县农机局“小金库”专项治理自查自纠总结报告.doc

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资源描述
县农机局“小金库”专项治理自查自纠总结报告为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知(中纪发xx年7号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案 的通知及市县等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立农机系统“小金库”专项治理工作实施方案领导小组。积极开展专项治理工作。二、提高认识,加强宣传 全县“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习太和县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法以及有关会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督。 我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 四、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。第 2 页 共 2 页
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