、漏、逃、骗税行为,切实做到以查促管,以管促收。从源头入手,加强对房地产等重点行业的税收调查清缴,提高税收征管质量和效率,防止税收流失;三是着力壮大主体财源。落实支持企业发展的各项优惠政策,加大企业支持力度。灵活运用贴息、担保等方式,为中小企业广筹资金,帮助企业发展,壮大后续财源;四是防止税源外流。继续巩固重点项目建设施工企业就地注册、纳税措施,着力规范税收清缴和减少税源外流;五是完善综合治税机制。推动国税、地税、财政和非税各执收单位综合治税信息共享,推动综合治税科学化、精细化、规范化管理,切实堵塞收入漏洞,确保应收尽收。(二)强化预算执行,建立预算管理机制一是加强预算绩效管理。从编制预算开始,同步开展绩效管理工作,按照“谁申请资金,谁编制目标”、“谁分配资金,谁审核目标”、“谁批复预算,谁批复目标”的原则,把绩效管理落实到预算管理的全过程;二是从严控制预算追加。大力压缩三公经费、会议费等一般性支出,推进节约型政府建设,原则上中途不得预算追加;三是进一步优化财政支出结构。支出增长继续向民生、脱贫攻坚、环保领域倾斜,真正将财政资金用在刀刃上。(三)全力改善民生,打赢脱贫攻坚战一是坚持民生优先,持续加大民生投入,着力弥补短板、强弱项,确保全县一般公共预算民生支出比重不低于 70%;二是在财政涉农资金整合的基础上,创新政策机制,构建务实管用的财政扶贫体系,集中将有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户;三是充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制,引导和撬动金融资本对扶贫领域的增倍投入,多举措确保完成脱贫攻坚任务。(四)广筹财政资金,推进重点项目建设一是坚持“以项目为中心”的发展导向,紧扣国家产业发展政策导向,结合我县实际,调动部门积极性,全力做好项目的筛选申报,争取一批投资规模大、带动能力强的重大项目,壮大经济实力、增加财政收入;二是发挥财政资金的引导、杠杆效应,推广运用政府与社会资本合作(PPP )模式,深度包装和推介 PPP 项目,吸引社会资金投入,减少县本级财政投入,缓解财政压力;三是强化项目管理,建立动态监管平台,加强重点项目推进力度,尽早发挥项目效益,推动县域经济社会快速发展。(五)深化财政改革,增强财政工作效能一是强化预算绩效信息公开。在各预算单位预决算公开的基础上,加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度,实现预算单位从晒“对账单”向晒“ 成绩单 ”的转变,加快推进绩效管理法制化进程;二是继续推进国库集中支付改革。不断完善现代国库管理运行机制,有效提升财政资金运行调控能力;三是加大公务卡改革推行力度。扩大公务卡强制结算目录范围,堵塞现金管理和财务报销漏洞,进一步提高预算单位财务管理水平和公共财政支出透明度;四是加强政府性债务管理。完成债券置换政府存量债务工作,缓解偿债压力,减轻债务负担;完善政府性债务风险预警和防范机制,严控债务新增,确保全县政府债务风险安全级别范围;六是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。【篇五】2018 年,县财政局在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕年度任务目标,认真落实县委、县政府各项决策部署,保持求真务实的工作作风,坚持精准发力,狠抓落实,提高财政运行质量和效益,聚焦“稳增长、抓收支、促改革、惠民生”,推进全年财政目标任务的落实。一、2018 年重点工作完成情况(一)财政收支完成情况。1-9 月,全县财政收入完成 317621万元,增长 11.6%,超序时进度 2 个百分点( 41.23 亿元),与市任务 42.4 亿元的序时进度基本持平。其中:一般公共预算收入完成181909 万元,增长 6.3%;上划中央收入完成 134567 万元,增长18.6%。实现政府性基金收入 51940 万元,增长 527.2%。预计全年财政收入完成 41.23 亿元。全县一般公共财政预算支出完成 310171 万元,下降 3.1%。其中:考核类 8 项支出完成 252320 万元,增长 3.5%;十三大类民生支出完成 283404 万元,增长 1.8%。实现政府性基金支出 49461 万元,增长 35.4%。预计全年公共财政预算支出完成 310171 万元。(二)强化政府性债务监管和内控机制。一是着力化解债务存量,从严控制债务增量,不搞“数字化债”。2018 年全县债券总收入127112 万元,为我县化解债务 106947 万元,解决项目融资资金 xx5万元。二是完善预算执行动态监控机制。