审计局政府上半年的工作总结(市)

上传人:xiao****017 文档编号:11724739 上传时间:2020-05-02 格式:DOC 页数:4 大小:14.50KB
返回 下载 相关 举报
审计局政府上半年的工作总结(市)_第1页
第1页 / 共4页
审计局政府上半年的工作总结(市)_第2页
第2页 / 共4页
审计局政府上半年的工作总结(市)_第3页
第3页 / 共4页
点击查看更多>>
资源描述
审计局政府上半年的工作总结(市)一、充分履行审计监督职能,扎实做好审计业务工作上半年全局共完成审计项目65个,纠正违纪违规金额8697万元,上交财政58.2万元,提出审计建议103条。(一)圆满完成财政预算执行审计。我局结合党政领导干部经济责任审计,对24个一、二级预算执行单位和9个乡(镇)20*年度财政决算进行了审计。审计资金面占20*年度全部预算总支出的51.3%。在对20*年度财政预算执行情况进行审计的同时,对上年度审计结果报告中提出的有关问题的整改情况一并进行了跟踪审计。审计结果表明:财政总预算中932万元国库收益未纳入XX年决算(草案)问题,在20*年度已经全额调账,纳入了20*年度核算。部门预算指标编制不够完整、细化问题,财政局对机关机构设置、职能重新进行了调整,有了改进。专项资金管理中,社保局、农保局、自来水公司等单位挤占挪用问题,在市政府的督导下,通过调整账目等方式进行了调整。市农业执法大队超标准、超范围收费及老城镇、宛市镇医院超标准收费问题,在其上级主管机关市农业局、卫生局的督促下,已通过调整,取消了收费标准和项目。市教研室乱发补助津贴问题,我局根据相关财经法规对其违纪金额予以收缴,其上级主管部门教育局责成该单位取消了乱发乱补的项目。市人大、市政府领导听取汇报后充分肯定了预算执行取得的成绩。(二)认真开展各级各类专项资金的审计一是完成上级审计机关布置的专项资金审计,按照省审计厅的统一调配,3月初至4月底,我局派出一名班子成员带队的7人审计组赴麻城市开展乡镇债务清理审计。同时本局派出专班人员全程陪同协调咸宁来松滋开展乡镇债务清理的专班审计工作,确认债务2.48亿元。经横向比较,我市债务确认率属全省中上水平。二是按*市审计局的统一安排,于4月11日至5月18日,派出专班,对*区20*年底社会保险基金的征缴、管理和使用情况进行了专项审计。同时协调配合*市审计局对我市的社保基金审计。三是根据市委、政府安排,对本级危水开发区的债权债务开展移交前审计;对“四大办”(市委办、政府办、人大办、政协办)的债权债务进行清理锁定;对棉花总公司的资产负债进行审计调查。(三)接受委托开展经济责任审计和年度常规财政财务收支审计工作。今年的经济责任审计工作主要结合乡镇换届工作进行,我们根据组织部门的委托,对25名乡镇和部门负责人开展了经济责任审计。审计查出各类违纪违规金额2560万元。审计情况表明,一些单位(或乡镇)预算管理不够严格、财务管理不规范、挤占挪用各项专项资金等违反财经纪律问题较为突出。此外,我局对12个部门(项目)开展了财政财务收支审计,经济责任审计局、固定资产投资科提前半年完成全年收缴基础任务。二、深化认识,强化措施,认真开展各项中心工作在做好审计业务工作的同时,我们认真对待市委、市政府部署的各项中心工作,统一认识,加强领导,明确责任,强化措施,每一项工作都保证有专班专人,有专项活动经费,确保活动落到实处,取得实效。一是大力服务市委、政府的“1188”税源培植计划,我局联系企业三力机械有限公司已到位投资500万,预计7月份投产;为松源发电有限公司引入流动资金800万元,盘活了企业的生产。二是为新农村建设点危水镇九岭岗村投资5000元建起了村卫生室,投资1万元帮助该村整修村部,对该村水厂立项工作正在进行中。三是积极参与社区共建。我局充分发挥社区党建联席会理事会牵头单位作用,挤出5000元经费帮助改善社区办公条件。四是抽调人员参与全市20*年度各单位“三费”清理工作,共审计68家单位,查出违规资金100多万元,提出审计建议5条,受到了清理组及被审计单位的一致好评。五是根据市委、政府的统一部署,积极开展“创建学习型机关,争做创新型干部”活动以及“学习方永刚,奉献在岗位”主题教育活动,促进审计形象全面提升。六是开展系列活动为建党86周年献礼。“七一”前夕,组织党员干部结对帮扶九岭岗村和歇金台社区贫困党员,全体党员干部累计捐款5000元。三、加强机关建设和管理,树立审计形象。(一)加强内设机构建设,建立健全各项规章制度。根据审计事业发展的需要,今年上半年,经市机构编制委员会批准,成立了市政府投资审计中心,市政府配套出台了关于加强政府投资建设项目审计监督的意见。原市经济责任审计处正式更名为市经济责任审计局,市委发文调整了经济责任领导小组,强化了对经济责任审计工作的领导。进一步加强机关党的建设,完善党组会议议事规则;进一步加强审计业务管理制度建设,制订出台了审计项目计划管理制度、审计业务会议制度;进一步加强机关管理,严格了印章管理、财务管理、小车管理等机关管理制度。(二)大力推进审计信息化建设一是制定了审计信息化建设三年规划,启动了20*年的建设。二是依托*市审计广域网,推广使用统一的办公自动化系统。今年上半年,我局对网络系统和网络设备进行全面改造升级,为提高审计质量和效率、加强审计管理提供硬件支持。三是组织学习培训,我局分期分批组织一线审计人员参加计算机知识水平和操作技能培训,以及AO、OA审计系统和其他计算机审计相关知识的学习培训;5月份,我局还组织全体领导班子成员和科室负责人赴老河口市审计局参观,学习该局审计信息化建设的先进经验,全体参学人员受益匪浅。第 4 页 共 4 页
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文书 > 工作总结


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!