20XX年市财政预算执行情况和20XX年预算草案.doc

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工作总结范文/工作总结 20XX年市财政预算执行情况和20XX年预算草案 20XX年市财政预算执行情况和20XX年预算草案一、20XX年财政预算执行情况及主要工作20XX年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财政部门面对严峻的经济形势和财政收支矛盾十分突出的情况,以科学发展观为指导,按照市委、市政府确定的总体目标和工作要求,协同税务部门,加大组织收入的力度,全力支持和服务于经济发展,大力压缩一般性支出,着力保障行政事业单位的正常运转和民生项目的支出需求,继续深化财政改革,切实加强财政管理和监督,有效地维持了财政的正常运行,为市委、市政府重大决策提供了必要的财力支撑,为全市的稳定和发展作出了积极努力。 20XX年全市财政总支出362225万元,完成调整预算的96.6%,增长39.7%。其中:一般预算支出186989万元,完成调整预算的96.8%,增长36.1%;政府性基金预算支出137318万元,完成调整预算的95.4%,增长62.3%;社保险基金支出37918万元,完成调整预算的100%,增长1.7%。一般预算支出中,主要支出项目执行情况是:(1)一般公共服务支出27265万元,完成调整预算的97.8%,增长15.1%;(2)国防支出1360万元,完成调整预算的100%;(3)公共安全支出15733万元,完成调整预算的98.7%,增长21.2%;(4)教育支出44845万元,完成调整预算的99.7%,增长32.8%;(5)科学技术支出4300万元,完成调整预算的99.5%,增长12 .1%;(6)文化体育与传媒支出2499万元,完成调整预算的95.1%,增长35.4%;(7)社会保障和就业支出15723万元,完成调整预算的98.7%,增长131.1%;(8)医疗卫生支出10888万元,完成调整预算的97.1%,增长23.6%;(9)环境保护支出12133万元,完成调整预算的83.7%,增长131.5%(上级专款增长较多);(10)城乡社区事务支出9332万元,完成调整预算的99.3%,下降12.9%(城市基础设施配套费调整到基金支出);(11)农林水事务支出23409万元,完成调整预算的99.1%,增长35.2%;(12)交通运输支出1943万元,完成调整预算的99.9%,增长107.8%(费改税后中央转移支付补助增加);(13)采掘电力信息等事务支出2113万元,完成调整预算的81.6%,增长76.4%(上级专款增长较多);(14)粮油物资储备及金融监管等事务支出4215万元,完成调整预算的75.3%,增长196%(上级专款增长较多);(15)其他支出11231万元,完成调整预算的100%,同口径下降28.4%。 二、20XX年财政预算草案20XX年预算安排的指导思想是:以科学发展观为指导,进一步增强危机意识、创新意识、责任意识,充分利用财税杠杆,积极支持和服务经济发展;强化税收征管,不断扩大财政收入规模;按照预算收支平衡的要求,优化支出结构,切实保障行政事业单位的正常运转和民生支出;进一步深化预算管理制度改革,认真贯彻中央厉行节约的八项要求,牢固树立过紧日子的思想,大力压缩行政运行成本,强化预算约束和预算的执行,全面推进财政管理的科学化和精细化;加强财政监督,整合财政资源,进一步提高财政资金的使用效益,逐步推进财政资金绩效评价体系建设,促进全市经济社会平稳较快发展。根据上述指导思想,20XX年财政收支预算建议安排如下: 按照财政收入预算和现行体制测算,全市当年财政一般预算可用财力为143000万元,预算安排支出143000万元。具体支出项目是:(1)一般公共服务支出19281万元;(2)国防支出600万元;(3)公共安全支出12824万元;(4)教育支 三、坚定信心,扎实工作,努力完成20XX年财政预算任务20XX年是实施“十一五”规划的最后一年,做好今年的财政工作具有十分重要的意义。财政部门要围绕全年的预算目标,深入贯彻落实科学发展观,进一步强化措施,深化改革,大力培植财源,狠抓增收节支,强化征管措施,优化支出结构,继续加大对科技、教育、农业、环境保护和民生等方面的支出,努力完成预算目标任务。(一)更加注重支持经济发展,进一步加强财源建设(二)更加注重收入的征管,确保财政收入的稳定增长(三)更加注重支出结构的优化,进一步完善公共财政体系(四)更加注重财政监督,进一步提高财政资金使用效益(五)更加注重深化财政改革,进一步提高预算管理水平(六)更加注重强化队伍建设,进一步提升财政干部的能力和水平
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