修改完善和制定动态监控管理办法、预算执行动态监控预警规则,加大对会议费、公务接待费、公车经费支付使用的监控,重视预算执行管理环节各项决策落实。三是建立健全资金安全管理内控机制。规范资金收付业务流程,建立岗位责任追究机制,提高资金运行安全性和透明度。四是加强财政专户资金管理。严格执行国库集中收付制度,规范财政专户管理,提高财政专户资金使用效益、安全、保值增值,并全面清理存量财政专户。(三)持续推进金融工作。一是金融指标完成情况。预计年底全县各项存款余额 320 亿元,增长 11%;各项贷款余额 190 亿元,增长 13%,贷存比为 60%。二是加快信用体系建设运用,在原有基础上进行了升级改造,对 3A 级信用户进行了更新。三是有效开展“金桥工程”、“ 政银担 ”、“ 劝耕贷”工作。四是大力推进直接融资。五是积极开展打击非法集资工作。六是农村承包土地的经营权抵押贷款进展顺利。(四)重点民生工作扎实推进。我县实施 30 项民生工程,累计投入财政资金 9.78 亿元,其中县级财政配套 3.32 亿元。支持扶贫攻坚工作,共投入各级财政专项扶贫资金 4384 万元;开展金融扶贫,共发放小额扶贫贷款 3445 万元;支持“三农”工作;继续实施民生保险;支持就业,社会保障方面全面完成计划任务;持续加大教育投入;序时推进城乡公共服务;年内按计划全面落实各项任务。(五)服务社会经济发展。一是加强保障性安居工程资金使用管理。二是着力推进 PPP 项目的规范实施。三是继续贯彻落实有关政策措施。四是加大环保支持力度。(六)统筹城乡协调发展。一是促进农民持续增收。二是推进国家农业综合开发土地治理和推进农业产业化发展。三是大力支持精准扶贫。五是深化农村综合改革。(七)加强财政监督管理。一是科学编制预算,并严格依法执行。二是加强财政收支管理和建立绩效评价机制。三是进一步规范行政事业性收费和政府性基金收入。四是加强 “小金库”专项整治工作;五是加强国有资产管理。六是加强会计行业管理。七是加强乡镇监管机制和“三资”管理。(八)存在的问题。我县财政工作取得了很好的成绩,财政工作还存在不少亟待解决的困难和问题。财政新的增长点不多,财政收入稳定增长的基础还不稳固;金融监管协调力度还不够到位;民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大,工程类项目财政资金实际报账率较低;税源单一,财力较弱,财政支出压力较大,收支矛盾仍很突出;财政财务管理有待于加强等等,我们将高度重视,采取有效措施加以解决。二、2019 年工作安排(一)完成财政收支预算任务。严格依法编制预算,积极挖掘、培植税源,认真研究税务体制改革后的有利政策措施;调整支出结构,优化财力配置,加强财政支出管理;提高财政资金的运行质量,合理调度安排好财政资金,努力缓解预算平衡压力。(二)继续加大对上争取力度。一是积极与省市财政厅局对接,争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作,争取尽可能多的项目立项,获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态,密切跟踪财政政策调整动向,加强政策研究,了解政策信息,结合实际,及时提出争取方向。(三)推进民生工程实施。一是提前谋划,及早启动。二是及时掌握民生工程实施进展,确保补助发放类项目序时开展。三是强化考核,督促推进。四是持续加强民生宣传,提升实施效果。(四)继续推进美丽乡村建设。一是加大资金投入与整合力度,完成年度美丽乡村建设县级配套资金、整合资金以及吸引社会资金目标任务。二是按照xx 县美丽乡村建设资金使用管理暂行办法从项目预算、资金拨付及工程决算三方面加强资金管理。三是继续加大美丽乡村建设资金对上争取力度。(五)推进职能工作有效开展。一是优化财政支持方式。以有效投入促进有效供给,认真落实促进民间投资的财税政策,运用政府购买服务方式,推进 PPP 项目建设。二是支持实体经济发展。管好用好民营经济发展专项资金,加强政策性融资担保体系建设,支持做大做活做强财政融资担保,缓解中小微企业融资难。三是支持社会事业发展。支持教育优先发展,推动基础教育均衡发展。加强社会保障和就业、社会救助工作,推进保障性安居工程建设。支持公共文化服务体系建设,加强社会管理创新,促进社会和谐稳定。四是积极贯彻落实县委、县政府关于推进乡村振兴战略的实施意见,统筹城乡协调发展,及时发放财政补贴农民资金,全面完成政策性农业保险及特色农业保险承保任务,完成一事一议财政奖补项目建设,全面落实村级组织运转经费保障机制。五是进一步盘活财政存量资金,推进国有资本经营预算制度及政府性债务管理改革。六是加强监督管理,强化预算执行管理,加强公务支出管理,确保“三公” 经费支出只减不增,加强财政绩效管理,提高财政资金使用效益,严格财政监督管理,加强乡镇财政管理。