会计基础工作规范化自查报告.doc

上传人:xiao****1972 文档编号:3588742 上传时间:2019-12-18 格式:DOC 页数:2 大小:24.50KB
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会计基础工作规范化自查报告为了进一步贯彻落实会计法,强化会计基础工作,规范会计行为,实现会计工作规范化、制度化,确保“会计基础工作规范化管理”活动取得实效,我单位认真对照鹤壁市会计基础工作规范化管理考核标准及河南省会计基础工作规范化实施细则进行了自查整改。现将自查整改情况汇报如下:一、成立自查整改小组组长:李红才副组长:张廷辉赵新玲成员:高平均刘全喜刘桂宾李秀婷周好福韩永梅二、自查整改情况我校在上级主管部门的领导下,严格按照相关财务管理制度,做到了尽可能提高资金使用效益,以保证有限的教育经费更好地为教育教学服务。1、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主张处理财务的不良现象。2、我校严格按照相关规定实行代理记账,会计人员回避制度,会计工作交接手续符合规定程序。3、会计科目设置符合国家统一会计制度规定,从没有任意变更会计政策和会计估计,不存在设置账外账的情况我校严格按照相关规定都是按合法渠道取得原始凭证,都是按规定填制本单位资质原始凭证,审签责任手续齐全,记账凭证与原始凭证实际核定金额相符。5、涨不设置等级符合规定,都是严格按照相关规定核对账簿,定期结账,结账规范。6、严格按照相关规定编制会计报表,会计报表编报及时,填写规范,数据勾稽关系正确,会计报表审签责任手续完善。7、会计核算档案严格按照规定进行定期立卷、归档、保管。调阅移交会计档案符合规定,严格按照相关规定程序销毁会计档案。8、建立健全会计监督职责,积极主动接受外部监督,如实提供相关材料。对违反规定的会计材料要做到及时处理,对违反国家统一的财政、财务会计制度规定的财务收支要及时予以制止、纠正。9、严格按照相关规定结合我校特点建立内部控制制度,建立健全稽核制度及原始记录管理制度。10、按规定实施全面预算管理,建立财务收支审批制度,财务印鉴和重要票证管理制度。11、我校从来没有伪造、变造会计凭证、账簿、财务会计报告和其他资料;单位负责人也从来没有授意、指使、强令会计人员违法办理会计事项;也从来没有违法销毁会计凭证、会计账簿,也没有账外设账。三、今后打算以本次活动为契机,加强相关方面的学习,进一步了解、掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,提高对会计基础工作重要性的认识,增强做好会计基础工作的使命感、责任感和紧迫感,努力为教育事业多做贡献。第 2 页 共 2 页
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