(六)完成县委县政府交办的其他工作三、意见和建议(一)组织财政收入。认真分析掌握我县各项减收增支因素和变化情况,积极研究增收节支措施,重视税源涵养,集中力量组织财政收入,从严控制财政支出。(二)建立协调机制。建立健全财、税、库、银等相关部门联席会议调度机制,及时沟通联系,分析财政收入结构,有的放失的开展招商引资工作,努力完成地方财政收支任务。(三)积极推进改革。积极推进各项改革措施的落实,以有效的财政资金撬动社会资本参与全县社会经济建设和社会化治理工作的有力、有序、依法开展。同时,注重完善财政资金绩效评价体系,科学研究政府干预事项,尊重市场经济特点和规律,不该财政兜底的坚决交由市场“消化”。(四)规范支出管理。日常支出严格按照下达的预算指标和收入的进度安排;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到没有安排预算不拨款,没有领导签批意见不拨款,程序不合规定不拨款。做到保证重点,兼顾一般,量入为出,确保平衡,严格按预算法办事。今后,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县委、县政府工作部署,勇于担当、踏实工作,充分发挥财政在统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用,确保完成年度各项目标任务,为建设现代化五大发展美好 xx 作出应有贡献。【篇六】2018 年,在县委、县政府的正确领导下,xx 县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大以及中央、省、市、县经济工作和全国、全省财政工作会议精神,围绕中心、服务大局,开源节流抓增收、优化结构保重点、多措并举促改革、创新思路防风险,圆满完成了各项工作任务。现将 2018 年工作开展情况及 2019 年工作打算报告如下:一、全县一般公共预算收支完成情况(一)一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入完成5.75 亿元,占年初预算的 92%,增长 2%,其中:税收收入完成 4.23亿元,占比 73.5%;非税收入完成 1.52 亿元,占比 26.5%。(二)一般公共预算支出情况。一般公共预算支出完成 43 亿元,占年初预算的 97.3%,其中:支撑 GDP 增长的八大类支出完成 33.49亿元,增长 12%。二、2018 年主要工作开展情况2018 年,我们认真落实县人大预算决议要求,严格执行预算法各项规定,深化财税体制改革,加强和改进预算管理,积极发挥财政职能作用,重点开展了以下工作。(一)精准调度,圆满完成全年收支目标。积极培植财源,确保收入增长。围绕脱贫攻坚、民生事业,加强基础设施建设和产业结构调整与壮大,夯实财源基础;积极谋划新项目、大项目,加快推进在建项目实施进度,有效增强投资拉动,努力增加投资对财税的贡献率;做实县域实体经济,努力培植新生税源和财政增长点;做好项目资金争取工作,增大财政综合实力。强化收入调度,落实财税工作目标责任,完善财税收入分析预测机制,做到应收尽收;加强非税收入管理,实行财政税收以旬保月、以月保季、以季保年,实现财政收入稳定增长。全县一般公共预算收入完成 5.75 亿元,比上年增长 2%;全县税收收入完成 4.23 亿元,占一般公共预算收入的比重达 73.5%。强化支出管理,确保财政绩效。积极压缩一般性公用支出,优化财政支出结构,探索有效的财政保障方式,发挥财政资金的聚集引领作用,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序,合理安排各项支出,全力投入脱贫攻坚,保障教育均衡发展。投入经费 320 万元,支持全市第七届旅发大会在 xx 顺利召开。投入 1.13 亿元,支持生态环保绿色发展、创建国家卫生城市和河长制建设,全力打好污染防治攻坚战。做好政府债务风险防控,多渠道筹措资金,努力确保棚改、脱贫攻坚、教育、医疗项目建设有资金保障。(二)倾力投入,为脱贫攻坚提供资金保障。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,围绕 2018 年全县减少贫困人口 1.5 万人、出列贫困村 58 个的目标,统筹整合使用财政涉农资金,全力实施大扶贫战略行动,支持打好基础设施建设、易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育医疗住房“三保障”脱贫攻坚四场硬仗。多渠道筹集资金助力脱贫攻坚。充分发挥财政职能作用,争取上级转移支付补助资金 30 亿元。积极推动桶井乡极贫乡镇子基金、扶贫产业子基金落地,桶井乡极贫乡镇子基金 10.84亿元,到位 8.2 亿元,已使用 5.93 亿元;扶贫产业子基金 9 个项目通过金融机构投资评审,审批额度 12.95 亿元,到位 5.6 亿元,已使用资金 3.15 亿元,主要用于发展花椒、肉牛、茶叶等主导产业及医养一体化项目建设,为我县脱贫攻坚产业发展提供了坚实的资金保障。推进财政涉农资金整合。根据全县精准扶贫农村基础设施和农业产业发展规划,2018 年,统筹整合财政涉农资金 5.4 亿元。按照“统筹安排、集中投入、各负其责、形成合力”的原则,涉农资金与扶贫规划的有效对接,以重点扶贫项目为平台,将用途相近、范围相似的资金纳入统筹整合范围,做到资金实质整合、应整尽整,围绕建档立卡贫困人员精准施策,将整合资金集中用于贫困村的基础设施建设和农业产业发展,建立健全涉农资金的追踪问责制度,提高资金使用精准度和效益。支持实施乡村振兴战略。积极筹措建设资金,用于农村基础设施建设,深入实施“四在农家美丽乡村”小康行动计划升级版,打造宜居宜游的美丽乡村。投入资金 6425 万元,投向污水处理厂运行维护及提标改造、农村垃圾收集处理填埋用于场建设、饮用水源保护及污染整治、农村环境整治等,大大改善了生活环境、满足群众生活需求。管好用活扶贫资金。根据xx 县 xx-xx 年财政专项扶贫资金及扶贫项目监督检查工作方案关于开展财政专项扶贫资金、财政涉农整合资金及项目专项督查的通知,对脱贫攻坚各项产业发展、基础设施建设基金和财政扶贫资金的使用、结余、项目实施情况进行专项检查。制定了xx 县财政专项扶贫资金管理办法xx 县财政专项扶贫资金监督检查实施意见xx 县财政专项扶贫资金报账实施细则,建立健全财政扶贫资金绩效考评体系和多元化的监督检查体系,加强对扶贫资金使用的跟踪问效。落实好教育医疗扶贫等惠民政策。压缩党政机关 6%行政经费 197 万元,用于教育精准扶贫。投入 2.2 亿元元,落实好农村贫困家庭高中、大学学生学费免补政策,推进农村学前教育儿童、农村义务教育学生营养改善计划,全力支持义务教育均衡发展验收。支持实施农村医疗卫生服务能力提升三年行动计划和远程医疗全覆盖计划,加快农村医疗卫生体系建设。及时审核拨付了全县 27 万户次 71.4 万人次城乡低保 1.89 亿元,新型农村合作医疗基金 1.84 亿元,就业补助资金 1683 万元,城乡医疗救助资金 2579 万元。建立和完善“一折通”账户信息数据库,完成 2018 年耕地地力补贴资金3720 万元。(三)多措并举,加强和改进财政管理。夯实预算管理基础。按照预算法的规定,编制 2018 年县级财政预算及 2018 年部门预算,并经县十七届人大三次会议审议批准。根据人大批准的预算,下达全县各单位 2018 年部门预算指标,编制完成xx 县 xx 年财政总决算报表、xx 县 xx 年财政总决算分析报告。完善预算执行管理。对全县各级各部门实行全口径财政预算管理,清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算。抓好财政存量资金清理盘活工作,将结余资金以及结转两年以上的资金 2.3 亿元收回财政,按规定统筹安排用于脱贫攻坚、政府债务付息等重点急需领域支出。扎实推进预算公开。对部门预算公开工作的分类指导和政策解读,全面推进部门预算公开工作的实施,除涉密部门和事项外,依法公开全县各部门 2018 年度部门预算和“三公”经费预算信息。加强项目预算管理。建立完善项目资金管理办法,强化政府投资基本建设项目资金管理,严格项目程序,注重过程管理,落实主体责任,保证重点工程建设。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。2018 年完成项目评审 302 个,评审金额 51.51 亿元,审定金额 48.25 亿元,审减资金 3.26 亿元,审减率为 6.3%。通过财政投资评审,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金,取得显著的节支增收成效。加强债务风险防范化解。进一步完善我县债务管理制度,组建债务风险防范管控专班,严格管控政府债务,积极推进政府债务化解工作,有效控制新增政府性债务增长,有序稳步推进存量政府债务置换、化解,提高债务管理水平。逐步建立起“借用还”“责权利” 相统一的债务管理新机制,多措并举强化地方政府性债务管理,切实防范债务风险。加强国有经营性资产管理。明确职责强化监督,有效防范国有资产流失,保障国有资产保值增值。我县获得 xx 年省财政厅财政综合考核奖励资金 2500 万元。
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